审计主管工作职责描述

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审计主管工作职责描述

1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;

2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;

3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;

4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;

5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;

6、完成领导安排的其他事务。

审计主管工作职责21、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;

2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;

3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;

5、稽核调研。

审计主管工作职责3

1.建立并健全公司内部审计的制度、框架和流程;

2.根据公司发展方向和规划,制定年度审计计划;

3.制定各项审计方案,组织进行各项审计工作,出具审计报告及管理建议,跟进后续整改情况;

4.协调并配合外部审计,跟进外部审计报告的整改情况。

审计主管工作职责41、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作(范围包括采购、财务,销售,项目运作,经营管理等所有公司业务领域);

2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善;

3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;

4、负责组织或参与部门流程制度、工作规划、计划等平台工作建设;

5、领导交办的其它工作。

审计主管工作职责5

1.具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。

2.国内知名事务所___年以上工作经验。

3.具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。

4.具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。

5.具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。

6.具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。

审计主管工作职责61、参与实施内部财务审计工作;

2、参与实施年度例行审计(经营管理审计);

3、参与实施专项审计;

4.参与实施尽职调查;

5、完善审计底稿和审计证据;

6、负责与被审单位的沟通,督促审计整改与落实工作;

审计主管工作职责71、协助拟定并完善内部审计制度和流程,协助制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

2、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3、组织实施财务审计、专项审计、经营审计、管理人员离任审计、内控审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;

5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

6、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;

9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;

10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。

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