专项资金检查内容

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第一篇:专项资金检查内容

专项资金检查内容

1、是否存在滞留农业财政专项资金问题;

2、是否存在截留挪用专项资金的问题;

3、是否存在白条入账和提取大额现金问题;

4、是否存在虚列支出和套取资金问题;

5、是否存在擅自变更项目或改变资金用途问题;

6、是否存在财务管理不规范、内部控制制度不健全问题;

7、是否存在其他违纪违规问题等。

第二篇:检查内容

检查内容

一、抵质押贷款检查

(一)抵押贷款

1、贷款手续是否齐全,程序是否合规,有无逆程序审批发放贷款。

2、有无接受法律明令禁止和限制的抵押物,导致抵押无效;有无接受权属关系不明晰或有争议的抵押物,影响抵押效力;有无伪造虚假抵押物权属证书、登记证书,掩盖抵押物物权状况;有无接受有特定用途或难以变现的抵押物;有无抵押物属第三方的,内外勾结伪造第三方同意抵押的证明文件,调查中不予揭示,合谋骗取信贷资金;个人按揭贷款中,有无开发商(或中介)与个人(本公司员工)合谋,利用个人名义办理假按揭,骗取信贷资金。

3、有无与没有评估资质的评估机构开展业务合作;有无评估机构出具不符合实际的估价意见,低价高估,隐瞒抵押物瑕疵;有无银行(信用社)工作人员与借款人、抵押人恶意串通,导致抵押物价值严重失实,套取信贷资金;有无放宽抵押物抵押率,提高抵押贷款额度,套取信贷资金。

4、有无审批通过法律法规明令禁止和限制的抵押物、抵押物权存在瑕疵、抵押率高于规定标准的抵押贷款;有无审批通过不予揭示抵押物存在租赁、出借、在先抵押、查封、扣押、监管等限制情况的抵押贷款;有无审查把关不严,直接认同申报贷款材料中的抵押物价值和抵押率。

5、有无抵押登记的抵押物与贷款批准的抵押物不一致;有无办理抵押登记后,发现抵押物价值与实际明显背离,仍然审核发放;有无在尚未办妥抵押登记手续的情况下发放贷款;有无借款人或抵押人伪造抵押登记证书或克隆权证,并与银行(信用社)经办人员相互串通,骗取信贷资金;有无借款人或抵押人与登记部门人员勾结,擅自更改抵押登记信息,套取信贷资金;有无抵押登记证期限与贷款不一致的问题。

6、有无贷款期间抵押物被转移、挪用、处置、调换、逃废债务;有无贷款期间抵押物毁损、灭失、价值降低、变现能力减弱、超过有效期等情况不予反映;有无贷款期间借款人或抵押物所有人产生法律纠纷,贷后检查发现而不采取措施;有无抵押物权凭证未落实专人保管,造成权利凭证丢失、损毁、抵押物保险过期。

7、有无内外勾结,以明显高于市场价格的抵押物偿还本息;有无在贷款本息未结清,又未提供其他有效抵押方式的情况下,抵押人串通承贷单位、登记部门注销抵押登记手续。

(二)质押贷款

1、贷款手续是否齐全,程序是否合规,有无逆程序审

批发放贷款。

2、有无出质人主体不合法,出质人不是质押物所有权人;有无以法律禁止、所有权有争议的物品质押;有无借款人或第三人以虚假资料,变造、伪造权利证明提供质押;有无内外勾结,伪造、变造权利证明,或用已挂失、冻结的权利证明(存单、国债等)办理质押。

3、有无提供虚假、伪造的质押物价值凭证;有无内外勾结,对虚假的质押权利进行估价,质押物低值高估,超过质押物实际价值;有无放宽质押物质押率,提高质押贷款额度,套取信贷资金。

4、有无审批通过法律禁止或限制的质押物、质押物权利存在瑕疵、质押率高于规定标准的质押贷款;有无内外勾结,合同签订前(出账前)置换质押物,诈骗信贷资金。

5、有无不按规定签署质押合同或使用质押合同文本错误;有无没有办理质押登记,未开具质押证明,质押物没有实现占管,被转移或处置;有无权利质押未取得有权部门批准,以提货单提供质押的,未办理提货单冻结手续;有无以动产质押的质押物未指定具有保管条件的第三方实际占管。

6、有无质押权利未办理登记;有无质押物没有实际转移;有无质押不足值或提供虚假质押物。

7、有无质押期间质押物(动产)被转移、置换、盗窃、挪用、非法处置;有无质押物(权利凭证)保管不善,造成质押权利凭证被更换、损毁、涂改、盗窃;有无质押单证未办理止付手续或止付手续不严密而被支取。

8、有无贷款收回、质押物返还后,未收回出质人持有的质押证明。

二、信贷管理系统操作检查

1、客户信息录入。客户经理是否按照客户的实际情况和业务管理需要,在信贷管理系统中选择相应的客户类型,是否据实、全面地录入相关信息。对建立信贷业务关系的个人客户和企(事)业法人客户的法定代表人,是否拍摄客户照片,存入信贷管理系统。

2、关联人信息录入。输入客户信息时,是否同时建立客户关联人信息。法人客户是否以法定代表人及其配偶、主要股东、关联单位等作为关联人建立关联信息;个人客户是否以家庭主要成员应作为关联人建立关联关系。

3、贷审登记。对贷款申请、调查、审查、审议、审定、审批是否按各流程环节形成的信息,是否由相关岗位操作人员负责录入,并是否录入明确的意见和相关责任人员信息。

4、担保信息录入。在录入贷款申请信息时,是否根据贷款方式录入保证人或抵质押物信息。

5、贷款发放。是否依据贷款审批结果完整录入贷款相关信息后,打印《放款出账通知书》,是否经信用社主任及放款经办责任人签字后,并是否交委派会计审核。

6、贷款出账。委派会计是否对客户经理提交的贷款资料和出账通知书的完整性、合规性进行审核;个人客户还应

审核证件与借款人是否一致。审核无误后,是否已签字交前台柜员办理贷款出账。《放款出账通知书》是否作为核心系统出账凭证的附件。

7、贷后管理。客户经理是否及时录入诉讼、贷后检查、抵贷资产管理等信息,是否打印到期贷款催收单,登记贷款催收单回执。

(一)客户经理是否根据诉讼情况及时录入诉讼明细登记、诉讼贷款明细和执行明细登记,以便随时查询诉讼信息;

(二)客户经理是否根据贷后检查情况,及时录入贷后检查信息、建议和处理结果;

(三)客户经理是否根据审批结果以及相关账务处理情况,及时录入抵债资产基本信息和分类明细信息;

(四)客户经理是否定期打印到期贷款清单、已(将)失去诉讼时效不良贷款清单和贷款催收通知书,并是否及时登记贷款催收回执。

三、信贷规范化检查(查信贷档案)

1、信贷文本使用是否规范、正确;

2、办理各项贷款的手续是否合规、合法;

3、合同文本签订是否规范,内容是否齐全,有无涂改等现象;

4、贷款调查报告撰写的内容要素是否真实、准确,用途是否合法、合规,调查结论是否明确等内容;

5、贷审会是否按规定召开,贷审会记录是否及时登记,是否由贷审会成员签名等内容;

6、贷后检查是否按规定进行,贷后检查材料中是否有贷后检查责任人签名以示负责,贷后检查内容是否真实,是否存在走过场现象等。

四、自报假、冒、借名贷款

借名、假冒名贷款专项整治活动要坚持:扎实推进,注重效果;区别对待,分类处置;讲究方法,能收尽收;严肃查处,惩前毖后的原则。对工作力度大,主动排查出的案件,对有关管理人员的管理责任可按照尽职免责或从轻原则处罚,对直接责任人应按照有关规定严肃处理。2010年12月31日(含)前发放的借名、假冒名贷款,可能形成案件的,建立专项台账,单独处置,不纳入案件信息系统统计,不列入案件考核。2011年1月1日(含)以后发生的借名、假冒名贷款,一律按照有关规定严肃查处。形成案件的,及时移交。整治活动后再发现案件的,对有关责任人员严肃处理。

借名、假冒名贷款表现形式为:

1、假名贷款。即凭证署名的借款人不存在,机构内部工作人员自身或内外勾结,以伪造、编造的虚假借款人身份信息材料,以虚假借款人名义在农村中小金融机构骗取贷款的行为。

2、冒名贷款。即实际借款人冒他人之名借款。凭证署名借款人存在,但并不知情(或予以否认),本人也未在申请书及借款合同上签字确认,机构内部工作人员自身或内外勾结,利用所掌握的他人身份证明材料,骗取农村中小金融机构贷款的行为。

3、借名贷款。借款人存在,合同借款人与资金实际使用人非同一人,但合同借款人知情并认可实际用款人以其名义贷款,清理时,借款人、实际用款人之一无条件、全额承接贷款债务(或两人无条件、分比例、全额承接贷款债务)。具体可分两种情况:

(1)贷款由借款人本人办理,资金为他人(实际用款人)使用。

(2)贷款非借款人本人办理,贷款手续由实际用款人以借款人名义办理,合同借款人本人未在申请书及借款合同上签字,资金为合同借款人认可的他人(实际用款人)使用。

六、贷款新规执行情况检查

排查2010年7月份以后,除农户贷款外,单笔发放超过30万元以上的个人贷款、50万元以上的固定资产贷款或100万元以上的流动资金贷款支取是否采取了受托支付方式;受托支付是否按规定提供了相关证明材料;是否按受托支付权限要求进行了审批。对固定资产贷款和流动资金贷款客户采取自主支付的,是否按月进行了资金使用情况检查。

七、股金反担保贷款检查

贷款科目使用是否正确;是否有保证人及其相关资料等;是否按规定执行利率及贷款期限等;借款合同与保证合同中分别是否有“约定借款人、保证人未经九江县农村信用合作联社同意不得处置本联社股金”的特别约定;是否按规定办理股金质押登记手续;主要表现为:

1、股东是否向九江县农村信用社经办机构出具书面质押申请,并附《质押合同》复印件;

2、经办社是否向联社营业部以书面形式并附股东申请资料办理质押登记;

3、联社营业部对质押登记申请是否进行审核,审核该股金可否质押,是否已办理过质押,其未办理质押的余额是否满足质押标的额度,经审核无误后办理股金质押登记,并是否出具股金质押登记证明;经办社是否根据股东的股金质押登记证明和营业部股金质押登记回复函办理贷款发放手续。

第三篇:农村环保专项资金检查自查报告

农村环保专项资金检查自查报告

县政府办:

根据《北海市环境保护局关于转发环保部

关于开展xx年年中央农村环保专项资金检查和绩效评价的通知的通知》要求,结合我县实际,我局对我县xx年年农村环境连片整治项目实施进展及资金使用情况进行了自查。现将自查情况报告如下。

一、项目概况

xx年年,合浦县列入中央农村环境连片整治工作示范县,合浦县廉州镇马江村、泮塘村、烟楼村、乾江社区和总江社区等5个村委作为整治项目示范点,主要是生活污水处理设施建设项目和生活垃圾处理项目。项目业主为廉州镇人民政府,项目资金列为专项资金,按照项目工程进度严格执行报账制。生活垃圾处理设备已全部到位并承担廉州镇生活垃圾处理工作;污水处理设施项目中的东马屯主管

网建设完成比例100%,下马屯主管网建设完成比例100%,2套设施完成主体工程量100%,正在进行调试。

二、项目投入情况

项目实施方案编制情况

在北海市环保局的指导下,经多方征求意见和讨论,廉州镇人民政府编制了《合浦县廉州镇xx年年农村环境连片整治项目实施方案》,明确了项目实施范围、建设内容、资金投入等内容,并于xx年年6月27日上报市环保局审批,市环保局于xx年年7月31日批复实施。

项目建设内容为:

1、在下马村建设1套生活污水处理设施及配套管网,处理规模40吨日,配套管网6公里;在东马村建设1套生活污水处理设施及配套管网,处理规模20吨日,配套管网2公里。马江村委全村范围配置可移动垃圾箱6个,人力垃圾收集车6辆。

2、廉州镇配置3辆微型钩臂式垃圾转运车;

3、泮塘村委范围内配置可移动垃圾箱20个,人力垃圾收集车18辆;

4、乾江社区范围内购置可移动垃圾箱2个,人力垃圾收集车1辆;

5、烟楼村委范围内购置可移动垃圾箱9个,人力垃圾收集车9辆;

6、总江社区范围内购置可移动垃圾箱2个,人力垃圾收集车1辆。

项目预算资金到位情况

合浦县农村环境连片环境整治示范项目总投资为188万元,各级资金均已按要求全部落实,其中中央财政补助资金127万元于xx年年10月28日到位,自治区财政配套资金36万元于xx年年6月26日到位,县财政配套资金25万元于xx年年9月18日到位。

项目预算资金实际支出情况

xx年年12月23日,项目开工建设,xx年xx暂没有支出资金。xx年年至今,实际支出资金共144万元,其中垃圾处理项目已全部支付供应商,共支出60万元;污水治理设施项目支出84万元。另有21万元目前正在办理申请支付,项目竣工验收合格后支付金额将按要求达到合同额的90%。

三、项目业务管理情况

项目组织机构设置情况

县政府、廉州镇政府均成立了农村环境连片整治示范工作领导小组,负责统筹组织工作开展农村环境连片整治示范工作,分别下设办公室在县环保局和镇建设站,负责农村环境连片整治的日常工作。廉州镇落实专人负责此项工作,确保整治项目稳步有序推进。

制定了环境连片综合整治管理制度

廉州镇马江、泮塘、烟楼、总江及乾江村委根据实际情况,制定了环境连片整治管理制度,建立工作责任制,明确保洁工作制度、资金保障来源和监督管理制度,落实保洁员,细化保洁员工作职责。对于廉州镇派出垃圾清运车对垃圾进行清运,每车每次收费50元,不足费用由镇政府补助;建立了村民参与机制,各村均制定了环境保护村规民约;成立村级环境综合整治领导组对村委进行不定期的巡查、检查,确保按规定要求及时清扫保洁、收集清运。

第四篇:关于2017年专项资金未完成的检查

检 查

xxx煤矿 xx(2018年2月5日)

尊敬的公司领导:

2017年专项资金计划机电运输专业共上报计划54项,完成49项,部分项目未能完成,组织机电科及辅助区队相关部门认真进行了分析,查明了未完成的原因,并对相关责任人严格考核追责。经查未完成主要有采煤机截割电机、带式输送机用断带抓捕器等5项,作为协助机电矿长工作的管理人员,我管理不到位,未能很好的计划、督促相关专业人员及时完成任务,未能给机电运输专业添彩,对此负有不可推卸的责任,在此,作出深刻检查。对于存在的问题,深入分析原因,主要有以下几个方面:

一对专项资金计划和一事一议工作重视程度不高,没有及时调度资金计划完成情况,导致资金计划长时间未完成,也未及时分析追责;认识上还存在偏差,认为我专业已按要求计划上报供应部门,因种种原因未到矿是供应部门的问题,其实设备材料不到矿影响的是本专业的进度计划、损害的机电运输专业。同时,缺乏和公司领导及集团公司专业部室沟通,未及时将相关问题反馈。

二是供应部门工作不主动,对矿上报的资金计划没有盯上靠 上解决,工作主动性差,工作作风拖拉,不积极协调上级有关部门,导致计划未能完成,如采煤机截割电机供应站5月份提报计划到供应处,由供应处提交山能物资处,但山能物资处未订货,矿供应部门没有盯靠解决。

三是机电专业分管人员对专项资金计划和一事一议工作不重视,责任心差,对年初批复的未完成资金项目没有盯上催促相关单位办理手续、等靠思想严重,工作积极性低。

针对以上问题,立即组织专业科室、相关人员召开问题分析整改落实会,对资金计划未完成原因认真进行剖析,并制定切实可行的整改措施,明确责任人,确保杜绝类似问题再次发生。

1、机电专业安排一名机电科副科长负责一事一议及专项资金的工作,对工作盯上靠上、加大管控力度,及时反馈工作的进展情况、遇到的实际问题,保证计划按照时间节点完成。

2、认真执行定期复命制度,责成专项资金计划负责人每周对所提报的资金计划和一事一议进展情况进行调度询问进展,对连续一月无进展的项目落实考核,同时在资金计划专题会上通报批评。

3、根据专项资金计划和一事一议情况,每月组织相关单位和人员召开专题会议,根据矿井生产实际情况,排定资金计划实施计划,保证资金计划时效性和一事一议计划准确性。

4、每月资金计划下达后,及时组织召开会议,将所有资金计划明确到人,并定出完成时间节点和考核标准。

我深刻意识到了自己在专项资金计划上还存在不足,在此向领导表示深深的歉意,同时,也作出郑重承诺:请各位领导放心,今后,强化专项资金管理,补齐专项资金管理短板,保证资金计划按时保质完成。

第五篇:检查内容及办法

省综合督导评估检查的内容及办法

办学条件组抽查学校的办法:

1、关于体育卫生整改抽查学校:从去年专项督导的第一个县检查的学校中抽查2所学校,1所初中、所小学。再到今年中签的第一个县的第一个镇抽查1所初中或小学,到第二个镇抽查1所初中或小学;从去年专项督导的第二个县检查的学校中抽查2所学校,1所初中、1所小学。再到今年中签的第二个县的第一个镇抽查1所初中或小学,到第二个镇抽查1所初中或小学。共8所学校。

2、办学条件组检查的其他内容和学校数量按实施方案要求仍不变。

检查的内容:

一、A1—B2体育卫生工作整改部分:检查体育场地、体育器材、卫生保健器材、采光照明与厕所。

去年省专项督导对我市中小学体育卫生工作硬件建设方面提出的问题:农村中小学体育场地及体育卫生设施设备不足。抽查的12所学校中体育场地完全达标的只有2所,体育器材完全按标准配齐的只有1所,卫生室(保健室)及器材配备达标的学校数仅3所;教室采光照明达标仅3所。(今年督导体育卫生整改共占40分,体育场地、体育器材、卫生器材、照明是重点,各占10分。对去年省专项督导反 馈意见中涉及的其他方面问题也要注意)。

二、A5—B13仪器图书配备。

(一)仪器配备:到学校后,先对照配备目录中分组实验仪器表(必配器材),查阅仪器帐薄,再实地查看,物理和小学科学每学科抽查10种仪器,化学、生物每学科抽查5种仪器(包括各类仪器,重点抽查学科专用和新增仪器种类),并进行账物核对。1.按每年级6个平行班及以下配备一套仪器,6个以上平行班配备2套仪器。2.抽查分组实验仪器必须品种齐全,数量初中达到每种25件以上,小学每种12件以上,方可达标。若初中不超过3种、小学不超过2种仪器数量不足,但缺少数量不超过应配备数量的20%,认可达标。3.账物不符按不达标处理。(大家一定注意做到账务相符)

(二)图书配备以查账为主:1.调阅学校计算机图书管理系统(或流水账记账)中图书总量登记,核对学生数(与省教育事业统计比对),计算生均图书数量。2.对未实行计算机管理,且无流水账的学校,有分类账的按分类账逐项合计。3.新进图书尚未入账的,以进书相关单据、发票、进账单、划拨单为主。4.查看藏书情况,一是藏书量,管理是否正规;若藏书量接近于藏书标准,按图书账抽查10种,若抽查的图书不存在,按不达标处理。二是查看藏书质量,若发现教材、教辅用书、其他不适宜图书,纳入藏书总量的,应与剔除。

5、图书更新率:(1)更新只统计2010年的新进 图书。(2)2011年新进图书不计入更新率,但可以计入图书配备。(3)更新率以查阅新书为主,账书均查。

三、A5—B14计算机配备。

(一)学生用机:1.到校后,按标准对照学校班级数,核查微机室数量是否符合要求。微机室设臵标准:初中:23个班以下设1个,24—35个班设2个,36—47个班设3个,在36个班基础上每增加12个班增设1个微机室;小学:29个班以下设1个,30—47个班设2个,48个班以上设3个。2.对照自评表最大班额,抽查班级班额,至少抽查3个班。3.核查计算机数量,是否符合按最大班额人手一机 4.必须同时达到以下要求,方可认可达标:一是微机室数量符合要求。二是微机室达到人手一机,若有2个以上微机室,至少一个达到最大班额人手一机,其他达到平均班额人手一机。

(二)教师用机:

1、查看学校固定资产账,对照省教育事业统计专任教师数人手一机,差一台也不认可。

2、若不是学校购买的计算机,要进一步核实:一是学校或教育局补贴部分资金、由教师购买的,则查补贴资金手续是否齐全,人数是否相符,和教师交谈,到教师办公室查看,查看网线等;二是若由教师自己出资购买,不予认可。

四、A5—B15学校安全:1.看学校安全10项制度是否完善,是否下载等。2.保卫机构、人员、器械均达标,方认可达标。3.保卫机构、人员确认,查阅文件、资料,询问有关 人员。

4、设施器械:一是应急照明、二是消防设施、三是防卫器械、四是监控报警系统。

1.紧急照明设施:教学楼、宿舍楼、实验办公楼等校舍的各楼层及楼梯间等疏散通道、安全出口均应设臵应急照明灯和安全标示。2.消防设施:超过5层的教学楼、宿舍楼、实验办公楼等楼层应配备室内消防栓;不足5层的宿舍楼应配备楼层灭火器;实验室、仪器药品、图书、微机室等专用教室内应配备灭火器。

3、安保人员因配备橡胶棒、木棍等,还可配备钢叉、电警棍等。

4、学校幼儿园应配备监控报警系统,监视器应安装在安保人员值班室内,并有专人值班。5.关于建立安保机构问题:建议学校幼儿园建立类似于学校政教处、总务处类似的机构,要有人员负责此项工作,也可以挂靠政教处、总务处或在门卫设立安保处(保卫科等),学校安全工作领导小组也要有,可以相互交叉任职。

五、A5—B16乡镇中心幼儿园建设:主要查看六项指标要求。

综合一组检查的主要内容及要点:

一、A1—B1贯彻《纲要》: 召开会议:1.必须有会议通知,会议上下发文件、市委书记或市长讲话,会议内容必须与纲要有关,否则,不予认可。仅教育部门召开的教育工作会议,不予认可。2.制定教育规划纲要,以市委市政府或两办出台纲要,单独教育部门制定的纲要不认可。3.查阅出台 配套文件、实施细则或实施意见,以市委市政府或两办或部门联合出台文件且针对省8项推进计划而配套,无论是1个或8个配套文件等,只要对应省8项即可。

二、A2—B3教师配备:1.到县编办查看相关档案资料,查看党委政府或编办关于幼儿园、中职学校教师编制数量批复资料。2.到编办查2008—2010年下达补充教师编制数量文件或编卡为准。3.到县教育局查阅2008—2010年教师招考档案,调入人员材料;教师退休审批表以及调出、辞职、死亡等材料。4.每县抽查一所农村初中查看代课教师。组织访谈等。

三、A2—B4师资均衡:1.查看县政府或教育局教师支援政策规定以及工作计划和方案,必须是正式文件。2.查看教师支援的方式:城乡教师交流,送课下乡等。看计划、措施、实施方案、总结等。

四、A2—B5教师培训:1.查看培训校长、教师的规划(5年或3年均可)和2010年培训计划、总结等,查看培训档案。2.查看学校教师任课表,查看全部教师资格证书。查看校长、副校长公布文件,查验校长任职和提高培训证书;以及培训材料、培训通知、缴费发票、通讯录等。

综合二组检查的主要内容及要点

A3—B12关于义务教育巩固率的查验办法:

1.各县教育局电子学籍和纸质学籍大本子要一致,同时 学校也要一致;2.学校要与教育局一致,检查时教育局的学籍档案要带到被检查学校,与学校对应;3.到学校后,查看学校学籍档案和学生花名册等,然后到班级清点人数;4.请假学生要具体落实,有可能到学生家里进一步落实,如果到家里落实有问题,那就否决一切请假学生。

经费组检查的主要内容

A6—16、17、18、19、20关于教育投入检查办法:

1、查看财政、教育帐,核实教师培训经费去向,且必须为预算内安排,每10万元计2分,最多计10分。

2、教师待遇。一是查09年、10年全市工资汇总表,一处市直学校、一个乡镇中小学各一处月工资表。二是看统一工资、津贴标准有关文件,08年前统一的可不看(其实通过查看工资表就看出是否统一)。三是看统一社会保障政策,主要看养老保险、医疗保险、住房公积金文件。

3、预算内教育经费占财政总支出比例。主要查财政09、10年决算报表,教育09、10年教育经费报表,哪个数小按那个计算。我市的教育经费决算数比财政的大(主要是住房公积金,财政不含,教育含)

4、中小学公用经费。查财政账,查看义务教育经费中央、省市及县级配套资金安排及拨付情况,尤其是年末提高100元标准后,追加资金是否拨付。查看义务教育经费预算表或实际拨付情况表。查看教育部门帐,核实义务教育经费 收拨情况。到核算中心抽查学校义务教育经费收支情况。查看教育事业统计、教育经费统计学生平均人数。

5、两项附加。由国税、地税提供分企业类型纳税统计报表(要1—12月份的、1—11月份的)送财政局,查财政局决算统计报表及两项附加收支帐。查看教育部门帐,核实两项附加收拨情况。看学校帐进行核实。

6、学生资助。查财政局资助资金拨付情况帐。查看教育部门帐,核实资助资金收拨情况。查学校帐验证资金收付情况。看学生资助档案核实人数、拨付资金额、是否发到学生手中(主要看学生是否签字、银行代发卡号及盖章)。教育投入整改和查两项附加一样。

目前为止,只了解到以上信息。请大家务必注意保密,对学校部署不要打印,实检时不要谈论或涉及此内容。一定把好事办好!

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    碓臼沟煤矿向自治区、市、旗领导及安监局、煤管局领导的汇报 各位领导: 请允许我代表碓臼沟煤矿向各位领导,汇报我矿的基本 情况。 一、 概况 碓臼沟煤矿隶属于内蒙准格尔旗龙......

    安全检查内容

    安全检查内容 一、单位的安全生产责任制,是否层层落实。 二、安全生产的规章制度,安全生产的操作规程。 三、安全工作检查的记录台帐。 四、本单位安全事故的急救议案,事故处理......

    安全检查内容

    文明施工检查 序号检查内容检查要求结果1 现场围档 (1)主干道围挡高2.5m,非主干道(一般路段) 围挡高1.8m; (2)围挡材料选用坚固、稳定、美观; (3)围挡必须连续设置。 2 封闭管理 (1)......

    督导检查内容(精选)

    关 于 督 导 检 查 内 容(提纲) 一、项目部: 1)环境大体情况。 2)着装、仪容仪表、工牌佩戴。 3)规章制度上墙是否齐全。 4)工作计划(年、季、月、周)执行情况(哪些已完成;那些正在进行......

    孕期检查内容[精选合集]

    孕检内容 当获悉自己已经怀上宝宝了的时候,您一定是激动万分吧,一定感觉到自己是世 界上最幸福的人了吧,不过激动兴奋之余,我们一定要记得按时做孕期检查哦,孕 期检查是一项非常......