会计归纳

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简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《会计归纳》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《会计归纳》。

第一篇:会计归纳

会计归纳 归纳一

体现实质重于形式会计信息质量要求的有?

(1)企业发行的优先股或永续债,确认为负债还是所有者权益:例如附有强制付息义务的优先股或永续债确认为负债;

(2)将企业未持有权益但能够控制的结构化主体纳入合并范围(3)将附有追索权的商业承兑汇票出售确认为质押贷款

(4)判断投资方是否控制被投资方的第二项基本要素是,因参与被投资方的相关活动而享有可变回报。可变回报是不固定的并可能随被投资方业绩而变动的回报,投资方在判断其享有被投资方的回报是否变动以及如何变动时,应当根据合同安排的实质,而不是法律形式。

投资方持有固定利率的交易性债券投资时,虽然利率是固定的,但该利率取决于债券违约风险及债券发行方的信用风险,因此,固定利率也可能属于可变回报。(6)融资租入固定资产视同自有固定资产

A公司持有B公司48%有表决权股份,剩余股份由分散的小股东持有,所有小股东单独持有的有表决权股份均未超过1%,且他们之间或其中一部分股东均未达成进行集体决策的协议。在判断A公司是否拥有对B公司的权力时,由于A公司虽然持有的B公司有表决权的股份(48%)不足50%,但是,根据其他股东持有股份的相对规模及其分散程度,且其他股东之间未达成集体决策协议等情况,可以判断A公司拥有对B公司的权力。(8)商品售后回购,且回购价确定的情况下,不确认商品销售收入。

(9)固定资产售后租回交易形成经营租赁,若没有确凿证据表明售后租回交易是按公允价值达成的,售价高于公允价值的差额应予以递延 归纳二

下列会计处理方法是按照谨慎性要求处理(1)计提资产减值准备

(2)固定资产采用加速折旧方法计提折旧

(3)企业内部研究开发项目的研究阶段支出,应当于发生时计入当期损益(4)在物价持续下降的情况下,发出存货采用先进先出法计价(5)或有事项(6)递延所得税 归纳三

预期不会给企业带来经济利益的业务有哪些?

①开办费用(直接计入当期管理费用,不符合资产的定义)②待处理财产损失 ③计提资产减值准备

④某项无形资产已被其他新技术等所替代并且该项无形资产已无使用价值和转让价值,应当将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益(营业外支出)。⑤业务招待费用计入管理费用

第二篇:材料会计范文

材料会计:

负责材料采购挂账、付款等日长业务审核、核算; 负责废品出门业务办理;

负责供应商对账及往来款项管理;

参与库房盘点、物流检查工作。

费用会计:

负责日常费用报账及核算;

负责内部单位往来结算与对账;

负责费用管控与每周预警;

负责每月的五险一金清理工作;

负责离司员工的各类结算;

负责服装管理台账的更新。

销售会计:

负责搅拌车、机加件、售后配件销售结算; 负责统计产销存情况;

负责财务报表及分析工作。

税务会计:

负责公司各种税务处理,确保各项税务工作的正常进行。

第三篇:材料会计

材料会计 就是会计中存货核算一部分

是库存材料的出入库以及结存价值的确定、各种材料计价方法。

做材料会计要做什么事情

总的来说是材料的进、销、存的单价、数量、金额 ,盘存,损耗,以及库存材料不多时要提交的材料申购表之类的,这要看公司的规模与分配给你的工作,你可以看一下,上位会计的交接资料.工作资料

材料的进/领/存

就是从材料的采购开始就一直跟踪到材料使用完,价格是不是合理 使用是不是合理 有没有什么不必要的损耗 定期清点库存

材料会计就是负责原材料、半成品、产成品、库存商品等存货类项目的记录、记量、计算、报告等一系列工作的会计。

材料出入库 和仓库对账,跟供应商核对账本 做凭证,参加一部分的财务管理工作

就是关于企业收发材料的,材料包括企业的所有材料,你要作好,材料收发单,领料单,还有做很多事,比如到期末的账实核对,盘点,清算,等等等等

会计与材料会计的区别很大,材料会计是负责材料、产品等有关科目核算,而会计是负责企业资金运转、生产过程中产品成本、费用的归集与结转,财务成果的核算等有关科目核算的。你们公司如果是小公司,可以由会计或出纳兼职做材料会计,其实也就是建一本材料明细账,即三级帐明细核算各种材料或产品。

材料会计一般是核算材料的入库、出库。它与成本会计是不同的,成本会计是核算生产成本费用支出的,材料只是它其中的一部分。材料会计对出入库的材料必须取得合理的出入库手续才能办理,同时对收到的材料增值税发票要及时交资金会计去税务部门抵扣,对在库的材料要进行定期盘点,保证账账,账实的相符。

材料会计的工作主要就是核算原材料的收发核算,比成本会计核算要简单。而成本会计主要是针对产成品核算中,料工费的合理分配,合理计入各种产品成本中。其中包括间接费用的二次分配。,成本会计核算很多依据就是材料核算的金额,材料会计不难。

看你们单位的业务量,一般工业的材料核算都比较繁琐

材料会计是财务核算的一个方面;成本会计又是另一个方面,两者的要作职责和要作内容是不同的.材料会计的工作职责:是核算本单位材料的采购.领用.库存;工作内容是编制材料采购凭证.编制材料领用凭证.核对财务账与仓库账的数量是否相符,督促仓库账实相符,必要时进行仓库盘点.1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总,4.外协队伍的调拨材料是否相对应,以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。

9.忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。

计划、材料会计岗位职责

(一)认真遵守国家、法规、制度。

(二)按记帐规则结算、记帐,做到数字准确、上报及时。

(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。

(四)接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。

(五)填写到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。

(六)根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;基建内部领料,需经处长签字。

(七)每月26日至次月3日,将库房报来的验收单、领料单、等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出,数字要准确,时间要及时,统计报表要留底存档。每月10前,将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

(八)使用计算机建立各项材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。

材料会计所做的凭证有哪些

购买原材料 借:原材料 应交税费-增值税-进项税 贷:现金/银行存款/应付账款等

领用材料 借:生产成本-基本生产成本-车间 制造费用 管理费用等 贷:原材料

销售材料 借:其他业务收入 贷:原材料

收发材料的凭证

借:原材料(包装物、低耗)

应交税金-应交增值税-进项税金

贷:应付账款(银行、现金)

借:生产成本(管理费用等)

贷:原材料(包装物、低耗)

材料会计接触的凭证主要有几种:一种是验收单(接收材料的凭证);一种是领料单(领用材料的凭证),再有就是转账凭证,用于材料报账,也有的单位用专用的材料报账凭证;

材料会计工作流程

存货核算岗位责任制

1. 会同有关部门制定存货的计量检验、收支、领退、保管核算、盘点清算等管理办法、规定和手续制度。明确责任,加强管理。

2. 审核汇编存货采购计划、控制存货采购成本,制定存货储备定额,提高储备资金利用率。

3. 负责存货的日常明细核算和有关业务结算,按存货保管地点、类别、品种、规格、登记明细账,按成本核算的要求编制存货的进、出汇总表,进行账务处理工作。

4. 存货的进库、出库业务必须具有严格的凭证手续,通过入库、发货单等核算存货的收发业务。

进货:由购货经办人员根据购货发票和其他货单填制入库单,送仓库保管员计量验收签名确认,连同发票等送财务部门进行账务处理。

出库:必须根据业务部门的存货转移单填制由公司统一印制的发货单。发货时必须有两人以上监督所发货的名称、品种、规格、数量与填制的发货单是否一致,审核无误后签字盖章并送交客户签名确认。手续不完备的仓库保管员有权拒绝发货。

退货:销货退回需凭红字发票联和业务人员的退货说明,交仓库验收后送财务部门进行账务处理。

5. 登记保管:存货管理职能部门和仓库按每种存货设置明细账进行登记核算。月末编制收、发、存报表,送业务、财务部门核对,做到账物、账账相符。

6. 建立定期清查盘存制度,由领导督促财务、业务、仓库组织专人进行清查盘点。年终进行一次全面清查盘点。仓库每月账物清点,收发量大的存货要经常核对清点。

7. 根据清查盘点结果,编制由财务部门和有关责任部门共同签字的存货盘点报告表,说明存货盘盈、盘亏和毁损报废的原因及意见,报公司领导。

8. 加强对存货的管理,凡对库存时间超过一年或滞销积压的存货,要及时通知财务部门并报告公司领导。研究处理避免损失。

第四篇:材料会计

北京韩建集团

材料会计岗位责任制

一、为了适应市场经济的管理和成本核算的需要,必须认真学习业务知识,精通业务,执行上级主管部门的各项规章制度,端正作风,热爱本职工作。

二、建立健全账簿,及时准确登记账簿,做到账款、账实相符。收发材料必须执行出入库手续制度。

三、认真审核材料采购、收发原始凭证,收入材料必须办理验收入库手续,发出材料必须办理各种发料手续,收发过程确认准确无误方可入账或出库。

四、使用材料要分清用途,准确记载使用情况、用料部位,为工程成本核算提供详细资料。领用材料必须经本单位领导或授权人签字盖章并注明用途才能作为发料的依据。实发数量不得大于请领数量。

五、发现材料采购收发过程中有问题,数量不够、次品或价格过高,要及时向领导反映,以确保集体利益不受损失。材料收发必须手续齐全,要有全过程的程序控制。出库单一式三联:一联存根、二联领料科室存查、三联库房发料并登记材料明细账,领料要由科室专门材料员进行办理领料手续。

六、材料会计必须每月按账面余额与库房进行货物盘点、核查。发现亏库涨库要追查原因及理由,确保工程质量的真实性和用料的准确性。

七、按会计制度要求,根据入库单、出库单,每月按时向上级报送编制收发材料汇总表,并根据入库单、出库单按材料类别进行填写,为工程成本核算提供可靠依据。

八、材料会计必须经过学习、培训,持证上岗,要做到妥善保管好各种材料收发档案资料的管理,工程结算后,整理装订成册交上级财务主管部门进行保存、注册,确保集体利益的完整性,随时有据可查。

九、做好质量、环境、职业健康安全管理体系的审核工作。

北京韩建集团有限公司批准人: 田兴二OO四年三月一日

第五篇:材料会计

《材料会计岗位职责》简介

(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。

(二)按记帐规则结算、记帐,做到数字准确、上报及时。

(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。

(四)接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。

(五)填写到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。

(六)根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;基建内部领料,需经处长签字。

(七)每月26日至次月3日,将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出,数字要准确,时间要及时,统计报表要留底存档。每月10前,将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。

岗位职责:

1、认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

2、规范材料出入库、细化成本核算,逐步推行项目库存管理电算化。

3、负责外调材料的划价及积压物资的调整。

4、接收各单位材料计划要有记录,并整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求。

5、审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明

书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。

6、根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料,逐步完善公司相关材料管理监管流程。

7、每月将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报公司财务。

8、使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科。

9、负责设备材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。任职资格:

1、财务相关专业大专以上学历,有材料会计相关证书。

2、两年以上建筑企业会计工作经验,熟悉施工企业流程。

3、有良好的职业操守,责任心强,有团队合作精神。

财务工作中材料会计的岗位职责汇总

材料会计工作职责

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。

3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总,4.外协队伍的调拨材料是否相对应,以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。

9.忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账,各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账,财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

仓库管理员岗位职责

1、按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好;

2、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患;

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,保证库存物资完好无损;

4、负责学校物资的收、发、存工作,收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单,并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关;

5、验收后的物资,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观;

6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督,严格把好质量、数量关,对不够斤两的物资一定不能验收,要起到监督作用;

7、发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发;

8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单,随时查核,做到入单及时,月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理;

9、做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,做好各种单据报表的归档管理工作;

10、严禁私自借用仓库物品,严禁向送货商购买物资;

11、严格遵守学校各项规章制度,服从上级工作分工;

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