税务会计工作清单

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第一篇:税务会计工作清单

税务会计工作清单

1、每月3日登陆XXX网址,登陆名:XXX,密码:XXX,上报公司工业产品

价格指数;

2、日常性接收外单位公司增值税专用发票,登记增值税专用发票台账;

3、登陆发票系统,登陆名:XXX,密码:XXX,对照合同台账开具增值税专用

发票(销项);

4、每月月底前登陆认证系统,登录名:XXX,密码:XXX,一定将本月进项发票

全部认证完;

5、每月15日前登陆国税局网站,用户名:XXX,密码:XXX,填制增值税申

报表及其他税务报表,并且在第二天按国税局要求办理相关手续,上交纸质报表;

6、若发票用完,及时带上发票购销登记薄、作废发票、发票章、购买发票申请

表等国税局要求其他资料到国税局购买相关发票;

7、出口收到外汇一个星期以内办理相关外汇核销事宜,外汇核销后及时登陆退

税系统,处理相关退税事宜;

8、货物进出口过程中跟进相关资料,登陆电子口岸系统,完成货物的报关工作;

9、跟进项目台账的发票整理工作,及时更新相关的发票,对接国家审计局或其

相关项目部政府部门的项目检查工作;

10、每月8日登陆国家统计局联报网站,及时上报相关统计报表;

11、每月5日之前,完成上月海关平衡帐,并发送至部门负责人;

12、每月10日前,登陆个税申报系统,登录名:XXX,密码:XXX,完成个人

所得税申报工作;

13、日常性到税局开办其他发票事宜;

第二篇:税务会计工作内容

1、税务会计的特点

包括法律性、广泛性、统一性、独立性。法律性表现为税务会计要严格按照税收法规和会计法规的规定核算和监督税款的形成、缴纳等行为;广泛性表现为税务会计适用于国民经济各个行业;统一性表现为不同的纳税人所执行的税务会计是相同的;独立性表现为其会计处理方法与财务会计有着不同,例如应纳税所得额的调整、视同销售收入的认定等等。

2、税务会计的目标

即纳税人通过税务会计所要达到的目的。不同的使用者有不同的要求:企业经营者,要求得到准确、及时的纳税信息以保证企业的正常运转,并为经营决策提供依据;企业资产所有者和债权人要求得到税务资金运转的信息,以最大限度利用货币的时间价值;税务管理部门要求了解纳税人的税收计缴情况,以进行监督调控,保证国家财政收入的实现。

3、税务会计的任务。

税务会计的任务是双方面的,既要以税法为标准,促使纳税人认真履行纳税义务,又要在税法允许的范围内,保护纳税人的合法利益。具体包括:按照国家税法规定核算纳税人各税种的税款;正确编制、报送会计报表和纳税申报表;进行纳税人税务活动的分析,保证正确执行税法,维护企业的利益。

4、税务会计的作用。

有利于纳税人贯彻税法,保证财政收入,发挥税法作用;督促纳税人认真履行义务;促进企业正确处理分配关系;维护纳税人的合法权益等等。

5、税务会计的核算

对象包括营业收入、经营成本费用、营业利润、应税所得、税款申报与缴纳等等。

6、税务会计的原则

依法原则,即依照税法进行会计处理;确保税收收入原则,即以保证国家税款收入为第一要务;税法中的程序规定优于实体问题的原则,纳税人的纳税义务是实体问题,履行纳税义务的手段为程序规定,税务会计中应遵循程序规定优于实体问题原则,例如缴纳税款时有疑问,应先完税,再进行申诉;接受税务机关的审计监督原则,税务机关有权监督检查纳税人的税务会计核算,纳税人有义务接受监督。

7、税务会计操作程序

。通过财务会计现有的会计科目,对企业所涉及到的各个税种进行反映和监督,正确计算企业应交的各种税金,其核算的数额通过财务会计的科目,最终反映到财务报表和各税种的申报表中;设置“税务调整”账目调整应税所得,将税务会计与财务会计不同的核算内容计入该账目,该账目只是作为备查账目,不必登录在财务会计账簿中,在纳税时统一调整。

一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管,按规定及时登记发票领购簿。

二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。

三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核,及时进行发票认证。

四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程,对发现的问题及时反映。

五、负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税;负责减免税、退税的申报。

六、做好股份公司的统计工作,填报公司涉税的各种统计报表。

七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。

八、负责记帐凭证的及时装订,税务相关资料的装订存档。

九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析,提出合理化建议。

十、完成领导交办的其他工作。

第三篇:会计工作移交清单

会计工作移交清单

2006年账户移交:

1、账户:会计账簿 本凭证(1-6月)银行存款账簿一本,凭证:册

2、账户:会计账簿一本凭证(1-12月):本

3账户账户:会计账簿一本凭证:(1-12月)本

4、账户一本账户:银行存款:暂存款: 现金日记账簿本

2007年账户移交:

1、账户账户:会计账簿一本凭证:(1-12月)本

现金日记账簿一本

2、账户账户:现金日记账一本凭证(1-12月):5本

3、账户凭证:本

2008年账户移交:

1、账户账户:

会计账簿一本现金日记账簿一本

凭证:(1-12月)本

2、账户账户:

现金日记账一本凭证(1-12月):本

3、上缴财政账户凭证:本

2009年账户移交:

1、账户账户:

会计账簿 本现金日记账簿 本 凭证:(1-12月)本

2、账户账户

现金日记账 本凭证(1-12月):

3、账户凭证: 册

2010年账户移交:

1、账户账户:

会计账簿 本现金日记账簿 本 凭证:(1-12月)本

2、账户账户:

现金日记账 本凭证(1-12月):

3、账户凭证: 册

账户余额明细情况

本 本

账户余额明细情况)银行存款:

暂存款:

移交人签字:注:以上凭证数量为 年 月 日。

年 月接收人签字: 年 月 日日实际数额,实际交接日期为

第四篇:成本及税务会计工作流程

工作流程

一.煤、编制袋的核算:

1.煤、编织袋的NC核算流程与备品备件的核算流程一样,具体参见“备品备件NC系统核算流程”(原椿芳版)

2.煤及编织袋季度末要监盘。

二.月末成本结账

1.生产车间职工薪酬分配

2.制造费用结转

3.供应链查询统计收发存汇总表:分半成品、产成品与李红丽的生产统计月报表、销售部的发货月报表、佟杰的月末库存盘点表进行核对。

注:李红丽的生产统计月报表要进行核对。

4.大麦耗用生产凭证:

财务会计存货核算合并生成实时凭证查询大麦仓选中,点生成;客户化财务平台财务会计平台凭证生成,选择存货模块材料出库单,选中,点“生成”,“修改”,修改摘要。

5.进行下一步操作之前,让总账会计将凭证记账。

6.管理会计成本资料材料成本归集:取数-检查-提示,看是 否有提示错误,如有,根据提示进行修改。

7.成本管理成本资料费用成本归集总账取数:选月份-传送-查询,共6项数据动力、燃料、包装物、折旧、一般制造费用、直接人工,与总账核对金额。

8.成本资料完工产品统计入库类别(02.03)取数。

9.成本管理实际成本实际成本处理:检查、成本资料关账、在处理步骤中选成本分配(查询、分别进行成本分配)。

10.成本管理实际成本实际成本处理处理步骤成本结转:读取数据、产品树合选、成本结转(如出错,要根据提示返回修改)。

11.存货核算成本计算:查询、存货分类(02/03分别进行操作)、截止日期、确定、全选、成本计算、计算全月平均单价、保存。(包含已计算完毕存货)

12.自己半成品入库生产凭证

13.自己半成品出库生产凭证

14.完工产成品入库生产凭证

注:12.13.14凭证生成方式如4所示。

到此,月结完成!

三、各类报表报告

1.季度末监盘半成品麦芽。

2.3日前完成增值税税金核对,及城建税、附加的计提。

3.4日前完成工业企业能源购进、消费与库存统计表(月报),工业企业水消费统计表(半年一报)。

4.4日前完成上月成本月结。

5.5日前完成6S快报。

6.报表出来后,给李红丽提供修理费数据;给卢士民提供能源报表数据;给卢红平及卢士民提供工业增加值及总产值数据。

7.7日前完成海波龙填报。

8.8日前完成辽宁省工业经济运行监测分析系统填报。

9.9日前完成管理报表。

10.10日前完成管理报告。

11.10日前完成生产系统费用表及生产能耗指标明细表。(此两表越快完成越好)

12.10日前完成麦芽盘点情况表。

13.15日前完成国税、地税纳税申报及缴纳税金,重点税源。(遇法定假日可顺延)及增值税发票抵扣联的装订。

14.17日前完成税务分析报告及报表。

15.20日前完成大企业司税务报表。

16.20日前完成燃料购进价格月报表。

17.月末前要将当月增值税发票抵扣联认证完。

18.每季度结束后制作成本季度分析PPT。

19.其他日常单据的账务处理工作及开票、购票工作。

20.有时会有些临时交代的工作需处理。

21.月末写工作总结及计划。

卢永双

2011年8月26日

第五篇:销售会计工作移交清单

工作移交清单、工作职责(附岗位描述):

1.处理销售科所有合同/订单/生产通知单/入库单/发货单的审核,订单执行情况的跟

踪与统计,销售费用的审核及其他销售需协助的事宜。

2.客户的应收账款、个人的其他应收款的审核、跟踪及对账事宜。定期向领导汇报应

收帐款占用情况和货款回笼情况,并向财务主管及时汇报工作情况。

3.开具发票前的资料审核,准备及跟踪。做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务机关的发票管理规定及填写规定,根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。(发票领购、发票开具:要求发票开具及时,无业务部门投诉;)

4.严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核,及时进行发票认证。

5.依照税法规定,正确计提各项税金和税金的核算工作,按时填报税务各种报表,及

时办理各种税金的缴纳工作;(纳税申报:要求纳税申报表填制准确,报税及时;)

6.做好各种发票的领、发、存业务,确保发票的安全和完整;

7.每月21日10点前将当月开票金额核对准确编制承兑汇票函发至接收每日成品仓管、销售内勤传递的入库单、送货单并签字确认。

8.根据当月入库、出库情况,结合销售合同计算确认每月产值/销售收入及回款情况的登记。

9.每月及时汇总编制各项统计报表,并对报表的真实准确性负责。

10.做好业务内资料的整理与保管,积极配合会计主管及其他会计的工作。

11.月末完了汇总并装订会计凭证。

12.完成会计主管及其他领导交办的各项其他任务。

移交人:

接管人:

监交人:

交接日期

本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,公司存档一份。

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