第一篇:创业公司项目计划书
创业公司项目计划书
现如今,越来越多人会去使用创业计划书,创业计划书使得创业者在创业实践中有章可循。我敢肯定,大部分人对拟定创业计划书都很头疼,下面是小编整理的创业公司项目计划书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
创业公司项目计划书1一、创业项目:健康净菜送货主门服务;
项目特点:
1、市场需求量大,全中国乃至全世界天天都需要健康、营养的食品;
2、未来社会大势所趋,国家大力支持的产业(菜篮子工程);
3、绿色健康产业将成为人类未来永远的主题,从产业上保证我们的可以做成百年老店品牌;
4、发展空间大,投资回报稳定;
二、商业模式:
1、产品生产端:采用生产种植基地+农产品产业化加工的模式,A.整合各农副产品生产基地,以委托种植,全盘收购的方式,向其定购各菜种,其种植、生产过程必须按我方要求(无农药、无公害、有机化)进行,我方派专人进行全程监控;
B.租用现有厂房及设备进行加工,整合原浙江净菜公司(已破产,但厂房设备均齐全)原有资源,配置一些新设备即可开工,据调查目前国内没有一条净菜生产线是完整的,新置设施包括消毒房、通风处理、实验室、消毒槽等,我们通过清洗、消毒、切菜、配菜、保鲜包装等过程,形成一道道的盒装菜。
2、市场经营端:采用网络订购+电话订购+门店订购+面对面客服订购的模式,订购后将订单通过内部网络下传至各营业门店
A.开通门户网站,开设以下栏目:
菜谱:让客户知道我们供应菜的种类;
菜肴烹饪录像:让新新人类也学习烹饪手艺,成为我们的新客户群;
营养与健康:给我们的客户提供免费的营养健康知识及资料;
社区论坛:是客户与我们沟通的双向通道,以便我们及时了解、修正顾客的实际需求;
投诉与反馈:公司公关与危机处理的通道;
B.开通800全国免费电话,统一接线至公司,统一客服述语;
C.门店订购及面对面订单必须及时通过网络上传至公司总部,以便配菜;
3、客户服务端:采用自营门店+加盟店+上门配送的模式
A.自营门店:均为我公司形像店,店内体现清洁、健康、环保的理念,店员均须进行健康体检,统一配备口罩、服装、头饰、手套等,店内标准人员配备为:收银、统计、订单管理:一名;导购兼店一名,配送工八名;
B.加盟店:按我公司形像装修,统一管理与培训,统一管理制度,统一使用公司的收银系统、订单管理系统等,每道菜按利润的30%进行定价统一供货;
C.配送:对以门店为中心半径2.5公里范围内进行电动车上门配送,要求配送时每道菜加收0.5元。
4、推广策略:
A.市场前期:在门店周围3公里范围内的菜市场、小区家庭、餐馆进行DM单大规模配发宣传;
B.市场启动期:在上下班高峰期杭州的公交车上播放广告,与杭州市政府、当地媒体合作推出健康菜谱栏目,由政府出面吆喝,媒体报道,酝酿市场;
C.市场成熟期:一旦杭州试点成功后,立即启动全国经济发达城市,复制成功经营模式,选择央视等全国性媒体进行宣传。
5、赢利模式:由我公司生产统一品牌的净菜包装,以吸纳代理商、加盟商为主,自建形像店为辅;
6、尾货处理:经过保鲜处理的产品保质期一般为3~7天,第二天卖不出的产品将集中送至合作的快餐商及夜宵摊进行处理;
7、市场定位:城市白领,具体特点如下:
A、思想前卫,接受新事物能力强;
B、网络是他们经常使用的沟通工具;
C、认为市场的菜不卫生,买菜花费时间多,饭馆的菜太油腻;
D、希望节省做菜的时间
8、产品卖点:绿色环保、营养、快捷、方便
9、经营理念:比拼创造价值:任何事物的好与差,强与弱,都是相对的,只有经过才知道谁相对比较好,在同等条件下,提供相对较好的产品或服务的过程中,我们认为是为客户创造了比较价值。
10、核心竞争力:我们的创业团队、产品本身(我们能做到产品的绿色、营养、卫生)
三、创业团队
1、团队特点:
A、有共同的理想与价值观;
B、有坚持不懈的业务精神;
C、互相信任,有团队合作精神;
D、热爱学习,身体健康;
E、自信,执行力强;
F、遇到重大问题能充分表达自己的意见,以便作出正确的决策;
2、团队成员:
A、徐春锋:营销策划专家,企业管理实践者,四次新公司操作经历,十次以上大学演讲经验,二十次以上企业管理演讲经验,专长经营决策、营销策划、员工培训、企业公关;
B、赵立:公关专家,创办广告公司,网络公司,任多家公司独立董事,专长经营决策,企业管理,公共关系;
C、张建明:采购专家,早年在杭州某国营企业任供销科科长,厂长,20多年公司采购经验,杭州最早的私营鞋业老板,专长规模采购,工厂管理;
D、张向东:计算机网络运营专家,福州大学硕士,网游名人堂网店创始人,网站总策划,技术总监,曾主持开发多家商务、游戏门户网站,专长网络管理与运营;
E、蒋程:实体渠道运营专家,红蜻蜓旗下某省级分公司总经理,掌管四个省的代理商及实体门店运营,专长市场运营、市场策划、门店管理;
F、刘坚:财务运营专家,20多年财务总监工作经验,专长合理避税、资本运作、财务规范化管理等
G、谢喻纯:营养学专家,20多年营养学研究实践经验,专长菜的营养调配。
四、融资金额:人民币1000万元整。
创业公司项目计划书2第一章 前言
随着国内经济的发展,广告行业也在不断完善和扩大,我们创办广告公司的重点在于业务,经营手法的创新,这是接触广告公司与众不同之处。首先,我们的广告公司既向市场推出广告类服务,同时提供了对广告业有兴趣的零陵学院在校大学生实践和操作的平台。我们把接触广告公司投入商业运作,但不以赢利多少为惟一创业目的,能在社会实践中有所获得才是我们的真正的追求。
其次我们拟与湖南其他大中型广告公司合伙组建接触广告公司,共同受益,共同承担风险。我们将与合伙的广告公司签订零陵学院广告人才长期推荐合同。合伙公司需要哪一方面的人才,需要这个人具备哪一方面的技能,以此为基础合伙公司帮助我们在接触广告公司运营中着重训练学生的这方面素质和能力,使我们的学生素质能力各项均达到合伙广告公司的要求标准。这个训练过程我们将在学生在校阶段就可以培训完成,学生毕业后就可以直接到合伙广告公司中工作。
接触广告公司的发展策略,一方面增强了我们的技术力量,为实现市场效益创造了条件;另一方面公司的市场行为可以丰富学校的教学资源,它产生的社会效应也将在一定程度上提高我校的知名度,从而形成良好的互动,促进零陵学院有关学科的发展。
我们将不断努力进取,为把接触广告公司创办成一个代表零陵学院大学生创业成果的窗口形象而努力。
第二章 公司描述
(一)公司名称
_____________广告公司
(二)公司性质
集制作、代理、策划、创意、调查、咨询为一体的媒介性合资广告公司。
(三)公司宗旨
以帮助客户获取经济效益和社会效益为已任,旨在通过公司科学、专业、真诚的服务来建立客户与市场的最佳沟通渠道,把客户有限的资金进行最经济的'策划和设计,让客户以最低的广告成本,达到最佳传播的效果。
(四)公司目标
打造代表大学生创业成果的窗口形象。
(五)创业理念
接触广告公司目前处于调查研究和起步的阶段,但是我们形成一个共识,即在起步之初积极探索发展模式和方向,走一条有自己特色的路子,通过有效的资本运作,实行各种方式联合或兼并其他小公司,在当地形成强有力的广告集团。从最初吸引小客户做起,以精益求精的务实态度与客户建立良好的长期的合作伙伴关系,逐步扩大自己的经验和名气,一点一点划分属于我们的“势力范围”。
我们将努力在每一个细节之中,都融入一丝不苟的敬业精神,通过各种渠道分析广告发展的动态和趋势,从研究受众及市场出发,具体落实为我们的每一个客户提供科学化、专业化的服务。只有不断进取,不断超越自己,这是接触广告公司发展的关键。
(六)公司服务
1、专业化的广告服务
--为我们的客户提供详细准确的行业咨询服务,包括数据调查资料,分析结论。从而使得客户的投资更科学、合理,全方位与消费者沟通。
--成立内部的研究机构,逐渐开创自己的理论架构和知识体系,建立自身文化内涵。
--与媒体成为战略伙伴,代理和完全买断媒介的大量广告版面和时间,由我们单方向对广告主进行广告媒介的推销和贩卖。
2、个性化的业务服务
--是永州市第一家含有为婚礼策划和营造婚礼气氛业务的公司。
--为客户提供开业、节庆、房地产展销、产品促销、大型活动的策划,以及向客户出租活动中必须的大型升空气球、充气拱门,卡通人等宣传造势工具。
--代理联系举行活动所需礼仪小姐。
3、为客户提供准确、科学的市场调查
--不必客户东奔西跑,我们为客户提供完善的效果测定服务
4、其他
--用户利益:我们因自身特点具有业务成本上优势。能把客户所需的广告预算降到最低,做到真正的优质价廉。
第三章 市场分析
(一)市场描述
广告行业是我国的新兴行业,二○○二年我国共有广告公司57434家,几年来公司数量不断增加,营业额和从业人员不断扩大,增长速度可观,全国广告经营额二○○三年突破1000亿元大关。按照专家的预测,二○○四年我国国内生产总值增长不低于7%,将达到12.5万亿元以上,全国广告经营额大概在1100亿元左右。中国广告市场在未来十年左右有望成为全球三大广告市场之一。但与美国广告权威机构披露的外国大型广告集团的年营业额数字相比,差距极为巨大。我国西部地区的经济及广告与东部相比差距仍然很大,这一点在短时间内不会有大的变化。
永州是湖南南部毗邻两广地区商品集散中心,商品交易活跃,商业网点密集。全市现有各类批发市场三十多个,商业及饮食服务网点2万多个,从业人员4万多人。据永州市第二次全国基本单位普查资料显示:全部企业法人单位中,从业人员在一百人以上单位四百十四个,占9.43%;一百人以下的单位三千九百七十四个,占90.57%,其中又以三十人以下的企业为主,占全部企业的67.37%。可见永州的私营个体经济的特点主要是企业规模小,数量多,分布广。永州的广告客户多为中小规模企业或商铺业主,永州现代广告行业起步晚,发展快,广告行业在永州将拥有更广阔的市场前景。
(二)目标市场
我们把创业初期目标市场按地域特点分为三类:零陵学院校内市场,零陵学院周边市场,永州芝山区市场,远期目标市场为永州各地市场,包括永州冷水滩区市场。
零陵学院校内市场主要表现为学院方对外宣传的广告需求,学院三十三个学生社团活动的广告需求,以及学院内举行各类活动和比赛的广告需求。
零陵学院周边市场的主要表现为杨梓塘一条街的各商铺、门面的广告需求,尤其需要注意的是学院附近各门面和商铺的更新速度很快。
永州芝山区市场的主要表现为商场或企业事业单位提供市场调查,公关活动策划,举行促销活动所需的广告服务以及各小商铺的门面广告,招牌制作,户外广告等。
(三)目标客户
目标客户初期主要定位在零陵学院以及永州芝山区各企业、商铺、经营生产门面业主。
(四)建设进度
接触广告公司由筹建、准备到实施预计将花费三个月的时间。其中第一、二个月将与湖南省各地广告公司进行联系及商务谈判,建立初步的合伙人关系。从第二个月开始,我们将用两个月的时间,同时从硬件与软件两方面建设公司。到最后一个月,在完善公司建设的同时,将联络永州的商务网站与一些广告装潢公司,以及目标顾客群相对集中的广告装潢门面,争取与它们建立商业伙伴关系。
第二篇:项目创业计划书
项目创业计划书
项目简介
茶.com是一家是一家以原味、温和、自主健康休闲谈心的场所,提供店内无线WIFI网络,为校内朋友聚会、工作洽谈、情侣约会提供便利场所。店铺是以休闲为主饮品为辅的特许经营连锁机构,我们至力于打造全新的休闲吧市场,将奶茶、鲜饮、热饮与休闲场所结合一体,为消费者提供更健康、更具活力的休闲场所。
项目基本情况介绍
因为其他高校都有一家或者数家奶店,我们学院一家都没有没有市场竞争,而且奶茶店就是一个资金投入低、消费人群广、回收成本快,而且门面非常好找的创业项目,一般除了店租、人工和日常开销外,奶茶店经营管理不用太多周转金,非常适合小本自主创业,但对于一些想开奶茶店创业的创业者来说,一份优秀的奶茶店创业计划书十分重要,对以后的经营管理起着很大的影响。茶.com奶茶店是创造独立、自由、个性等精神的张扬,是一种更人性、更效能、更先进的工作状态,团队所有者掌握精湛技术技能基本满足学生客户各种需要,能自由安排自己的时间,但是也会有纪律约。另一方面,服务所收费用渠道方有相应的报酬后基本为团队所得,经济上拥有独立的掌控权,多劳多得原则。
市场分析
销售对象包括学生,教师,学校领导。
一、朋友聚会:想找个聊天叙旧场所不容易,需要找个稍安静的地方,畅谈心事。
二、商务洽谈,除了办公室无太多的去处,气氛和谐、安静、舒适、轻松。
三、情侣约会,有浪漫的格调和气氛,不受干扰。茶.com的主要服务或者产品不是销售热饮,而是提供以上这些体验,同时享受着奶茶咖啡的浓香,听着浪漫的轻音乐,亲密的交谈。这样的享受会吸引更多的客人来体验。
人员分配
1.店长负责总体的店内服务、运营、活动。同时担任调奶师职位。
2.副店长主管财务,控制成本,记录花销,收入等情况。同时担任调奶师职位
3.技术师 负责机器的运作维修及店内的杂物。
4.体验师 学习交流活动,为学生直接提供服务,售后情况。
销售方式
直销
宣传手段
海报,互联网校内贴吧,赞助学校活动,积分送礼品。
可行性分析
奶茶,发展趋势很好的,而且有非常巨大的潜力。我们将建立信赖的产品品质:坚持选用最好的材料。高度的环保意识:采用更多的环保型设备和包转材料,大力倡导并严格要求能源的节约利用。和谐共处的社区精神:为学生顾客营造温馨、自由的消费环境。独树一帜的文化品位:参加校内的活动并且积极赞助。
项目的资金来源
大部分项目资金来源负责人的零花钱,还有小部分是父母出资,成员比例是出资多少占比多少,其中店长出资80%占比80%,拥有绝对的控制权,这也是股份比例这样分配的根本原因,对于奶茶店应该需要一个有绝对话语权的人员,就是剩下两位也是各出资10%各占比10%固定资产2万,其中50%用于装修店铺,购买桌椅,50%购买机器。流动资产1万,用来购买原材料,采购商品。成本费用明细:店铺最大的成本就是房租,既然学校免费提供那最大的成本就没有了,其他的都是小问题,水电费网费可以忽略不计,原材料的采购需要一部分钱。
风险预期
竞争风险:学校有超过3家超市,超市中经营的主要是各种食品,且经营范围广泛,这是我们的直接竞争者,他们会分流一部分消费者。
管理风险:我们团队实行店长负责制,人事不会出现变动,团队分歧由店长做最后决策,这样有利于决策的速度和意志。
破产对策:2年之后如果经营不善,那些东西会低价处理收回些成本,或者转包给下位同学,也会进行投保,但是在学校内,亏损不会太多,就如一句俗语,花钱买教训。但是我对学校有信心,对自己有信心。
财经系财务管理一班陈家森二〇一二年十一月五日
第三篇:公司创业计划书
互联网广告公司创业计划书
第一章 前言
随着国内经济的发展,广告行业也在不断完善和扩大,我们创办广告公司的重点在于业务,经营手法的创新,这是即刻分享传播公司与众不同之处。
第二章 公司描述
(一)公司名称
即刻分享传播有限公司
(二)公司性质
集制作、代理、策划、创意、调查、咨询为一体的媒介性合资广告公司。
(三)公司宗旨
以帮助客户获取经济效益和社会效益为已任,旨在通过公司科学、专业、真诚的服务来建立客户与市场的最佳沟通渠道,把客户有限的资金进行最经济的策划和设计,让客户以最低的广告成本,达到最佳传播的效果。
(四)公司目标
打造代表腾讯社交广告在武汉的窗口形象。
(五)创业理念
即刻分享传播有限公司目前处于调查研究和起步的阶段,但是我们形成一个共识,即在起步之初积极探索发展模式和方向,走一条有自己特色的路子,通过有效的资本运作,从最初吸引小客户做起,以精益求精的务实态度与客户建立良好的长期的合作伙伴关系,逐步扩大自己的经验和名气,一点一点划分属于我们的“势力范围”。
我们将努力在每一个细节之中,都融入一丝不苟的敬业精神,通过各种渠道分析广告发展的动态和趋势,从研究受众及市场出发,具体落实为我们的每一个客户提供科学化、专业化的服务。只有不断进取,不断超越自己,这是即刻分享传播有限公司发展的关键。
(五)公司服务
1.专业化的广告服务
——为我们的客户提供详细准确的行业咨询服务,包括数据调查资料,分析结论。从而使得客户的投资更科学、合理,全方位与消费者沟通。
——成立内部的研究机构,逐渐开创自己的理论架构和知识体系,建立自身文化内涵。
——与媒体成为战略伙伴,代理和完全买断媒介的大量广告版面和时间,由我们单方向对广告主进行广告媒介的推销和贩卖。
2.个性化的业务服务
——是武汉市第一家大数据精准流量投放的公司。
——为客户提供专业美工 广告投放计划
3.为客户提供准确、科学的市场调查
——不必客户东奔西跑,我们为客户提供完善的效果测定服务
4.其他
——用户利益:我们因自身特点具有业务成本上优势。能把客户所需的广告预算降到最低,做到真正的优质价廉。
第三章 市场分析
(一)市场描述
武汉有“九省通衢”之称,是中国内陆最大的水陆空交通枢纽,13个市辖区
TOP1江汉路商圈 TOP2武广商圈 TOP2武广商圈 TOP3汉正街商圈 TOP4王家墩商圈 TOP5司门口商圈 TOP6中南商圈 TOP7街道口商圈 TOP8光谷商圈 TOP9徐东商圈 TOP10钟家村商圈
广告行业在武汉将拥有更广阔的市场前景。
(二)目标市场
我们把创业初期目标市场按行业特点分为16类:数码,电商,移动应用,汽车,游戏,日化,旅游,教育,服装,o2o,金融,食品,婚纱,餐饮,家居房产,其他
周边市场的主要表现为各商铺、门面的广告需求,尤其需要注意的是学院附近各门面和商铺的更新速度很快。
武汉市场的主要表现为商场或企业事业单位提供市场调查,活动策划,举行促销活动所需的广告服务以及各小商铺的门面广告等。
(三)目标客户
目标客户初期主要定位在武汉市各企业、商铺、经营生产门面业主。
(四)建设进度
即刻分享传播公司由筹建、准备到实施预计将花费三个月的时间。其中第一、二个月将与武汉市各地公司进行联系及商务谈判,建立初步的合伙人关系。从第二个月开始,我们将用两个月的时间,同时从硬件与软件两方面建设公司。到最后一个月,在完善公司建设的同时,将联络武汉的个个行业精英,争取与它们建立商业伙伴关系。
(五)市场发展战略
创业初期阶段(第一年)
1.我们初期阶段的发展模式可以考虑——
方案(1):与一些公司联系,谋求建立利益联合体。这是因为,自身都存在规模小,孤立发展的特点,有的公司具有媒体代理优势,有的具备客户资源,有的具备区域优势。我们通过资本运作,实行横向联合,整合资源,优势互补,降低成本,风险共担。集团化是中国广告业进一步发展的必然选择。通过各种方式联合形成强有力的广告区域集团。通过规模化经营,优势互补,降低经营成本。这样有助于摆脱各小公司单独发展的重复和徘徊状态,从而提升整体服务水平。这也对我们公司初期的发展有相当大的帮助。
方案(2):如果联合不成功,我们初期只能抢占附近各类广告业务,我们以设计制作广告招牌为主,辅之进行一些有一定规模和影响的公关策划活动,吃掉大型广告公司所无暇顾及的零散业务,一步步打响名气。在发展中拓展长线业务。珍视同客户的关系,建立良好的客户关系,让今天的广告客户成为明天即刻分享传播公司的义务宣传员。也可以尝试邀请客户参股,共同发展。
2.联络各商铺,门面业主,向其宣传介绍即刻分享传播公司。
3.与网站建立推广,在网上宣传介绍即刻分享传播公司。
4.开通电话业务咨询以及建立公司网站提供网上咨询服务。
创业发展阶段(第二、三年)
即刻分享传播公司在发展初期的规范运营中积累了相当的经验,在武汉市场具有一定的名气,被越来越多的客户认同,同时公司人员的技术水平,制作设备随着发展上了一个台阶,那么这个阶段的目标是进一步树立腾讯集团旗下即刻分享传播公司的品牌形象,并对市场进一步推广,把我们的广告业务目标发展到大中企业。
1.初步建立一个稳定的客户群。能够在武汉市主流媒体做广告宣传,影响力开始向整个武汉市覆盖。
2.把即刻分享传播公司向全国各地推广,公司利润将趋向稳定化。
第四章 公司经营
(一)公司业务
初期的业务内容大体分为:
1.市场服务:市场调查。客户服务。
2.设计制作:广告平面设计。展示制作。
3.企业咨询:为客户提供广告策划。活动策划。
4.广告摄影:产品摄影。工业摄影。科技摄影。外景拍摄等。
后期的业务还要包括:
1.推出数字广告业务,发展互联网广告。
2.大力推广和发展互联网广告。引进高新技术的广告项目。
(二)经营策略
1.对公司的管理。维持经营效率是公司的主要管理课题,管理者需要致力于管理上的改良、业务系统的整合、强调综合绩效以改善经营效率。
2.加强公司形象,提高知名度,吸引客户,同时借助形象的提升,增强市场竞争力,以此为策略的基本方向,让消费者对门店产生认同感,提高消费者的满意程度。
3.创造区域优势。其主要的策略是以区域型的经营使其在区域的相对规模变大,在区域内取得较高的竞争地位,求的生存的空间,奠定获利的基础,再求经营范围的扩大。
4.善于从投资设备中挖掘隐藏的利润增长点。
(三)成本核算
俗话说的好,“不打无准备之仗”。在投资前充分做好各项前期准备工作可减少后期运作中出现意外状况的概率。资金、人力、场地这三个环节中任何一个出现问题都将直接影响到公司的发展。投入资金为100000元。公司人员经过竞争选拔定为10——12人。场地面积:50平方米以上。
(四)经营障碍
1.资金不足导致公司基础建设落后。
2.作为新兴的广告公司,处于资金投入期和市场开拓初始起步期,是获得利润十分困难的主要原因。
3.公司团队整体实力需要作进一步提升。
4.知名度不高。
第五章 公司管理
(一)组织结构
管理部——负责公司内部管理,进度调配,公司发展规划。
技术部——负责广告平面设计。设计、展示制作。
市场部——负责公司的对外广告宣传,形象策划。提高公司在社会的知名度。市场调查,分析研究。
信息部——负责与市场外围信息源联系,获取即刻分享传播公司所需的广告业务信息。并采取与其签订协议的方式组成较稳定的公司资源。建立公司网站为公司的网上业务咨询服务、远程传播等建立基础。
财务部——负责公司的财政支出、收入业务,负责规划和建立完善的财务系统。
培训部——合伙广告公司:负责对公司内部人员的技术和业务方面的培训。
摄影部——负责公司对外广告摄影业务。
人力资源部——负责完善即刻分享传播公司的人事制度。培训公司内部人员。
(二)风险分析
1.外部风险
——有限的资金资源
建立一个公司所需资金量大,同时也需要维持它运转的资金。一旦资金资源不足,无法按照预定计划到位,那么公司将无法运转建设。所以在资金管理方面务必警惕。
2.市场风险
——市场的巨大变化
激烈竞争所带来的后果就是市场的高度细分,个性化消费正在取代大众消费成为市场的主流。面对高度分化的市场,对广告业来说,广告越来越难做了,而对企业而言,则是广告在企业与消费者沟通方面的作用降低了。随着新科技不断涌现,广告的模式和设计也日新月异。最基本的广告也千变万化。
——市场的不确定性
一开始,目标客户可能还存在信任与习惯的障碍,因而要让目标客户在短期内接受并委托即刻分享传播公司为之服务,困难还是比较大的。
——寻求与其他大中型公司合伙的不确定性
其他大中广告公司能否接受我们的合伙计划,并为我们即刻分享传播公司提供技术、管理、资金等方面支持困难较大。
3.合理性和可实现性
选择广告行业为创业项目,首先是因为腾讯社交广告具备强大的品牌效果,它为公司业务员提供了强有力的后盾,这是其他武汉各地的广告公司所不具备的。其次广告业是一个社会效益和经济收益率都非常高的企业,而武汉的腾讯广告行业的发展得并不规范完善,竞争程度较低。
第六章 财务分析
(一)资金来源
资金来源:项目总投资10万元人民币,其中自筹资金5万元,拟融资5万元左右,建设期一个月。
形式:(1)中短期融资,限期偿还本金加分红。
(2)合资、合作、股份制。
(二)方案及回报
1.内部收益率 40%,投资回收期3个·月。
2.以公司名义出面融资,投资方不参与公司建设、管理和运作,融资方确保投资方固定回报率,并以固定资产作担保。投资回报方式:
按国内商业银行同期贷款利率上浮20%结算,两年内还本付息。(不计复息)每年还本付息50%,每年结算一次。
(三)投资风险
投资方投资风险小,有以下几个保证:(-)基础设施全面配套后,公司将会招引到一大批业务项目,是投资方得以回报的主要途径。(二)公司低成本高收益的业务运作会给融资力带来丰厚的收益,是保证还本付息的可靠来源。(三)腾讯集团是正规,财政担保,信用高,无风险。(四)融资金额较小,为3万元左右,还本付息资金有保障。
中介人员由融资方给予一定手续费,标准面议。
(四)公司收入
收入将来自(初期)
1.广告收入
成本分析
底材单价:3-4分/条
目前武汉市场上价格普遍为7-10分/条,按此价格减去制作的的成本,可得毛利润为3-4分/条。
鉴于市场容量和市场竞争等因素,在此打个折扣,业务量每月10万进行以下计算,则利润为—— 5万元
2.平面设计
插画类
150-500元/一次(根据内容版面丰富程度)
此报价的电子文件规格为:30兆以下,A4幅面,300dpi,每增加10兆加收200元
●以上报价为制作费,不包含创意费,创意费另计●所有作品的著作权归属即刻分享广告公司,包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权以及使用权和获得报酬权,具体收费标准根据客户的要求另议●以上报价不包含税金,插画费最终付费金额应在以上报价的基础上加收4%的营业税金。
3.互联网广告
(1)Banner(旗帜广告):
旗帜广告是一个表现商家广告内容的图片,放置在广告商的主要页面上,是互联网广告中最基本的广告形式,一般是使用GIF格式的图像文件,可以使用静态图形,也可用多帧图像拼接为动画图像。设计费用:500元/个(起)
(2)Button(按钮广告又称logo广告):
一般制作成企业的标识,可以根据客户的需求直接链接到相关页面,适合有一定知名度的企业在网上开展宣传。设计费用:500元/个(起)
(3)Floating Icon(移动图标、浮动广告):
可以根据广告主的要求并结合网页本身特点设计浮动轨迹,广告形式多样,表现形式灵活,既可以以产品图片或企业标识出现也可以根据产品特点形象设计,有很高的曝光率,是目前网上广告中最受用户青睐的广告产品。设计费用:300元/个(起)
(4)Opening Window(弹出式广告):
网络广告主流,即打开页面时跳出的广告页面,无需点击即可链接到相关页面以发布更多内容。设计费用:1000元/个(起)
完成其它业务(包括市场调查等)委托所获取的佣金
第七章 创业团队
(一)创业团队简述
项目建议人等对所述广告策划及广告传媒有深入研究,相关团队人员有实验性运作实践并坚持了较深入的广告业务。
(二)创业计划表述
这份公司的创业计划大致描述了创业者的经营理念,今后,我们的一切决策后将来自高层之间的互相启发。我们正进行公司前期的准备工作,我们将进行技术和管理方面的储备。
第四篇:狂韧创业 兼职项目公司计划书
“兼职项目公司”创业计划书
一、前言
目前,随着高校规模的扩大和市场经济的发展,服务行业亦越来越繁荣。中介机构如雨后春笋般冒出,特别是“人才市场”在服务行业中牢占一席之地。然而人才市场提供的一般都是需做长期的工作资讯,少有周六日及节假日可做的兼职资讯。
经过详尽的市场调查和研究,我发现兼职中介在大学院校周边非常有市场。当下的学生都很有创业心,我们正好开一间兼职社提供工作机会给他们,并从中抽取一定的中介费用,达到互惠互利的目的。今天,我从《兼职项目公司》这个创业计划书开始,想借此更好的去学习我们的专业知识,拓宽自己的思维,也实现自己的创业梦想。
二、创业背景
大学不似高中,没有安排的满满的课程,大家有更多的个人时间自由支配。一般来说,同学们都会参加一些聚会或出外走走。而基本上家里给的生活费都固定,如果班上或协会多搞几次活动,生活费就不够用,常常要靠借钱度日。另外,很多大学生认为自己已成年,不想过多地加重家庭负担,希望能够自食其力。不过据我所知,校内能提供的勤工助学岗位是非常有限的。我们的兼职项目公司就在此种情况下诞生。
三、创业目的1、锻练和展现自我,积累资金为未来打拼。
2、为广大学生提供更多社会实践的机会。
3、培养他们吃苦耐劳的精神。
四、创业项目与内容
1、经营内容:主要是帮助一些想要找兼职但又没渠道找到兼职的同学,作为他们的一个“帮手”来提供兼职机会给他们。
2、主要项目
兼职介绍:给那些需要做兼职的人提供兼职。
兼职培训:给那些需要做兼职却又没兼职经验的同学提供免费的培训、或现场模拟。
五、经营原则
1、真实原则:对找兼职者以礼相待,不欺不瞒,友善平等。
2、互利原则:在真诚的基础上,做到主顾双方平等互惠;
六、服务群体:
学生或需要做兼职的人
七、市场分析
大学生作为一个特殊的消费群体,备受商家的青睐!消费能力可想而知。首先,大学生这个消费群体人数多,密度高,消费潜力巨大,以南
博学院为例,假设平均每个学生每月消费500元,一年按10个月计,学生按1万人计,一年消费大概要5千万。而大学生由于受到地域和学习等各方面的局限性,对很多消费信息不甚了解,在一定程度上,限制了其消费潜力,造成盲目消费。
在此情形下,则会又更多学生需要做兼职来补贴生活
费用。
八、经营策略
由于兼职社刚刚起步,不需太多人手。有两三个志同道合,善于交际的合伙人就足够。
一人全权负责所有本营的运作路线。如到各公司去谈关于促销的业务,可与旅行社、各大电器卖场、教育机构等联络,提供长期的人才输送。
一人负责对兼职人员的培训。如:接到某个公司的业务后,签合同、客户咨询、培训等都由此人负责!
一人负责管理财务支出及办公室文案处理。管理兼职营所有财政收入,做账,负责档案资料等。
每次做兼职时发一份意见反馈表给同学们,让大公司对我社签约的学生做评价,评价高的,我社将给予适当奖励。
通过传单或加入各大高校论坛,发布兼职讯息。
九、经费来源及支配
初步预计,在大学附近开设兼职社,面积不用非常大。房租一月一千。做招牌及装修两千左右。
经费来源:应大学生自主创业优惠政策,可暂向银行贷款5000元。分五次还清。
一般大学生都有电脑,因资费问题。我们可以先拿个人的电脑用于公用。打印机、传真机等办公设备可以先购二手的以节省资金。
1)月基本工资分配标准:每月月底将净剩收入的百分之八十平分给各合伙人;
2)余下20%的收入存入银行做盈余公积。用作以后拓展业务的基金。
十、收费标准
视情况而定,根据介绍的工作薪酬高低适当抽取30-50
元费用。
十一、预想问题及解决办法
在提供兼职过程中,可能会出现大公司因不满意员工表现而投诉的情况,为此,我们必须坚持“顾客是上帝”的原则,向顾客道歉。努力将员工培训得更好。分配表现好的员工给其。树立良好的企业形象。
附表:
兼职意见反馈表
职工姓名联系电话
公司代表姓名联系电话 服务起止时间
工作评价优良中差
第五篇:公司项目计划书
制造生物质气化器(炉)项 目
商 业 投 资 计 划 书
2012----2015 杭州景辉能源科技有限公司编制
二〇一二年六月 1
目录
一、项目背景..………………………………………………… 第3页
二、企业介绍……………………………………………………第4页
三、销售的产品及服务对象……………………………………第5页
四、产品名称及性能特点………………………………………第6页
五、生物质能燃料………………………………………………第7页
六、公司重组需购置设备及其它费用…………………………第9页
七、市场预测调查分析…………………………………………第10页
八、公司具体的竞争力和能力分析……………………………第11页
九、企业的营销对象和销售方式………………………………第12页
十、营销策略和初步计划………………………………………第13页
十一、企业的管理………………………………………………第15页
十二、企业财务计划……………………………………………第17页
十三、企业“十二”五期间目标………………………………第19页 2
一、项目背景 随着我国经济快速增长,各项建设取得巨大成就,但也付出了巨大的资源和环境代价,经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐,对环境污染问题日趋加重。这种状况与经济结构不合理、增长方式粗放直接相关。不加快调整经济结构、转变增长方式,资源支撑不住,环境容纳不下,社会承受不起,经济发展难以为继。只有坚持节约发展、清洁发展、安全发展,才能实现经济又好又快发展。同时,温室气体排放引起全球气候变暖,备受国际社会广注进一步加强节能减排工作,也是应对全球气候变化的迫切需要,是我们大家应该承担的责任。“十一五”规划的节能减排目标,国家不仅出台了一系列的法律法规,健全节能减排的相关政策体系,而且投资十大节能工程,2006年1月1日实施的《新能源法》、2008年4月1日实施的修改后的《节能法》明确将节约资源作为我国的一项基本国策。除此之外,2010年国务院发改委相继出台了《合同能源管理办法》、《合同能源管理技术通则规范》国务院关于印发《“十二五”节能减排综合性工作方案》的通知 等等相关政策和法律法规。最近政府一系列举措都传递出了“绿色投资”的信号。5月24日财政部在全国节能减排会议上宣布今年将投入1700亿元推进节能减排计划;又如,国家发展改革委单日100多个项目获批,大都是清洁能源项目。这些法规和内容都表明了我国政府对节能减排的重视和决心之大,任务的艰巨性。人口的迅速增长和工业化的快速发展导致能源需求的持续增长。解决能源短缺问题已成为一个世界性的难题。目前,能源主要来自化石能源如煤炭、石油、天然气等,这些能源正在濒临枯竭,同时也造成了严重的环境污染。众所周知,燃烧化石燃料排放的二氧化硫是造成酸雨的主要原因、排放的温室气体。3
在当今化石资源日益减少和市场价格快速攀升的状况下,给用能企业带来沉重的高成本运行,甚至有些企业无法承受面临停产。而生物质能通过加工恰好成为这些化石能源的替代品,生物质能源来源于农村的农林废弃物。生物质能作为低碳能源:(Biomass Moulding Fuel,简称“BMF”)的燃
烧以挥发份为主,其固定炭含量仅为15%左右,因此是典型的低炭燃料。减少二氧化硫排放:BMF含硫量比柴油还低,仅为0.05%,不需设置脱硫装置就可实现二氧化硫减排。粉尘排放达标:BMF灰份为1.8%,是煤基燃料的1/10左右,设置简单的除尘装置就可实现粉尘排放达标。减少NOx的生成:BMF氮含量低,氧含量高,燃料时能有效减少空气的需求量,减少NOx的生成。可实现温室气体二氧化碳生态“零”排放。生物质能源作为一种新型绿色环保资源,将是替代煤炭、石油、天燃气的第四种能源。
二、公司介绍 公司名称:杭州景辉能源科技有限公司 注册资金
50万 注册地址
杭州江干区笕丁路168号(赛博创业工场)成立时间 2010年6月 厂房选址布局 厂房选址在注册地20公里范围内,以租赁的形式入住。公司简介 杭州景辉能源科技有限公司是一家以生物质能气化、新能源产品技术研发、及技术服务的公司。公司成立以来,一直坚持执行“以技术研发为重点,开发产品跟进的理念。经过技术人员长达4年时间研发,在生物质气化焦油处理的关键技术难题 4
上攻克了这道难关。就我公司研发的生物质气化设备现正在申请的专利就有外观设计、实用、技术、气体冷却技术、焦油处理技术发明等5项专利报审。作为节能、环保行业的一家新型的科技企业,我们将秉承以质量求发展、以信誉求市场的经营理念,以“高质、节能、环保、特色、诚信”为服务宗旨,专注新能源产业,不断提高企业研发能力;在打造精湛品质的同时依靠企业文化不断提升企业核心竞争力,树立良好的企业形象,真正做到人文科技、绿色环保;公司将以专业的队伍、严谨的管理,完善健全的销售网络,为客户提供全方位“我投资、你省钱”的《合同能源管理》模式,为消费者提供安全、高质、可靠的产品。企业理念:团结、诚信、创新、和谐、共赢 企业宗旨:创优质产品,造品牌企业;享一流服务。企业精神:努力拼搏、愿景务实、开拓创新、积极进取 用人理念:以德为先,唯才是举 经营理念:顾客至上,质量第一; 适应市场,共创繁荣 企业类型及经营范围 研发、生产制造、销售、节能技术服务(《合同能源管理》)为一体的企业。主要经营生物质气化发生器、生物质颗粒燃料(绿色环保产品)
三、销售的产品及服务对象 销售产品是生物质气化发生器、生物质燃料等以满足节能企业的需求。本公司的服务宗旨是“我投资、你省钱”。我们的产品及服务都离不开“节能、环保、低碳、优质”的宗旨。服务对象 5 产品主要面向燃油气锅炉、五金锻造炉、电镀、喷涂、导热油锅炉、陶瓷烧造炉、食品烘干、制药、宾馆.学校.医院供热等热能设备节能改造的企业以及城市垃圾发电和农村秸秆集中供气项目。满足顾客的需求
集研发、生产、技术服务为一体的企业,公司重新组建完成后将拥有一批高科技人才,设备制造经验丰富,在同行业当中一定会是领跑者。所制造的产品一定会满足客户的需求。
四、产品名称及性能特点 产品名称:生物质气化发生器(热解气化)产品技术原理 生物质气化是指生物质原料(薪柴、锯末、秸杆、等)压制成型或经简单的破碎加工处理后,送入气化器中进行气化裂解,得到可燃气体并进行净化处理而获得产品气的过程。获得含CO、H2 和CH4 的气体。生物质气化的目的是得到洁净的产品气。产品性能 产品性能评价指标主要是气体产率、气体组成和热值、碳转化率、气化效率、气化强度和燃气中焦油含量等。气体产率一般为1.0~2.6 m3 /kg,气体一般是含有CO、H2、CO2、CH4、N2 的混合气体,气体燃烧温度在1000—1200度。产品的特点 1.3 高效节能:用可再生生物质能源为燃料,使用成本低,比燃油(气)降低30-60%的运行成本; 1.4热效率高:高温裂解催化加旋流式配分设计,中高温燃烧,燃烧率达95% 6
以上; 1.5稳定可靠:微正压运行,不发生回火脱火现象; 1.6低碳环保:烟尘、氮硫排放低,二氧化碳零排放,符合GB13271烟尘排放要求;
1.7操作简单:采用自动给料,操作方便,工作量小。1.8焦油处理:经过系列技术处理焦油符合国家农业标准
五、生物质能燃料 生物质成型燃料介绍 生物质成型燃料是用农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等)作为原材料,经过粉碎、烘干、挤压、等工艺,制成各种成型(如颗粒状)的,可在BMF锅炉直接燃烧的新型清洁燃料。7
生物质成型燃料的经济效益 生物质固体燃料的效益对比表: 燃料项目 单位 生物质燃料 柴油 重油 天然气 标准煤 锅炉热效率 % 80 90 90 90 70 大卡/kg 大卡热值 4000 10000 9600 8500 7000 /Nm3 0.2~含硫量 % ≤0.11% 1.4~2.8% ≤0.15% 0.5~4% 0.3% 价格 元/吨元/Nm3 1350 9000 6500 4.8 1200 每吨蒸汽耗吨、Nm3 0.188 0.067 0.069 78.431 0.122 用量 燃料成本 元 254 603 448 376 146 人工费用 元 15 9 9 9 15 水费 元 3 1 1 1 3 电费 元 8 5 5 5 5 除硫费用 元 0 20 30 0 40 合计 每吨蒸汽成元/吨汽 280 638 493 391 209 本 生物质燃料元/吨汽-358-213-111 68 对比 下降%-56%-43%-28% +32.5% 每吨80%干燥至40%所需蒸吨汽/吨 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 汽量 每吨80%干燥元/吨 244 555 429 340 182 至40%成本 例如:按1吨锅炉每天8小时计算 一年300天计算 烧柴油一吨蒸汽费用是555元燃烧一天是4440元,年费用133.2万元 烧天然气一吨蒸汽费用是340元燃烧一天是2720元,年费用81.6万元 生物质(气化)燃料一吨蒸汽费用是244元燃烧一天1952元,年费用58.6万元 8
六、公司重组需购置设备及其它费用 需要购进生产设备如下表
序设备名称 型号规格 价(旧)价格(新)数量 金 额 号 万元 万元 万元 1 剪板机 16-2500 5.0 9.5 1 2 折弯机 12-2000 4.0 8.5 1 3 卷板机 250-700 0.8 2.2 1 4 卷板机 500-2000 1.5 3.7 1 5 台 钻 20-50 0.6 1.3 1 6 车 床 3.5 5.0 1 7 铣 床 3.5 5.0 1 氩弧焊机 0.3 0.3 1 8 0.5 0.5 1 9 二氧化碳焊机 0.5 0.5 1 10 自动切割机 0.1 0.1 1 11 切割机 0.2 0.2 1 12 砂轮机 1.3 1.3 4 13 电焊机 0.5 0.5 1 14 空压机 0.2 0.2 15 手动叉车 1T 5.0 9.0 16 燃油锅炉 1.0 1.0 17 其他小型工具 28.5 48.8 18 合 计 厂房办公用品购置 序号 名 称 型号 数量 价格 2 1 M 1200-1800 25万/年 厂房(租赁)2 5座 1辆 18万 小车 3 7座 1辆 12万 生活生产车 4 台式 5台 2万 电脑 9
电脑 笔记本 2台 1.2万 6 办公桌椅 10套 1.2万 7 文件柜 15组 0.6万 8 会议室用品 1.1万 9 生活用具 3万 10 安全器材
0.8万
一体化打印机
1台 2.0万 12 其他 2.0万 13 合计 68.9万 说明:其他费用10万,不可预见费10万
七、市场预测调查分析 市场预测 依据国家以及各省市对节能减排形势和政策的分析得到的信息,我们的市场十分广阔,而且我们经营的《合同能源管理》模式还能得到国家相关政策的扶持补助。市场相对空白,具有很大的发展潜能。我们的企业和产品一旦走上规范化,市场占有率哪怕在华东地区只有20%的份额,产生的社会效益和经济效益将是巨大的。为了进一步推进我国可再生能源产业的发展,国家已经制定了 《可再生能源中长期发展规划》、《可再生能源发展“十一五”规划》、《可再生能源发展“十二五”规划》 等。规划明确提出了2010年,我国可再生能源年利用量要达到3 亿吨标准煤,占能源消费总量的10%;到2020年,可再生能源年利用量要达到6亿吨标准煤,占能源消费总量的15%。“十二五”期间,在“十一五”发展的基础上统筹规划,加快发展。生物气化是目前节能减排,改善和提高用户节能的有效途径,推广户用高效低排放生物质气化是开发利用生质能的最有力措施之一,具有投资少见效快的特点。10
市场调查 根据调查,我们了解到现在大多用能企业如宾馆、酒店以燃油气锅炉为主;还有五金铸件企业的熔炼铸造炉原料也是用燃油、天然气、液化气;陶瓷烧制行业用的是工业液化气和天然气;还有印染、电镀、化工食品、制药、都有不
同规格的燃油气锅炉和燃煤锅炉。在浙江宁波、绍兴、嘉兴等地区政府相继出台了煤锅炉改造财政补助的政策。市场分析 目前广大的用能企业所面临的化石能源濒临枯竭和化石能源不断地涨价,同时也增加了企业成本核算。国家林业局会同财政部、发展改革委、农业部、税务总局联合下发了《关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见》(财建[2006]702号),明确今后将通过实施财税扶持政策,支持地方发展生物能源与生物化工产业。国家不断地加大控制二氧化碳量的排放和提倡绿色能源的使用,我们做的是“我投资、你省钱”这样的经营模式,相信没有哪家企业不乐意接受的。
八、公司具体的竞争力和能力分析 公司自身资源分析 重组后我们自身的资源相当丰富,公司研发的生物质气化设备申请的专利就有外观设计、实用、技术、气体冷却技术、焦油处理技术发明等5项专利。不仅拥有科技人员及相当丰富的技术经验,拥有相对地域优势。我们的企业人员掌握了产品的知识和技能,在不断的开发新产品的同时。可以使我们的创新之路更平坦。与同行技术(产品)的优劣分析 我们的产品与同行相比较的优势,我们产品做到生物质完全气化,而且解 11
决气化技术一直以来难解决的焦油处理技术问题。产品技术质量达到国家NY/T1417-2007标准,其中气化率、产气量、经自己检测领先于同行业。而同行只是做到直燃和半气化。产品做到质量有检测结果,产品有绝对的质量保证,服务是一流的,公司所处的地理位置是长三角地区,该区域经济发达,这是一 大优势。
SWOT分析 优势S:①技术含量高,市场空间大 ②品种多样,产品独特 ③规模大,价格有优势 ④服务策略“我投资、你省钱”
⑤选址在长三角地区较为合理,用户较广 劣势W: ①前期投资较大,需要流动资金多 ②新产品投入市场,用户对产品了解不多 ③经营和管理经验不足 市场机会O:优越的选址使我们拥有更多的市场机会,与竞争对手的技术不同,而且竞争对手不多,这些都为我们提供了良好的市场机会 威胁T:由于产品售后用户主要原料,是以各种生物质颗粒为原材料的,所以受第三方加工企业影响大,对采购方面造成一定影响,其次供应商变更价格,不按时供应也是威胁之一,还有竞争对手改进技术,改变服务态度和扩大规模等对本企业的会造成威胁。
九、企业的营销对象和销售方式 服务对象 12
宾馆、酒店.学校;还有五金铸件企业的熔炼铸造炉;陶瓷烧制行业;印染、电镀、化工食品、制药,农村供气等等。在浙江宁波、绍兴、嘉兴等地区政府相继出台了煤锅炉改造财政补助的政策。这给我们公司产品营销模式带来市场份额也较大。出售产品或服务参考价格 出售价格 成本价 序产品名型号 竞争对手价格 1 气化器 QZS-150A 4万元/台 10万/台 4万元/台 2 气化器 QZS-300A 5万元/台 15万/台 6万元/台 3 气化器 QZS-600A 7万元/台 25万/台 10万元/台 4 气化器 QZS1200A 9万元/台 35万元/台 20万元/台
气化器 QZS1800A 11万元/台 55万元/台 30万元/台 6 气化器 QZS-3000A 15万元/台 70万元/台 40万元/台
与竞争对手价格先比较我们的技术是全气化 对手是半气化技术,我们做的其它 价格是《合同能源管理》技术服务价格,出售的话可以根据情况 这些价格是在成本的基础上,再考虑竞争对手的价格以及企业的赢利方面而制定出来的。以后会适时的根据市场的变化相应的调整产品价格。产品销售方式 是把产品销售或产品技术服务(《合同能源管理》)给最终用户。本企业要做到规模大,就要有雄厚的资金作支撑,高科技人员做后盾,以产品质量、技术服务为主,而直接把产品的技术,用《合同能源管理》模式与用户合作,回报的利润更大。
十、营销策略和初步计划 主要采取的策略 广告目标:我们对产品作大量的平面和立体的方式广告宣传,突出产品特点,可以利用媒体进行宣传 13
服务目标:以“我投资、你省钱”为目标,为用户提供最周到的服务 产品的生命周期:根据产品的生命周期来采取一定的营销策略,在投入期,就要建立知名度,推出产品。在成长期,就要扩大市场份额,创出特色优质产品。在成熟期,要不断开发新产品,固定市场地位、维持市场份额。在衰退期,就要考虑收割、放弃和重新定位等问题了。市场促销活动计划 广告 公司网站建设、宣传册制作、参展 成本预测 10万元 公共关系 联系节能、科技、能源相关部门 成本预测 5万元 公司初步计划 7月份公司重新组建,8-10月在这段时间里产品认证,企业同时可以做市场用户意向签订; 投入期:3~5个月,销售量趋势呈上升状态 稳定期:9~12月,销售量控制在稳定水平线趋势发展 14
十一、企业的管理 企业的组织机构 15
质量管理控制体系组织机构图 董事会 总经理 技术、质量总监 生产总工程师 供 开 质量工生 应 发 检测程产 部 部 部 部 部 物 采 产质 生售原技生品量 产后 材术产控 购 料 设主 主方主服计 管 管 案 管 务 企业人员编制 公司领导层人员:董事1人、总经理1人、总工师1人、技术工程师1人、生产副经理1人、技术副经理1人、营销副经理1人、部门人员:财务部4人、生产、技术、开发部6人、物资采购供应部4人、行政3人、售后服务4人(视市场销售而定)、后勤
5、生产25人,共计58人
企业管理的基本费用预测 固定资产:
需要购置工具设备100万元(不计厂房租赁费25万)16
流动资金: 需要约150万。工资、水电费、运费、原材料费,促销费、质量认证检测费、市场拓展营销、不可预见费。
十二、企业财务计划 企业的资产和流动资金 前期考察、研发等费用300万(含技术费)固定资产——需要购置工具设备130万元(不计厂房租赁费25万)
流动资金——需要110万。工资、水电费、运费、原材料费,促销费、质量认证检测费、不可预见费。合计:565万元 销售和成本计划 2012年8月—12月销售计划 序
销售计划 月 6 7 8 9 10 11 12 备注 号 份 产品服务 1 150-A / 1 2 2 3 公司重新组 2 300-A / / 1 1 2 建、产品质量 3 600-A / 1 1 1 / 检测认证、市 4 1200-A / 1 1 / 场用户意向协 5 1800-A / / / / 议 6 3000-A / / / / 7 其它 90%的产品以《合同能源管理》方式和用户合作 17
成本资金计划
序 月份 6 7 8 9 10 11 12 备 注 号 项目名称 48.8 新旧综合35万 1 设备设施 万 2 办公器材 13.9 万 3 车辆 30万 4 厂房租赁 25万 5 质量认证 20万 含许可证 6 人员工资 2万 15万 15万 7 广告费用 3万 4万 3万 含市场营销 8 其它费用 3万 5万 2万 2万 9 产品材料 12万 20万 20万 10 颗粒 0.5万 1.5万 3万 11 流动资金 10万 10万 12 全新购置 新旧结合合计 价 60 13 合计 98.2 62.5 38 10 279.7万 253.1万 2012年效益计划 单位:万元 序 月份7 8 9 10 11 12 备注 服务规格 号 150A
1台 2台 2台 3台 每台锅炉均按 1 8小时计算,服务收益 6.0 9.0 1.0 3.0 燃油、重油、1台 2台 300A 1台 2 煤气、天然气 18
服务收益 1.6 3.2 6.4 综合服务价格吨蒸汽340 1台 1台 1台 600A 3 元,效益价格 3.2 6.4 9.6 服务收益 80元。1吨以 1台 1台 1台 1200A 4 下锅炉适当提 6.4 12.8 19.2 服务收益 高价格100 1800A 5 元,按25天计 服务收益 算,0.5吨利 3000A 6 润除2 服务收益 1.0 14.2 28.4 44.2 合 2012年的收益87.8 如果2013年一单都没做 万元 那每月的效益就是44.2计 万
十三、企业十二五期间目标 公司四年内的目标计划 1 二〇一二年初见成效收益87.8万; 2 二〇一三年节能标准煤6千吨,减少碳排量15000吨,形成社会和 企业效益达到0.8千万元; 二〇一四年节能标准煤1万吨,减少碳排量26000吨,在华东区域内筹建年产1.6万吨颗粒生产线,企业效益达到1.6千万元; 二〇一五年节能标准煤1.5万吨,减少碳排量39000吨,在中南区域内筹建年产2万吨第二条颗粒生产线,企业效益达到2.4千万元。19