公司经营线2011年上半年工作总结和下半年工作计划

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第一篇:公司经营线2011年上半年工作总结和下半年工作计划

公司经营线2011年上半年工作总结和下半年工作计划

x有限责任公司经营线2009年上半年工作总结和下半年工作计划

2011年上半年,在x集团公司的大力支持下,在我公司党委正确领导下,经营线各部门进一步深化改革,加强管理,全体人员工作态度端正,工作分工明确,创造性前瞻性地地开展工作,着力实现了财务管理规范有序,物资供应保障能力,销售形势稳步提升,圆满地完成了上半年的各项工作目标。为总结成绩,查找差距,搞好下一步的工作,现将经营线上半年的工作情况总结如下:

一、政治思想工作

本着打造团结务实班子和业务精湛队伍为目的,经营线坚持贯彻科学发展观,认真开展“讲、树、促”以及其他教育活动,健全各项规章管理制度,做到组织监督到位、考核公平公正合理、奖罚有理有据,以创新的管理模式去积极营造爱岗敬业比奉献、锐意进取勇争先的良好氛围,增强了每位同志的工作责任心、事业心和忧患意识,从而有力地推动经营线各项工作健康有序开展。

二、财务工作

截止 6月28日,我公司上半年实现营业收入x万元,与上年同期相比减少x万元,实现利润x万元,与上年同期相比增加x万元。

1、健全内部控制

财务部坚持对会计岗位进行合理设置及对会计人员职责权限的合理划分,坚持授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等不相容职务相互分离,确保不同岗位之间权责分明、相互制约、相互监督,有效防止并及时发现、纠正错误行为,保护公司资产的安全、完整。

2、严格资金收支管理

按月编制资金收支计划,春节期间销售淡季则编制季度资金收支计划,以收定支,促进资金收支平衡;每个工作日结束,银行会计编制当天资金收支日报表,并以短信通知公司相关领导。对销售部月收款总额、现汇及承兑收款的比例进行考核,坚决杜绝赊欠销售,实现应收账款为零。对非计划性开支、非生产性开支和临时性大额开支必须由公司一把手签

3、加强筹资融资工作,确保生产经营工作正常运行

2011年上半年共调整贷款x万元,归还贷款x万元,新增贷款x万元,2011年上半年融资任务已顺利完成,保证了生产经营工作正常运行。

4、严格坚持实物盘点制度

财务部不断强化对实物数量及质量的监督,对混合油、燃料煤、纯碱、元明粉及各种辅助材料,每月由保管单位自行盘点,季度由监察室、企管部、财务部会同保管部门联合盘点,实现按月对账并签字,对账记录存档等管理办法。

5、继续完善财务考核工作

2011年初,财务部与企管部一道,对所有考核单位逐一访谈摸底,进一步完善了财务考核指标。月份终了,财务部按照实际完成情况对比指标打分考核,通知并兑现考核结果,达到奖优惩劣、整改提高的良性互动循环。

6、对主要经营部门加强财务监督

供应和销售部门是公司对外的两个窗口,是公司经营业绩成败的关键所在,财务部门对供销环节合同及价格执行情况进行分析,严把采购数量、购销价格和货款支付关。上半年发现客户多开票x元一次,为公司挽回了经济损失。

7、对生产部门按月开展成本分析

每月由成本会计负责牵头,组织相关会计参加,对当月生产成本及经营效益情况与上月和上年同期对比分析,将分析结果报送公司相关领导,作为决策参考依据。上半年财务部重点追踪了燃料煤单耗对经济效益的影响,为确保烟煤的质量,降低综合煤耗,规范计量结算程序,强化煤场管理,特制定了生产用煤管理办法,通过试用,成效明显。

8、积极做好工商、税务等各项工作

2011年度新税法实施后,采取委托加工方式将x税负合理转移到x,x每月可多抵扣增值税x万元;上批财务部方可付款。

半年接受x地税稽查局对xx09、10年度帐务检查,涉及土地税、印花税、工会经费等税费,经充分沟通和协调,共节省税费x万元,并取得了09、10年度无税收违法问题的稽查结论;顺利完成了x破产前的税务稽查工作,及时注销了税务登记证,为x破产工作的圆满结束完善了手续;x 09、10年度帐务顺利通过x市国税稽查局的检查,取得了未发现税收违法问题的结论;完成了x的股权变更工商登记及增加注册资本x万元的工商变更登记。

三、销售工作

1、埋头苦干,打开启动市场的“钥匙”

上半年,销售部增加业务员出差次数,加强与厂商之间的联系与沟通,加大市场的考察力度,广泛收集相关玻璃行业的真实发展现状、发展前景预期等可靠信息,准确掌握客户的资信状况和经营能力,做到心中有数的同时及时反馈给公司领导,根据市场行情适时调整玻璃销售价格,时刻把握市场主动权,力求公司效益最大化。

2、“把脉”市场,寻求利润增长的最高点

上半年,我们在巩固老客户、发展新客户的同时,因地制宜对客户资源进行重新整合,对客户的销售区域进行科学合理的划分,避免了代理商之间因发货区域相互冲突。其次是最大限度地发挥我公司的资源和市场优势,极大的节约了包装成本。根据市场形势和市场需求,适时调整销售价格和生产计划,使玻璃品种、规格、厚度多样化,以销定产。另外,积极鼓励业务员大张旗鼓地发展新的直供客户,最大限度的减少因中间环节过多而造成的利润流失。

3、创新模式,谋求健康发展的康庄大道

自2010年5月份实行双方签订《汽运业务洽谈订货单》制度以来,实行销售过程阳光操作,此举大大地激发了门市客户销售的积极性。同时,对火运客户实行一户一谈,一户一策,在经济危机的困境中积极寻找我公司的利益止损点,尽可能使优质客户获微利,以求长期合作。进一步提高产品的质量等级,提高在深加工市场的占有率,使门市销售管理逐步走上数字化、科学化、规范化管理的渠道。

4、视势而变,铸半年,我们坚持“市场淡季时,以万变应不变,市场旺季时,以不变应万变”的策略,积极开拓“两白市场”。一是适时调整产品品种,寻求产品空白;二是积极开拓市场,寻求市场空白。做到人无我有,人有我优。上半年共实现销售收入141294908元(含税),截止6月30日,预收款余额3348万元,门市销售比例56﹪,产销率97﹪的好成绩,得到了各级领导的高度赞扬。

四、供应工作

2011年上半年,供应部门紧紧围绕采购计划,本着 “价格更低、效率更高、质量更好,服务更优”的原则,努力提高物资供应保障能力。

1、克服困难,保障物资供应

在各种困难面前,供应部门同心协力,经常召开全体同志会议,树立信心,想方设法,保质保量地超额完成了上半年采购任务。元月至6月份累计购进纯碱x余吨 等价值x余万元。上半年采购原燃料、辅助材料共计价值约为x亿元。

2、注重市场调查,树立服务意识

为保证能采购到质优、价廉的货物,上半年供应部门进一步加大市场考察力度,力求每一次采购都做到先考察,后采购,变被动接受为主动出击。从今年元月份起煤炭采购改为一票制,提高了我公司的抵税力度。受金融危机的影响,各种物资市场价格波动较大,确保了每一项采购都力求做到市场最低价。同时经常对物资使用部门就已购物品的质量、部门满意程度、需求状况等进行回访,并针对在使用中出现的一些问题作指导和处理,获得了使用部门的信任。

五、下半年工作打算

1、下半年形势

由于需求萎缩,产能过盛的矛盾依然突出,玻璃销售价格处于低位徘徊状态。预计随着下半年国家经济刺激政策的效应逐渐显现,玻璃售价会有小幅回升,但全年经济实质性好转的可能性不大。

2、全年生产经营目标预计完成情况

就销售业绩跨越式前进 2011年预计全年将实现营业收入x万元,利润x万元。

3、为实现目标任务,我们主要采取以下措施:

(1)、开展业务学习,加强队伍自身建设。通过学习相关业务知识,及时了解和掌握国家的财务、采购、销售等政策、法规及动态,不断提高经营线全体成员的政治素质和业务水平,确保经营线队伍政治坚定,业务精良。

(2)、继续采取有效措施,进一步规范财务管理,加强会计人员培训;完善财务各项考核制度;加强筹资融资工作;狠抓成本费用控制,提高资金使用效率

(3)、认真做好浮法三线技术改造和改扩建工作的核算及资金管理等工作。

(4)用科学发展观统领采购工作计划,采购纯碱及其他辅助材料。

(5)想方设法,进一步扩大销售渠道,创新玻璃销售模式,提高产销率和货款激活玻璃销售市场,搞好售后服务,努力完成每月确定的目标任务,使销售管理工作逐步走上健康的管理轨道。

第二篇:2016公司年工作总结及年工作计划

2016公司年工作总结及年工作计划

2016年是形势严峻的一年,也是不平凡的一年。在集团公司和分公司党组的正确领导下,公司总部坚持科学发展观,以安全生产为前提,以经济效益为中心,带领各部门以及各子公司,在发电厂所处流域天气干旱和同行业竞争激烈的情况下,全体员工团结一致,奋力拼搏,安全生产、经营管理、党建工作等方面仍取的了重大进展,各方面工作都有了一定的进步。但也应清醒地认识到,2016年的形势依然严峻,公司的各方面工作将面临更大的机遇和挑战,还需要全体员工奋发努力,增强克服困难的信心,力争明年取得突出成绩。现作如下总结.一、2016年公司工作回顾。

(一)生产指标完成情况。

截止11月30日,累计完成发电量6.60亿千瓦时,完成年计划9亿千瓦时的73%;主营业务收入13336万元,完成年计划的71%,同比减少3996万元,减幅23%;实现利润总额4471万元,完成年计划的45%,同比减少5548万元,减幅55%;净利润实现3820万元,完成年计划的43%,同比减少5651万元,减幅60%。预计全年可完成发电量约6.9亿千瓦时,比计划发电量少约2.00亿kWh,未完成全年的生产任务。

公司系统1-11月份完成上网电量6.37亿千瓦时(包括香格里拉公司合并纳入增加0.2亿千瓦时),比上年同期8.27亿千瓦时下降1.9亿千瓦时,同比降低22.97%;平均上网电价244.6元/兆瓦时(含税),比上年同期245.11元/兆瓦时(含税)降低0.51元/兆瓦时,同比下降0.21%,电价下降的原因是香格里拉公司新投产电站电价较低所致;1-11月累计实现销售收入1.33亿元(包括香格里拉公司合并纳入增加366万元),比上年同期1.73亿元下降0.4亿元,同比降低23.12%。

公司1-11月份主营业务成本7897万元(包括香格里拉公司合并纳入增加454万元),比上年同期7502万元增加395万元,同比增加5.27%,主要原因是职工薪酬、办公费、差旅费等增加。

公司系统1-11月份财务费用2622万元(包含香格里拉公司合并纳入增加306万元),比上年同期2767万元减少145万元,降低5.24%,主要原因是利率下调减少财务费用所致。

公司系统1-11月份实现利润总额4471万元,比上年同期10019万元降低5545万元,增幅为55.34%。

总体来看,生产经营的各项指标完成的不够理想,主要原因有:一是受干旱天气严重的影响,发电量大幅下降;二是受经济危机及地方电网鼓励用电及优惠电价政策的影响,市场遭受冲击;三香电司格登电站在年初的枯水期及第三季度的上网电量及电价均受到一定影响;受地方电网装机容量大、用电负荷小的影响,电站8月份投产后,出力受限,也造成了一定的电量损失;四设备运行不稳、故障率较高也是不利因素。

(二)安全生产工作进一步得到了加强,安全形势得到了持续保障。

1、狠抓安全基础工作。公司认真贯彻集团公司2016年安全生产一号文,始终把安全生产放到突出的位置来看待,始终坚持以“安全第一,预防为主,综合治理”的方针指导全年安全生产工作。一年来,在抓好经济效益的同时,狠抓安全生产工作,组织开展了“三项行动”、“三讲一落实”活动、安全设施标准化建设、春季安全检查、防汛安全检查,秋季安全检查、“全国安全生产月”活动、6S管理等行之有效的安全生产基础管理工作,全面落实各项反事故措施,加大对老旧设备的改造力度,通过这些基础管理工作,有效的提高了安全生产管理水平,夯实了安全基础,防止各类事故发生,保障了公司安全生产局面稳定。

2、狠抓隐患排查工作。针对各电厂,特别是白水河、中山包设备老化、缺陷较多、运行稳定性差等实际情况,加强了设备的修理技改管理,加大设备隐患排查治理和技术改造力度,有效的提高了设备的健康水平,确保了机组的稳定运行和安全发供电。

3、狠抓防洪度汛工作。公司制定了“安全第一,预防为主,常备不懈,全力抢险”的防汛工作方针,成立防汛工作组织机构,下设防汛办公室及相应的应急组织机构,全面负责公司的防洪度汛工作;督促指导各电站加强和水文部门联系,制定相应的防汛措施,编写防汛预案、并根据预案进行演练。公司全面落实防洪度汛工作,确保防汛安全,同时充分利用汛期的水力资源,使得企业经济效益实现最大化。

4、安全生产工作业绩突出。在公司强力的组织和领导下,在全体员工的共同努力下,2016全年全公司未发生重大设备及以上事故,未发生人身伤亡事故,未发生生产设备重大损坏事故和电网事故,未发生人为误操作事故、火灾事故、交通事故,实现人身伤亡事故“零”指标;安全生产的稳定形势得到了持续保障。

(三)加大了设备整治工作力度,提高了设备健康水平。

今年公司在设备整治方面下了很大力气,加强修理技改的管理,加大技改投入,取得了明显的效果,设备运行状况明显好转,非计划停运大幅下降。针对各电厂,特别是白水河、中山包设备老化、缺陷较多、运行稳定性差等实际情况,加强了设备的修理技改管理,加大设备隐患排查治理和技术改造力度,有效的提高了设备的健康水平,确保了机组的稳定运行和安全发供电;积极推动技术改造,投入资金309万,完成了技改项目18项,项目完成率为100%;逐步推进安全生产管理信息化,提高了工作效率,为确保全年安全生产提供保障。

(四)加强了人才培训与开发的力度,切实提高员工的思想素质和专业技能。高素质高水平的员工队伍是保证公司可持续发展的重要因素,2016年公司进一步加强了人才培训与开发的力度,通过多种形式积极开发了员工的潜能,壮大了专业化的人才队伍。公司制定了详细的人才培训计划,组织了各个层次各个专业的培训班,鼓励并安排员工积极参加政府部门的人才资格评定和职业技能鉴定。2016年有6人通过高级工技能鉴定,1人通过中级工技能鉴定;7人通过了初级专业技术资格认定;有1人申报中级专业技术资格,1人申报高级专业技术资格。同时及时安排相关员工参加集团公司、分公司以及其他相关单位举办的各类培训班及专业调考,督促各控股企业加强员工的工作技能和业务能力培训,其中总部举办培训班7届。

(五)践行科学发展观,党风廉政建设和思想政治工作越上新台阶。公司组织党员干部认真学习贯彻党的十七届四中全会和集团公司、分公司工作会议精神,扎实开展深入学习实践科学发展观活动,积极响应“创牌行动”号召,认真抓好党风廉政建设和监察监督工作。

成立了领导小组,明确了各部门责任,构建了惩治与预防腐败体系。修改制定了《二OO九年党风廉政建设责任书》做到了逐级分解责任目标,层层落实领导责任,各级领导班子成员责任目标明确,责任范围及内容清楚,责任落实到位。

认真检查梳理公司党风廉政建设制度,重点完善对资产管理、项目招投标管理、“三重一大”决策制度、领导干部评廉述廉等方面的制度和规范;制定了党风廉政建设方面的制度10多个。

努力构建“大监督”工作格局,建立涉及公司安全生产、资产经营、员工队伍建设的各个环节的权力运行的监控机制、风险防范的预警机制和监督考核的评价机制;开展了工程、项目招标管理效能监察和节能减排专项效能监察工作。一是健全“大监督”组织体系。各党支部建立“大监督”工作机构,公司各级主要负责人对监督工作负总责、亲自抓。二是建立重大事项决策制度。重点抓好对各级管理人员、关键岗位人员和经营管理关键环节的监督,凡属“三重一大”必须经领导班子集体讨论决定。今年我们重点抓好“三重一大”(重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用)制度执行情况的监督检查,各单位做到“三重一大”事项组织程序正确、议事资料翔实完备。三是重点抓好项目建设、大修技改、设备物资采购过程的监督。在工程项目建设过程中,做到工程安全、质量优良、造价合理、进度按期、干部队伍廉洁。在工程项目、设备物资采购招标过程中监督到位,严格执行“三分离原则”(即:推荐投标人员不参与评标,评标人员不参与定标,监督人员参与全过程),保证项目和设备招标公开、公平、公正。

(六)初步开创企业文化建设的新局面。企业文化是配合硬性制度的软性管理,对于调动广大员工工作积极性和主动有着重要的意义。一年来,我们充分发展思想政治工作优势,坚持“以人为本,民心为天”,大力营造“干群一心,同心建家”的企业文化氛围,有效地增强了公司的活力和凝聚力,有力地激发了广大干部员工的战斗力和创造力。

以《中国集团公司文明单位创建管理办法》为指导,把企业文化建设和创建文明单位结合起来,使“干群一心、同心建家”的理念深入人心。积极配合集团公司和分公司的“创牌行动”,开展同心文化理念和集团公司标识的宣贯工作,目前已基本完成公司贵阳办公室、兴义办公楼的门牌、办公用品等的规范使用,同时,结合安全生产部开展的“6S”活动,兴义的几家电厂厂房已经基本实现设备标识标准化。

(七)工会、共青团等开展有声有色的工作,民主管理的精神得到体现。

2016年4月份,公司成立了工会和共青团,6月份成立了女工委员会,各自健全了内部组织机构,召开了会议,开展了有声有色的工作。组织了民主测评,对班子成员进行民主评议同时为公司的发展献计献策,给员工提供参政议政的平台;组织各类活动,安全知识竞赛、排球比赛、自助旅游等丰富了员工业余文化生活,提高了员工的参与管理和主动工作的积极性。

二、2016年取得的基本经验。

一是只有紧紧围绕生产安全和经济效益为核心工作,上下一心,精诚团结,坚决贯彻执行公司的决定,才能克服困难,取得显著成效。事实证明,哪个部门或子公司的执行力贯彻力强,哪个地方的工作业绩就突出;安全生产方面的卓有成效就说明了这一点。二是大胆创新才能打开新局面。人才引进与培养、党建工作、企业文化建设、工会共青团工作、经营管理工作只有大胆创新,积极主动,开拓进取才能取得成效。

三、紧紧围绕经济效益的主线,才能更好地开展各项工作。技术工作、设备整改、精神文明建设、企业党建工作等都要围绕提高经济效益这条主线展开,服务于生产与经营工作,才能劲往一处使,形成整合力,冲击电力市场才有力量。

三、把握形势,研究政策,坚定发展信心。2016年公司的生产经营状况不够理想,没有完成年初的计划;但这些成绩仍值得肯定,是在金融危机的大背景下克服种种困难取得的,是发展中的问题。2016年,随着金融危机的减弱和经济的复苏,电力需求市场也将越来越大,我面将面临更大的的发展机遇。因此我们要把握形势,研究政策,坚定发展的信心,树立克服困难战胜困难的雄心。全公司上下应该用发展的眼光看待问题,事物的发展不是一帆风顺的,都是充满波折的,呈现波浪式前进螺旋式上升的特点,随着事物继续向前发展,中间的矛盾终将会解决,摆在面前的终将是一条光明的道路。

但是我们也应当清醒地认识眼前的挑战,金融危机还将冲击电力市场,地方电网的竞争还会相当的激烈,天气干旱等自然原因还有很多不可预测因素的干扰,我们自身的资金缺乏等因素还会影响下一步的生产和经营,对此我应有充分的心理准备,以积极的心态和创新的姿态迎接新的挑战。

四、2016年工作思路是结合上级的战略部署。坚持用科学发展观指导各项工作,以安全生产为前提,以经济效益为中心,把握重点和薄弱环节,解决主要矛盾和突出问题,全面推进各项工作上一个新的台阶,力争生产经营、安全生产、党风廉政建设和企业文化实现的突破。

2016年的总体目标是实现安全生产无重大事故,经营管理跃上一个新水平,实现利润和营业收入大幅增长,精神文明建设、党建工作、企业文化建设等与生产经营同步协调发展,创建生产发展、效益可观、高效廉政、精神文明的和谐公司。具体目标如下:

1、眼前急需解决的问题:抓紧解决香格里拉公司经营班子的调整问题,只有更换公司总经理才能确保各项工作落到实处;需要解决公司集中办公的问题,公司管理区域广、难度大,本部人员又不集中,精力分散,员工长期两地分居,影响员工的工作积极性和公司的稳定。

2、生产经营目标:实现利润总额6005万元,营业收入17250万元;加强对香格里拉公司的管理,改变其亏损局面。主要经营目标为

3、安全生产目标:不发生特别重大事故;不发生重伤及以上人身伤亡事故;不发生因本单位责任引起的电网事故;不发生负同等责任及以上的重大交通事故;不发生火灾、爆炸事故;不发生有人员责任的一般及以上设备损坏事故;不发生电气误操作事故;不发生溃坝及水淹厂房事故。

4、党风廉政建设目标:认真贯彻落实《公司建立健全惩治和预防腐败体系2016-2016年工作规划》的要求,积极组织开展纪检监察工作达标互查互学活动,确保公司党员、中层以上领导认真遵守政治纪律,不参与各种非法组织和非法活动;畅通信访举报渠道,使员工反映的问题及时得到回应和解决。

5、企业文化及精神文明建设目标:坚定不移地坚持公司发展战略目标,为公司持续稳定快速发展提供后勤和文化保障;进一步发挥党员和基层党支部的模范带头作用,做公司稳定发展的坚实基础、精神领袖和奉献先锋;加强学习,迎难而上,努力实现公司利益与个人发展的互相协调;积极探索建立同心拼搏的企业文化运行机制,使同心文化深入人心,改变员工的精神面貌,促进企业的长足发展。

纵观全局,2016年工作重点,一是解决香格里拉等公司的亏损问题;二是做好烟台东源风电集团公司风电项目等新项目的接收工作;三是继续加强设备的综合治理,确保电网正常运行;四是千方百计强化电力营销工作,确保发电量的完成;五是加强风险防控,杜绝重特大事故的发生,保持安全生产局面稳定。

第三篇:公司经营工作总结

一、上半年预算指标完成及经营管理工作情况

上半年,我们按照总公司的工作部署和公司年初确定的工作目标,坚持以效益为中心,全面加强经营管理,努力提高管理水平,较好地完成了各项经营任务,在五个方面取得了良好成绩。

(一)经营指标创历史最好水平。克服市场竞争激烈、原材料大幅度涨价等困难,一方面大力开拓市场增收,一方面努力挖潜节支,主要生产经营指标同比有了较大幅度地增长。全公司完成生产经营总值**万元,完成预算指标的**%,同比多完成***万元,增长***%。其中,母公司完成生产经营总值***万元,完成预算指标的***%,同比多完成***万元,增长***%;子公司完成生产经营总值***万元,完成预算指标的***%,同比多完成***万元,增长***%。全公司实现收入***万元,完成预算指标的***%,同比多完成***万元,增长***%。其中,母公司实现收入***万元,完成预算指标的***%,同比多完成***万元,增长***%;子公司实现收入***万元,完成预算指标的***%,同比多完成***万元,增长0.5%。全公司实现利润***万元。其中,母公司实现利润***万元,同比增加***万元,增长***%。子公司实现利润***万元,同比少完成***万元。

(二)预算管理做到了以收定支,量入为出。围绕经营目标,进一步强化预算管理,加大预算执行力度,将各项经营指标层层分解落实到各基层单位,明确责任人员,并细化量化到每个月。坚持每月召开一次财务例会,总结月度预算执行情况,对下一个月预算收支做出安排,做到了以预算控制月度预算,以月度预算确保预算的实现。与此同时,根据月度预算安排,严格资金的收支管理,做到了以收定支,量入为出。

(三)各项成本费用得到有效控制和降低。针对今年原材料、能源涨价等成本上升情况,积极采取应对措施,加强经营管理,控制费用支出。一是加大了生产成本控制力度。强化生产组织,优化资源配置,提高了生产效率,人均产值达到***万元,同比增长16%;强化了人工成本控制,将后勤15名富余人员调整充实到生产一线;严格了采购成本控制,不断规范招标采购程序,上半年招标采购金额达到***余万元,节约资金***万元。二是通过开展“挖潜增效”活动降低各项费用支出。将全年挖潜***万元的指标层层分解落实到各单位,制订了9项16条挖潜增效的具体措施,并对水、电、油、煤等自用资源分别确定了定额使用标准。活动中,各单位不仅坚持从改进产品设计、更新配方、改造技术、优化流程等大的方面着眼进行深入挖潜,而且还从节约一滴水、一度电、一斤钢等细节入手节约降耗,取得了明显成效。截止6月底,公司每万元产值耗用电、油、煤与去年同期相比分别下降了26%、11%和34%。上半年通过挖潜,减少各项费用支出***万元。三是实行了经营考核预警制度。坚持每月对各单位经营情况进行严考核,硬兑现,对8个亏损单位实行预警,在费用支出上进行严格控制。与此同时,帮助亏损单位分析亏损原因,制定扭亏措施,有效地遏制了亏损额扩大的势头。

(四)资金管理和清欠工作力度不断加大。在继续严格执行货币资金月度收支计划审批、费用报销两级审核等规章制度的基础上,为减少各单位资金占用,实行了流动资金定额管理制度,对超定额占用资金的单位,按银行同期利率收取资金占用费,并限制其资金的使用,促进了各单位加强流动资金管理,减少了资金占用额度。与此同时,狠抓货款回笼和清欠工作,印发了《关于清理回收长期应收款项的通知》,制定了5项清欠办法和激励措施,坚持每月对发出商品和到期应收账款进行分析、清理,落实专人负责清欠,取得了较好成绩。上半年回收货款***万元,应收账款比年初数下降了***万元,降幅达到***%。

(五)市场开发继续保持良好的增长势头。面对复杂的市场竞争形势,及时收集市场信息,针对不同市场特点,采取灵活有效的攻关策略,巩固和扩大市场份额。上半年累计承揽工作量***亿元,同比多承揽工作量***多万元,增长***%。其中,***等机械类产品销量实现较快增长,承揽工作量达到***多万元,同比增长***%。与***公司达成了***项目协议,总金额***多万元。***产品销量实现较快增长,上半年承揽工作量达到***多万元,已经提前完成了全年销售任务。新研制开发的***系统,开辟了新的市场空间。目前,已经签订了***作合同,总金额*万元。这些工作量的揽取为完成生产经营任务打下了良好的基础。

二、面临的形势和存在的问题

上半年,我们努力克服各种不利因素,较好地完成了各项生产经营任务,但面临的经营形势依然比较严峻。主要表现在:

一是成本控制不深入,经济效益不理想。今年在原材料、能源等价格不断上涨,成本压力增大的情况下,各单位没有紧张起来,成本控制意识不强,措施不够具体、完善,工作不够主动、深入,特别是在生产环节成本控制方面力度还不够大,导致公司整体经济效益不太理想。

二是资金管理存在薄弱环节。部分单位对资金管理不够重视,只管支不管收,没有考虑资金使用、占用的情况,导致部分单位占用资金数额过大。同时,公司职能部门在对发出商品的管理和到期货款催收上还不够主动,强调客观因素多,缺少主观能动性,进而造成发出商品不能及时挂帐,到期应收账款得不到及时回收,长期欠款无人主动催要。

三是基础工作有待进一步加强。在产成品、原材料、库存物资管理上,还没有建立起有效运行的模式,在执行制度上还有不到位的地方,基础管理有待进一步完善和加强。对于存在的问题,我们必须正确看待与理解,采取有效措施加以解决,变不利因素为有利因素,确保全年各项生产经营任务的完成。

三、下半年经营管理工作安排

下半年,各单位要围绕“增收、节支、回款、严管”这八个字抓好生产经营工作,确保全年生产经营任务的完成。

(一)“增收”就是大力开拓市场,实现多渠道增收

下半年,我们要继续把销售工作摆到全公司工作的重要位置,在拓宽市场领域、开辟新的阵地、扩增销售份额上下功夫,努力增加经营收入。在继续增加***等机械类产品销量、扩大***配套市场份额的基础上,要重点加大***等产品的销售力度,确保投资收益。要抓住***等工程招标的机遇,加大攻关力度,提高项目中标率,争取承揽到较多的工作量。对车辆营运、房屋租赁、餐饮服务等业务,要广开增收渠道,不断提高经济效益。

(二)“节支”就是加强成本管理,控制各项费用支出

一要把好费用支出总量控制关。各单位在分析本单位上半年费用支出情况的基础上,要针对超支事项,制定下半年控制支出的具体措施,进一步明确费用支出的范围、额度和标准,做好总量控制。财务部门和两级领导要严格审批,把好关口,降低费用支出额度。机关要突出控制差旅费、水电费、办公费等费用的支出,大力压缩招待费、会议费和通讯费,努力降低各项非生产性支出。各基层单位要突出加强材料使用、能源消耗、人工费用等环节的成本控制,特别是对现场服务,要明确各种费用支出标准,控制服务的有效天数和人员,降低生产成本。

二要继续深入开展好“挖潜增效”活动。要继续采取经验交流、指标考核、定额使用等措施,大力推广应用新技术、新工艺,从节约一滴水、一度电、一斤钢、一根焊条等细节入手,深入挖掘节约的潜力,降低各项费用支出。

三要突出加强物资采购管理,降低采购成本。进一步加大招标采购物资的力度,扩大招标采购的范围,努力降低采购成本。要进一步拓宽采购渠道,在采购同一种物资上,至少选定两家以上供应单位。要关注各种物资价格变动情况,及时降低采购物资价格,维护公司的利益。

(三)“回款”就是加大清欠工作力度,及时回笼资金

继续强化对资金的集中管理和使用,严格流动资金定额管理,对超定额使用资金的单位继续采取预警和收取占用费的办法,提高资金使用效率和效益。要把资金管理的重点放到加大清欠工作力度,及时回收货款上来,坚持每月对到期应收款项进行清理,每周对回款情况进行一次分析,制定清欠计划,明确责任人员,采取各种办法,确保清欠效果。财务部和市场营销部在抓好新发生的应收款回收工作的同时,要下大气力抓好老帐、呆帐的清欠,减少坏帐损失。对已经发出的未挂帐商品,要全面清理,专人负责,逐笔核对,及时挂帐,保障收入到位。

(四)“严管”就是严格各项经营管理,向管理要效益

一是严格预算管理。各单位要严格执行公司下达的预算指标,并加大预算指标的考核力度,开支上从严从紧,严格审批,对未纳入预算的开支,一律不允许使用。要坚持月度财务例会制度,加强对预算执行情况的检查,帮助月度预算完成不理想的单位分析查找原因,及时采取应对措施,确保预算指标的完成。

二是完善考核政策。对新项目、新产品的投资,要单独立账、单独核算,考核经营成果;对内、对外转承包的生产项目,要建立起一套招标、谈判、施工、结算的管理办法,专人负责,杜绝“先干后算、算时扯皮”的现象。

三是加强人力资源管理。继续抓好外雇人员的管理,控制用工总量,降低单位用工成本。要按照管理局的要求,继续做好压缩管理人员工作,富余人员调整充实生产一线。要不断加大职工培训力度,提高技能素质和劳动生产率。对新分配的大学生,要注重岗位锻炼和培养,使其作用得到有效发挥。

四是强化对存货的管理。建立完善物资验收、入库、出库的基础管理台帐,加强产成品、半成品和在产品的收、发基础工作,强化对库存物资的科学管理,做好清仓利库工作,减少资金占用,提高使用效率。

同志们,下半年生产经营任务十分繁重。我们要进一步加强经营管理,狠抓各项措施落实,为完成全年经营任务而努力奋斗。

第四篇:公司经营工作计划范本3

公司经营工作计划范本(3)

公司经营工作计划范本(3)

20xx年是集团公司转型发展关键年、改革创新突破年、管理规范提升年。全年工作的指导思想是:深入贯彻党的十九届三中、四中全会精神和《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》,严格遵循xx党委决策部署和董事会决议,突出“提升能力、创新改革、转型升级、精细管理”主基调,坚持“走出去”战略,紧扣承揽加工附加值高的产品为主线,以改革推动、市场带动、减提互动、机制撬动、创新驱动“五项机制”,推动总量、增量、质量“三量齐升”,持续推进公司转型发展取得新成果,以优秀成绩实现“十三五”圆满收官。

20xx年的主要目标任务:

生产经营目标:完成xx加工制作x万吨,实现生产总值、营业总收入分别为x亿元;xxxxx。

质量安全目标:杜绝发生成批性加工质量问题和重大安全生产、行政技安保密事故。

管理创新目标:通过xx质量管理体系美方审核取证;推进“项目责任制”管理。技术和管理创新成果分别xxx项。

党建、企业文化建设目标:推动公司党建工作标准化建设。完成企业文化体系建设。

要完成上述目标任务,必须切实做好以下工作:

一、以能力提升和精细化管理为重点,提升生产能力水平

生产加工要以形成年产xx万吨能力为目标,以强化过程加工质量为抓手,以严格工艺纪律和精细化管理为重心,发挥两级计划管理作用,不断提升全员质量意识,有效提高产能。

(一)建成一条具备国际资质重钢制造生产线。按照“高起点、高标准、高质量”的建设要求,按照欧美质量体系标准新建一条生产线。具备年加工装配式多高层住宅钢结构、高层(超高层)建筑钢结构、大跨度空间结构、美标\欧标钢结构、桥梁钢结构、模块化建筑等产品10万吨。

(二)提升产品精加工能力。要不断优化工艺流程,提高工艺水平,提升制作效能。改善喷涂工艺,采用无气喷涂技术,淘汰原有空气喷涂技术。

(三)改进并强化生产计划的统领作用。通过信息平台建设,建立并规范一级计划体系。从物料是否齐全备、材料使用途径、生产进度的有效跟踪与控制、质量情况及品质控制、物料的采购周期及到料情况跟进等方面,系统改进生产计划管控。

(四)着力提升全员质量和安全管理意识。持续开展全员质量体系学习,强化全员质量意识,建成一支30人质量管理队伍;以推进落实国际标准为抓手,xxxx;健全安全体系建设,强化日常安全巡检,严格落实安全管理“一票否决”。

二、围绕新产品和新项目开发,加快技术创新步伐

技术管理要紧紧围绕国际市场新项目和新产品开发,逐步建立和完善技术创新体系,着力实施自主创新和联合开发相结合,加强与相关科研院所战略合作,重点推动工艺技术标准化,推动质量、环安体系规范化。

(一)做好xx质量管理体系认证工作。严格按xx质量管理体系文件要求进行试运行,确保通过日方审核并取证;要统筹推进xxxxx和xx管理体系有效运行;推进安全生产和环保工作的标准化;持续开展qc质量管理活动,推进现场质量改进。

(二)注重技术管理创新工作。要强化技术开发的综合能力提升,持续推动技术创新。要精心组织开展xxxx等相关专业知识培训,为国际业务的承揽进行技术储备;继续加大技术创新力度,开展技术创新活动,形成技术创新成果不少于x项。做好技术成果转化工作。

(三)大力促进技术工作标准化建设。要深入了解xxx系统使用,适时引入xxxx系统;继续完善工艺流程,强化工艺纪律执行,促进人员心智模式转变;要组织精干力量,建成材料分析实验室。

三、开发新市场,着力推动海外项目开发

市场开发要坚持以客户为中心,从质量、周期和服务上保证客户需求,xxx,在巩固已有市场的基础上,重点开拓国际市场,持续加大新产品开发力度,提升综合竞争力。

(一)要在优化增量上取得成效。要继续维护好与传统战略合作伙伴的关系,在巩固西北市场的同时,要积极拓展东北和西南的市场,国际合同不少于3项。

(二)要全力推进新产品开发。按照关联多元化的要求,年初要组织调研,一季度完成新产品可行报告。三季度前完成建线资源配置,年底前基本建成新产品生产线。

(三)要着力加强市场开发基础管理工作。要下大力气加强市场开发人员队伍建设,通过内部调配、外部招聘等方式充实优化人员;要建立市场信息中心,统一信息归口,完善信息网络,做好信息收集评估,提高信息利用成效。

(四)要抓紧推进遗留货款回收工作。要本着“积极妥善和利益最大化”原则推进货款回收,要按照不高于20%的要求,落实款项清理工作。

四、紧盯企业转型发展,夯实基础管理和推进创新改革

坚持强化基础管理改进不动摇,积极稳妥推进各项管理改革创新工作。围绕推进法人治理、公司转型取得新成果和新产品开发等重点工作,继续夯实基础管理,完善人力资源体系和薪酬分配体系建设,坚持从严管理,不断提升企业规范管理。

(一)要优化业务管理流程。加强董事会和三个专门委员会职能作用发挥,完善细化管理细则。组建新产品研发部,专门从事新产品开发工作。撤销财务审计部,分别成立财务管理部和审计中心。

(二)要继续优化绩效管理。建立以“为客户提供优质及时需要的产品”为中心,拉动供应、生产、技术等流程的绩效考核模式;坚持“多劳多得”,围绕建立“全员关注企业经营绩效”的分配模式;根据产品加工的难易程度、人员技能水平,改进生产单位二级分配制度。

(三)要继续改进人力资源管理。年初成立项目组开展人力资源现状分析,作好人岗匹配分析,制定人力资源三年规划。改善kpi考核和计件制和完全岗位薪酬激励机制。围绕项目部改革,建立灵活多样的薪酬分配形式。建立全员“每周一小时”培训计划,落实培训积分考核模式,鼓励专业考证奖励制度。

(四)要持续改进供应管理。制定完善供应商考核机制,组织对供应商进行分类评价,召开供应商会议。供应商优化不低于5%。严格实施季度清仓查库制度。

(五)要加强财务审计管理。要加强财务在企业管理过程的作用。要做好资金筹划,明晰成本归集。改进现有报价模式。

(六)要抓好基础管理创新工作。以强化作风改进、狠抓工作执行力为重点,坚持依法从严管理,强化监督和问责考核。推动“项目责任制”管理。按照规范抓好档案资料整治工作。按照现有业务需要推进信息化建设,提升管理效率。全年管理创新成果不少于x项。促进企业综合管理水平进一步规范和提升。

五、紧扣企业文化建设,充分发挥政治工作优势

党建思想政治工作要紧紧围绕“转型取得新成效”这个中心,充分发挥党支部的战斗堡垒作用,全面加强党建各项工作,统筹推进思想政治建设、管理骨干队伍建设、党群团组织建设、党风廉洁建设、岗位廉政建设,要强化xx企业文化建设,为公司转型发展提供坚强政治保障。

(一)围绕中心充分发挥支部战斗堡垒作用。紧紧围绕“公司转型取得新成效”来推进党建思想政治工作。xxx抓好主题教育。建立党员、领导“责任清单”和“负面言行清单”。

(二)不断完善党建工作体系。围绕“xxx”这个主题;以党支部建设和党员队伍建设为支柱;以“党员示范岗”、xxxx竞赛及其他自选动作为载体;以细化党员考核标准、支部委员帮带制度、履职考核为内容的四项措施,实施品牌创建活动。xxxxx。

(三)加强组织建设。建立党建联系结对制度,开展结对帮扶、争先创优、党员示范岗、庆祝建党99周年系列活动;探索推行“党建+”模式,将党建工作与转型改革、安全生产、人才队伍建设、文化建设、岗位廉政建设、党员教育等结合起来,与企业各项工作联动发展、相互促进;建立落实“政治生日”制度,实施送一份“政治生日”礼物、重温一次入党誓词、开展一次谈心谈话活动。

(四)加强和谐企业建设。不断推进民主管理,深化企务公开,及时公开“三重一大”、薪酬改革等方案,保证职工的知情权、参与权、评议权;坚持正面舆论导向,突出宣传xx文化、宣扬“奋斗者为本”文化;发挥群团组织作用,把群团建设纳入党建总体部署,形成党支部统一领导、党政工团齐抓共管的良好局

面。

第五篇:公司XX年工作总结及XX年工作计划

公司XX年工作总结及XX年工作计划

XX年是公司跨越式发展关键的一年,也是公司战略发展中承上启下的一年。过去的一年里,在市委市政府正确的方针指导下,公司全体员工发扬团结拼搏、开拓进取、转变观念、勇于创新的精神,通过强化队伍建设、抓好市场营销、确保安全质量,开源节流,克服了市场行情不稳、资金紧张、原材料供应短缺等困难,取得了较好的成绩。现将XX年工作做如下总结:

一、生产经营情况

今年共完成铝铸轧卷产品产量4294吨,比去年同比增长28%;铝锭产量322

吨,同比增长16%;共实现销售收入6325万元,比去年同期增长34%;实现利税33万元,比去年同期增长12%。

现有员工队伍36人,员工平均工资达1480元/月,比去年同期增长33%。

二、主要完成的工作。

1、以人为本、搭建平台、构建和谐企业。

“以人为本”是企业永恒的经营之道。员工是企业的财富,只有真正的关心员工,充分保障员工的利益,才能让员工努力工作,积极发挥主观能动性,为企业创造财富。公司始终坚持“以人为本”的经营理念,以改善和提高员工的工资福利待遇,将员工打造成为对公司对社会有用的人作为自己的使命,一方面大力发展经济,提高物质基础,今年员工的福利待遇有了明显增长,员工的月平均工资已由去年的995元增长到现在的1480元,公司还为员工缴纳了养老保险和医疗保险,为员工解决后顾之忧。另一方面加强思想教育,增加精神食粮,充分利用公司的各种平台,努力营造和谐的企业环境。

加强党组织建设,发挥党员干部的模范带头作用。公司党支部新发展了三名入党积极分子,通过政治理论学习,他们的思想认识和管理水平有了明显的提高,在实际工作中他们以身作则,从现在做起、从部门做起、从点滴做起,处处起到表率作用。

公司组织开展一些有益员工身心健康的活动。如“推铝锭劳动竞赛”、“迎新年体育活动”等。通过比赛既煅炼了身体,陶冶了情操,又加强了交流,加深了感情,促进了团结,提高了队伍的凝聚力,营造了一个健康和谐的企业环境。

2、加强队伍建设,提升公司竞争力。

队伍建设是企业经营管理的重中之重,公司自成立以来,培养出一批志同道合、真抓实干、敢于管理、擅于管理的干部队伍,和一批爱岗敬业、不畏辛苦、任劳任怨、积极向上的员工队伍,正是在这些干部员工的努力拼搏下,公司得到了健康快速的发展。今年,公司继续加强队伍建设,努力提高干部员工的思想水平和综合素质,提升公司的竞争力。

加强干部员工的思想素质教育,引导员工从大局出发,向前看,向远看,树立正确的人生观、价值观和世界观。尤其是提高中层骨干的业务技能和管理能力,使他们成为公司发展的中坚力量。今年11月,公司推荐华世东、刘新杰、宋志山、李君等六位同志参加由清华大学EmBA俱乐部主办、北京时代光华高级讲师宋振杰主讲的《做最好的中层》干部培训,培训结束后又组织全体员工分享和学习这次培训内容。通过培训,干部员工的综合能力和思想认识有了很大的提高,工作积极性、整体凝聚力得到加强,为公司进一步的发展打下了坚实的基础。

3、完善规章制度,严抓贯彻落实。

规章制度是企业健康发展的保证,公司结合工作实际和市场形势相继出台了一系列的规章制度和政策,确保了公司的健康发展和业务的顺利展开。今年以来,公司针对一些内部存在的问题,修订了《安全生产管理制度》、《员工奖惩制度》、《出差人员报销制度》、《请假管理制度》等,通过这一系列的措施,公司规章制度的执行力度明显加强,保证了公司的政令畅通,令行禁止,高质量、高效率地完成了公司布置的各项任务。同时加强了干部员工的责任感和紧迫感,使工作差错急剧的下降,确保了安全质量,受到客户的好评,为进一步拓展市场创造了有利条件。

4、开源节流,创造效益。

公司积极采取有效措施,做好开源节流工作。一方面全力拓展市场,通过相互竞争把铝铸轧卷加工费从每吨800元提高到900元,另一方面加强内部成本控制,节省开支,取得了很好的效果。首先,加强人工成本控制,实行工资制度改革,奖勤罚懒。车间工人基本工资从1200元降到900元,同时把产品提成工资增加,这样可以提高工人劳动积极性,减少生产期间请假的现象,又能在非生产期间降低公司劳动力成本支出,减少因长时间停产造成亏损的风险。通过此项措施每月可以节约工资成本3000元,工人工作效率也得到了提高。其次在管理费上严格控制,大力压缩非生产人员配置,后勤人员多是身兼数职,从去年的8人减少到今年的4人。第三,公司进出货物运费总支出每年接近百万元,为节约开支,公司与周边县市信息部加强合作,运费从每吨80元,最低时谈到60元,仅此一项每年可节约开支十几万元。第四,教育员工从自身做起,从点滴做起,提高主人翁精神和节约意识,开展节能降耗,努力降低生产成本。最后在业务招待费上,本着花小钱、办大事、办好事、办实事的原则,采取一切措施,避免不必要的开支。

5、大力加强市场营销工作。

公司加强对原有客户的维护工作,在跟大客户苏铝铝业有限公司继续合作的同时,新开发“武汉金铝”、“徐州鑫合”等新客户,通过沟通与原来关系不睦的“徐州鑫皇”重新开展了业务,增加了市场份额,在保证产品市场占有率的情况下,加工费也得到了提升,对增加企业效益产生了积极的影响。

供应方面:通过谈判与神火股份有限公司签订了铝锭长期供货合同,解决了公司原材料的供应的难题。同时继续与永城华信以及洛阳、巩义、无锡、商丘的客户保持合作,全力保障公司铸轧生产线的正常生产。

6、加强信息化建设,提升公司形象

信息化代表了企业管理深远的思维方法和态度的改变过程,配合了信息和资金投入的管理体系,达到最有效的管理和盈利的一个过程。企业网站不单介绍自己企业的产品,更重要的是作为接口让客户进入网站,进行业务交流,另外建立以电子信箱为基础的通讯系统,作为内部通讯和对外沟通的主要工具。今年以来,公司网站内容不断得到更新,使新老客户更方便快捷的通过网站及时了解公司动态,更好的开展业务合作。同时通过在“中铝网”、“慧聪网”、“再生资源交易网”等网站发布公司供求信息,寻找潜在客户,提升公司形象,提高公司知名度。

7、技术创新活动

创新是企业核心竞争力的源泉,正日益成为企业生存和发展的动力所在,全面提升企业的创新能力已经成为当前企业的首选。技术创新型企业是把企业竞争从单纯的生产竞争和营销竞争扩展到技术创新的竞争,把技术创新作为企业的核心职能。

公司鼓励员工在生产实践中参与技术改造和技术创新活动,凡是对节能降耗、提高生产效率、减少工人劳动强度等方面做出贡献者,将给予重奖。今年11月份公司对“冷却水温度自动控制系统”发明者李军同志给予1000元的奖励。今年10月,公司技术创新项目“循环冷却水温度自动控制系统”、“铸轧生产线铝液除气装置”、“熔炼炉节能改造”等五项技术已经通过了国家知识产权局专利申请,这标志着公司在技术创新方面已经迈出了可喜的一步。

8、项目资金申报

针对公司发展情况,结合国家对再生金属循环利用企业的扶持政策,今年主要申报了“生产力促进中心国家配套资金项目”、“安徽省特色产业中小企业发展资金项目”、“阜阳市创新团队带头人项目”、“中小企业国际市场开拓资金项目”、“大学生就业实习补助资金项目”等,其中“生产力促进中心项目”获得国家资金扶持100万元。

9、质量管理体系

为不断完善质量管理体系,满足相关方明确的和潜在的需求,秉承以顾客为关注焦点的理念,向顾客提供满意的产品,同时为了提高企业员工群体的质量意识和企业的竞争能力,公司决定选用GB/T19001-XXidtISo9001:XX国家标准建立质量管理体系,并依此编写了《质量手册》、《程序文件》、《一般性文件》等,保证质量体系管理满足顾客要求,并持续改进。

10、固定资产投资

今年公司共完成固定资产投资一百多万元,其中主要有生产力促进中心项目建设投资,职工食堂扩建工程投资,新建钢构厂房3000多平方米,做地坪2800平方米,新建精炼铝锭生产线一套,新进铸轧卷生产线用铸轧辊一对,另购置3吨压块机、10吨地磅各一台,叉车、农用车、办公用车各一部。

11、取得的荣誉

XX年公司荣获“安徽首届企业品牌百强单位”、“全国AAA级信用单位”

等称号,公司董事长荣获“界首市十大杰出青年”、“中国好人榜7月份诚实守信好人”、“统一战线先进人物典型”、“全国创业之星”、“阜阳市第二届道德模范人物”等荣誉。

三、存在的不足

1、员工的思想水平和综合素质有待提高。

随着市场竞争的加剧,客户对员工提出了更高的要求。由于公司人员变动较大,新员工较多,员工的培训工作有待加强。

2、干部的管理水平和业务技能有待加强。

中层管理人员的工作经验、业务能力、管理水平及对外沟通能力都和公司持续发展的需要还存在一定的差距。

3、规章制度的落实还不够全面到位。

公司各项规章制度都已建立,并在实践中逐步地健全和完善,可是有了好的制度,还要去全面的贯彻落实。今年,公司在管理上出现一些漏洞,在安全质量上,没有很好地杜绝差错,就是由于规章制度没有完全落实到位,员工没有严格依照规章制度和操作流程作业。

4、安全工作出现的问题

今年公司陆续出了几次工伤事故,其中11月份操作工马振军被铝水烫伤给公司带来了较大损失,主要责任是员工未按规定穿工作鞋,部门负责人未尽到监管责任。

5、市场营销手段还要进一步创新。

公司供应销售工作虽然取得了一些成绩,但没能取得更大的突破,由于客户较少,可供选择的余地不大,有时难免会受客户所制约。随着市场竞争的残酷性在加剧,只有及时解决市场营销的创新和有效手段问题才能更进一步的扩展业务,掌握市场的主动权。明年在继续保证现有一条生产线铝板销量的基础上,将加大非标铝锭的生产和销售。

6、资金短缺问题有待解决

今年由于受资金短缺的限制,对生产的连续性造成一定的影响,使生产成本居高不下,影响到公司整体效益。明年追加贷款如能按期到位,将有效缓解资金困境。

四、XX年工作计划

1、加强管理

实行定岗定责,谁出问题谁负责的原则,严格执行责任追究制度,使待遇与责任挂钩,把各项工作理顺。

公司将进一步的完善绩效考核制度,明确各部门人员的工作职责,全面提升各部门的工作动力,力求切实可行地把绩效考核制度推行下去,同时更进一步地落实激励、薪酬、福利、奖罚、考核相结合的待遇模式。

2、计划再上一台铸轧生产线

在融资计划顺利的情况下,力争再上一条铸轧生产线,可以降低生产管理成本,提高利润率,产量、产值可以增加一倍,提高市场份额,扩大公司影响力。

3、铝板二期工程规划

计划在XX-XX年实施冷轧生产线准备工作,冷轧上马后将使产品附加值得到提升,同时公司产值将会大幅度增加,力争年产值达到10亿元。

3、生产力促进中心建成投入使用

根据生产力促进中心申报承诺,该中心投入使用后主要设置信息服务、管理咨询、人才培训、产品检测、技术研发和技术推广等。计划为园区和周边地区进行有偿服务,每年创造利润170万元。

4、亚华收购

亚华物资回收公司的业务范围将扩大,力争年产值达到6000万元,实现利税150万元,比上年同比增加200%。

5、成立煤炭营销公司

为了充分整合资源,实行多元化经营,计划成立“煤炭营销公司”,实现销售收入5000万元,创造利税100万元。

6、注重节能降耗

现有煤气发生炉适用于两条铸轧生产线,公司目前只有一条,属于“大马拉小车”,煤气损耗较大。经过改造后可以节约煤炭30%左右;车间开展节能降耗评比,技术创新,出台奖励政策,力争生产每吨铸轧卷成品烧损、能耗下降10%左右。

7、多方融资

明年公司贷款额度增加,资金紧张状况有所缓解,但如果新上项目和成立煤炭公司,融资力度还要加大。在争取政府资金支持和银行贴息及无偿补助等方面加大力度。

8、人力资源管理

一个企业的生存和发展,都离不开企业组成的最基本元素——人,如何留住人才,培养人才是一个企业能否长久的关键。根据公司明年的发展,计划招聘专业技术人员3人,业务员5人,办公室人员8人,车间操作工人30人,员工的招聘和培训工作将作为后勤管理的重点。

一元复始,万象更新!XX年即将过去,新的一年又将来临,新起点,新征程,新气象,新发展,在步入XX年里,公司全体员工将继续发扬团结拼搏、开拓创新、迎难而上、尽职尽责的工作作风,树立科学发展观,居安思危,奋勇争先,坚持和把握好企业的整体利益及发展方向,以高度的责任感和强烈的事业心,百尺竿头更进一步,再攀新高峰,确保实现XX年目标产值3亿元。

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