第一篇:经济运行股2010年工作总结
经济运行股2010年工作总结
今年以来,我们股室以工作目标和股室职责为重点,开展了如下几方面工作:
一、认真学习并严格执行了各相关法律法规及各项规章制度,并以其为准则,公正客观地处理日常事务。
二、认真完成领导下达的各项工作任务。积极的完成了其它随机性工作。
三、对煤矿企业提供的应急救援预案和《灾害预防及处理计划》进行了审查批复。
四、严把质量标准化建设关,督促煤矿企业加快煤矿安全质量标准化建设和调度室质量标准化建设工作,并与“三同时”相结合。
五、对我县煤矿企业矿(厂)区造林绿化和林业管理的情况进行了统计和上报工作。
六、对我县煤矿企业煤矸石治理的情况进行了摸底调查,并按照要求进行上报。
七、对全县所有煤矿企业的产量进行了调查分析,并按旬
进行上报。
八、对我县山西金博宇矿业有限公司等3对煤炭经营存储企业的煤炭经营资格证进行年检和初审上报工作。
九、严格按照要求对我县储售煤场进行了清理整顿,同时联合有关部门对现有储售煤场的布局进行调整完善,并制定了新的布局规划。
2011年工作计划
一、认真完成上级下达的各项工作任务,做到认真、快速、准确、高效完成,如需上报的文件、报表等。
二、严把质量标准化建设关,从基础投入抓起,严格按设计要求进行质量标准化建设。
三、监督全县煤矿建设项目环境保护“三同时”制度落实,并组织环保专篇审查,督促矿区绿化面积不得小于15%。
四、积极完成其它随机性工作,配合各职能股室,将煤矿安全生产监督工作提升一个新台阶。
二0一0年十一月二十四日
第二篇:经济运行工作总结
篇一:经济运行科半年工作总结 经济运行科半年工作总结
为总结上半年成绩,发现不足,更好地做好下半年工作,现将上半年工业经济运行工作总结如下:
一、半年工业经济运行情况
(一)运行指标。
----主要产品产量:1—5月,全县完成原煤23.53万吨,同比下降
9.1%;发电量17.24亿度,同比增长19.04%;水泥57.55万吨,同比增长25.98%;魔芋精粉1233吨,同比增长141.7%;胶鞋441万双,同比增长10.6倍。
----主要经济指标:1—5月,规上工业完成总产值10.98亿元,同比增长34%;工业增加值4.93亿元,同比增长12%;主营业务收入10.71亿元,同比增长20%;利税1.66亿元,同比增长26.6%,利润0.5672亿元,同比增长6%。规上工业综合能耗1.76万吨标准煤,同比下降2.8%。
(二)半年经济指标预测。
1?—6月,全县预计可生产原煤28.5万吨,同比下降17.6%;发电量22.5亿度,同比下降2.59%;生产水泥73.55万吨,同比增长2.8%;生产钡盐5785吨,同比137%;生产胶鞋693万双,同比增长246.5%。
1—6月,规上工业企业预计可完成工业总产值15.35亿元(其中园区企业1.3亿元),同比增长21.8%;工业增加值7.3亿元,同比增长23.7%;主营业务收入14.9亿元,同比增长27.3%;利税总额3.86亿元,同比增长28.8%。— 1 —
(三)运行特点。
1.工业生产高开低走,整体仍在高位运行。1-2、3、4、5月工业生产增幅分别为39%、52%、52%、34%,主要原因去年一季度西南大干旱导致大唐彭水电站出力不足,垫低了基数。2.行业发展不够平衡。1-5月煤炭、电力、建材、矿产品加工、农副产品加工业总产值分别增长16.1%、22.7%、36.1%、49.9%、53%。值得关注的是煤炭工业在安全生产条件持续改善、价格持续上扬,市场供不应求的大背景下产量同比下降9.1%,亟待进行深入剖析,找准症结,对症下药,促成下半年煤炭生产形势的根本好转。
二、半年来的主要工作
(一)经常深入企业调查研究,结合规上工业统计报表,做好每月工业经济运行分析及监测预警,及时为各级领导提供决策参考,较好地履行了全到工业经济运行参谋职责。
(二)随时了解和掌握煤、电、油、运、民爆物资供需信息,指导和协调县煤炭局做好煤炭产需衔接,确保按时有序完成电煤调运任务要,确保县内企业的用煤需求。指导和协调县供电公司做好电力有序用电工作,及时编制并批复实施丰水期有序用电方案和紧急情况下拉闸限电序位表。协调县商务局、中石油彭水经营部做好柴油市场监测和预警工作。指导工业企业搞好煤、柴油等要素资源的采购与储备工作。及时协调工业物流畅通保障工作,帮助企业解决物流运输难题。随时了解和掌握民爆物资的供需和管制动态信息,以备出现异常情况时及时帮助企业协调解决有关问题。
(三)做好企业突出难题的协调解决及服务工作。随时了解企业生产运行中暴露出来的突出难题,及时帮助企业协调解决项目融资、— 2 —采矿许可、原材料运输、供电、供煤、供水、地企纠纷、安全、信访等突出问题,全力做好企业后勤保障及服务工作。
(四)存在的主要问题。
1.煤、电、油等要素资源供需矛盾日益突出。煤:需求大幅增长,生产呈现萎缩,虽然总量上能够自求平衡,但时间上结构性供需矛盾突出。电:据市经信委通报,未来3-5年,全市电力供需形势越来越紧。近期没有新的发电机组投产,负荷却呈现出较大幅度的刚性增长,进入4月份,全市开始出现有计划的拉闸限电,预计7、8、9月迎峰度夏高峰期全市缺电300万kw左右,电力紧缺将是今后一个时期工业生产的主要矛盾。油:国际市场不确定性因素多,加之国内电力紧缺必然导致柴油用量激增,临时性,阶段性缺油的现象难以避免。
2.工业能耗明显上升,节能减排压力空前增大。由于乌江电站等低耗能企业同比大幅下降,高耗能建材、化工企业快速增长,拉动工业单位产值能耗水平上升,节能减排压力空前增大。亟需加强节能管理,采取切实有效措施,千方百计降低工业单位产值能耗水平。
3.园区企业表现欠佳。目前只有威瓷塑业和东奥服装两家企业在正常生产,但东奥服装因财务原因统计指标大幅缩水,可能无法纳入规上统计,阿依达制药尚在办理生产许可证,至今无法启动生产,预计园区全年10亿元的产值目标将成空,从而导致今年全县工业产值目标任务难以实现。
4.煤矿整合亟待提速。由于部份乡镇煤矿整合工作进展迟缓,乔兴、聚鑫、大地三个煤业公司至今没有完成工商注册登记,经济成果无法纳入规上统计,严重影响了工业半年目标任务如期实现。
二、下半年工业经济运行工作重点
(一)工作目标:全年完成规上工业总产值40亿元(不含园区企业)。
(二)工作重点:
1、切实加强生产要素调度管理,确保工业生产需要。一是建议县煤炭局加强煤炭生产组织和调运管理,要创造条件促成煤矿开足马力满负荷生产,从严控制煤炭外运,在确保按时完成电煤调运任务的同时,要根据各煤矿生产情况和企业用煤需求情况,组织产需衔接,做好煤炭供需平衡工作。二是县供电公司要严格执行我委批复的丰水期有序用电方案,做好有序用电工作。三是建议县商委要随时掌握国际国内成品油供需形势,协调中石油彭水经营部及时开展成品油供求失衡预测预警分析,千方百计保证企业的用油需求。
2、切实加强工业统计工作
一是园区企业。完成今年工业经济调控目标的关键在于园区,特别是东奥服装的统计口径,为此,我委已与东奥服装进行了沟通衔接,达成了按全口径核算企业经济指标的初步共识,建议县园区办、县统计局加强与东奥服装的沟通衔接,全面落实业已达成的核算共识,做到统计指标应统尽统。二是煤炭工业。建议县煤炭局、县工商局、县统计局督促乡镇煤矿加快推进整合步伐,按照周县长的按排部署,确保8月中旬完成新组建公司的工商登记,建立健全财务统计制度,及时纳入规上企业统计,按时报送统计报表。三是协调县统计局,及时将渝东矿业、恒生生物、萨蒲钢带、蓝加制衣等新投产企业纳入规上工业统计。
3、切实加快工业项目建设。各项目主管部门要进一步按照项目 — 4 —建设规划进度,抓好项目建设的协建工作,促进每个项目都能按规划目标推进。力争在本季度末促成中铁二院萤石精矿项目、阿依达公司金银花露饮料项目竣工投产;三季末促成茂田余热发电项目、广兴公司硅粉项目竣工投产;及时开工纳入年内计划开工的建设项目,争取6月份全部开工。二季度力争完成管道天然气施工设计工作,促使项目早日开工建设。
4、加快推进工业项目招商引资工作。五大产业领导小组要根据今年工作的实际情况,加紧准备好项目谈判,尽快出走出去、引进来,保证完成全年招商引资任务。力争本季度末镁产业项目、氟化铝项目、氢氟酸项目、轻钙项目招商签约,落实项目投资业主,促进项目建设,夯实发展基础。
5、加强安全生产工作。
牢固树立“安全就是责任,安全就是效益”意识,加强企业员工的安全意识,层层落实安全生产责任制,严防安全事故的发生,促进经济增长。
— 5 —篇二:公司上半年经济运行总结及下半年打算 公司上半年经济运行总结及下半年打算
上半年,工程公司在集团公司及煤化公司的支持帮助下,克服种种困难,基本完成煤化公司下达的各项经济指标,特别是二季度以来,公司以“抓重点、促发展”为主线,一方面抓牢生产保运主题工作促进经济指标逐步提升;另一方面抓实职工队伍稳定基础工作,稳步推进内部改制,积极开拓市场妥善安臵富余人员,并按照集团公司指令做好焦化厂整体移交和峄山化工代管等各项工作。切实做到统筹兼顾,协调推进,较好地完成了上级组织安排的各项工作任务和经济指标,具体情况汇报如下:
一、上半年公司整体经济指标分析
(一)公司整体运行情况
1、收入上半年实现收入4642.18万元,比考核指标2500万元增加2142.18万元;比奋斗指标2600万元增加2042.18万元,比力争指标2680万元,增加1962.18万元,超额完成上半任务过半指标。
各项目部上半年收入情况:邹城216.62万元、鲁南462.6万元、开阳198.55万元、建安公司1946.10万元(均为以前业务)、电仪170.14万元、鲁南承包542.45万元、机车11.14万元、设备制造、烧嘴、垫片、筑炉等分离业务1104.63万元。
2、利润 上半年实现利润-356.23万元,比考核指标-240万元增亏116.23万元,比奋斗指标-190万元增亏166.23万元,超亏的主要原因是收入与费用支出不配比,完成的工作量不能按期结算;按照4月份竞聘经营签订的指标:4-12月份亏损500万元,加上一季度实际账面亏损219万元,全年亏损指标719万元。根据此口径计算上年半账面亏损-356.23万元,与半年指标-359.50万元比,完成签订的目标考核计划。按照与竞聘经营签订的考核指标相比,完成上半年时间过半任务过半的考核指标。
3、成本费用情况上半年公司营业成本总支出5641.38万元,其中:(1)职工薪酬1213.78万元,占公司总成本的22%.(2)设备制作、烧嘴、垫片等业务材料850.49万元,占公司总成本的15%;办公费等其他费用111.15万元,占公司总成本的2%.(3)各项目部材料283.94万元,占公司总成本的5%、对外分包成本2878.49万元,占公司总成本的51%、办公费等费用92.59万元,(4)税金附加94.15万元, 占公司总成本的2%(5)后勤管理部门的办公费、差旅费等费用116.79万元,占公司总成本的2%。
4、消化成本结转情况 截止6月末已经发生尚未结转的成本支出643.64万元,其中:承包期间538.52万元,4-6月份未结转支出193.36万元:承包期尚有3000万元的工程量未能结算,需要加大清理力度,加快结算进度,消化挂账成本支出;4-6月份累计亏损139.96万元,4-6月份保运费220万元未结算,其中:新疆项目部保运费178万元,榆林项目部42万元,4-6月份实际亏损将达到115万元。
5、两项资金占用 为降低两项资金占用,集团公司下发了《应收账款分类管理办法》、《2014年应收账款考核指标》《开展清理核查有关资产资产和加强财务管理工作的通知》等一些管理办法。公司为此成立了专门的清欠办公室,专门负责公司应收账款催收与已完工程的结算。截止6月末公司两项资金占用6636.38万元,其中:(1)应收款项:6月末5907.71万元比5月末降低589万元;与竞聘经营签订的指标1000万元比增加4908万元。其中:煤化公司内部单位应收款:
1、峄化公司(承包人)194.78万元;
2、国泰化工715.87万元;
3、国宏公司1782.53万元;
4、乙酰公司48.31万元;
5、贵州开阳251.61万元;
6、鲁南化肥厂657.48万元;
7、国际焦化公司562.68万元。(2)存货:6月末811.65万元,平均占用728.67万元,比年初下达指标1702万元降低973.33万元,比季度指标950万元,降低221.33万元。各项目部应收款情况:(单位:万元)
应收款项按照业务类型进行划分,主要集中在烧嘴、压力容器制作和土建、安装等工程类应收项目;月度回收应收款项1167万元。
(二)6月份各项目部经济运行情况分析
1、月度项目部经济运行情况 月度经济运行分析:从各项目部上报的工作量来看,机车队月度亏损,鄂尔多斯项目部工作量目前尚无法计量,建安公司的工作量处于待核定状态,除鲁南项目部外,其他项目部多处于盈亏边缘;月度各项目部形成的利润无法承担公司管理部门的人员工资和费用支出,月度亏损30万元;
2、各项目部(部门)4-6月份可控费用明细表篇三:经济运行管理部2012上半年工作总结 经济运行管理部2012上半年工作总结 2012年上半年经济运行管理部在局(公司)党组的正确领导下,紧紧围绕“卷烟上水平”总体规划,坚持科学发展观为统领,努力解决责任、规范、创新、协调、效率、活力六大问题,部门全体工作人员团结一致,共同努力,较好的完成了本部门的各项工作任务。具体工作情况汇报如下:
一、上半年工作小结
(一)经济运行
上半年经济运行实现高开稳走,卷烟销量稳步增长,结构适度提升,重点品牌集中度进一步加强,库存管理水平合理,费用水平持续下降,经济运行质量和效益明显提升。一是卷烟销量平稳增长,销售收入大幅提升。1—6月份实现卷烟销售43791箱,同比增加2265箱,增长5.45%,实现销售收入61620万元,同比增加13295万元,增长27.51%。低档卷烟实现销售9774箱,同比减少2629箱,降低21.20%。二是卷烟结构持续优化,单箱销售收入提升明显。1-6月份,一、二、三类卷烟销量比重同比增加,四、五类销量比重同比减少。其中,一类卷烟实现销售3518箱,同比增加1134箱,增长47.57%;二类卷烟实现销售2311箱,同比增加952箱,增长70.05%;三类卷烟实现销售15101箱,同比增加6091箱,增长67.60%。卷烟单箱销售收入(含税)16464元,同比增加2,848元,增长20.92%。三是重点品牌培育效果明显。1—6月份,重点品牌实现销售28199箱,同比增加5799箱,增长25.89%;实现销售收入50036万元,同比增加14560万元,增长41.04%。四是卷烟费用水平下降,税利稳步增长。1—6月份卷烟三项费用率为5.28%,下降0.73百分点。卷烟经营累计实现利税15478万元,同比增加4471万元,增长40.62%。其中:实现利润8734万元,同比增加2644万元,增长43.42%;实现税金6744万元,同比增加1827万元,增长37.16%。
(二)网络建设
一是充分发挥组织协调作用。组织召开三次网建工作会议,协调解决网建工作中遇到的问题,强化部门间合作,保证网络建设顺畅有序。二是认真开展自查工作。制定了《市局(公司)农网模式落实情况自查工作方案》,对**县局、**市局、东港市局、孤山工作站农网模式落实情况深入自查,取得了较好的效果,结合《省局网建工作验收考评标准》,制定了《网建工作验收考评标准分解表》,将各项任务层层分解落实,严格检查,提出了整改建议,各项整改措施落实到位,力促网建工作再上新水平。三是常抓不懈、科学设定标杆。进一步明确对标对点工作任务,推进“两对”“三化”建设。以夯实基础为前提,实现“两对”管理制度化;以标杆为引领,实现“两对”指标体系化;以课题为抓手,实现“两对”改进程序化。1至6月份,人均劳动效率为101.13箱/人,同比提高10.56%;人工费用占销售收入比重为3.47%,同比下降0.43个百分点;单箱卷烟经营费用为187.94元/箱,同比下降25.10%;单箱卷烟管理费用为546.70元/箱,均达到行业平均水平。
(三)督察考评与绩效考核
一是进一步优化、完善绩效管理体系。按照省局(公司)要求,根据《**市烟草专卖局(公司)绩效考核管理办法》,以部门岗位工作内容为基础,制定季度绩效合约书实行三级考核,创新和完善科学考评体系。考核指标以部门职能及岗位职责为基础,将阶段性重点工作纳入指标库范围;通过调整不同部门岗位指标权重,体现了不同考核对象的不同工作重点;增加可量化指标比例,不能量化的指标则进一步细化,提升了可操作性。上半年共完成绩效合约书104份,完善绩效考核指标111个,截止六月末共有9个单位部门和113名员工绩效考核被扣分。二是领导高度重视。主要领导亲自深入基层开展绩效考评工作,充分体现其重要性和严肃性。三是组织开展绩效培训。4月中旬对各直属单位、部门绩效考核管理员进行指导培训,重点解决绩效管理运行中岗位设臵、考核关系、关键业绩指标提取等问题。通过培训,明确了考核流程、理顺了考核关系、掌握了考核办法,为考核管理夯实了基础。四是加大督查走访力度,提高走访质量。深入工作现场,对相关工作进行不定期抽查。截止6月末累计走访卷烟零售客户270户,针对“四员”服务、动销台账维护、市场净化率等进行了检查,同时对7匹狼通系列卷烟销售、卷烟结构提升等情况进行了市场调查,为营造良好的卷烟市场环境奠定了基础。五是1-6月份投诉中心共受理客户意见264件,其中举报类3件、建议类7件、咨询类42件、市场调查4件、省局派单1件、三线互控信息207件,有效回访率达到100%;回访满意率达到100%,组织开展了卷烟零售客户、卷烟消费者、工业企业满意度调查,将调查结果及建议,及时反馈至相关部门。
(四)质量管理体系
一是建立健全质量管理制度。突出质量管理体系运行管理,实现由体系建设向体系管理的转变,制定并下发《市局(公司)2012质量管理体系实施方案》、《市局(公司)质量管理体系例会工作制度》、《市局(公司)质量管理体系考核激励制度》、《市局(公司)质量管理体系文件动态评审制度》,通过建立以上制度体系,促进了体系有效运行。二是建立质量目标管理体系。根据省局相关要求,各单位、部门建立包含产品质量、服务质量、工作质量、经营性指标等在内的多维度质量目标,建立全面覆盖、自上而下、层级支撑的三级目标指标体系,累计报送质量目标172项,全部符合质量管理体系标准要求,切实发挥目标导向引领作用,动态提升企业目标质量,为“企业管理上水平”夯实基础。三是开展质量管理体系内部审核工作。通过查阅文件、询问、交谈、实地查看等方式进行审核,进一步查找了体系建设及运行工作中存在的问题与不足,确保体系运行质量。
(五)整顿规范
一是召开内部监管工作会议。1月24日,组织召开内部管理监督工作会议,传达了国家局、省局领导在内部管理监督工作会议上的讲话,明确了“三项工作”重点内容,进一步强化了内部监管认识,落实了责任,完善了机制。二是建立组织保障。成立了以一把手为主任、其他党组成员为副主任、机关各部室为成员的三项工作管理委员会,委员会下设办公室在整顿办,规范了三项管理决策程序。自成立以来先后组织召开三项工作会议6次,通过投资项目35项,涉及金额4155.1935万元。三是继续完善制度建设,建立健全长效机制。结合省局(公司)监管制度,及时补充和完善相关制度,制定了《市局(公司)“两项工作”实施方案》、《三项工作流程实施细则》及具体落实措施,形成科学有效的制约机制,提高规章制度在各工作环节中的可操作性,实现用制度管人、管事、管权的长效机制。四是自查完善三项工作,严格执行规范流程。按照整顿规范工作要求,成立了三项工作联合检查小组,专项检查一季度三项工作。全面清查了2012年一季度及去年延续项目19项,涉及金额2224.9523
第三篇:运行股工作计划
2014年工业运行股主要工作
一、工业经济运行
1、主要指标完成今年我股以更高的热情和效率对待工作,努力完成市下达我县规上企业的各项经济指标任务。
2、提高运行质量
及时了解企业的动态情况,对我县经济发展影响大的重点行业和龙头企业要重点关注。对企业经营中出现问题,能解决的主动协调,不能解决的要及时反馈,确保经济运行平稳发展。
3、抓好规模以上企业的培育
及时了解掌握工业总产值1500万元-2000万元的企业,严把质量关,帮助企业解决经营中的困难,使企业能够更好更快发展,会同相关部门提前准备符合条件的资料,确保万无一失。
二、中小企业创业辅导基地建设
张家口恒翔中小企业创业辅导基地是我县重点发展的辅导基地,基地规划占地400亩,总投资为6亿元,总建筑规模为10万平方米,可容纳150户企业入驻。预计今年计划投资
2.5亿元,新入驻两家企业。
三、继续开展我县企业对标工作
计划在4月中旬召开全县工业企业对标经验交流会,在全县选择30家规模较大和具有发展前景的机械装备企业参观学习万全京仪机床有限公司,并召开对标经验交流会。计划在下半年组织全县发展较好的企业外出参观学习。通过走一走、看一看,和业内优秀企业的标准进行比较,树立标杆,查找自身不足,促进企业在生产经营和管理水平的不断提升。
四、中小企业公共服务平台建设
万全县中小企业公共服务平台是全省四十个平台之一,为使我县资源聚集、产业升级,增强企业竞争力,现正在积极组织建设万全县中小企业公共服务平台,该平台初步拟定服务项目包括特色机械装备制造、现代物流、技术支持、融资担保、信息咨询、法律维权、人才培训、企业管理咨询、创业辅导、电子商务、市场开拓等十余项服务职能。以上服务在平台内均可实现,全省平台网站信息可共享,年内服务机构不低于50家,更加全面为企业服务。网上销售平台建设正在趋于成熟,与大学院校合作正在进一步商榷中。科技成果转化、上市企业培训等机构正在推进中。计划今年4-6月实体企业入驻15家,服务机构达到30家,网络入驻企业20家。今年6月份,完成省厅验收。
五、抓好工业节能与经济运行监测预警平台
张家口市工业节能与经济运行监测预警平台是市工信局重点主抓工作,去年分别召开了政府和企业的培训会,对培训人员提出了很高的要求,截止2014年2月,我县平台现注册企业22家,上报数据企业8家。今年要继续督促企业相关人员,争取年内我县所有规模以上企业完成注册和数据上报。
六、全面开展订单式服务专场
计划在5月上旬,同省中小企业服务中心联合举办一次规模100人以上的专题讲座,并邀请著名教授进行授课,主要内容为当前经济环境下如何走出困境。
2014年3月5日
第四篇:上半年经济运行工作总结
上半年经济运行工作总结
20**年,全区积极应对经济发展新常态,全面实施“美丽**人文**”发展战略,大力推进产业转型、城市转型、社会转型,上半年全区经济保持平稳运行态势。
一、上半年主要经济指标执行情况
(一)总体情况
今年上半年全区生产总值227.2亿元,增长10%,增幅比全市高0.8个百分点,比计划(9%)高1个百分点,增速居全市第二。
(二)与全市各区比较
增速排名靠前的指标有4项:(1)地区生产总值第2,与第一名翔安区相差0.1个百分点;(2)批发零售贸易业销售总额第2,与第一名翔安区相差0.6个百分点;(3)社会消费品零售总额第3,与第一名同安区相差8.9个百分点;(4)实际利用外资第3,与第一名湖里区相差0.2个百分点。
增速排名靠后的指标有3项:固定资产投资第6;区财政总收入第5;区级财政收入第5。
二、运行情况和存在问题分析
(一)工业生产总体稳定,但下行压力加大
具体指标:上半年规模以上工业总产值406.3亿元,增长8.4%(按现价计算),增幅比计划(4.3%)高4.1个百分点,占全市规模以上工业总产值的15.7%;今年前两季度分别实现工业总产值183.5亿元和222.8亿元,分别比去年同期增长9.4%和7.6%,呈一定下行态势。
运行特点:重点工业企业支撑作用明显,全区1**家重点工业企业(2015年累计总产值上亿元企业)产值比去年增加的有59家,占重点工业企业单位数的50.9%;上半年累计完成产值329.3亿元,净增产值32.8亿元,比上年同期增长11%,增幅高出规上工业增幅2.6个百分点。
存在问题:工业经济下行压力较大,主要问题:一是存量企业仍较困难,上半年工业企业减产面为49.3%,与第一季度相比并没有明显好转。二是部分支柱产业增长乏力。工程机械业已从最高峰年产值99亿元降到目前年产值36亿元,预计短期内难以复苏。橡胶和塑料制品业产值同比仅增长1.7%,低于全区规上工业平均增幅。三是从供给侧角度分析,我区企业多数为代工企业,缺乏自主品牌、核心技术和拳头产品,产品价格及订单数量受上游企业制约。如纺织服务业从去年底到今年初已关闭9家规上代工企业。四是受全球经济及企业用工成本等因素的影响,部分出口型企业海外订单有不同程度减少,上半年规上工业出口交货值同比下降1.1%,与一季度相比降幅扩大0.5个百分点。五是新开工新投产工业企业偏少,今年计划新开工工业企业只有1家。
(二)城镇投资拉动强劲,但固投全年任务艰巨
具体指标:上半年我区完成固定资产投资196.4亿元,增长6.2%,增速全市排名第六、总量第三,占全市投资总量的17.9%,投资规模为历年同期最高水平。
运行特点:城镇投资拉动作用明显,全区城镇项目完成投资94.5亿元,占全社会固定资产投资的48.1%,同比增长达11.9%,增幅高出全社会固定资产投资增幅5.7个百分点。其中基础设施投资完成66.9亿元,增幅53%,占城镇项目投资的70.8%。
存在问题:近五年,我区固定资产投资额总量年年排名全市第一,累计完成固定资产投资1463.6亿元,年均完成292亿元。去年基数较大(去年全年完成固定资产投资383亿元),而今年大项目接续较为不足,导致增速较慢。一是新建项目计划投资下降。今年新建项目计划投资50亿元,去年新建项目计划投资75亿元,下降33.3%。新开工的大项目明显偏少,上半年新增总投资5000万元以上的项目17个(去年同期则增加了51个),累计投资21亿元,同比下降50%。二是在建开发片区主要基础设施及重大配套项目逐步进入收尾阶段,后续工程量持续减少,**新城片区同比减少投资11亿元,**小城镇片区同比减少投资8.7亿元。三是新开发片区受前期和征拆等因素影响,进展不快,短期内难以形成较大固投。如**片区、机械集中区三期今年主要是征拆和办理前期。四是今年我区按固投计划必须新土地出让并当年入统73亿元,但上半年无商住地块出让。五是投资结构不均衡。固投增长主要依靠基础设施投资拉动,而工业投资同比下降4.2%,服务业投资同比下降11.5%。
(三)三产拉动效应显现,但规模仍然偏小
具体指标:上半年实现第三产业增加值97.3亿元,增长15.3%,居全市第一,增幅比去年同期高出6.5个百分点,占生产总值的比重42.8%。批发零售贸易业销售总额147.1亿元,增长25.6%,占全市销售总额的3.2%,总量排名全市第五,增速第二;社会消费品零售总额63亿元,增长12.9%,增幅比计划(12%)高0.9个百分点,占全市零售额的9.8%,总量排名第四,增速第三。
运行特点:
1.服务业较快发展。上半年67家规模以上服务业企业实现营业收入32.7亿元,增长117.1%,其中:33家其他营利性服务业(含软件信息业)实现营业收入24.4亿元,增长284%。
2.旅游市场发展势头良好。上半年全区旅游接待总人数391万人次,同比增长31.6%;实现旅游收入21.6亿元,同比增长26.5%。主要景区接待人数均呈上升趋势,其中老院子景区接待100万人次,诚毅科技探索中心接待15万人次。住宿餐饮业完成营业额11.2亿元,同比增长15.6%,增速全市第一。北海湾酒店及日东酒店入住率均超过70%。
3.房地产销售量跌价涨。上半年全区商品房成交套数2834套,同比下降39.9%,降幅比第一季度扩大20个百分点,销售面积36.6万平方米,同比下降31.2%,降幅比第一季度扩大26.5个百分点,但销售价格一路攀升,销售均价已达23029元,高于2015年15577元同期均价,涨幅高达47.8%,我区商品房销售套数和销售面积分别占全市销售量的18%和**%(去年同期分别占41%和40%),分别位居全市第三和第二。
4.社会消费品零售总额增速放缓。上半年社会消费品零售总额63亿元,同比增长12.9%,比去年同期下降1.6个百分点。其中限额以上企业完成零售额22.9亿元,同比增长17.9%。限额以上社会消费品零售总额增幅在今年2月份达到最高峰28.8%的基础上,连续三个月出现下滑,6月份累计增幅比2月份减少了10.9个百分点。
存在问题:一是新兴产业体量过小贡献有限。上半年软件信息服务业、文化演艺传媒等新兴产业发展迅速,增速达到284%,但总量只有24.4亿元,还不足以形成强有力的支撑。二是存量限上商贸业销售下降。上半年限额以上批零业销售额完成93.7亿元,增长35.6%,但若剔除两家大型新增企业拉动因素,存量限额以上批零业销售额同比下降4.2%,与一季度相比降幅进一步扩大。
(四)财政收入超序时完成,但增收压力加大
具体指标:上半年财政总收入54.6亿元,增长8.7%,完成计划(103.3亿元)的52.9%;区级财政收入17.3亿元,增长8.1%,完成计划(30.7亿元)的56.4%。总量均居第四,增速均居第五。财政支出26.1亿元,增长26.6%,完成计划(55.2亿元)的47.3%,总量居第二,增速第三。
运行特点:财政收入双双超预期。上半年,我区财政总收入完成预算的52.9%,超序时进度2.8个百分点,完成预算进度位列全市第四;区级财政收入完成预算的56.4%,超序时进度6.4个百分点,完成预算进度位列全市第二。
存在问题:财政收入形势不容乐观。上半年财政收入增长主要靠非税收入拉动(非税收入增长9.1%,拉动区级财政收入增长2.8个百分点),税收收入增长较为乏力,增值税、营业税、企业所得税三大主体税种实现区级收入7.4亿元,占区级收入的42.8%,同比增长0.1%。特别是5月起全面推行营改增以及系列结构性减税政策,将进一步拉低我区财政收入增幅。
(五)国内招商势头强劲,但外资任务形势严峻
具体指标:上半年合同利用外资6623万美元,完成计划(1.5亿美元)的44.2%;实际利用外资13**万美元,完成计划(2亿美元)的6.6%,占全市利用外资额的0.9%,总量排第五,增速第三。
运行特点:国内招商超额完成任务,上半年完成国内招商147.2亿元,完成全年任务数(65亿元)的226.5%。国内招商以规模以上企业为主,其中,罗普特、咪咕动漫等注册资本5000万元以上项目47个。
存在问题:完成外资任务形势严峻。一是在谈外资项目少,外资资源较为紧缺,新增合同外资数量有限;二是近几年外资存量严重短缺,加上经济形势不明朗,多数企业选择暂时不到资。
(六)安全生产形势总体平稳
上半年,全区共发生各类事故43起,死亡5人,受伤5人,直接经济损失83万元,事故起数同比上升104.8%,死亡人数同比持平,受伤人数同比下降28.6%,经济损失同比上升18%。
第五篇:乡镇经济运行工作总结
乡镇经济运行工作总结
今年以来,企业办在镇党委、镇政府的领导下,认真贯彻执行上级的各项方针政策,紧紧围绕区下达的各项工作目标,以服务全镇经济建设为重点,踏踏实实做好各项工作。
一、主要经济指标完成情况
据统计,1-11月,我镇规模以上工业总产值14.56亿元,同比增长17.87%;规模以上工业增加值为3.37亿元,同比增长22.6%;1-10月固定资产投资为6.28亿元,同比增长9.1%;1-10月工商税收为0.69亿元,同比增长-21.4%,其中国税为0.45亿元,增幅为-26.3%,地税为0.23亿元,增幅为-9.7%。
二、招商选资完成情况
今年以来,我镇积极整合资源,完成任务情况如下:
1、新签约亿元以上项目:任务目标为3宗、已完成2宗,分别为:XX市标顶空压技术有限公司(总投资2亿元)、广东骏宏环保回收有限公司(总投资2亿元)。
2、新供地亿元以上项目:任务目标为3宗。已完成2宗;广东骏宏环保回收有限公司(49969㎡),XX市标顶空压技术有限公司(28961㎡)
3、新动工亿元以上项目:任务目标为2宗。分别为惠州奇翔钢结构工程有限公司(总投资1亿元,占地面积23000平方米),XX市标顶空压技术有限公司(总投资2亿元,占地面积8414平方米)
4、增资扩产实际投资额:任务目标为1亿元。中建钢构阳光惠州有限公司正在逐步动工建设中,截至11月30日该项目已投入11000万元进行建设。
平潭镇2015年合同利用资金5亿元,完成供地面积91600平方米。
三、驻村工作
按照镇委的统一安排和部署,企业办作为进驻平潭镇光明村的工作组,驻村以来,在镇委的领导下,在工作组组长的带领下,在光明村干部群众的大力支持下,坚持以党十八大重要会议精神为指导,践行党的群众路线教育实践活动,紧紧围绕新农村建设的工作主题,认真履行驻村工作职责,确保了驻村工作有序开展,按区委要求,积极开展普遍联系群众制度,截止10月底,已走访光明村所有家庭,认真听取村民的意见和建议,积极整改。
四、存在问题:
今年以来,我镇经济总体发展形势较为严峻,与上级要求的目标相比还有较大差距,在经济运行中也存在一些不容忽视的问题。主要表现在:
1、企业用地严重制约,招商引资受限。由于我镇是农业大镇,可开发利用土地资源极为有限,工业用地储备少,后备项目储备不足,致使我镇今年建设用地需求和实际供应能力之间的矛盾比较突出,可持续发展压力大。
2、全球经济疲弱,企业发展受限。受国内外经济环境的影响,企业原材料下降和订单减少等不可抗拒的原因,大部分企业产值同比去年较大幅下降。全球经济的下滑,生产性投资欲望不强,进而影响固定投资的进一步缩减。
五、下一步思路及措施
下来,我镇将围绕全镇奋斗目标,紧抓助力惠州“尽快进入珠三角第二梯队契机,狠抓各项工作的落实,齐心协力解决好发展中的各种问题和挑战,推动平潭全面快速发展。
1、抓好资源利用,促产业高效发展。加强土地控制管理,严格土地“招挂拍”流程,充分盘活闲置土地,为优质项目落户发展腾出空间。整合机场路周边土地资源,为机场新区的发展储蓄后备用地,确保资源得到高效利用。
2、进一步加强与企业的沟通和联系,促使企业产能增加。在国内外经济疲软的大环境下,我们进一步加强与企业间的沟通,及时了解及掌握企业生产的具体情况和困难,着力解决企业生产中发现的问题,促使企业产能增加。
3、明确功能定位,促产业集约发展。紧抓惠州大道东段改造及惠州机场复航的利好机遇,充分做好空港经济区规划,依托空港物流优势,进一步明确怡发工业园区的功能定位,充分运用市场、政策等利好手段,强化园区差异化发展,统筹布局工业项目,引进大型物流企业以及绿色、节能、高效的工业项目。
4、深入农村,真实了解村民的生活状况.继续做好普遍联系群众制度,尽最大努力解决农户生活生产中遇到的困难。
2015年,是“十二五”规划收官之年和“十三五”规划谋篇之年。今年以来,我委在县委、县政府的正确领导下,围绕县政府工作报告确定的目标任务,坚持以科学发展观统领全局,充分发挥综合部门的职能作用,积极谋划项目、编制规划、争取政策,为促进我县经济社会平稳较快发展做了较大的努力,取得了一些成绩,现将主要工作情况总结如下:
一、2015年工作总结
(一)科学统筹全局,全县各项经济指标平稳增长。
2015年以来,我们积极加强对国家产业政策的研究,紧密结合县域资源特点,对全县经济运行情况进行分析监测,保证了全县经济指标平稳增长。2015年全县生产总值预计完成51.5亿元,同比增长8.3%;全社会固定资产投资63.92亿元,同比增长17.4%;规模以上企业产值22.5亿元,同比增长13.6%。1至10月份,财政收入7.61亿元,同比增长15.8%;一般预算收入6.47亿元,同比增长19.4%。
(二)深入调研,把握发展思路和目标,做好规划编制。
1.认真编制了2015年国民经济和社会发展计划报告(草案),并经县十六届人大五次会议审议通过,为县委、县政府早决策、早安排、早部署提供了决策依据;
2.编制了《xx县“十三五”规划编制工作方案》、《xx县“十三五”规划思路》和《xx县“十三五”规划建议》,开展了“十三五”规划调研,督促有关单位编制了交通、水利、工业、卫生等专项规划,为科学编制xx县“十三五”规划奠定了基础;
3.编写了《xx县申请纳入国家重点生态功能区申报材料》上报国家发改委;组织编写了《xx县生态文明先行示范区建设实施方案》,录制了xx县生态文明建设宣传专题片,积极争取省财政资金对xx生态文明先行示范市建设的支持力度;
4.深入各乡(镇)调研,并组织召开了乡(镇)对口联系工作会议,对以工代赈“十三五”规划的编写内容和申报要求进行了讲解,高质量地完成了《xx县以工代赈“十三五”规划》的编制;
5.会同财政局、扶贫移民局、林业局、农业局等6个部门认真编制《xx县巩固退耕还林成果计划实施方案》,经市发改委组织评审通过。
(三)积极“谋项目、抓项目、推项目”,全力争取国家投资和重大政策。1.紧紧抓住原中央苏区振兴、国家文物局对口支援以及省检察院挂点扶持重大政策机遇,积极开展跑项争资和争取重大政策。跑项争资方面:截止目前,我委共争取项目22个,争取无偿资金8817.89万元,具体涉及农村危房改造、农村饮水、农村电网升级改造、保障性安居工程、巩固退耕还林、以工代赈、基层医疗卫生服务体系建设、重大疾病防治设施建设、综合档案馆建设等项目。重大政策方面:一是争取我县纳入国家重点生态功能区,目前已获国家发改委规划司审核通过,待国家发改委报国务院审定;二是争取省级循环经济示XX县、省级“城市矿产”示范基地,密切跟踪申报项目的进展情况,做好与省发改委的沟通衔接,积极争取上级支持。
2.积极谋划项目,做好“十三五”项目库建设和项目申报工作。一是认真研究国家政策导向,产业指导目录和投资重点,聘请国家、省里专家对“十三五”规划项目及政府和社会资本合作项目进行专题授课,开启思路,结合我县实际,谋划“十三五”期间重大项目58个,总投资522.2亿元。二是编报了四批国家专项建设基金,申报4个专项建设债券投资项目,分别是xx县敬老院、阳光马术、紫海中央停车场和xx河综合治理项目,积极争取资金支持。三是积极开展“十二五”期间重大能源工程及相关基础设施工程建设情况调查;认真做好“十三五”能源规划项目摸底工作,梳理出“十三五”期间能源项目13个,提出纳入省级能源规划的重点项目5个;四是认真对接国家政策,做好xx县2015-2020年配电网项目计划,梳理出项目50个,总投资7.97亿元。五是组织编制了“十三五”政法项目三年滚动计划。
3.加强项目管理,推动项目建设。在项目实施管理中,既采取常规的项目“四制”管理措施,又注重开展项目稽察监管工作。一是对2012年以来的107个项目的中央预算内投资存量资金进行了清理,实时跟踪项目进展、计划执行、资金支付、投资完成等情况;二是对2013年以来发改口下达的42个涉农资金进行专项整治,逐个梳理项目基本情况,建立项目档案;三是对2015年下达的未开工项目进行调度,主动协调解决项目实施过程中存在的困难,确保项目下达按时开工,开工项目及时建成,进一步提高中央投资使用效率。
(四)不断完善服务机制,项目审批扎实推进。
根据县政府办《关于印发xx县全面推行“三单一网”工作实施方案的通知》(宜府办发〔2015〕7号)精神,认真梳理我委权力清单、责任清单,共梳理出105项权力清单和87项责任清单,做到“清单之外无职权”、“法定职责必须为”、“法无授权不可为”和“有权必有责”。深化行政审批事项改革,进一步转变职能,按照要求对行政许可和非行政许可事项进行了清理,将非行政审批事项改为政府内部审批,完善投资项目审批(核准)程序,建立投资项目在线审批监管平台建设系统,畅通审批服务渠道,提高办事质量和效率。截至目前,共办理项目审批52个,其中立项批复23个、备案22个、核准7个。
(五)广泛联系服务,招商引资取得新的进展。
我委扎实开展招商引资工作,广泛联系,今年以来,委领导及分管领导先后到香港、深圳、浙江、江苏等地广泛推介、考察项目。与中国燃气控股有限公司香港总公司进行了xx城市管道燃气项目特许经营权的洽谈,县城部分小区用户有望年底前能用上清洁、环保、低廉的天然气;与特变电工新疆新能源股份有限公司就开发xx高山风电项目进行了洽谈,并签订了战略协议;与浙江XX市、XX市,江苏的XX市的10余家客商企业进行了洽谈,引进了xx县新惠食品有限公司和江西省东显电子有限公司,两个公司厂房正在建设中,预计年底调试生产。
(六)着力提高效能,各项工作整体推进。
一年来,我委继续按照党组统一分工,既抓党务又抓业务,坚持政治素质和业务素质同步提升,坚持每周一次集中学习制度;围绕全县开展“千名党员干部结对帮扶千户困难家庭”活动,委机关12名党员结对帮扶36位困难群众,帮扶困难家庭发展产业;“四进四联四帮”小分队帮扶棠阴镇硖石村、泉源村解决机耕路和机耕桥问题,安排项目帮扶资金19万元;认真落实中央八项规定,自觉执行单位财经纪律,严格控制“三公”经费支出;积极做好政务网网络平台的建设管理和运行维护,协助配合做好三单一网、网上信访、阳光医药、综治信息系统网、司法视频系统等部门业务系统的工程实施、建设及日常技术维护;协助部门搭建内部业务系统及日常维护,为政府门户网站群、政府信息公开平台提供核心技术支撑,做好视频会议系统的会议保障及日常维护;建立和完善全县政务信息网安全保障体系,进一步对政务外网互联网出口扩容及网络安全进行改造;积极推进天然气、高山风电项目建设;牵头做好领导干部违规插手工程项目治理工作;开展政府投资项目招标文件常态化审批备案工作;做好社会治安综合治理,配合做好双拥工作和国防经济动员演练工作;计划生育工作由专人负责,定期组织妇女进行环孕检。
(七)注重制度约束,抓好干部队伍建设。
严格制度约束,认真开展开展“三严三实”、“把纪律挺在前面”和廉政教育,班子成员和副科级以上干部轮流上廉政党课,已安排上廉政党课6次,委主任对全委党员干部进行了集体廉政约谈、2位副主任分别对分管股室干部进行了廉政约谈;抓机关日常管理,严格指纹考勤制度,坚持统一用车、定点购物制度,形成风正气顺的工作环境;充分利用单位每周一次的学习和参加省市组织的专业知识学习,不断提高干部的思想政治素养和业务能力,努力造就一支高效、务实、能干的战斗集体。
二、存在的困难和问题
在取得以上成绩的同时,也存在一些问题,主要表现在以下两个方面:
(一)干部结构老龄化问题。在全委干部中,年龄老化,中青年干部极少,工作“传帮带”面临困难。目前,我委在编干部职工共17人,含事业编制平均年龄为48.4岁,公务员(12人)平均年龄50.1岁。发改委工作综合性强,涉及面广,熟悉精通业务工作必须要有较长时间,为缓解新老断层问题,建议尽快录用或者调入年轻的公务员,确保有足够时间“传帮带”。
(二)要素保障困难问题。根据省市发改委相关文件规定,在申报项目时,必须要求前期工作到位、审批程序规范、配套资金落实,才能向上申报项目,争取资金补助。但在实际申报项目过程中,普遍存在资金短缺、土地落实难、环评审查难等问题。即便向上争取到项目,获得了资金补助,但往往由于县财政配套资金难于落实,存在工程缩水现象,给向上跑项争资工作带来了很大的负面影响和不少的阻力。
(三)项目包装水平欠缺问题。在包装项目时,普遍存在项目规划起点低、针对性不强,缺乏专业人才,项目库中大项目、好项目少。
三、2016年工作打算 2016年主要做好以下几个方面工作:
一是加大跑项争资力度。围绕中央预算内和省预算内资金的安排重点,大力争取老年公寓、以工代赈、农村安全饮水、生态文明建设、专项建设基金、旅游基础设施、政法类及中央苏区县等项目资金。二是继续抓好政策争取工作。密切跟踪国家重点生态功能区、省级循环经济示XX县、省级“城市矿产”示范基地的进展情况,积极做好争取工作。
三是做好项目的审批和服务工作。在项目审批职权范围内,进一步解放思想,做好项目的立项、审批服务工作。并围绕项目建设搞好服务工作,了解项目建设情况,掌握项目建设进度,帮助项目建设单位协调解决项目建设过程中存在的问题和困难。
四是组织修正后的“十三五”规划纲要报县人大会审批。
五是积极推进高山风电、光伏发电等新能源项目建设;进一步推广天然气建设;积极开展昌宁高速与济广高速连接线(丰城-崇仁-xx-南城对接海西高速)前期规划研究工作。
六是认真做好经济运行监测;开展项目稽查,强化项目实施管理;加强招投标监督管理;按上级要求开展节能审查工作。
七是落实县委、县政府及上级部门交办的其他工作,强化本单位各项目标责任制管理、抓好机关效能建设、党风廉政建设等各项日常工作。