第一篇:日常报销管理规定20140113
日常支出报销管理规定
1.日常支出报销包括:北京及各驻外办事处的办公用品及低值易耗品的支出与报销,不包括差旅支出报销。关于差旅费支出报销需另见“差旅费报销规定”。
2.北京及各驻外办事处所有支出必须进行前置审批,即经总裁批准后方可支出。
3.所有报销票据,需事先到财务部在每张票据背后盖章,并由经手人(购买人)、验证人(财务出纳/财务审计、物管)签字,否则财务不予报销。
4.北京及各驻外办事处办公用品及固定资产在购买前需填写“物资购买申请单”并逐级审批,报销时一并出具。
5.所有钱款支出报销,先由部门及中心负责人预审,再交由财务部复审,然后由财务部提交财管中心负责人审核,最后由财务部持票据提交至总裁审批。
6.财务部每周进行一次报销,周三为报销单据提交日,经逐级审核通过后,下周四进行统一发放。报销一般情况下不会拖延。如遇总裁出差等情况不能签批时,财务部在确认审核无误的前提下,可电话请示,先行支付报销费用,待总裁回公司后补签。有延误时间过长而未予报销时,员工可直接向总裁举报。
7.餐费报销,需在票据背后注明用餐事项、就餐人姓名,同时必须附上菜单明细(如无打印菜单、可以手写),否则财务不予报销。
8.未经事先申请的临时性垫付费用,需在费用支出前向所属部门、中心负责人,以及总裁进行申请说明,经同意后方可支出。并于支出后补填“物资购买申请单”,经总裁审批通过后,依照本规定第三条、第六条进行报销。申请时总裁只对支出项目进行审批,不对具体款项、数额等进行审批。
第二篇:财务报销日常管理规定17
财务报销日常管理规定
为加强财务管理,规范经费报销程序,结合公司实际情况,特制定本规定:
一、对原始单据的要求:
1、报销各种费用单据必须提供真实、合法的原始凭证,票面具有税务专用章和开票单位公章或财务专用章。
2、报销凭据的内容必须具备:凭证名称,填制凭据日期,填制人姓名,经办人的签名或盖章,除定额发票之外,其他发票必须按规定填写,做到字迹清晰,书写规范,金额不得涂改,大小写金额相符,车票不得连号。
3、不真实,不合法的报销凭据有权拒绝办理,对记载不准确,不完整,手续不齐全的报销凭据有权退回。
4、据),并加盖出票单位的财务发票章或发票专用章,经部门负责人及总经理审批后方可作为报销依据,遗失长途出差车票需说明遗失原因及票据内容、金额、经总经理审批后,持相关证明(如住宿收据)经财务负责人同意后报销。
5、容不符的,应予以退回或重新不正。
二、三、向财务申请费用报销单和费用粘贴单,写清需报销的内容及费用,由上级领导签字验证,后交由总经理批准,总经理批准后由会计审核,审核后出纳对原始票据进行检验审核,审核合格后给予报销。
四、1、所付原始单据张数,车票平票据实报销,出租车票一律不报,如有紧急或特殊事项,可先申请,同意后方可报销。
2、的,每人每天补助
3、导出差住宿补助每人每天必须到出票单位复印原始发票 字迹模糊不清的,:写明部门、出差人员、10元,其他出差人员餐费补助每人每天80元,公司领导出差住宿凭票经总经理财务人员对(或收事由、天数、25元。40元,中层领报销凭据必须按规定履行完成的审批手续,若原始单据遗失,凡凭证内容不全,与经济业务本身内报销时间定位每周二、周四为报销日。报销程序 差旅费具体规定:填写差旅费报销单,餐费补助:西安周边地区当日可往返但必须在外就餐住宿补助:一般人员住宿补助每人每天
批准报销。
五、通讯费报销规定:
1、通讯费在规定数额以内凭票报销,报销票据以上月实际发生的话费单据为准,报销金额:总经理据实报销,副总每月300元,管理部、财务部、技术部人员每月500元,销售部经理每月200元,在外地服务超过10天的每月报150元。
五、招待费报销规定:
1、市场部招待费按市场部相关规定执行,回款到账后方可安规
没有回款一律不予报销,六、员工借款规定:
1、公司能暗示发放工资原则上不允许借款,因公出差经费,可
借款程序:当事人填写借据——部门主管审核—
本制度由财务部制定并负责解释,本制度从即日起执行。
当借款金额大于个人2011年4月21日 定比例报销,公司其他人员招待客人需总经理同意该餐费方可报销。经批准到财务预支,—财务审核——总经理审核——出纳支付——,工资时,应有担保人担保方可借支。陕西盛世华彩文化传媒有限公司
第三篇:公司日常费用报销规定
公司日常差旅费用报销制度
为加强公司财务管理,规范费用报销程序,合理控制费用支出,根据国家有关法律、法规,结合本公司业务经营活动的实际情况,现制订公司差旅、日常费用报销制度。
一、请款报销程序与规定
1、请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写借款单。无锡分公司人员借款单须经分公司经理审批。武汉总部及其他分公司人员借款单须经公司总经理审批。
2、请款人员执审批后的借款单到财务部门,由财务人员支付款项,并留存借款单。
3、在任务完成之后要求及时报销。武汉总部、无锡分公司人员办事或出差完毕,应于7天内办理报销;其他分公司人员最长不得超过30天办理报销。
4、报销单分为费用报销单和差旅费报销单,业务公关、电话通信、房租水电、办公用品等支出应填写费用报销单;出差的长途交通费、住宿费、市内交通费、伙食补贴等应填写差旅费报销单。
5、报销人员应认真、客观填写报销单,不得虚报多报,原始单据及发票应符合要求并不得涂改。若发现虚报多报,将严肃处理。
6、除无锡分公司外,报销单据,必须先经部门或分公司经理初审签字后,才可交财务人员复核。
7、财务人员必须按照公司规定,对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以确认,复核无异议后签字认可。
8、财务人员还应严格执行“前账不清,后账不结”的原则,督促当事人办理前期未办的报销事项。
9、武汉总部、除无锡分公司外的其他分公司,经财务人员复核签字后的报销单,须送总经理审批。
10、财务人员根据总经理审批结果,并查对借款单(有请款的),完[键入文字]
[键入文字]
[键入文字]
成报销结算,与此同时双方当面对借款单进行销毁。
11、无锡分公司业务人员的报销单,先经兼职财务人员复核确认签字,再送分公司经理审批(分公司经理的报销单则可由销售副总审批),然后由兼职财务人员完成报销手续。
二、长途差旅费报销标准与规定
1、出差人员必须填写出差申请单,写明事由、地点、路线、天数等。武汉总部人员出差申请单有总经理批准,各分公司的则由分公司经理批准。
2、公司领导及具备高级技术职称的人员,工作需要时,出差可以乘坐火车软席、及飞机。其他出差人员,一般不得乘坐飞机、火车软卧、动车及高速列车一等座;特殊情况需乘飞机时,须预先得到公司领导批准。出差人员未经批准超过标准乘车,只能按规定标准(如相当于火车硬卧的飞机票价、动车及高列二等座席票价)报销。
3、公司规定:出差路途的白天时段为8:00~20:00,夜间时段为20:00~8:00。白天时段8小时以上路途可乘坐火车硬卧,8小时以内应乘坐火车硬座;夜间时段,路途超过6小时,可乘坐火车硬卧。
4、出差北京、上海、广州、深圳等城市,每人每天住宿标准上限为200元,其他城市、地区上限为150元;公司领导及具备高级技术职称的人员,工作需要时,住宿标准上限可适当提高。
5、业务人员出差为同性的,一般要求两人同住一个标准间;公司领导及具备高级技术职称的人员,工作需要时,可住单间。
6、公司员工出差,到公司办事处或分公司所在地,一般要求住办事处或分公司,床位不足时方可另外安排。
7、公司员工出差期间,无论是在途还是工作,伙食补贴为每天40元。一天之内的伙食补贴(在途或工作)不能重复计算
8、公司员工出差,乘坐中午13;00后的车从武汉出发且车程不到3个小时的,或于中午12;00前到达武汉终点站的,均按半天计算伙食补贴。
9、出差到外地开会,会议期间的住宿、伙食费等按会议通知要求办理。
[键入文字] [键入文字] [键入文字]
10、出差期间,员工利用空余时间自行游览,其相关交通费、门票个人承担,不予报销。
11、出差期间,除请客户用餐开支按规定报销外,员工自行用餐,因有伙食补贴,不得另外再报销用餐费。
三、短途出差与市内交通
1、公司(含分公司)员工短途(当天来回)出差,无须填写出差申请单,但必须事先报告部门或分公司经理,以便协调工作。
2、公司(含分公司)员工到所在地的市内办事、以及出差去车站(机场)或回程离站(机场)等市内交通,一般应乘坐公交车、大巴,并凭车票报销。
3、武汉总部员工到市内办事,如果中午不能赶回公司就餐,可报销10元的误餐补贴;到青山区内办事,中午应尽量争取赶回公司就餐。
4、武汉总部员工上、下班交通费补贴统一为每月100元,由员工个人办理一卡通,并凭充值发票报销。
5、公司(含分公司)员工短途出差,一般不得乘坐出租车,如因特殊情况需乘坐出租车,须申明情况并得到所属部门或分公司经理同意。
四、通信费标准及规定
1、公司员工手机话费根据岗位工作需要,设定不同的月度话费标准:公司业务部业务员60元/月、部门经理9 0元/月,财务部会计出纳50元/月、部门主管80元/月,分公司业务员140元/月(试用期90元)、分公司经理180元/月,公司销售副总经理220元/月、其他公司高管人员180元/月。
2、公司业务部、财务部人员长途出差,根据实际情况可适当提高话费报销额度,但一般不得超过140元/月。
3、手机话费标准为月度话费上限金额,在标准范围内,员工凭电信部门开出的月度结算发票(不得用预缴费或充值发票),按实际使用的金额报销。超出标准部分,无充分理由不得报销。
[键入文字] [键入文字] [键入文字]
4、员工在办公地点联系业务,尽量使用固定电话,减少通信成本。无论手机或座机,应避免过长时间通话或非工作联系。
5、享受公司通信费的手机必须常开,从早上7:30至晚上10:30保证通话畅通。
五、日常办公费用
1、日常办公费用是指办公用品、通信、办公室及住房租赁、汽油费、业务招待费等日常发生的报销费用。
2、办公用品、文具的购买、保管、发放由专人负责。其采购单,总部由总经理审批,各分公司由经理审批,并凭发票报销。
3、办公用具(电脑、打印机、复印机、传真机等)的维修,部件、耗材的更换开支,原则上要求凭发票报销;索要发票确有困难的,必须取得收款人收条,才能报销。
4、总部及分公司的办公室及住房租赁,须签订租赁合同,确认合同对方的所有权资质,防止纠纷发生。
5、租赁合同须在财务存档备案,并经合同办理人员申报,由财务依照合同按期支付款项。
6、办公及生活用水电气,按实耗票据定期到财务报销。
7、公司工作用小型汽车,每辆车必须确定管理责任人,负责该小车的维护保养、保险规费的交办、年审、油费管理等工作。
8、公司小汽车加油,统一实行充值卡操作。一车一卡,由该车所在部门、分公司办理,随车携带,原则上不再采用现金加油。
9、加油充值卡充值时,应索取发票并凭该发票报销。
10、分公司小型业务招待由分公司经理根据业务实际情况进行控制。一次300元以下,由分公司经理决定;一次300~800元,须报公司领导批准。公司总部业务招待活动直接由公司领导决定。
11、业务招待费凭餐饮、副食等相应发票报销,写明时间、地点、人数、事由,并要有事先批准的分公司经理、公司领导签字确认。
[键入文字] [键入文字] [键入文字]
六、备用金
1、公司员工由于出差、接待、采购办公用品等开支需要,可填写借款单,申请临时备用金,用于短期内即可完成的支出、报销事项。
2、武汉总部、无锡分公司因具备财务职能,其人员一般只能借支临时备用金,其额度根据事由合理估算确定。
3、青岛分公司、广州分公司、北京办事处等,因财务管理归属武汉总部,借支、报销不便,其业务人员可填写借款单,申请预借备用金供工作之用。
4、业务人员备用金额度标准为2500元。其只能用于工作日常开支,不得用于与工作无关的事项,费用发生后也应尽快报销,以便周转。
5、青岛分公司、广州分公司、北京办事处经理的备用金额度标准为6000元。除用于本人的业务工作周转外,还要用于分公司或办事处的公共开销(含加油充值)、公关招待等项目。
6、年终,备用金应结清,归还财务部门,然后续借新一的备用金。
七、分公司相关规定
1、分公司经理是各分公司非经营性费用开支的第一管理责任人,应承担日常费用的合理控制和按章把关的第一线领导职责。
2、分公司经理应对所属员工的报销单认真审核,签字确认。对不符合规定的开支及票据予以剔除,严格财务纪律。无锡分公司经理的报销单由公司销售副总审核签字。
3、分公司的公共费用开支,由分公司经理统一报销,并分类填写报销单。
4、分公司业务人员由于长途出差频繁,为了账目清晰,便于核对,要求一趟一报。
5、公司派出驻外分公司员工,已结婚且家在武汉的每两个月可回武汉总部一次(一年共6次);未结婚成家的每季度可回武汉总部一次(一年[键入文字] [键入文字] [键入文字]
共4次)。报销来回长途路费。
6、驻外员工回汉时间由分公司经理和员工协商,有计划地统一均衡安排,不得影响正常工作开展。员工回汉前,经理应提前通知总部。
7、驻外员工回汉,经理应委托其办理分公司需要在总部汇报或处理的有关事项(如报销等);回汉员工还应主动向公司领导汇报本人工作。
8、回汉员工本人以及同事委托带回的报销单,以及邮寄回汉的报销单,都应在回汉前各自填写好,并由分公司经理审核签字完毕后,方允许办理报销。
9、驻外员工回汉时间期限,平时为7天,遇上法定节假日顺加5天(均包含在途、周末时间)。其中,保证2天(或以上)到公司上班,办理工作相关事宜。
10、驻外员工回汉期间(包含节假日)不计发驻外伙食补贴,来回在途的伙食补贴按上述
二、7及
二、8条规定执行。
11、驻外员工回汉,应在规定期间内按时返回岗位,未经同意而延迟返岗报到,由所在分公司作事假或旷工处理。
八、其他说明
1、本制度各项条款由公司负责解释。
2、本制度在执行过程中,将收集各方意见和建议,并于下一修订时进一步补充完善。
3、本制度自8月1日起执行。
[键入文字] [键入文字] [键入文字]
第四篇:分公司日常费用报销规定
行政管理制度集 ______________________________________________________________________________(2017.11)
日常费用报销规定
一、日常报销内容种类 日常费用主要包括差旅费、一般市内交通费、探亲交通费、电话费、网络费、车辆使用费、低值易耗品及备品备件、餐费或餐饮服务、食品、生活用品或日用品、培训费、资料费、打印费、印刷装订费、设备维修费、水费、电费、图书报纸杂志、绿化费、会务费、住宿费、广告宣传费、有形动产租赁费、固定资产等。
二、日常费用报销的一般规定(一)报销人必须取得合法完整的票据,且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质分别填写单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)行政后勤物资由综合办公室统一采购。
三、各项报销注意事项: 1.发票自开具日期6个月内必须交于财务处,过期不收; 2.通过网银报销给个人必须在“收款单位”栏写明收款人与银行信息。3.地税发票不可用(地方税务局监制),必须为国家税务局监制的发票。
(一)需附加商家出具的清单或明细的有:a.)生活用品、日用品、办公用品、水电费、统一订购的图书报纸杂志;b.)报销金额1000元以上:办公设备维修费、材料费、消防器材、电器。连续或者多次出现的同一家开票单位(如:食品、日用品开票单位)须注明报销原由、用途、单品金额、数量等明细。:
(二)需附加相关通知文件的有会务费、培训费、广告宣传费、会务用餐。会务费必须附会议通知及参会人员签到表,涉及会务用餐的,餐费标准参照八项规定中的标准。
(三)需附加合同类文件的有:房屋及附属设施租赁、房屋及附属设施维修、车辆租赁。
(四)发票以及付款单中出现以下任何词不予以报销:香烟、酒水、业主、监理、外协、副食品、水果(除食堂用途外)、鲜花、百货(除有清单外)、风 1
行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 景名胜区、健身娱乐场所(KTV)、旅游公司、俱乐部、会所、沐浴公司等。
(五)外地发票:a.浙江省内城市和上海市发票均可报销。b.较远城市发票一般不可报销(出差除外),如:新疆、北京等。c.较远地区发票若报销,说明详细理由或者清单。
(六)一般发票种类:餐饮、食品、生活用品或日用品、差旅费(不包括住宿)等事项不可抵扣,必须为增值税普通发票,不得开增值税专用发票。
(七)交通费报销规定:a.分公司所有员工高铁动车火车一律只能报销二等座与硬卧(报销凭证中不得出现一等座火车票);b.乘坐飞机标准为经济舱,飞机票为公司携程网统一预定,自行预定需总公司总经办签字;c.公务引起的交通费,在本规定范围内都可以报销;除部分员工享有车贴外,公司不承担员工上下班的交通费用。
(八)史泰博采购:办公家具、日常用品等由综合办公室在史泰博网站采购,否则需总公司总经办签字;日常采购报销需附上采购申请单,并有收货人签字。
(九)携程订房:住宿一律由综合办公室专人根据公司标准在携程上预订,非携程订房需总公司总经办签字。
(十)探亲交通费:探亲交通费报销见相关制度,探亲请假需提早申请,审批后方可探亲休假;探亲交通费报销需附上探亲申请单。
(十一)招待费:招待费用报销需在报销单后附上费用明细,包含以下内容:费用发生时间、地点、人物、用途等。且单次事件不得分开报销(特殊情况除外)。(十二)采购费:采购需严格依照《后勤类物资采购管理办法》执行。采购费用报销需附上采购申请单、收货人签收单。
四、费用标准 2
行政管理制度集 ______________________________________________________________________________
(一)出差费用报销:
1、出差之前需填写出差申请单,审批后方可出差;
2、出差住宿一律由综合办公室专人预订,未经办公室负责人同意不可自行住宿付费事后报销;非携程订房,需在发票上写明几人几间几晚;
3、出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道旅游地或回家,绕道部分的车船费由个人承担;出差交通费在事后携有效票据报销,如有大额出租车票据(超过50元),需写书面报告;
4、出差餐费为50元/餐,不可超额,事后携有效票据报销;绕道旅游地或回家产生的餐费不得报销。
5、出差费用报销需附上审批通过的出差申请单。
(二)外派员工费用报销:
1、外派员工指常驻异地工作超过1个月的员工,可以报销餐费、交通费;
2、外派员工餐费报销额度为1100元/月;
3、外派员工交通费报销额度为300元/月,特殊情况需写书面报告至总经理审批;
4、如果外派工作地与家庭地址在同一县市(如同在台州城区、同在天台县等),公司不提供住宿。
(三)日常因公外出费用报销:未乘坐公车公出,报销公交车、出租车费用时,需填写《交通费登记表》贴在票据最后,据实按月报销。
(四)通讯费:(1)上海在册员工每月报销标准:分公司、项目公司、项目部正职400元,副职300元,部门正副经理200元,管理员、办事员150元;(2)属地化员工每月报销标准:项目公司、项目部正职350元,副职250元,部门正副经理150元,管理员、办事员100元; 通讯费每季度报销一次,每人各自将发票交到所在单位综合办公室,由综合办公室填好报销单据审批后统一交至财务报销。
(五)招待餐费:单次招待餐费不得超过2000元。
(六)探亲交通费:根据探亲交通费报销制度报销。如因工作需要,不能按 规定次数探亲的,未使用部分按照核定的费用(往返火车动车二等座车票或高速
巴士的票价)予以补贴。该补贴每年
12月底统一结算。入职满1年的员工,直 3
行政管理制度集 ______________________________________________________________________________
系家属可安排1次驻地探亲,根据员工探亲交通费报销制度报销来回路费、不超 过7天的住宿费(350元/天以内)、伙食费(60元/天以内)。家属探亲费用据 实报销。
五、费用报销的一般流程
报销人整理报销单据并填写《银行付款通知单》、《费用报销流转单》
报销人→办公室合规审核员审核登记→财务部门审核→部门负责人签字→分管负责人复核→主要负责人审批→出纳处报销(报销人拿到出纳处报销)
六、其它
日常费用由综合办公室统一进行管理,每月初做好汇总报表,递交总经理。
本办法由分公司综合办公室拟订和解释,经分公司总经理办公会
讨论通过后,于2017年月日开始执行。4 行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 交通费登记表(年 月)
姓名
部门 职位 日期 日期 日期 日期 日期 日期 起点 起点 起点 起点 起点 起点
终点 终点 终点 终点 终点 终点
金额 金额 金额 金额 金额 金额
日期 日期 日期 日期 日期 日期
起点 起点 起点 起点 起点 起点
终点 终点 终点 终点 终点 终点
金额 金额 金额 金额 金额 金额
合计: 费用报销流转单 报销单日期: 登记日期: 台账编号: 单位 内容或发生月份 发票内容 金额 备注 用途 公交车 出租车 明交通费 细 过路费 停车费 报销经办人 办公室登记人 5
行政管理制度集 ______________________________________________________________________________
费用报销流转单 报销单日期: 登记日期: 台账编号: 单位 内容或发票日期 发票内容 金额 备注 用途 明餐费 细 报销经办人 办公室登记人(在备注栏据实填写招待用餐的人员、地点)费用报销流转单 报销单日期:
登记日期: 台账编号: 单位 内容或发票日期 发票内容 金额 采购申请单号 收货人 用途 明采购 细 报销经办人 办公室登记人 6
行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 日常费用报销登记台账
台账编号 登记报销单报销人 内容或用交通费 差旅费 餐费 探亲交采购 公车油公车过修车费 房租费 水电费 住宿费 其它 日期 日期 途
通费 费 路费
R1711001 附费用报销流转单 1
行政管理制度集 ______________________________________________________________________________ 员工费用报销登记台账
工号 姓名 职级 入职日通讯费 探亲地 核定路可报销1季度2季度3季度4季度探亲探亲 探亲探亲 ④ 期 标准 费 次数2 通讯费
通
讯
费
通
讯
费
通
讯
费
第五篇:公司日常费用报销规定
公司日常费用报销规定
公司日常费用报销规定
第一章总则
第一条为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。
第二章请款报销程序
第二条请款报销的审批权限
(一)公司
购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;
(二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后,才能汇总交公司总经理审批。
第三条请款审批手续
(一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任初审签字;
(二)请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;
(三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;
(四)请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
第四条报销管理程序
(一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;
(二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经部门主任审核签字,总经理批准后到财务部报账;
(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;
(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭);
(五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。
第三章差旅费报销程序
第五条关于差旅费报销标准的规定
(一)坐车船的规定:原则上公司领导及具备高级技术职称的人员,可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机,其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱,超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者,必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准;
(二)出差人员的住宿规定:公司领导及具备享受乘坐软席车的人员,住宿
费标准为三星级(含三星级)以下饭店的标准客房,一般人员不应超过200元/日;与高一级领导一同出差,可按高一级领导同星级标准执行;参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销;
(三)出差住勤补助:工作人员出差外地的伙食补助,不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为15元,特区补助标准为20元(按实际天数计算),参加会议人员凭会议证明报销;
(四)夜间乘火车补助规定:出差期间在夜晚(从晚八时至次日晨七时之
间,在车上过夜6小时以上)未坐卧铺的,发给夜间乘车补助费,其标准为:按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60发给乘车补助,乘坐特快列车的,按特快硬座票的50发给乘车补助;乘卧铺者,不予补助;
(五)白天和夜间的划分:早六点至晚八点为白天时间,其余时间为夜间
时间。白天行车超过6小时者,按一天计算补助;不足6小时满4小时者,按半天计算补助;不足4小时者,当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者,不准购买卧铺,连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过6小时的,每人每夜按伙食补助标准,另行发给补助费;
(六)关于私事绕道的报销规定:趁出差或调动工作之便,事先经公司领
导批准就近回家省亲、办事,所发生的车船票,一律按直线距离报销,多开支的部分由个人自理,不发放绕道和在家期间的一切补助费;
(七)出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销;
(八)其他费用报销标准按照有关规定审核报销。
第四章交通费、通讯费报销程序
第六条交通费、通讯费报销管理的规定
(一)报销标准
1.交通费报销标准
(1)部门主任、副主任每月不得超过300元;
(2)广告部征集人员每月不得超过600元;
(3)其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过200元;
(4)特殊情况由总经理核定报销金额。
2.通讯费报销标准
(1)员工通讯费每人每月不得超过150元;
(2)特殊情况由总经理核定报销金额。
(二)报销范围
1.有私车可按上述标准报销油票,但不报出租车票;
2.若无特殊情况,跨月出租车票、通讯费不予报销;
3.节假日出租车票不予报销(特殊情况需说明原因,经各部门
主
任批准后给予报销);
4.因公外出应经部门主任核准,否则不予报销。
第五章报销时间规定
第七条报销时间
(一)每月10日—20日为报销时间,遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。借领支票一周内报销,差旅费借款在回公司上班后5天内报销,限额支票3天内报销;
(二)周一、三下午财务部进行内部核算,不办理请款报销查账等业务。
第八条报销办法
(一)本人填写好报销单,经部门主任审核签字,交部门主管、公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部;
(二)财务部按照规定核审后予以报销。
第六章附则
第九条本规定由公司财务部负责解释。
第十条本规定自发布之日起执行。