第一篇:花岔小学2012年度预算报告
马渠乡花岔小学2012年度
财务预算报告
2012年是我校实行农村义务教育经费保障机制的第七年,本年度我校财务预算如下:
本年度我校为了使义务教育专项资金在学校教育教学工作发挥最佳效益,预计支出:差旅费600元,水费400元,电费为3500元,交通费500元,办公费12000元,劳务费3000元,邮电费500元,印刷费2000元,培训费500元,取暖费6000元,维修费1200元,招待费800元,其他费用2000元,专用设备费2000元。小计35000元。学生营养餐补助50250元。合计85250
以上经费只做预算参考,各项经费可以互相协调,取长补短。希望上级财政部门及时拨款,以便于我校各项工作的正常开展和实施。
花岔小学
2012年1月12日
第二篇:花岔小学2010财务决算报告
马渠乡花岔小学2011
财务工作总结
2011年是我校实行农村义务教育经费保障机制的第六年,本我校共收到上级财政拨款总计32710元,全年共计支出32710元,全年结余0元。
本我校义务教育专项资金为学校教育教学工作发挥了最佳效益,其中差旅费支出1588元,水费支出1020元,电费支出为3911元,交通费支出2190元,办公费支出13487.72元,劳务费支出5240元,邮电费707元,印刷费1300元,培训费446元,取暖费5580元,维修费200元,物管费2677元,其他1750元,专用设备8380元。这些费用的使用极大的缓解了我校经费紧张的局面,为保障教育教学工作的正常进行作了强有力的后盾。
尽管财政拨款已全部到位,但由于校园绿化、县级示范学校评审、校园文化粉饰、等用去了大量的资金因此目前我校财务形势不容乐观,负债仍然较多,这些资金主要用于劳务费、水电费、办公费、交通费、差旅费、打印费、购置费等其他杂项指出。
面对这种形式,我们要提高认识,严格财务管理制度,制定切实可行的财务计划,开源节流,勤俭办学,使有限的资金发挥更大的作用。
花岔小学
2011.1.15
第三篇:小学经费预算报告
鸭池镇岩头小学2013-2014学下期
经费预算报告
一、收入预算
我校预计本学年收入(学前班收费)12000元,连同财政拨款25125元,实际可使用经费共37125元。
二、支出预算
根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:
(一)、办公支出11800元。
其中:教学办公费8000元,水电费1000元,差旅费2000元,维修费800元。
(二)、劳务支出7400元。
其中:运费2400元,清理灰池和厕所小工费2000元,临时代课费3000元。
(三)、活动费支出2000元。
“六﹒一”节活动费1000元,其他活动费1000元。
(四)、设备购置费(购置教室内黑板等)4000元。
(五)、食堂专用材料费11700元。
食堂内洗涤用品700元,工勤人员服装费1000元,燃油费10000元。
以上总预算支出约36900元。
为实现以上的预算目标,我校在资金运用过程中一定会坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工会议后讨论通过,并做好会议记录存档。各种支出
凭证都要有经手人、验收人、审核人、审批人(即校长),一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱 的现象发生,坚决按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。
鸭池镇岩头小学
2014年3月3日
第四篇:6.花岔小学班主任安全工作责任书
马渠乡学区2012年花岔小学
班主任安全工作责任书
学校(园)(章):
校 长 签 字 : 班主任签 字:
二零一二年三月一日
马渠花岔小学2012年小学学前班班主任安全工作责任书
为确保我校教育教学工作的正常开展,促进社会稳定,使我校师生家庭更加幸福美满。特与我校班主任教师签订安全责任书,要求班主任教师必须认真遵照执行,否则严肃处理。
1、每学期学校和班主任签订安全责任书。班主任教师和家长与学生签订安全责任书。中高年级学生学期初、末、节假日前要写安全保证书。
2、每学期初班主任在开学第一周必须要选出本班安全员及路队长,并上交名单。统计出本班乘车上下学学生名单,并与乘车上下学学生及家长签订乘车安全责任书。
3、每天早读之前检查学生到校情况,如有缺勤学生,应及时了解学生缺勤原因。
4、班主任教师要抓住利用班会、队会及思品课,经常对本班学生进行各方面的安全教育,法制教育,活动要有记录,定期不定期对家长通报学生学习、纪律等情况。
5、每月各班板报必须设立交通安全角,每月至少更换两次。
6、坚持路队护送管理,随时了解学生路队情况。对表现好的个人与小队及时进行表扬,对违反路队要求的学生及时进行批评教育帮助并及时记录。必要时要与学校领导、学生家长取得联系,共同教育帮助个别生迅速转变。
7、对学生行走安全、乘车安全必须要强化管理。每月至少要进行两次交通安全主题教育,要求要提前备课写好教案。做到:安全工作天天讲,节假日前重点讲。
8、努力培养路队长的管理能力,使他们能够真正成为教师的得力助手,成为班级的骨干力量。
9、严禁学生在校内骑自行,对于在校外骑车的学生,教师知道后必须及时教育帮助他们,必须及时与家长及时取得联系,引起家长对安全工作的高度重视。
10、积极组织学生参加学校组织的交通安全教育活动。
11、班主任及教师要做好课堂及课间的安全教育工作,特别是体育课更要高度关注,如若造成安全事故,由当事人全权负责。
12、每天放学检查、督促学生离开教室并及时锁好本班教室门窗。
13、本责任书一式两份,分存学校和班主任教师处,遇有责任人工作调整,由继任者承担责任,不再另行签订。
花岔小学(章):
校 长 签 字 : 班主任签字:
二零一二年三月一日
第五篇:2008预算报告
关于孝昌县2007年财政预算执行情况 和2008年财政预算草案的报告
——2008年 2月15日在孝昌县第四届人民代表大会第二次会议上
孝昌县财政局
各位代表:
我受县人民政府委托,向大会报告2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2007年财政预算执行情况
2007年,在县委、县政府的正确领导下,在社会各界的关心支持下,全县财政工作认真贯彻落实科学发展观,紧紧围绕“工业强县、项目立县、旅游活县、农业安县、科教兴县”发展战略,加强收入征管,严格依法理财,多方筹措资金,保工资、保运转、保稳定、保改革、促发展,财政预算执行情况良好,财政收入实现了较快增长,支出结构进一步优化,较好地完成了财政预算任务,为县域经济和社会协调发展提供了有力保障。
2007年,全县财政收入完成13600万元,占调整预算13020万元的104.5%,比上年增长31.5%,超额完成了市政府确定的收入目标。其中:上划收入完成4243万元,增长21%;地方一般预算收入完成9357万元,增长36.8%。分征收部门为:国税部门完成3456万元,增长26.1%;地税部门完成4828万元,增长34.6%;财政部门完成5316万元,增长32.4%。
全县财政支出完成40276万元,占调整预算38866万元的103.6%,比上年增长29.8%。财政支出增幅较大的主要原因:一是一般预算收入 增加2516万元;二是调整工资转移支付增加2144万元;三是农村义务教育新机制保障经费增加2712万元;四是新型农村合作医疗省下达补助765万元。全县财政支出中,农业、教育、科技等政策性支出增长幅度均高于财政经常性收入的增长幅度。
2007年全县财政一般预算收入加上级补助收入和上年结余,减去财政总支出和专项结算上交,结余2326万元。其中用于规范公务员津补贴补助计入当年财力,应结转下年支出1982万元,净结余344万元。
2007年县直预算执行情况是:收入完成10806万元,占调整预算8863万元的121.9%,比上年增长37.6%。其中:上划收入完成3785万元,占调整预算3840万元的98.6%,增长 22.7%;地方一般预算收入完成7021万元,占调整预算5023万元的139.8%,增长47.3%。
县直财政支出31922万元,占调整预算25631万元的124.5 %,增长33.6 %。
县直主要政策性支出完成情况是:农林水事务1485万元,增长26.2%;教育15058万元,增长27.8%;科学技术495万元,增长31%,均达到有关政策要求。
2007年县直财政平衡情况是:资金来源40138万元,其中:地方一般预算收入7021万元,税收返还566万元,省体制调整基数返还1161万元,原体制补助567万元,各项转移支付补助28877万元,结算补助423万元,上年结余1523万元。
资金运用38304万元,其中:财政一般预算支出31922万元,补助乡镇支出5550万元,上解省财政832万元。资金来源与资金运用相抵,结余1834万元。其中结转下年支出1602万元,净结余232万元。
2007年,我们紧紧围绕全县工作大局和全年财政工作目标,主要做了以下几个方面的工作:
(一)坚持增收节支,圆满完成了全年财政收支目标。收入方面,充分挖掘增收潜力,完善税收信息化征管体系,努力做到应收尽收。对重点税源加强监控,实现了主体税种和重点行业税收收入持续快速增长。加强非税收入控管,加大了对国有资产非转经收入、政府性基金、行政性收费和罚没收入的征管力度,全部纳入预算管理,不断增加地方可用财力。支出方面,按照“有所为,有所不为”的原则,牢固树立公共财政理念,着力提高公共财政保障能力。财政资金坚决从市场竞争性领域中退出,重点转向保运转、保稳定、保重点、保发展。一是始终把保工资放在财政支出的首位,工资预算足额安排,乡镇干部工资做到了及时足额发放。优化支出结构,千方百计筹措资金,确保公务员及参公人员津补贴政策落实。二是大力压缩公用支出,牢固树立“节支就是增收”的理念,严格控制预算追加,清理一次性预算专项,大力推行会议及公务定点接待制度,对大宗购置和服务实行政府采购,压缩公务开支。三是财政支出重点向农村义务教育、新型合作医疗、社会保障等公共领域、困难群体和基层倾斜,不断扩大公共财政覆盖范围,让广大人民群众共享改革发展成果,同沐公共财政阳光。
(二)积极拓展财源,壮大了地方财政实力。一是加大投融资力度,支持县域经济快速发展。按照县委、县政府提出的“五县战略”,拓宽投 融资渠道,运用财政投资公司和信用担保公司,广泛吸纳和筹措资金,支持县域经济快速发展,不断培植新的经济增长点。顺和投资开发公司争取到国家开发银行、农业发展银行对城市基础设施建设、广播电视村村通等5个建设项目贷款10127万元,已投入使用5000余万元,城市面貌大为改观,投资环境进一步改善。政府出资500万元组建永兴信用担保公司,共筹集股本资金1190万元,落实中小企业担保贷款930万元,支持民营中小企业做大做强。二是大力支持招商引进和全民创业活动。完善招商引进奖励制度,把握沿海发达地区产业内移和加速建设武汉城市圈的良好发展机遇,大力实施回归工程和全民创业。三是整合财政资源,盘活土地、厂房等国有资产,为激活投资和引进企业创造了优越条件。荣昌宾馆成功拍卖,取得国有资产转让收入2010万元,拉动了房地产投资。四是加大对河砂、碎石、房地产等重点行业的税收专项整治力度,促进规模经营、规范管理、规矩纳税。
(三)加大财政投入,支持了社会主义新农村建设。按照中央“两个确保”的要求,加大财政投入,支持社会主义新农村建设。一是积极参与项目申报,大力争取支农资金。申报生产发展、基础设施、社会发展等方面的财政扶贫项目120余个,已争取到位资金1752万元。二是积极落实各项惠农资金,真正把党的惠民政策送到千家万户。将粮食直补、良种补贴、综合直补、退耕还林补助、农机购置补贴资金3578万元,不折不扣地落实到农户手中。三是以改善农业发展条件为重点,推进现代农业发展。大力实施基本农田土地整理项目,投资2986万元,支持了白沙、花西项目区2.73万亩低产田改造和道路、排灌设施等配套工程建设。继续实施农业综合开发,投入1170万元,改造中低产田和中低产林1.4万亩。四是加大农村公益事业投入。争取国债资金1352万元,支持乡村道路建设,重点解决农村“行路难”问题;投入资金642万元支持村级文化室和广播电视“村村通”;投入395万元加快村级组织活动场所建设。五是进一步深化农村综合配套改革。投入“以钱养事”资金861.8万元,继续完善“以钱养事”新机制。落实县级配套186万元,实施农村义务教育经费保障新机制,全面免除农村义务教育阶段学杂费,对贫困家庭学生实行“两免一补”。多方筹资1500余万元,推进农村中小学校改水、改厕、改食堂,促进农村义务教育健康发展。
(四)关注民生,促进了和谐社会建设。一是积极支持就业再就业。认真落实国家和省再就业优惠政策,加大小额贷款担保资金筹措力度,努力增加再就业资金投入,支持下岗失业人员创业再就业。二是努力筹措社会保障资金。完善城市居民最低生活保障制度,逐步提高城市低保补助标准,做到应保尽保。实行养老保险金财政代扣代缴,确保养老金按时足额发放。三是加强新型农村合作医疗基金征收与管理,保障了新型农村合作医疗制度顺利实施。全县参合农民达到47.8万人,参合率达到84%。筹措农村合作医疗基金2390万元,发生医疗基金支出2107万元。住院基金结余160万元,农民看病难的问题得到一定程度缓解。
(五)坚持改革创新,提高了依法理财水平。进一步深化和完善部门预算改革,规范编制办法和审批程序,增强执行刚性。将国库集中收付制度改革延伸到所有乡镇,为逐步实施“乡财县管乡用”奠定了基础。加强对项目资金使用的全过程监督与管理,提高国库直接支付比例, 完 善县级报账管理办法,减少中间环节,有效防止截留、挤占和挪用。利用政府采购网络系统,实现网上办理申报、审批和资金支付,增强政府采购透明度。全面推进政府非税收入改革,组织和完成了全县非政法系统“收支两条线”达标活动专项检查,逐步建立全面、系统的非税收入管理机制。实施政府收支科目分类改革。加强新旧科目、不同预算编制与执行的衔接工作,确保政府收支分类改革平稳过渡。进一步推进财政与编制政务公开。以信息网络系统为平台,向社会公开累计50项财政专项资金拨付使用情况,真正实现“阳光理财”。
(六)加强财政监督管理,维护了财经秩序。开展了经常性的财政监督检查,严肃查处违反财经纪律的行为。对政府非税收入项目进行了全面清理,共追缴财政专户资金312万元,乱收费资金50万元。加强重大预算支出项目资金、财政专项资金监督与管理,对重点专项资金实行专户核拨、封闭运行。对全县170多家行政事业单位上报的资产数据进行了核查,核查面达到100%。加大《会计法》执法检查力度,严格会计从业人员资格管理,不断提高会计信息质量和行业公信力。
一年来,尽管我们的工作取得了一定成绩,但仍存在一些不容忽视的问题:地方财政收入增长乏力,人均可用财力仍然偏低,财政供需矛盾较为突出;乡镇之间发展不平衡,解决基层困难任务很重;政府债务风险不容忽视;对财政资金分配、使用等各个环节的监管还有待进一步加强等等。对此,我们必须采取有力措施加以解决。
二、2008年财政预算草案
2008年财政预算安排的指导思想是:全面贯彻党的“十七大”精神,以科学发展观为统领,树立大财政观念,继续支持经济结构调整和发展方式转变,努力做大经济财政“蛋糕”;进一步完善财政管理体制,推进基本公共服务均等化,保障和改善民生,努力做优财政资源,做强财政公共保障能力;坚持科学化、精细化管理理念,努力提高财政管理绩效;加强队伍建设,改进工作作风,努力提高干部综合素质,为建设和谐孝昌作出新的努力。
按照上述指导思想,2008年全县财政收入安排18000万元,比上年增长32.3%。其中:上划收入6494万元,增长53.1%;地方一般预算收入11506万元,增长23%。
2008年全县财政支出安排44179万元,增长9.7%,其中农业、教育、科技等政策性支出分别按有关政策安排。
2008年全县一般预算收入加上级补助收入和上年结余,减去财政总支出和专项结算上交,收支相抵,当年收支平衡。
以上预算是代编的,按照《预算法》的规定,现提请审议2008年县直财政预算草案:
2008年县直财政收入安排14706万元,比上年增长36.1%,其中:上划收入6006万元,增长58.7%;地方一般预算收入8700万元,增长23.9%。
县直财政支出安排34846万元,比上年增长9.2%。重点支出项目为:农林水事务1588万元,增长6.9%;教育16430万元,增长9.1%;科学技术542万元,增长9.5%。农业、教育、科技等政策性支出增幅均高于财政经常性收入增幅。2008年县直财政预算执行平衡情况是:资金来源43143万元,其中:地方一般预算收入8700万元,税收返还689万元,省调整体制基数返还1161万元,原体制补助567万元,各项转移支付补助28669万元,结算补助323万元,调入资金1200万元,上年结余1834万元。
资金运用41358万元,其中:一般预算支出34846万元,补助乡镇支出5680万元,上解省财政832万元。
资金来源与资金运用相抵,当年收支平衡,滚存结余1785万元,其中:结转下年支出1602万元,净结余183万元。
各位代表,实现2008年的财政经济目标,有机遇,也有挑战。我们将正视困难,坚定信心,确保2008年财政预算圆满完成。
(一)积极支持经济又好又快发展。认真落实科学发展观,充分发挥公共财政的发展职能,广辟“生财”、“聚财”之道。一是加大节能减排支持力度,落实各项鼓励节能减排财税政策。二是充分利用税收扶持政策,整合财政资金,促进县域科技创新。三是支持项目争取和招商引进,保障项目争取前期费用,为争取项目和招商引进铺路架桥。四是充分利用投资公司和担保公司融资平台。至少融资1.3亿元,重点支持城区水厂引水、观音湖路、迎宾大道、站前三路、铁路涵洞、垃圾处理场、橡皮坝等基础设施建设。五是支持产业结构性调整。重点支持机械电子、化工建材、食品医药、轻工纺织“四大支柱”产业,支持工业园区建设和“亿元产业”工程。加快农业产业化步伐,实施精品名牌战略,壮大农业产业化龙头企业。加快服务业和旅游业发展,拉伸生态旅游产业链。六是支持加快融入武汉城市圈建设, 争取政策和资金支持,搞好 产业对接和优势互补。
(二)积极推进社会主义新农村建设。一是增加农业和农村投入。继续推进支农资金整合,实行以奖代补、民办公助、先建后补、以物代资、奖补结合等引导激励手段,调动农民和社会各方面增加投入的积极性。二是认真落实各项惠农政策。落实粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、退耕还林粮食补助、农机具购置补贴等各项补贴政策;落实关于扶持牲猪、油料生产发展的财税政策;落实粮食最低收购价政策。三是支持农业生产发展。支持民办公助小型农田水利设施建设和农业科技推广。加强农业综合开发,重点支持中低产田改造,建设高标准农田,提高农业综合生产能力。大力支持特色农业发展,扩大特色产品规模。四是改善农村生活条件。加快乡村道路、电网、广播电视、通讯、安全饮水等工程建设。继续实施“阳光工程”,搞好农村劳动力技能培训,多渠道促进农民转移就业。加大农村社会保障投入,完善农村公共卫生、医疗服务和社会救助体系。五是继续加大扶贫开发力度,加强扶贫开发与其他支农政策协调配合。六是大力推进农村综合改革,进一步完善“以钱养事”新机制。用2至3年时间,全部化解“普九”债务,促进农村义务教育持续健康发展。
(三)积极支持解决教育、医疗卫生、社会保障等民生问题。一是保障优先发展教育。认真落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策,实行国家课程教科书免费发放,落实免费提供地方课程教科书所需资金。进一步落实家庭经济困难寄宿生生活费补助。按中央要求,对农村义务教育阶段中小学生均公用经费定额,分2008、2009年两年落实到位。支 持农村中小学危房改造。二是加大新型农村合作医疗投入,参合标准由每人50元提高到100元,财政人均补助标准由40元提高到80元,强化公共卫生服务体系建设。三是加强社会保障,落实城市居民和农村最低生活保障。继续提高企业退休人员基本养老金水平。落实减免税费、小额担保贷款财政贴息、职业培训等促进再就业的财税政策。四是启动廉租住房保障,加快解决城市低收入家庭住房困难。进一步完善住房公积金政策。五是大力支持科学技术、文化体育、广播电视、计划生育等社会事业发展。
(四)扎实推进各项财政改革。一是继续深化部门预算改革,规范项目支出预算的编制,加快综合财政预算改革,推行零基预算。二是国库集中收付要提高直接支付比例,加强对授权支付的管理,推行公务卡结算方式,建立较为科学规范的政府收支分类体系。进一步规范乡镇财政运行,取消乡级国库代办处,逐步实行“乡财县管乡用”。三是进一步规范政府采购行为,提高监管和操作水平。四是深化非税收入管理制度改革。认真落实财政部第35、36号令,将行政事业单位包括土地在内的国有资产出租、出借收入和处置收入,纳入“收支两条线”管理。
(五)大力推行财政科学化、精细化管理。一是严格预算管理。科学编制预算,优化编制流程,细化预算编制,强化预算执行,完善管理方式,严格预算约束。二是强化收入征管。重点加强对砂石、房地产等行业的税收征管,力争工商税收入较去年净增5000万元。三是强化支出管理。切实保障“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障等各项重点支出。严格控制“人、车、会和网络、招待”等支出增长。严肃财经 纪律,勤俭办一切事业。四是加强财政监督。强化事前和事中监督,促进监督与管理的进一步融合。强化对教育、医疗卫生、社会保障等民生资金和其它专项资金的监督,做到每项必审,一项一结。加强内部监督,完善内部监督制约机制。五是夯实财政管理的基础,加强基本数据信息、定员定额、支出标准、项目库、行政事业单位国有资产、财务会计等各个方面的基础工作,切实改进服务,寓管理于服务之中。六是加强财政政务公开工作,明确界定可公开文件范围和标准,进一步扩大涉及民生的财政专项资金公开范围,提高群众满意度和社会关注度。
(六)切实加强财政干部队伍建设。加强廉政建设,按照“廉洁、务实、规范”的要求,通过制度约束行为,形成党风廉政建设合力。进一步增强服务意识,真诚倾听群众呼声,真实反映群众愿望,真情关心群众疾苦,多为群众办好事、办实事。大力倡导“外树服务型机关形象,内兴学习型机关新风”,提高干部职工政治素养、业务水平,坚持依法理财,科学理财,为民理财。
各位代表,2008年财政工作面临的形势更加喜人,但任务也十分艰巨。我们坚信,有县委、县政府的坚强领导,有县人大、县政协的监督和全县人民的广泛支持,只要我们把思想和行动统一到党的“十七大”精神上来,团结奋进,乘势而上,就一定能够圆满完成2008年财政预算目标,为全面构建和谐孝昌做出新的更大的贡献。