啤酒项目策划方案(小编整理)

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第一篇:啤酒项目策划方案

啤酒项目

策划方案

泓域咨询

啤酒项目策划方案说明

与近年来中国速消费品市场增长明显下降到了个位数相比,药妆市场则一直保持了两位数的高增长。统计数据显示,2010 年我国药妆行业市场规模仅仅为 110 亿元,之后呈现逐年增长态势,截止至 2017 年我国药妆行业市场规模增长至 625 亿元,增长了 4.68 倍,2010-2017 年行业年复合增速达 28.16%。未来中国药妆市场增长空间巨大,预计 2018 年我国药妆行业市场规模将突破 700 亿元,达到 738 亿元。

该啤酒项目计划总投资 6655.91 万元,其中:固定资产投资 4840.86万元,占项目总投资的 72.73%;流动资金 1815.05 万元,占项目总投资的27.27%。

达产年营业收入 14761.00 万元,总成本费用 11319.79 万元,税金及附加 127.79 万元,利润总额 3441.21 万元,利税总额 4043.65 万元,税后净利润 2580.91 万元,达产年纳税总额 1462.74 万元;达产年投资利润率51.70%,投资利税率 60.75%,投资回报率 38.78%,全部投资回收期 4.08年,提供就业职位 275 个。

重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范,做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时,认真贯彻“安

全生产,预防为主”的方针,确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求,保障职工的安全和健康。

......报告主要内容:项目概况、背景、必要性分析、产业分析、项目规划分析、选址规划、项目工程方案、工艺先进性分析、环境保护概述、项目职业保护、建设及运营风险分析、节能方案分析、实施进度计划、投资情况说明、经济效益、评价结论等。

第一章

项目概况

一、项目概况

(一)项目名称

啤酒项目

与近年来中国速消费品市场增长明显下降到了个位数相比,药妆市场则一直保持了两位数的高增长。统计数据显示,2010 年我国药妆行业市场规模仅仅为 110 亿元,之后呈现逐年增长态势,截止至 2017 年我国药妆行业市场规模增长至 625 亿元,增长了 4.68 倍,2010-2017 年行业年复合增速达 28.16%。未来中国药妆市场增长空间巨大,预计 2018 年我国药妆行业市场规模将突破 700 亿元,达到 738 亿元。

(二)项目选址

xxx 经开区

(三)项目用地规模

项目总用地面积 17708.85平方米(折合约 26.55 亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 56.28%,建筑容积率 1.41,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度 182.33 万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积 17708.85平方米,建筑物基底占地面积 9966.54平方米,总建筑面积 24969.48平方米,其中:规划建设主体工程 18426.45平方米,项目规划绿化面积 1371.11平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计 61 台(套),设备购置费 1842.12 万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量 743685.24 千瓦时,折合 91.40 吨标准煤。

2、项目年总用水量 13168.30 立方米,折合 1.12 吨标准煤。

3、“啤酒项目投资建设项目”,年用电量 743685.24 千瓦时,年总用水量 13168.30 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.52 吨标准煤/年。达产年综合节能量 37.79 吨标准煤/年,项目总节能率 28.00%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合 xxx 经开区发展规划,符合 xxx 经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资 6655.91 万元,其中:固定资产投资 4840.86 万元,占项目总投资的 72.73%;流动资金 1815.05 万元,占项目总投资的 27.27%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 14761.00 万元,总成本费用 11319.79 万元,税金及附加 127.79 万元,利润总额 3441.21 万元,利税总额 4043.65 万元,税后净利润 2580.91 万元,达产年纳税总额 1462.74 万元;达产年投资利润率 51.70%,投资利税率 60.75%,投资回报率 38.78%,全部投资回收期4.08 年,提供就业职位 275 个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。

二、报 告说明

投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及

融资咨询提供全程指导服务。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xxx 经开区及 xxx 经开区啤酒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxx 经开区啤酒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“啤酒项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 经开区经济发展,为社会提供就业职位 275 个,达产年纳税总额 1462.74 万元,可以促进 xxx 经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 51.70%,投资利税率 60.75%,全部投资回报率 38.78%,全部投资回收期 4.08 年,固定资产投资回收期 4.08 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

17708.85

26.55

1.1

容积率

1.41

1.2

建筑系数

56.28%

1.3

投资强度

万元/亩

182.33

1.4

基底面积

平方米

9966.54

1.5

总建筑面积

平方米

24969.48

1.6

绿化面积

平方米

1371.11

绿化率 5.49%

总投资

万元

6655.91

2.1

固定资产投资

万元

4840.86

2.1.1

土建工程投资

万元

2133.58

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

32.06%

2.1.2

设备投资

万元

1842.12

2.1.2.1

设备投资占比

27.68%

2.1.3

其它投资

万元

865.16

2.1.3.1

其它投资占比

13.00%

2.1.4

固定资产投资占比

72.73%

2.2

流动资金

万元

1815.05

2.2.1

流动资金占比

27.27%

收入

万元

14761.00

总成本

万元

11319.79

利润总额

万元

3441.21

净利润

万元

2580.91

所得税

万元

1.41

增值税

万元

474.65

税金及附加

万元

127.79

纳税总额

万元

1462.74

利税总额

万元

4043.65

投资利润率

51.70%

投资利税率

60.75%

投资回报率

38.78%

回收期

4.08

设备数量

台(套)

年用电量

千瓦时

743685.24

年用水量

立方米

13168.30

总能耗

吨标准煤

92.52

节能率

28.00%

节能量

吨标准煤

37.79

员工数量

275

第二章

背景、必要性分析

与近年来中国速消费品市场增长明显下降到了个位数相比,药妆市场则一直保持了两位数的高增长。统计数据显示,2010 年我国药妆行业市场规模仅仅为 110 亿元,之后呈现逐年增长态势,截止至 2017年我国药妆行业市场规模增长至 625 亿元,增长了 4.68 倍,2010-2017 年行业年复合增速达 28.16%。未来中国药妆市场增长空间巨大,预计 2018 年我国药妆行业市场规模将突破 700 亿元,达到 738 亿元。

由于我国啤酒消费市场近年来消费量下降,我国啤酒制造企业数量也随之波动。2013-2015 年,啤酒企业个数逐年下降,至 2015 年数量减少至 470 家;2016 年开始,行业有复苏迹象,啤酒制造企业个数明显回升,同比增长 22.13%达到 574 家;近两年,啤酒制造企业数量波动变化,2017 年企业数量减少至 539 家,较 2016 年下降 6.1%。预测随着 2018 年行业复苏迹象明显,啤酒制造企业数量将会随之增长。

在品牌区域分布方面,行业呈现明显的区域市场割据特征,行业龙头企业均雄踞一方。例如华润啤酒在四川、辽宁和安徽等市场市占率均达到 60%以上;青啤在山东、陕西;百威在福建和黑龙江;燕京在北京、内蒙和广西;嘉士伯在新疆、宁夏、重庆、云南等。

啤酒作为继水和茶之后的第三大饮料,在世界范围内享有广泛的市场消费基础。我国啤酒行业自二十世纪刚刚传入后,也曾一度迎来增长爆发期,产量快速增加。自 2013 年我国啤酒产量达到 5061.6 万千升的顶点之后,我国啤酒市场的消费需求量达到顶点,啤酒产量开始见顶回落。截止至 2017 年我国啤酒产量跌至 4401.5 万千升,同比下降 2.33%。2013-2017 年间,啤酒行业产量已经累计下降了 15%,消费量下降了 12.2%。2018 年 11 月全国啤酒产量为 189.1 万千升,同比增长 1.9%。2018 年 1-11 月全国啤酒产量为 3663.5 万千升,同比下降0.3%。11 月属于啤酒消费淡季,增速回正体现出行业销量逐步趋稳,预计全年啤酒产量持平或略有下滑。

预计未来二三年内,随着啤酒优势文化逐步建立和完善,中国啤酒市场的消费容量仍有增长的空间,啤酒消费市场总量将逐渐趋稳。

第三章

项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx 集团

(二)公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

二、公司经济效益分析

上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入 12673.82 万元,同比增长 22.84%(2356.21 万元)。其中,主营业业务啤酒生产及销售收入为10304.56 万元,占营业总收入的 81.31%。

上年度营收情况一览表

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

营业收入

2661.50

3548.67

3295.19

3168.45

12673.82

主营业务收入

2163.96

2885.28

2679.19

2576.14

10304.56

2.1

啤酒(A)

714.11

952.14

884.13

850.13

3400.50

2.2

啤酒(B)

497.71

663.61

616.21

592.51

2370.05

2.3

啤酒(C)

367.87

490.50

455.46

437.94

1751.78

2.4

啤酒(D)

259.67

346.23

321.50

309.14

1236.55

2.5

啤酒(E)

173.12

230.82

214.33

206.09

824.36

2.6

啤酒(F)

108.20

144.26

133.96

128.81

515.23

2.7

啤酒(...)

43.28

57.71

53.58

51.52

206.09

其他业务收入

497.54

663.39

616.01

592.32

2369.26

根据初步统计测算,公司实现利润总额 2905.65 万元,较去年同期相比增长 419.52 万元,增长率 16.87%;实现净利润 2179.24 万元,较去年同期相比增长 340.78 万元,增长率 18.54%。

上年度主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

12673.82

完成主营业务收入

万元

10304.56

主营业务收入占比

81.31%

营业收入增长率(同比)

22.84%

营业收入增长量(同比)

万元

2356.21

利润总额

万元

2905.65

利润总额增长率

16.87%

利润总额增长量

万元

419.52

净利润

万元

2179.24

净利润增长率

18.54%

净利润增长量

万元

340.78

投资利润率

56.87%

投资回报率

42.65%

财务内部收益率

22.88%

企业总资产

万元

15818.68

流动资产总额占比

万元

27.07%

流动资产总额

万元

4282.18

资产负债率

43.61%

第四章

项目工程方案

一、建筑工程设计原则

二、项目总平面设计要求

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状,力求设施联系密切浑然一体,总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,为了达到这一共同的目标,投资项目在整个设计过程中,始终贯彻这一原则,以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求,基本地震加速度值为 0.20g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为乙类,各建筑物均采取相应抗震构造设计。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱,建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求

土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下,使其满足国家的有关规范规定,还结合当地的自然条件、施工能力,力求建筑的美观大方,经济实用,并使场区各建构筑物协调一致。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积 24969.48平方米,其中:计容建筑面积24969.48平方米,计划建筑工程投资 2133.58 万元,占项目总投资的32.06%。

第五章

选址规划

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于 xxx 经开区。

园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。园区不断加大建设用地支持力度。国土

资源部门要留足产业园区建设用地指标,对产业园区项目建设用地给予优先安排,各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目,在确定出让底价时,可按不低于土地所在地等别相对应《全国工业用地出让最低价格标准》的 70%确定,但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时,要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产,提高现有土地资源利用率的有效方法,鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展,进行梯田式开发,对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的,免缴地方相关规费。

三、建设条件分析

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 56.28%,建筑容积率 1.41,建设区域绿化覆盖率 5.49%,固定资产投资强度 182.33 万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

17708.85

26.55

基底面积

平方米

9966.54

建筑面积

平方米

24969.48

2133.58 万元

容积率

1.41

建筑系数

56.28%

主体工程

平方米

18426.45

绿化面积

平方米

1371.11

绿化率

5.49%

投资强度

万元/亩

182.33

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。undefined

七、总图布置方案

(一)平面布置总体设计原则

达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

(二)主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米,次干道宽度 3.00 米,人行道宽

度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为 12.00 米,通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面,道路类型为城市型。

(三)绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。

(四)辅助工程设计

1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。投资项目厂房排水方案采用室内

悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计,并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施;生产线接地保护采用 TN-C-S 接地系统;场区按Ⅲ类建筑物考虑防雷设施,采用沿四周山墙设置避雷带,变压器中性点接地,接地电阻小于 4.00 欧姆。投资项目供电负荷等级为Ⅲ级,场区降压站电源取自国家电网,电源符合国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052)的规定。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

5、车间采用传统的热水循环取暖形式,其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调,空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃,空调设备采用分体式空调控制器。

八、选址综合评价

项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内 260 多个大中城市开设了货

运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合《工业项目建设用地控制指标(2008 版)》中的相关规定要求。

第六章

工艺先进性分析

一、原辅材料采购及管理

项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。

二、技术管理特点

项目产品流程化设计:在设计阶段引入 CAE 分析,避免过多的“设计―分析循环”,明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验,通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动,进而避免 CAD 与 CAE 的重复工作,提高设计效率,通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。在项目产品制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准,加强过程控制,确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针,实现持续改进。

三、项目工艺技术设计方案

(一)工艺技术方案要求

在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。

(二)项目技术优势分析

节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。undefined

四、设备选型方案

以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 61 台(套),设备购置费 1842.12 万元。

第七章

环境保护概述

先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及,钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高,工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降,高风险污染物排放大幅削减。发展绿色工业园区,以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平台建设为重点,推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构,提高土地节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源,推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用,建设园区智能微电网,提高可再生能源使用比例,实现整个园区能源梯级利用。加强水资源循环利用,推动供水、污水等基础设施绿色化改造,加强污水处理和循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用,在企业、园区之间通过链接共生、原料互供和资源共享,提高资源利用效率。推进资源环境统计监测基础能力建设,发展园区信息、技术、商贸等公共服务平台。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长,电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升,节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立,绿色设计与评价得到广泛应用,建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂,推广普及万种绿色产品,主要产业初步形成绿色供应链。

一、建设区域环境质量现状

项目所在地区域内地下水环境质量较好,各类指标满足功能区划要求,拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准要求,水质现状较好。项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标,CODcr 质量指数在 0.43-0.50 之间,BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间,氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间,硫化物未检出,由此可见,项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

二、建设期环境保护

(一)建设期大气环境影响防治对策

对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫,在施工场地每天洒水抑尘作业四至五次,可使扬尘造成的 TSP 污染距离减小到 30.00 米以内范围。施工时先做好坡脚挡土墙,做好边坡防护,取土场及弃土堆边缘设置土工围栏,在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围;根据有关资料调查,当有围栏时,在同等条件下施工造成粉尘污染可减少 40.00%,车辆尾气污染可减少 30.00%;采取上述措施后,建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响,并且随着施工的结束而消失。

(二)建设期噪声环境影响防治对策

施工噪声是居民特别敏感的污染源之一,根据目前的机械制造水平,它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除,只能通过加强施工产噪设备的管理,以减轻施工噪声对周围环境的影响;通过以上计算

结果表明,在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为 45.00 米-120.00 米、夜间为 140.00 米-350.00 米,项目所处位置为区域环境噪声的Ⅱ类区在高噪声设备周围设置掩蔽物;通过场界设置临时隔声屏障和选用低噪音施工机械等有效措施后,使施工现场噪音满足(GB12523)《建筑施工场界噪声标准限值》的要求,即昼间≤60.00dB(A)、夜间≤50.00dB(A),从而减少施工噪音对周围居民的影响。

(三)建设期水环境影响防治对策

施工废水:建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水;各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水,含有一定量的油污和泥砂,主要污染物为 SS。

(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策

随着主体工程、道路的陆续建成,场区内不渗漏的地面增加,从而提高了暴雨地表径流量,缩短了径流时间,水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式,排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷,因此,建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的,因此,要求项目承办单位和施工单位必须做好施工垃圾管理,采取积极有效的措施,避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。

(五)建设期生态环境保护措施

进出施工区的道路先期进行硬化,并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘,减少因车辆运输时产生的扬尘污染。

三、运营期环境保护

(一)运营期废水影响分析及防治对策

废水经处理后,废水中含油量小于 5.00mg/L,CODcr 小于 100.00mg/L,PH 值 6.50-8.50,达到《污水综合排放标准》Ⅰ级标准要求,治理工艺采用“破乳+气浮+超滤”处理技术进行治理。undefined

(二)运营期废气影响分析及防治对策

机械加工的磨床、砂轮机及清理机等设备工作时将产生金属粉尘,通过设备自带的除尘装置进行粉尘过滤后经排气筒引至室外排放;机械加工所用车、钻、铣床工作时产生烟尘,采用排风罩收集产生的粉尘,然后通过除尘排风系统过滤后引至室外排放。生产过程产生的粉尘由布袋除尘设备处理后,经 15.00 米烟囱高空排放,其排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297)标准表 2 中颗粒物Ⅱ级排放标准要求,经过以上的处理措施后,基本上不会对周边环境产生影响。

(三)运营期噪声影响分析及防治对策

四、项目建设对区域经济的影响

项目建设区域的建设,将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势,加快本区域工业化、城镇化进程。项目建设地布局集中规模的工业用地和

以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地,建成后可以完善片区城市功能,并增强区域工业经济实力,同时带动周边地区经济发展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益,项目建设区域的建设也增加就业率,同时带动周边的第三产业的发展,可明显促进项目建设地地方经济规模的快速发展,大幅度提高居民收入。要完成国民经济“十三五”及 2020 年远景规划,项目建设地必须加强工业载体的建设,优化工业产业布局,增强项目落户的承载力,发挥和创造好区位优势,加大招商引资力度,明确产业发展定位,增强产业聚集效应,培育特色产业群,形成规模效应,做强做大工业经济总量,才能促进工业经济持续、健康、快速发展。项目建设地的建设将是区域经济合作的大好时机,随着项目建设地的交通条件和城市基础设施的不断改善以及工业发展的硬件和投资软环境的进一步完善,将会吸引大量外来投资,因此,项目的实施,必将为项目建设地工业的腾飞带来新的发展机遇。

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

施工期间在排污工程不健全的情况下,应尽量减少物料流失、散落和溢流现象;另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物,并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放;水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放,并采取一定的防雨措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述

建筑材料,以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。加强绿化建设;根据建设区域不同的生态绿化功能,对生态绿化进行合理配置,改变林相单一现状,构建安全、稳定的植物群落,并为其他生物提供良好的栖息环境;以大型乔木为主,适当考虑林下灌层的发育,构筑“多廊多点多面,点、线、面结合”的绿化体系。工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集,严禁乱堆乱扔,防止产生二次污染;合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场,严禁安置在地表水源周边。

七、清洁生产

项目承办单位作为一个现代化的企业,为加强清洁生产管理,提升企业形象,项目营运后须建立健全清洁生产管理体系和工作制度,做到清洁生产管理手册、程序文件和作业文件齐全,并且认真贯彻落实。强化原材料质检制度和原辅料消耗定额管理制度。定期对项目物耗、电耗、水耗、产品合格率进行单项和综合考核,并记录备案。清洁生产的主要内容之一是清洁能源的使用。所谓清洁能源,简单来讲就是它们的利用不产生或极少产生对人类生存环境构成污染的物质。投资项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备,各主体工程总平面设计符合清洁生产的要求。投资项目以“清污分流、一水多用”的原则。在工艺流程设计上采用能源节约技术,使能源尽量循环利用,做到节能降耗。生产工艺设计采用先进的生产线,设备自动化程度和成品率高,生产设备耗能低、包装设备先进等优点,符合清洁生产的要求。

八、环境保护综合评价

1、工程采用先进可靠的工艺技术,减少污染物发生量,对必须排放的污染物采取必要的控制措施,达到排放标准后外排,投资项目对外环境的影响很小,可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。从投资项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言,项目的生产工艺较成熟,排污量较小,符合清洁生产的原则要求,体现了循环经济理念。

2、党的十九大报告指出,从 2020 年到 2035 年,在全面建成小康社会的基础上,再奋斗 15 年,基本实现社会主义现代化。具体到生态环境保护方面,到 2035 年,要达到“生态环境根本好转,美丽中国目标基本实现”的目标。然而,当前,必须认识到我国发展质量和发展效益仍然不高、发展与环保的矛盾尚未完全解决、发展不足与发展过度导致的环境破坏等问题,生态文明建设仍然任重道远。随着我国经济持续发展,环境问题日益严峻,同时,人民群众对优良环境质量的需求不断提升,环保规划逐渐引起政府和社会的广泛重视。环保规划是为实现经济社会发展与环境保护相协调的目标,约束人们生产生活行为,对人类活动进行时间与空间上合理安排的指导方案。因此,环保规划是防治环境污染与生态破坏、提高环境质量、提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的美好生态环境需要的根本保证。通过实施绿色制造体系工程,到 2020 年,创建百家绿色设计示范企业,百家绿色设计中心,力争开发推广万种绿色产品。

3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告书》为最终依据,xxx(集团)有限公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。

第八章

节能方案分析

一、能源消费种类和数量分析

(一)项目用电量测算

全年用电量 743685.24 千瓦时,折合 91.40 标准煤。

(二)项目用水量测算

项目实施后总用水量 13168.30 立方米/年,折合 1.12 吨标准煤。

二、项目预期节能综合评价

项目位于 xxx 经开区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤 92.52 吨,节能量折合标煤 37.79 吨,节能率 28.00%。

节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

总能耗

吨标准煤

92.52

1.1

—年用电量

千瓦时

743685.24

1.2

—年用电量

吨标准煤

91.40

1.3

—年用水量

立方米

13168.30

1.4

—年用水量

吨标准煤

1.12

年节能量

吨标准煤

37.79

节能率

28.00%

三、项目节能设计

(一)公共建筑节能设计

不采暖楼梯间或前室及走廊:采用 25.00 毫米厚胶粉聚苯颗粒保温层。热桥:外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温节能处理,保温材料采用发泡聚氨脂。undefined

(二)居住建筑节能设计

不采暖地下室顶板采用单面钢丝网架聚苯板。

(三)公用工程节能设计

四、节能措施

1、项目承办单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作,坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生,认真做好节能降耗工作,加强设备管道保温保冷,减少散热损失从而降低能耗。在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上,实现投资项目的低能消耗;电器设备选用新型节能产品,例如:自带补偿装置的变频节能电机、LED 节能灯具等。

2、根据用电性质、用电容量,选择合理供电电压和供电方式;变配电室的位置应接近负荷中心,减少变压级数,缩短供电半径,按经济电流密度选择导线的截面;优化用电设备的工作状态,合理分配与平衡负荷,使用电均衡化,提高项目的负荷率。

3、制定合理的用水定额,调整供水政策,在项目承办单位内部进行用水商品化管理,首先必须有科学的用水定额,只有确定了符合实际的、先

进的用水定额并进行严格的考核,才能将用水成本体现到工序能耗上,才能促进有限的水资源发挥积极效能。

4、选用节能高效的设备,提高生产设备的负荷率;在科学的管理和调配使用下,将充分体现高效、节能的特性,从提高设备负荷率方面来达到节约能源的目的;所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品,减少无功消耗,提高设备效率同时降低电耗。

第九章

投资情况说明

一、项目总投资估算

(一)固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资 4840.86(万元)。

固定资产投资估算表

序号 项目 单位 指标 占总投资比例 1

项目建设投资

万元

4840.86

72.73%

1.1

——土建工程

万元

2133.58

32.06%

1.2

——设备购置

万元

1842.12

27.68%

1.3

——其它投资

万元

865.16

13.00%

建设期利息

万元

固定资产投资

万元

4840.86

72.73%

(二)流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金 1815.05 万元。

(三)总投资构成分析

1、总投资及其构成分析:项目总投资 6655.91 万元,其中:固定资产投资 4840.86 万元,占项目总投资的 72.73%;流动资金 1815.05 万元,占项目总投资的 27.27%。

2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资 2133.58 万元,占项目总投资的 32.06%;设备购置费 1842.12

万元,占项目总投资的 27.68%;其它投资 865.16 万元,占项目总投资的13.00%。

3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4840.86+1815.05=6655.91(万元)。

总投资构成估算表

序号 项目 单位 指标 占总投资比例 1

固定资产投资

万元

4840.86

72.73%

1.1

——项目建设投资

万元

4840.86

72.73%

1.2

——建设期利息

万元

流动资金

万元

1815.05

27.27%

总投资万元

万元

6655.91

二、资金筹措

全部自筹。

第十章

经济效益

一、经济评价财务测算

根据规划,项目预计三年达产:第一年收入 8856.60 万元,总成本7945.75 万元,利润总额 910.85 万元,净利润 105.01 万元,增值税284.79 万元,税金及附加 683.14 万元,所得税 227.71 万元;第二年收入10332.70 万元,总成本 9023.72 万元,利润总额 1308.98 万元,净利润981.73 万元,增值税 332.25 万元,税金及附加 110.71 万元,所得税327.25 万元;第三年生产负荷 100%,收入 14761.00 万元,总成本11319.79 万元,利润总额 3441.21 万元,净利润 2580.91 万元,增值税474.65 万元,税金及附加 127.79 万元,所得税 860.30 万元。

(一)营业收入估算

项目达产年预计每年可实现营业收入 14761.00 万元。

(二)达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=474.65 万元。

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号 项目 单位 指标 1

营业收入万元

万元

14761.00

1.1

——主营业务收入

万元

14761.00

1.2

——其它收入

万元

增值税

万元

474.65

税金及附加

万元

127.79

(三)综合总成本费用估算

本期工程项目总成本费用 11319.79 万元。

(四)税金及附加

达产年应纳税金及附加 127.79 万元。

(五)利润总额及企业所得税

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3441.21(万元)。

企业所得税=应纳税所得额×税率=3441.21×25.00%=860.30(万元)。

(六)利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3441.21(万元)。

2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=3441.21×25.00%=860.30(万元)。

3、本项目达产年可实现利润总额 3441.21 万元,缴纳企业所得税860.30 万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3441.21-860.30=2580.91(万元)。

4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

(1)达产年投资利润率=51.70%。

(2)达产年投资利税率=60.75%。

(3)达产年投资回报率=38.78%。

5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入14761.00 万元,总成本费用 11319.79 万元,税金及附加 127.79 万元,利润总额 3441.21 万元,企业所得税 860.30 万元,税后净利润 2580.91 万元,年纳税总额 1462.74 万元。

利润及利润分配表

序号 项目 单位 指标 1

营业收入

万元

14761.00

增值税

万元

474.65

税金及附加

万元

127.79

总成本费用

万元

11319.79

利润总额

万元

3441.21

企业所得税

万元

860.30

净利润

万元

2580.91

纳税总额

万元

1462.74

利税总额

万元

4043.65

投资利润率

51.70%

投资利税率

60.75%

投资回报率

38.78%

二、项目盈利能力分析

全部投资回收期(Pt)=4.08 年。

本期工程项目全部投资回收期 4.08 年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。

盈利能力分析一览表

序号 项目 单位 指标 1

净利润

万元

2580.91

投资利润率

51.70%

投资利税率

60.75%

投资回报率

38.78%

回收期

4.08

第十一章

项目职...

第二篇:啤酒开业庆典策划方案

啤酒开业庆典策划方案

公元1516年巴伐利亚公国的威廉四世大公颁布了「德国纯啤酒令」,德国啤酒只以大麦芽、啤酒花和水三种原料制作,近五百年来德国啤酒即成为了所谓纯正啤酒的代名词。今日的德国为世界第二大啤酒生产国,境内共有一千三百家啤酒厂,生产的啤酒种类高达五千多种,而根据官方统计每个德国人平均每年喝掉138公升的啤酒,世界上再也找不到比德国人更热爱啤酒的民族了!特别是在每年慕尼黑啤酒节(Oktoberfest)期间竟可消耗高达六百万公升的啤酒。多年来经德国人培养形成的啤酒文化更是世界上独一无二的。

如今,德国啤酒来到奉节,让奉节人感受德国的啤酒文化,德国啤酒带来的味蕾享受。德国啤酒入驻奉节,开业庆典将要打造出德域风情,从视野和身心带来一股异域感。

一、打造奉节德国啤酒风——品鉴会

庆典现场隆重介绍德国啤酒的发展和酒质香醇的特点,开展品酒会和现场订货会。建议活动:

1、品酒比赛

2、说品酒令或描绘德国啤酒的与众不同。

3、现场加德国啤酒微信或者微博、微信转发领取德国啤酒一厅等。

4、德国啤酒知识问答等。

5、现场订货优惠活动等。

二、庆典仪式

1、主持人隆重介绍德国啤酒

2、宣布庆典开始

3、歌舞演出

4、吉时剪彩

5、品酒活动

6、感谢奉节人的热情,德国啤酒愿与奉节人分享快乐盛宴。

三、会场布置

1、在现场悬挂“德国啤酒向奉节乡亲父老问好”等宣传条幅

2、彩球

3、印有德国啤酒LOGO的背景墙

4、庆祝开业条幅

5、开业花篮

6、其他带有德国啤酒标志的吉祥物或者摆置物品。

四、其他建议

庆典现场派发有“德国啤酒”字样的小气球、开瓶器、吉祥物等;在演出前由节目主持人代表德国啤酒致辞,对广大消费者表示感谢,并简要对德国啤酒和产品进行介绍,鼓励观众上台即兴演唱地方戏或歌曲,参与者均赠送德国啤酒;

第三篇:新型啤酒策划方案

• 新型啤酒营销策划草案 啤酒:一直是广大人民群众非常喜爱的一种饮品,从口感上来说,各种啤酒厂商出

品的味道大同小异,尔对一个很少喝酒的人来说,几乎就是一个味道(酒味)。所以我写的这份计划书不会在口感方面做任何解释,侧重点是在于酒的含义,代表性。从喝酒的消费群体来看,我个人认为,以酒吧,夜店,各种KTV娱乐场所最为突出。然而大半夜的不回家,徘徊在各种夜店场所的人,无非是内心寂寞,空虚,又或是找找刺激,妄想着一些艳遇之类的人们。

80%以上的都是醉翁之意不在酒,酒只是一种介质,一种工具。世人都知道借酒消愁愁更愁,可还是要去喝,而且是去夜店喝,目的是什么?目的就是为了能找个伴侣,打发今夜的寂寞。那么这些消费群体使用的介质,工具,也就是 啤酒,我们为什么不去从这方面做文章?那么我们为啤酒赋予一种使命,一种象征.使用一定宣传手段,传播新型啤酒所代表的魅力。走另类路线,针对目标客户群体。

敬告:以上内容牵扯商业机密,请勿擅自修改,利用,详细内容不便陈述,如有兴趣,联系QQ 43097748。

第四篇:啤酒广场策划方案

啤酒广场策划方案

一、啤酒广场目标人群:

针对周边商户市民以市民为主体。

二、策划定位:

在啤酒广场营业初期定位为应面向群众消费群体,人均消费不宜太高定位为50元—80元每人。菜品面向大众以大众口味结合高级食材,通过改良传统烧烤为特色菜品推出。可通过以下几点突出其特色:

1、啤酒广场推出“坝坝电影”。实时播放经典电影以及转播流行赛事。打造崇州特有的露天美食广场。

2、选用中高端啤酒做专场,由酒水供应商聘用酒水促销在增加啤酒广场的人气外还可以增大单体消费UP值。

3、推出特色菜品。一家餐饮企业的特色菜品是吸引客人的最大砝码。我们可以将传统菜式做到精品成为特色菜品。

三、开业前期促销方案

1、要有互动,让客人与你互动可以很大程度带动消费,每晚有20-50元消费代金劵赠送给客人(根据客人每桌消费情况发放)。

2、开业期间促销活动:

①开业前3天满100送100(只限菜品,酒水除外);

②开业3天后满100送50(只限菜品,酒水除外)时间为一周;③后期满100送20(只限菜品,酒水除外),时间为一个月。

3、代金劵使用方法: 一次只能使用一张,面值20元和50元的,代金劵不兑现不找零;有效期从发放日起3个月内有效,发放时填写日期并盖章。

无利不起早,我们的客人主体是商人,那么就要了解商人的特性。让他觉得自己赚了,我们才能赚。

4、开业初期可以提供酒品畅饮的吸引客源,客人可以付一定费用或用较低的价格享受到高端啤酒并可以保证喝到满意为止。(此方案可由酒水供应商提供支持)。

5、形成常态化的增生性消费,如每桌客人入座后我们可以提供小蝶水果或开胃菜等。让其客人在入座后的客源流失减少的同时也激发客人的消费欲望。

6、精选特色菜式实施8折优惠活动或采用特价菜式促销。

四、营销模式

在宣传上我们要提前进行,先造势。让大家觉得我们好的啤酒广场。

1、重点销售:通过对现有协议单位(政府单位除外)进行拜访,向重点协议单位发放代金券并邀请参加开业仪式。

2、店内推广:可以在开业前期和开业后前期对每位住店客人发放一定数额的代金券。激励客人在本店消费的欲望。

3、市面推广;可以把几大特色做成宣传单,去人流最大的地方发放,也可以每个商家送一张或多张,视具体能力和操作要求,开业时候凭此单享受一些小优惠。

4、联系推广:可通过酒水商、供货商、酒店员工发放优惠券等方式

扩大销售面并提高啤酒广场在本市的知名度。

前厅营销部2013年4月26日

第五篇:雪花啤酒策划方案

激情绽放,欢歌飞扬

合肥雪花啤酒节策划方案 “雪花狂欢夜”

喜欢夏天,一年四季最爱这火热的季节——因为她的浪漫自由、奔放;她是那么纯粹的自然、热烈而真实。

喜欢夏天灿烂的日光,赤裸裸地,毫无保留地奉献着; 喜欢,夏天突如其来的瓢泼大雨,看孩子们在雨中飞奔嬉戏。喜欢和朋友搬一箱啤酒,边喝边看球赛的酣畅淋漓。

喜欢夏天是喜欢那一份轻盈而清新的感觉,像一首明快的歌,而街上的每一个人,都是它跳跃的音符。喜欢夏天是因为喜欢那种昂扬淋漓的生命力。人的一生可能燃烧也可能腐朽。

我不能腐朽,我愿意燃烧起来!

——奥斯特洛夫斯基

用啤酒节充实夜晚的狂热、释放彼此的热情、点亮合肥的夜晚。

用啤酒节培育啤酒文化、彰显豪放性格、弘扬合肥精神。用啤酒节夯实品牌基础、培育忠实顾客、强化旺季销售。啤酒节是啤酒厂的节日!更是市民的节日!合肥市的节日!

“雪花狂欢夜”

项目名称:雪花狂欢夜

主题:狂欢、娱乐、激情、搞笑、和谐乐章。时长:2H30"——3H 时间:2010.6.5——2010.6.14

19׃00——22׃00 主办单位:雪花啤酒有限公司 承办单位:刚刚好娱乐传媒机构

主持人:我们邀请到×××。他主持风格幽默,节奏快明朗,经验丰富,现场应变能力强。曾主持过大型晚会。。。特邀演员:特地邀请到中央戏剧学院,北京电影学院,合肥市歌舞团,安徽省杂技团,合肥市曲艺团等专业团体的众多国家级演员,参演节目均在国际国内各类大型比赛中获奖,并邀出访多个国家地区。届时将为大家奉上一道精彩绝伦的视觉大餐!

现如今,啤酒已成为一种世界性的饮料,并且选入千家万户,成为人们生活中不可取少的饮品,是陌生人成为朋友的桥梁,是挚友间沟通的纽带。

雪花啤酒,这个中国啤酒业行事颇为低调的冠军品牌,这个悄然成长的隐形“世界级啤酒巨头”,越来越引起人们的关注和好奇,同时,通过举办雪花啤酒,自发推出富有中国文化特征和内涵的新标识与全新的产品包装,强化、突出了自己“非常中国”、典型中国品牌的感觉,引发了广泛的舆论关注度,强化了品牌识别。

亮点透视

1、通过“雪花狂欢夜”主题晚会,为雪花啤酒销售现场带来更多的客流,力争为销售现场带来更多的新客户。

2、通过“雪花狂欢夜”主题晚会,再次将合肥市啤酒目标客户群的注意力吸引到雪花啤酒节上来,让雪花啤酒成为市场所关注的焦点,掀起新一轮的销售热潮。

3、通过“雪花狂欢夜”主题晚会,强化雪花啤酒的高品质生活定位,给消费者更加深刻强烈的印象,扩展消费者之间的口碑宣传,增进销售。

4、通过“雪花狂欢夜”主题晚会,展示雪花啤酒的产品特色,增强消费者信心,为雪花啤酒的销售创造有利的现场条件。

5、由华润雪花举办的此次“雪花狂欢夜”主题晚会,势必进一步的提升其品牌形象和品牌价值,将高雅的艺术与知名的品牌相结合,实现价值叠加,强强联合的效果,切实有效的实现销售的增长。

“雪花狂欢夜”

激情绽放,欢歌飞扬

合肥雪花啤酒节策划方案

“雪花狂欢夜”

前言

节日效果分析

首先通过大型舞蹈“春之韵”的呈现,配合梦幻般的舞美特效,引领现场的来宾进入一个别具风格的视觉盛宴;

继而通过极具特色的舞台场景设置,安徽电视台签约歌手的华丽亮相,将现场来宾的情绪带人一个接一个新的高峰; 届时,全国著名主持人刘刚,安徽电视台影视频道主持人张朱

浩然的现场互动和即兴演出;中央电视台和湖南卫视著名表演嘉宾的变脸表演,深圳欢乐谷的滑稽小丑表演;现场卡通造型人物持续互动;以及央视《星光大道》获奖嘉宾惟妙惟肖的迈克尔•杰克逊模仿秀,安徽电视台知名老艺术家的精彩呈现等,以穿插的形式伴随现场舞美特效,香花交织着春夏秋冬死机的变换,让你在纯真和梦幻的氛围中,真正领略到这些艺术家独具匠心的舞台魅力,欣赏到这些童真梦幻的艺术呈现,感受到四季轮回所带来的生命真谛……..让整个现场萦绕着天堂般的音符,自然般的亲切,亲情般的温暖,梦想奇迹般的体验 与此同时,更加彰显出雪花啤酒品牌效应!

THAT’S ALL,Thanks!

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