第一篇:偕中自纠报告
偕乐桥中学自纠报告
按照县教育局、偕乐桥中心校的统一部署,我校在“行风建设”活动中认真学习有关文件精神,认真开展自查自纠,现将有关工作汇报如下。
一、好的方面:
1、完善教育教学常规管理,努力提高教育教学质量。抓好教学常规工作,每月组织教学常规检查,做到有检查、有记录、有反馈。
2、教师出勤管理严格,教师每天按县局按时到岗,除有事请假之外,全期没有人迟到、早退、旷工等现象发生。
3、学校每天有专人查岗,我校没有人在上班时间上网炒股、打牌等违规行为。
4、教师没有利用职务之便索、拿、卡、要等行为发生。
二、存在的问题及整改
1、有个别教师教师有轻微薄的体罚或变相体罚学生现象。
2、有个别男教师晚餐饮酒后上晚自习。
3、有个别教师接受学生家长请客。
坚决杜绝类似事情发生,如再有发生,严肃查处。
以上就是我校在本次自查自纠中的总结报告。我们将在以后工作中,努力改进,以饱满的工作热情投身到教育中,使我们的工作让学生家长满意,让社会放心。
第二篇:自纠报告
正风肃纪专项行动自查自纠报告
根据全县正风肃纪工作专项行动部署,结合档案局和本人工作实际,对照文件要求,进行了严肃认真的自查。
一是对照改进学风文风会风要求,重点整治文山会海,坚决取消一切没有实质内容、不解决实际问题的会议、活动和文件、简报。
1、根据主管工作,细化了文件发文规则,要求全局上报下发文件必须经办公室同意。可发可不发的文件坚决不发,不符合新的文件格式的文件坚决不发,没有实质内容的文件坚决不发。
2、办公室由于人员少,除了非开不得的会议,全部取 消全体会。工作布置由文件签批和亲自布置为主,减少务虚、阔论会议。
3、经调查,班子会研究,档案局简报内容基本为各工作内容上报省、市、区后的稿件进行刊登,在时间和内容上比较滞后,由于一月一期内容也不新颖。再出版没有太大的必要,所以也进行了停止发行。
二是对照求真务实、真抓实干、科学决策的要求,重点整治“形象工程”“政绩工程”,各类评比、考核、培训、表彰和节庆、论坛泛滥等问题。
1.严格执行民主集中制,做到了民主决策、科学决策。2.不存在不顾群众利益和工作实际,搞劳民伤财的“形象工程”和“政绩工程”。
3.未出席各类节庆庆典活动。
三是对照勤政为民的要求,重点整治机关和公务人员慵懒散拖,不负责任、推诿扯皮、办事效率不高等问题。
1.年初对主管科室开展了效能建设和作风规定,从根源上分析存在问题并在全年工作中要求坚持,长效。
2.配合搞好目标管理认证工作,经常带领本组人员深入负责指导单位,认真对照标准,在有效的时间完成任务。不存在工作缺位、作风漂浮、不务实事等问题。
3.年初按照要求对本人承担工作进行了细化,并对科室人员工作认真布置,分解到个人,并制定严格的保证措施。定期进行督促检查,按时上班下班,不存在纪律松弛、工作涣散、不负责任等问题。
4.别的科室有困难的工作,主动承担,如馆内的报刊杂志征订工作,在别的科室感觉有难度时,主动承担过来。经过对本科室做思想工作,加担子,仍能高质量完成,再者承担的目标管理认证工作,按时完成。不存在办事效率低、推诿扯皮、工作迟滞等问题。
5.经常看报,上网读新闻及有意义的文章,对新的业务知识不仅自己加紧学习,同时把他放在档案局网站上,供全局进行学习。对主管工作存在的问题,经常寻求方法,找路子,把问题高标准地解决,不存在不学习、不想事、不干事,工作无激情、低标准等问题。
6.档案局本身就是清贫部门,无权,无利,自己一干就是20多年,耐得住清贫,忍得住寂寞,禁得起诱惑。不存在怕苦怕累、精神萎靡不振、不愿到艰苦、权小的地方和部门工作等问题。
四是对照严控“三公”经费的规定,重点整治因公出国(境)、超标准公务接待等“三公”经费使用不规范问题。
可能真的是权小利微部门,从来没有出过国,公费参会旅游都没有。也没有公用经费中公务接待费用问题,更不用说超标准了。
五是对照干部选拔任用规定,重点整治拉拉扯扯、跑官要官、拉票贿选等问题。
有时干部调动时别人问我,这次有你吗?我说不知道呀。他们说你送礼着吗?我说没有。没有送礼就不变动 职务吗?我的思想是比较到位的,所以不存在跑官要官的行为、不存在拉票贿选的行为、不存在不按照规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部的行为、不存 在私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部等有关情况的行为及一切与规定程序不符的行为。
六是对照纠正行业不正之风的要求,重点整治不作为、乱作为,吃拿卡要,接受会员卡、商业预付卡,以及执法执纪部门不公不廉、判决不执行等侵害群众利益问题。
本人的性格有些循规蹈矩,思想上有创新思维,所以不会存在依法依规应当作为而不作为的行为及违反规定 程序从事执法执纪活动的行为。滥用职权没有、以权谋私不会。态度蛮横、刁难、谩骂等行为不会出现在档案局的干部身上。不存在借执法、管理之名,吃拿卡要,不给好处不办事,甚至给了好处也不办事等不廉洁行为及会员卡、商业预付卡行为。
七是对照领导干部工作生活待遇标准,重点整治领导干部超标准使用办公用房、多占住房,违反规定配车、配备秘书等问题。
1.未超标准使用办公用房。2.更没有用公款包租、占用客房供个人使用的行为。3.未违反规定多占住房,所住房子为商品房。4.没有单独使用的公务用车。5.没有越野车。6.不存在违规配备使用秘书、身边工作人员问题。
八是对照厉行勤俭节约有关规定,重点整治公款互相宴请、大吃大喝、安排高消费娱乐,变相旅游,以及违反规定搞楼堂馆所建设等问题。1.不存在互相宴请、大吃大喝和安排高消费娱乐、健身活动等行为。2.不存在用公款旅游或借开会、调研、招商引资等名义变相旅游行为。3.不存在用公款相互走访、送礼、宴请行为。
九是对照密切联系群众的要求,重点整治干部脱离群众、对待群众简单粗暴、联系群众工作制度不落实等问题。1.工作能力范围内关注群众利益,如按照要求取消了查档收费,根据群众意愿开展阳光档案工程,民生档案工作。2.愿意与群众谈心,了解群众的所需所求,研究档案工作的落脚点,使档案工作的资政惠民之风体现的更加到位。
3、工作上属于做实事办实事的人,要调查,要写调查报告的,如果不深入,就不能写出深刻的贴近群众,解决实际问题的理论文章。5.本人来自人民群众,不存在宗旨意识淡化,官僚主义严重的现象。6.对领导干部联系群众相关制度按要求执行。
第三篇:自查、自纠报告
自查、自纠报告
思明区卫生局:
厦门厦工服务有限公司卫生所,位于厦门市思明区厦禾路509号二楼,现将医疗废物管理、治疗室、注射室、换药室、口腔诊疗器械消毒、消毒供应室等规章制度和自查、自纠报告如下:
1.各科室的医疗废物都按医疗废物管理办法执行、分类包
装、集中处置,医疗废物不流失、不泄露、不扩散。
2.治疗室、注射室、换药室,严格执行无菌操作,无菌区、清洁区、污染区按规定排放、设置,注射、针灸采用一人一针一管、一用一灭菌、灭菌物品标明消毒日期、失效日期、按灭菌日期依次存放、消毒剂按规定时间使用。
3.口腔诊疗都按规章制度管理,按时紫外线灯照射、工作人
员严格执行无菌操作及做好个人防护措施,器械消毒按流程先洗涤、烘干、包装消毒。
4.消毒供应室,按消毒供应管理制度执行,消毒与污染物品、消毒与来消毒物品严格分开放置:无菌物品、均须标明、灭菌日期、消毒人员还没有规范系统培训。若卫生主管部有规范培训,我们会及时安排人员培训。
报告人:吕扬斌厦门厦工服务有限公司2011.8.25
第四篇:中医科小金库自纠自查报告
中医科小金库自纠自查报告
为深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神,落实党的十九大、十九届中央纪委二次全会精神以及市、区纪委关于反腐倡廉建设的一系列决策要求,增强医务人员的廉洁意识,加强廉政文化教育,结合我院“岗位廉政宣传月”活动要求,本着反腐斗争无禁区、全覆盖、零容忍、重遏制、强高压、长震慑要求,我科积极组织所有人员进行了廉政教育培训,同时就我科可能出现的问题进行自查自纠,签署专项摸底排查承诺书和廉洁行医、廉洁行政承诺书。现将自查自纠状况总结如下:
一、高度重视,提高认识:
我科高度重视“小金库”专项治理工作。为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由冯胜奎、郭海娜为领导的治理“小金库”工作小组,对《深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》进行了传达学习,并认真贯彻文件精神,正确认识到开展此项活动的重大好处。要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十九大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求务必认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
二、认真开展自查,实施长效监督。重点对各类帐据进行了认真细致的清查:
1、我科收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。
2、我科遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题。
3、我科按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行采购,没有预算编制不完整,执行经费预算和资产配置标准不严格,违反政府采购程序,“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。
4、我科在资产配置、使用、处置等环节均按照国家及我院有关财经法规执行,没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。
5、我科按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算,没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的状况。
6、我科按照国家有关财经法规对票据领用、使用、保管、核准和销毁,没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。
7、我科深入开展“小金库”治理工作,没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。
8、我科按照执业医师法、廉政反腐工作要求,未发现医务人员收受红包、药品、器械回扣等行为。
三、落实举报制度,加强工作监督:
为治理“小金库”领导小组设立并公布了举报电话,同时发挥网络举报的作用。既营造浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。
虽然我科目前尚未发现违规违纪现象,但透过清理检查“小金库”,进一步严肃了廉洁纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后我科将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。
第五篇:《反洗钱法》自查、自纠报告
幸福人寿淮南中支(筹)关于反洗钱的自查自纠报告
由于洗钱行为对社会经济和保险行业自身都具有严重的危害性,保险公司的反洗钱活动也会影响其“经营效率与效果”的目标实现。并且,由于国家制定了一系列的相关法规,保险公司的反洗钱还涉及到“适用法律和法规”的遵守或违反等问题。所以,内控制度的建立和健全是保险等金融机构,有效执行国家反洗钱法律法规的必要条件。反洗钱的内控制度是保证上述的客户尽职调查、交易记录保存、大额和可疑交易报告的提交等基本措施。真正得以履行实施机制的总和,是反洗钱法的制度。
虽然幸福人寿保险淮南中心支公司(筹)还在筹备阶段。但在接到总、分公司的相关文件指示之后非常重视,立即组织所有人员,进行了学习。通过学习,我们认识到反洗钱工作的重要性和紧迫性。为此,我们幸福人寿淮南中心支公司(筹),在今后的工作中,要认真贯彻执行国家《反洗钱法》,并严格遵照上级主管部门和总、分公司的指示要求,加强以下方面的工作:
(一)在风险管理战略中加入反洗钱的目标和方案
由于保险公司是直接或间接提供风险转移服务的特殊金融企业,自身也面临着各种各样的经营风险,所以有必要制定、实施自己的风险管理战略,这是保险公司核心竞争力的一种体现。因此,如果承认自己面临的诸多风险因素中包括了洗钱风险,那就应该坚持把反洗钱
以及反恐怖主义融资的工作方针嵌入其风险管理战略。在风险管理框架下,我们将力致建立与反洗钱相关的内部报告、内部审计和内部评估制度。其中,内部报告是针对反洗钱信息的内部传递和共享;内部审计是针对反洗钱信息的内部分析、辨疑以及对反洗钱程序实施的稽核与控制;内部评估是指对反洗钱合规工作的自我评价与总结,以利改进和提高。
(二)落实反洗钱合规专员
实施风险管理需要一个强有力的领导班子,幸福人寿保险淮南中心支公司(筹)将按照上级主管部门和总、分公司的要求,建立和贯彻反洗钱内控制度,并在正式开业之前,指定专门负责组织、安排、引导和协调反洗钱事务的合规专员(兼),以其为核心及时组建反洗钱合规岗。在此基础上,需赋予其充分的职权,在权限范围内相对独立、不受掣肘地调配人、财、物,以推进我公司反洗钱合规工作的正常开展。
(三)做好员工反洗钱的培训工作
风险管理以人员实施为基础,而目前国内保险公司实施反洗钱内控制度所面临的最大困难之一,即在于广大员工缺乏对洗钱风险的正确认识和反洗钱的基本常识。因此,幸福人寿保险淮南中心支公司(筹),在接到总、分公司的指示后,就立即着手准备工作,在11月19日,对公司所有员工组织开展了一次《反洗钱法》的学习。持续成效的员工培训,是保险公司优化反洗钱内控制度建设的重要保障。因此,我们还会在今后的工作中,利用公司现有的培训部门,对
于管理人员和一般员工,进行大量灵活多样的培训。从而使我们的员工能掌握客户识别、记录保存、报告提交等反洗钱措施的规定与执行流程。不断提高员工反洗钱的思想意识、合规技能及综合素质。
(四)划分岗位责任制
风险管理“贯穿于整个企业”,需严格要求每一个机构、每一个部门和人员都应各尽其职地完成自己的工作。所以,反洗钱内控制度就应包含对部门岗位责任的合理划分,以增强制度的执行力。从风险管理和内部控制的角度,将各部门各岗位的具体责任落实到位,我们将组织定期自查自纠工作,并及时地向主管部门和总、分公司分管领导进行汇报。
幸福人寿保险股份有限公司
淮南中心支公司(筹)
二〇一一年十二月十九日