企业物资采购信息收集方法[精选五篇]

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第一篇:企业物资采购信息收集方法

企业 物资采购信息收集方法

(一)物资采购信息的收集来源 物资采购信息的收集来源,主要有如下几种。

1.来自现有市场的信息。

2.来自同行的信息。

3.来自供货商的信息。

4.来自其他行业的相关信息。

(二)物资采购信息的调查项目 一般物资采购信息的调查项目包括以下几个方面。

1.对供应商信息的调查 (1)调查研究新的流通途径。

(3)生产形态与制造厂商关系方面信息的收集。

2.物资价格信息的调查 (1)重点了解市场行情、研究市场的特性、研究供需活动的特性。特别是某些价格和数量都比较敏感的物资,要了解它的季节性供货波动、价格的季节性变动,采用多预购备用或期货订购的方式。

(2)对物资的品质、价格和数量进行价值分析。

(3)对制造方法与制造成本的调查。

3.物资信息的调查 (1)分析物资的性价比。

(2)新物资的研究,尤其设计新产品时以寻找新物料最为重要。

(3)寻找更符合性能要求的物资。

4.预测恰当的采购时期 包括市场供需情况预测、价格变化情况预测,然后对最有利的采购时期做出采购决策。

5.适合物资信息的收集 (1)分析物资的性价比。

(2)对新物资的研究,特别是在设计新产品时以寻找新物资最为重要。

(3)寻找更符合性能要求的物资。

第二篇:企业物资采购管理办法5.5

四川有色新材料科技股份有限公司

物资采购管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为了规范有色新材料科技股份有限公司所属企业(以下简称“子公司”,含全资子公司、控股公司)的物资采购行为,提高国有资金的使用效益,降低采购成本,根据国家有关法律法规,结合股份公司所属企业实际,制定本办法。

第二条

本办法适用于股份公司及子公司的物资采购活动。各生产经营企业应当依照本办法规范本企业的物资采购活动,并制定相应的实施细则。

第三条

本办法所称采购人是指实施采购行为的企业;物资是指采购人根据企业实际情况制定的物资采购的各种形态和种类的物品,包括原材料、外购半成品、备品备件、燃料、设备、办公用品等;采购是指以合同方式有偿取得物资的行为,包括购买、融资租赁、置换等。

第四条

股份公司及子公司可根据企业实际情况制订相应的物资采购标准及管理制度。对于大宗原材料及物资采购,达到一定金额标准必须采取比选方式确定物资供应商。采购人制定的物资采购标准及管理制度,应经其总经理办公会审查通过后上报股份公司业务部门备案。第五条

物资采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第二章 采购业务要求

第六条

采购人应当建立采购业务的岗位责任制、明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。采购业务不相容岗位至少包括:

(一)请购与审批;

(二)合同谈判与确定供应商;

(三)合同的订立与审计监督;

(四)采购与验收;

(五)采购、验收与相关会计记录;

(六)付款的申请、审批与执行。

采购过程不得由采购人的同一部门或个人完成;高管人员的近亲属不得在本企业的物资采购部门担任负责人。第七条

采购人应当建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度,并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。第八条

采购人应当配备合格的人员办理采购业务。办理采购业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。

第九条

采购人应当根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换。

第三章 请购与审批

第十条

采购人应当建立采购申请制度,依据购置物资类型,确定归口管理部门,授予相应的请购权,并明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。

第十一条

采购人应当加强采购业务的预算管理。对于预算内采购项目,具有请购权的部门应当严格按照预算执行进度办理请购手续;对于超预算和预算外采购项目,具有请购权的部门应当对需求部门提出的申请进行审核后再行办理请购手续。第十二条

采购人应当建立严格的请购审批制度。对于超预算和预算外采购项目,应当明确审批权限,由审批人根据其职责、权限以及采购人实际需要等对请购申请进行审批。

第十三条

采购人应当建立严格的采购业务授权批准制度,明确审批人对采购业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购业务的职责范围和工作要求。

审批人应当根据采购业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。

经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理采购业务。对于审批人超越授权范围审批的采购业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。第十四条

采购人对于重要和技术性较强的采购业务,应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而造成严重损失。第十五条

严禁未经授权的机构或人员办理采购业务。

第四章 供应商的选择 第一节 评审委员会的组建

第十六条 采购人应当组建供应商评审专家库(简称专家库)。专家库由本单位有关物资使用部门、技术、经济、采购等方面的评审专家组成。

第十七条

评审专家应当熟悉采购的相关政策法规,熟悉市场行情,有良好的职业道德,具有相关领域工作经验并具有中级以上职称或者具有同等专业水平。

第十八条

采购人应当组建采购评审委员会(以下简称评审委员会)。评审委员会成员名单应在本企业纪检监察的监督下从专家库中随机抽取确定,并在评审结果确定前保密。评审委员会依据采购需要产生,随每次采购评审工作的结束而解散。

评审委员会成员人数为五人或者五人以上单数。其中物资使用部门人员应当不少于成员总数的五分之一,技术、经济部门人员应当不少于成员总数的五分之三,采购部门人员应当不超过成员总数的五分之一。

与供应商有利益关系的人员,不得担任评审委员会成员。第十九条

评审委员会主要行使以下职责:

(一)确定合格供应商名单,并推荐相应的采购方式;

(二)通过竞争性谈判推荐供应商;

(三)在采购供应商属于单一来源时,通过谈判确定主要的合同成交条件等。

第二十条

评审委员会成员应当遵纪守法,客观、公正、廉洁地履行职责;按照采购文件规定的评审方法和评审标准进行评审,对评审意见承担个人责任;对评审过程和供应商的商业秘密应当保密。

第二十一条

因采购人规模较小,无法建立评审专家库的,采购人应当分别从相关业务部门抽调人员,按照本办法第十七条规定,组成3人以上采购小组确定供应商。

第二节 合格供应商目录的确定

第二十二条

采购人应在股份公司网站及经股份公司业务主管部门认可的行业网站或媒体上,公开发布征集潜在供应商的公告,公告发布的时间原则上不少于三个工作日。

第二十三条

采购人应当在本企业纪检监察部门的监督下,由评审委员会按照公开的供应商目录评审标准评审确定合格供应商名单,并推荐相应的采购方式等。

第二十四条

采购人应按照评审委员会确定的合格供应商名单建立《合格供应商目录》、供应商资料档案和台账(含推荐的采购方式)。供应商档案应当包括名称、地址、营业额、基本产品、联络人姓名、近两年供应物资的价格、合同、产品规格、ISO9000认证文件等。第二十五条

采购人应当在年末确定下一物资的《合格供应商目录》,并定期进行增补供应商的评审工作。定期增补供应商的总数应当不超过年末确定的该物资供应商目录总数。第二十六条

采购人应定期组织(每年至少一次)评审委员会对《合格供应商目录》中的供应商进行调查和复审,填写《供应商复审报告》,并根据复审结果对《合格供应商目录》进行调整。

第三节 物资供应商的确定方式及程序

第二十七条

采购人应当制定供应商评审标准,并在《合格供应商目录》内采用比选方式选择物资供应商。

第二十八条

比选是指采购人事先公布条件和要求,从自愿报名的比选申请人中按本办法规定的方式邀请一定数量的法人或者其他经济组织参加项目竞争,比选人通过比较,选择和确定中选人的行为。

第二十九条

物资供应商的比选方式分为竞争性谈判及单一来源采购两种。

第三十条

竞争性谈判是指采购人向《合格供应商目录》的所有供应商发出邀请,组织自愿报名的申请人参加采购竞争,采购人通过比较、选择,最后确定供应商的行为。

第三十一条

采用竞争性谈判方式采购的,采购人应当遵循下列程序:

(一)制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、评审标准、合同草案的条款等事项。

(二)发出邀请。采购人应当在《合格供应商目录》内,向所有供应商发出谈判邀请书,并向接受邀请的供应商提供谈判文件。

(三)成立评审委员会。采购人应当按照本办法第十八条规定,在本企业纪检监察部门的监督下从专家库随机抽取确定本次物资采购的评审委员会成员,组成物资供应商评审委员会。

(四)谈判。采购人应当要求参与谈判的供应商在规定的时间前递交密封包装的谈判申请文件。评审委员会所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中,评审委员会的成员不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的,评审委员会应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判结束前,评审委员会应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。

(五)确定供应商。谈判结束后,评审委员会推荐一至三名候选人。采购人应当根据评审推荐意见,在评审委员会推荐的候选人之中确定中选人,并将比选结果通知所有参加谈判的供应商。

第三十二条

符合下列情形之一的物资,可以采用单一来源采购:

(一)只能从唯一供应商处采购的;

(二)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;

(三)必须保证原有采购项目一致性的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第三十三条

采取单一来源采购的,采购人也应当成立评审委员会。评审委员会可以采用供应商承诺在现行市场价格的优惠率作为评价指标,在保证采购物资质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

第三十四条

采用单一来源采购的物资,采购金额预计超过1000万元的或单项采购合同预计超过100万元的物资,采购人应当邀请股份公司业务主管部门参与合同谈判,并将采购谈判会议纪要、买卖合同上报股份公司业务主管部门备案。

第五章 采购合同的审查与签订

第三十五条

采购人应当按照评审委员会推荐的成交条件拟定买卖合同。

第三十六条

采购人的法律部门或法律顾问应当对采购合同进行审查并提出书面审查意见。

第三十七条

采购人在与供应商签订合同时,可以要求供应商签订履约保证协议并缴纳一定数额的履约保证金,确保供应商严格按照合同条款供应物资。

第六章 物资的验收、付款、核对与退货

第三十八条

采购人应当建立采购、质量检验、库房、生产等部门人员联合验收管理制度,并建立根据质量检验结果对采购物资的数量进行调整的制度。

第三十九条

采购人应当建立预付账款和定金的授权批准制度。采购人应当定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符,应查明原因,及时处理。第四十条

采购人应当加强请购手续、采购订单(或采购合同)、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作,并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证,建立完整的采购登记制度。

第四十一条

采购人应当建立退货管理制度,对退货条件、退货手续、物资出库、退货货款回收等作出明确规定,及时收回退货货款。

第七章 采购资料保管

第四十二条

采购人应当建立真实完整的物资采购资料档案,妥善保管每项采购活动的采购资料,并不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购档案的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。第四十三条

采购资料包括征集潜在供应商的公告、合格供应商目录评审标准与方法、合格供应商目录评审报告、《合格供应商目录》及台帐、《供应商复审报告》、采购人制定的物资采购比选金额标准及会议纪要、采购计划、竞争性采购谈判会议纪要、单一来源采购谈判会议纪要、合同文本、验收证明及其他有关文件、资料。

第八章 监督与检查

第四十四条

股份公司组织相关职能部门依照本办法对股份公司所属企业的采购活动进行定期或不定期检查。

第四十五条

股份公司所属企业的纪检监察部门依照本办法对物资采购活动实施日常监督。

第四十六条

股份公司所属企业的纪检监察人员参加监督活动后,应当出具采购监察备忘录或采购监察意见书。第四十七条

监督检查的主要内容包括:

(一)采购人制定的物资采购比选金额标准是否经过采购人总经理办公会审查通过并上报股份公司业务主管部门备案;

(二)采购业务相关岗位的设置及人员配备情况,是否存在采购业务不相容职务混岗的现象;

(三)采购授权批准制度的执行情况,大宗采购业务的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批的行为;

(四)采购人是否按照本办法建立供应商评审专家库;

(五)评审委员会的组建是否按照本办法执行;

(六)评审委员会成员是否正确履行职责,是否有失职、渎职等违纪违法行为。

(七)采购人是否按照本办法建立《合格供应商目录》;

(八)是否在《合格供应商目录》中选择供应商;

(九)供应商的确定程序是否符合本办法的规定;

(十)采用单一来源方式采购的物资,采购金额预计超过1000万元的或单项采购合同预计超过100万元的物资,是否邀请股份公司业务主管部门参加合同谈判。

第九章 采购责任

第四十八条

物资采购企业应当建立物资采购失误造成损失的责任追究和赔偿制度。

第四十九条

凡在采购活动中有违法违纪行为,要追究有关当事人和单位的责任并根据违纪违法的情节、性质、影响等,按照干部管理权限,由相关行政监察部门给予相应的行政处分并予以通报;触犯法律的,移交司法机关处理。

第十章 附则

第五十条

本管理暂行办法由股份公司市场营销部负责解释。第五十一条 本办法若与原制度有冲突以此制度为准,自发布之日起施行。

第三篇:XX企业物资采购业务管理制度

XX企业物资采购业务管理制度

第一章、总则

第一条 为加强公司各项采购活动的管理和控制,结合《预算管理制度》的相关规定,经公司研究特制定本制度。

第二条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。

第三条 公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。具体规定为:

1、广告和展示设计采购由行政部负责执行;

2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行;

3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。

4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。

第四条单项(含综合项目采购,整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目,应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会,采购部门应在会前准备好充足的资料,如项目方案介绍,供应商询价记录或招投标情况,各供应商优惠办法,性价比意见书,其它相关资料等。

第五条 本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方

第二章、采购询价管理

第六条采购部门接到批准的采购申请单后,优先到公司指定的供应商处购买,如指定供应商无货供应时,必须进行多方比价,1千元以上的物品,货比三家,作好市场询价记录(市场询价记录表附后),择优择廉购买,同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核,保管期限为一年。

第七条审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查,作好市场信息调查记录(记录表附后),对前期购买活动进行评审,做好评审工作总结,报总经理参考。

第八条 定期评审分为季度评审、半评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要,由总经理或审计总监决定。

第三章、采购合同

第九条采购价格选定后,采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的(一年内有3次以上)必须与供应商签订采购合同,广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。

第十条采购合同必须进行合同评审会签,各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查,各职能部门负责人对合同进行联合会签,并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

第十一条 参加合同会签的职能部门:总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。

第十二条 采购合同的保管:采购合同原件由采购责任部门保管,留复印件在财务部备案,合同原件保管时限为3年。

第十三条 采购合同条款的执行跟踪:日常跟踪由采购责任部门负责,审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。

第十四条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况,必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等,一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。

第四章、采购入库和付款

第十五条属于固定资产的(单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上),必须办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式),验收合格才能入库。

第十六条属于公司商品、原材料(车饰精品、配件、车间辅料等)的必须办理入库手续,认真填写入库单,仓管员对入库数量负责,月末盘亏时需进行赔偿。

第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料),必须有两人以上在送货单或发票上签名确认。

第十八条 采购金额超过50元的,必须取得合法的发票,尽量取得增值税专用发票。

第十九条付款注意事项:固定资产付款必须附上发票、合同复印件、《固定资产验收单》;公司商品付款须附上发票、入库单;未签订采购合同的须附上〈〈市场询价记录表〉〉,否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必须附上合同

第五章、供应商评审

第二十条每年年初,由审计部组织,对上的各类供应商进行评审,对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。

第二十一条 评审委员会的组成:行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。

第四篇:物资采购文件

关于红运金属科技物资采购文件

为了公司长远发展,养成低耗高效节约的良好习惯。降低成本,禁止浪费,增强企业竞争力。特制定本办法:

1.公司自2012年3月1日起执行统一采购单。各部门负责人在办公室领取采购单.2.采购的物资由部门负责人按照采购单内容逐一填写。特别注意所需的物资名称,规格,数量,有特殊要求的填写在备注栏内。本采购单一式三联:第一联白色由部门保存,第二联粉色给采购作为采购与入库的凭据。第三联蓝色作为库房存根。

3.各部门车间根据需求由本部门主管签字确认交上级部门主管审批后由采购部门负责采购。

4.一般物资采购时间为2——5天。有及时需要的在备注栏注明。采购人员根据实际情况及时安排,以免耽误部门工作或生产任务。

5.采购人员购回的物资应在第一时间内办理入库手续和财务报账。同时库房应尽快通知申请部门主管领取。

6.有数额巨大的物资需公司研究决定的由部门主管交总经理审批。

7.采购办完入库后随即带原采购单及入库单去公司财务报销。财务人员不见入库单不予办理报销。其损失由采购自己负责。

8.如有因个人责任心不强,工作不认真造成的浪费损失由当事人自行承担。

本文件发阅各部门,即日起正式执行。

西安红运金属科技有限公司

2012年2月18日

第五篇:物资采购管理制度

第一章物资采购管理制度

第一条目的;为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司各部门提供物资供应保障,根据公司产业发展的实际需要,特制定本制度。

第二条定义:物资采购管理就是对全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。

第三条适用范围:天润建司各部门均依照本制度执行。

第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构;公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。

第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务公司生产和销售的宗旨,忠于职守,廉洁自律。

第六条公司办公室负责公司办公资产(办公设备、办公用品)的采购和管理,办公资产的采购和管理要专人负责,专人审核。

第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。

第八条公司财务总监负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是:、收集全公司各部门、公司的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务总监审批并执行;、广泛收集各物资的供应商信息,建立供应商名录并及时更新;对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析,给予资信等级鉴定,明确合格供应商(各种大宗、长线物资确定二到三家),作为公司物资采购的主要、优先采购对象(若非特殊原因,不得在合格供应商外采购)。3、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地 为各用户提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见,改进不足。、组织大宗、长线物资的采购招标工作,签订采购合同、协议并负责执行。

第十条财务总监的主要职责是:

审核、批准采购计划,安排采购资金,对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责;参与物资采购招标工作,监督采购招标工作的合理性和经济性。

第十一条公司审计部的主要职责是:

对公司各采购合同、协议进行事前审计;检查、监督采购部门的供应商管理;参与合格供应商鉴定;参与、监督采购招标工作,保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责,维护集团利益。

第十二条采购部门(公司采购中心、公司办公室)的权限是:审核

公司各部门、公司的物资、设备需求,有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划;有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请;有权对公司的物资使用情况进行检查;有权对供应商进行考核。

第十三条财务总监的权限是:

审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划,结合公司财务状况,有权对采购计划进行调整;有权监督采购计划的落实情况;有权监督采购招标工作;审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。第+四条公司审计部的权限是:

有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核,提出修正意见;有权参与、监督各采购招标工作;有权参与供应商鉴定并提出评审意见;有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况;有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。

第十五条公司规定,凡交易金额达到或超过人民币五千元的,必须签订采购合同、协议:交易金额达到或超过人民币五万元的,必须实行招标采购。

第十六条物资、设备需求的申请:

公司各部门、公司需要购买物资、设备,凡属于公司集中采购的,应按时提供物资、设备的、季度、月度需求计划;对零星采购需求,应按规定提前提出书面申请,明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间,不能明确的事项,要加以说明,报公司采购中心、公

司办公室登记审核。

第十七条采购计划的编制和审核:

公司采购中心、公司办公室收集采购需求后,按、季度、月度编制公司物资、设备采购计划,报公司财务总监、公司总经理审核批准;对于应急的零星采购需求,应填写临时采购申请单,报公司财务总监审批。

第+八条采购计划的批准

公司财务总监在收到各期采购计划后,应复核物资、设备的需求情况,结合公司财务状况,对各期采购计划进行审核、调整,固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的,报公司总经理批准;及时组织资金,确保批准后的计划落实。

第十九条确定采购方式的原则

本着成本优先的原则,采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时,应优先采用电话、传真、互联网等方式交流,最大限度地降低采购成本;特殊情况需要实地考察、谈判的,应获得公司总经理批准,并在《 出差申请单》 上签字确认后方能成行。第二+条供应商的选择

公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后,应及时落实供应商的选择工作:

有确定的合格供应商的,优先在合格供应商中选择采购对象;没有确定合格供应商的,应积极落实寻价工作,经名方评审,确定合理的供应商,并收集相关供应商信息,进行资信等级鉴定、备用。

第二十一条选择供应商的原则是:

拥有合法经营资质,供应能力强(供应商品数量持续,品种齐全), 产品质量好(满足要求),价格公道合理,售后服务周到、及时。第二+二条采购合同的签订、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务总监审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。

第二+三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。2、合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

第二十四条采购合同、协议的履行

公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构,负责采购合同、协议的履行。在采购合同、协议的履行过程中,要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务,及时掌握履行进

程;充分听取质量检验单位或个人以及用户意见,对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析,充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商,应按合同规定或国家相关法、法规追究责任;对能够降格使用的,经协商可以让步接收。第二十五条采购物品的管理、任何采购方式采购回的物资、设备,都必须由专人验收,对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实,填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的,拒绝接受,并将实际情况及时反馈至采购部门。、验收合格的采购物品要及时办理入库手续,按规定存放;直接送达用户的,必须办理出库、领用手续并签字确认。

第二十六条采购的授权

公司采购中心和公司办公室是公司集中控制物资的采购执行机构,未经许可,公司任何部门或个人无权擅自采购;若因特殊原因必须自行采购的,须经公司采购中心或公司办公室授权,否则公司不予认可,并追究违规责任。

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