炭黑项目申报材料(可编辑范文)(优秀范文5篇)

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第一篇:炭黑项目申报材料(可编辑范文)

炭黑项目

申报材料

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炭黑项目申报材料

煤焦油价格在很大程度上决定了国内炭黑的生产成本。煤焦油法生产炭黑具有成本优势;随着生产规模的扩大、高温空气预热器和高效玻纤滤袋的采用,该工艺的成本优势更加显著。国外炭黑装置多以乙烯焦油为主要原料。乙烯焦油为石油精炼乙烯生产的副产品。国际原油价格上涨将推高乙烯焦油法制炭黑的生产成本,不利于该工艺的发展。

当前炭黑行业正遭遇产能结构性过剩、原料油供应紧缺、市场无序竞争、出口形势严峻等四大问题:产能结构性过剩——2017 年炭黑产量比 2016 年增长一倍以上,增长量超过同期国内炭黑行业表观消费量。而且,新建和扩建装置还将陆续投产,尤其是 2017 年碳黑行业效益大幅增长,一些企业新建和扩建公司的冲动更强烈了。两年内拟新增的产能约 50 万吨/年,产能过剩的状况将进一步加剧。截止至 2018 年我国碳黑产量达到了 570 万吨。

2002 年以来,全国炭黑产能维持每年近40 万吨的增速。至 2018 年,全国炭黑总产能达到 752 万吨,行业产能过剩严重。未来两年仍会有较大的新增产能出现,行业产能过剩的问题将更加突出。

持续面临原料油紧缺等多重压力,行业利润较低——随着国家宏观政策的转变以及下游轮胎市场疲软,炭黑行业形势持续下行,近5 年行业平均开工率仅维持在 70%左右。从 2009 年到 2018 年,中国炭黑工业虽取得了长足发展,但行业利润率处于较低水平,2017 年以前全行业一直处于微利,甚至在 2015 年出现亏损。去年行业利润率也只有 7%,预计 2019 年形势更不容乐观。

市场无序竞争——随着供需矛盾不断加剧,行业企业运营压力日益增大,市场同质化竞争愈演愈烈,企业经营状况愈发艰难。由于缺乏有效的市场调控机制,为了争夺有限的市场资源,炭黑企业盲目抢购原料、产品不断降价,严重扰乱市场,加速行情下跌。

出口形势依然严峻——由于我国炭黑企业布局只在国内,出口形势的好坏主要取决于全球石油类炭黑用油与国内炭黑用油煤焦油系列资源的价格差。近年来全球石油价格处于低位运行,而国内煤焦油一直是紧俏产品,价格高位波动,我国炭黑企业出口价格优势丧失。加之出口市场面临的反倾销和绿色技术壁垒等难题,原本有出口计划的一部分炭黑产量转战国内市场,使国内竞争日趋白热化。

该炭黑项目计划总投资 10035.57 万元,其中:固定资产投资 7956.48万元,占项目总投资的 79.28%;流动资金 2079.09 万元,占项目总投资的20.72%。

达产年营业收入 20634.00 万元,总成本费用 16022.67 万元,税金及附加 200.57 万元,利润总额 4611.33 万元,利税总额 5447.95 万元,税后净利润 3458.50 万元,达产年纳税总额 1989.45 万元;达产年投资利润率45.95%,投资利税率 54.29%,投资回报率 34.46%,全部投资回收期 4.40年,提供就业职位 405 个。

本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制、披露或提供给第三方,对发现非合法持有本文件者,项目承办单位有权保留追偿的权利。

......炭黑项目申报材料目录

第一章

申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章

发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章

资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章

节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章

建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案

第六章

环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章

经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章

社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表 1:主要经济指标一览表

附表 2:土建工程投资一览表

附表 3:节能分析一览表

附表 4:项目建设进度一览表

附表 5:人力资源配置一览表

附表 6:固定资产投资估算表

附表 7:流动资金投资估算表

附表 8:总投资构成估算表

附表 9:营业收入税金及附加和增值税估算表

附表 10:折旧及摊销一览表

附表 11:总成本费用估算一览表

附表 12:利润及利润分配表

附表 13:盈利能力分析一览表

第一章

申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

(一)项目单位名称

xxx 公司

(二)法定代表人

何 xx

(三)项目单位简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。

公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分

出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。

(四)项目单位经营情况

上一年度,xxx 有限责任公司实现营业收入 12653.49 万元,同比增长29.07%(2849.92 万元)。其中,主营业业务炭黑生产及销售收入为11526.63 万元,占营业总收入的 91.09%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额 3239.75 万元,较去年同期相比增长 702.48 万元,增长率 27.69%;实现净利润 2429.81 万元,较去年同期相比增长 263.93 万元,增长率 12.19%。

上年度营收情况一览表

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

营业收入

2657.23

3542.98

3289.91

3163.37

12653.49

主营业务收入

2420.59

3227.46

2996.92

2881.66

11526.63

2.1

炭黑(A)

798.80

1065.06

988.98

950.95

3803.79

2.2

炭黑(B)

556.74

742.31

689.29

662.78

2651.12

2.3

炭黑(C)

411.50

548.67

509.48

489.88

1959.53

2.4

炭黑(D)

290.47

387.29

359.63

345.80

1383.20

2.5

炭黑(E)

193.65

258.20

239.75

230.53

922.13

2.6

炭黑(F)

121.03

161.37

149.85

144.08

576.33

2.7

炭黑(...)

48.41

64.55

59.94

57.63

230.53

其他业务收入

236.64

315.52

292.98

281.72

1126.86

上年度主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

12653.49

完成主营业务收入

万元

11526.63

主营业务收入占比

91.09%

营业收入增长率(同比)

29.07%

营业收入增长量(同比)

万元

2849.92

利润总额

万元

3239.75

利润总额增长率

27.69%

利润总额增长量

万元

702.48

净利润

万元

2429.81

净利润增长率

12.19%

净利润增长量

万元

263.93

投资利润率

50.54%

投资回报率

37.91%

财务内部收益率

28.23%

企业总资产

万元

23867.26

流动资产总额占比

万元

30.96%

流动资产总额

万元

7388.86

资产负债率

23.02%

二、项目概况

(一)项目名称及承办单位

1、项目名称:炭黑项目

2、承办单位:xxx 公司

(二)项目建设地点

某产业示范园区

(三)项目提出的理由

煤焦油价格在很大程度上决定了国内炭黑的生产成本。煤焦油法生产炭黑具有成本优势;随着生产规模的扩大、高温空气预热器和高效玻纤滤袋的采用,该工艺的成本优势更加显著。国外炭黑装置多以乙烯焦油为主要原料。乙烯焦油为石油精炼乙烯生产的副产品。国际原油价格上涨将推高乙烯焦油法制炭黑的生产成本,不利于该工艺的发展。

当前炭黑行业正遭遇产能结构性过剩、原料油供应紧缺、市场无序竞争、出口形势严峻等四大问题:产能结构性过剩——2017 年炭黑产量比 2016 年增长一倍以上,增长量超过同期国内炭黑行业表观消费量。而且,新建和扩建装置还将陆续投产,尤其是 2017 年碳黑行业效益大幅增长,一些企业新建和扩建公司的冲动更强烈了。两年内拟新增的产能约 50 万吨/年,产能过剩的状况将进一步加剧。截止至 2018 年我国碳黑产量达到了 570 万吨。

2002 年以来,全国炭黑产能维持每年近40 万吨的增速。至 2018 年,全国炭黑总产能达到 752 万吨,行业产能过剩严重。未来两年仍会有较大的新增产能出现,行业产能过剩的问题将更加突出。

持续面临原料油紧缺等多重压力,行业利润较低——随着国家宏观政策的转变以及下游轮胎市场疲软,炭黑行业形势持续下行,近5 年行业平均开工率仅维持在 70%左右。从 2009 年到 2018 年,中国炭黑工业虽取得了长足发展,但行业利润率处于较低水平,2017 年以前全行业一直处于微利,甚至在 2015 年出现亏损。去年行业利润率也只有 7%,预计 2019 年形势更不容乐观。

市场无序竞争——随着供

需矛盾不断加剧,行业企业运营压力日益增大,市场同质化竞争愈演愈烈,企业经营状况愈发艰难。由于缺乏有效的市场调控机制,为了争夺有限的市场资源,炭黑企业盲目抢购原料、产品不断降价,严重扰乱市场,加速行情下跌。

出口形势依然严峻——由于我国炭黑企业布局只在国内,出口形势的好坏主要取决于全球石油类炭黑用油与国内炭黑用油煤焦油系列资源的价格差。近年来全球石油价格处于低位运行,而国内煤焦油一直是紧俏产品,价格高位波动,我国炭黑企业出口价格优势丧失。加之出口市场面临的反倾销和绿色技术壁垒等难题,原本有出口计划的一部分炭黑产量转战国内市场,使国内竞争日趋白热化。

(四)建设规模与产品方案

项目主要产品为炭黑,根据市场情况,预计年产值 20634.00 万元。

采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金

融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。

(五)项目投资估算

项目预计总投资 10035.57 万元,其中:固定资产投资 7956.48 万元,占项目总投资的 79.28%;流动资金 2079.09 万元,占项目总投资的 20.72%。

(六)工艺技术

项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。

工艺技术节能环境保护与安全生产原则:项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则,确保安全生产和清洁生产的需要;项目产品生产工艺技术要有利于环境保护,不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响;尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备,从源头上消除和控制污染源,严格贯彻“三同时”原则,搞好“三废”治理;项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术,采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准,要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

(七)项目建设期限和进度

项目建设周期 12 个月。

该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资 6409.66 万元,占计划投资的 63.87%。其中:完成固定资产投资 5041.76 万元,占总投资的78.66%;完成流动资金投资 1367.90,占总投资的 21.34%。

项目建设进度一览表

序号 项目 单位 指标 1

完成投资

万元

6409.66

1.1

——完成比例

63.87%

完成固定资产投资

万元

5041.76

2.1

——完成比例

78.66%

完成流动资金投资

万元

1367.90

3.1

——完成比例

21.34%

(八)主要建设内容和规模

该项目总征地面积 31062.19平方米(折合约 46.57 亩),其中:净用地面积 31062.19平方米(红线范围折合约 46.57 亩)。项目规划总建筑面积 47214.53平方米,其中:规划建设主体工程 35207.12平方米,计容建筑面积 47214.53平方米;预计建筑工程投资 4235.82 万元。

项目计划购置设备共计 107 台(套),设备购置费 3446.63 万元。

(九)设备方案

投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 107 台(套),设备购置费 3446.63 万元。

第二章

发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

煤焦油价格在很大程度上决定了国内炭黑的生产成本。煤焦油法生产炭黑具有成本优势;随着生产规模的扩大、高温空气预热器和高效玻纤滤袋的采用,该工艺的成本优势更加显著。国外炭黑装置多以乙烯焦油为主要原料。乙烯焦油为石油精炼乙烯生产的副产品。国际原油价格上涨将推高乙烯焦油法制炭黑的生产成本,不利于该工艺的发展。

当前炭黑行业正遭遇产能结构性过剩、原料油供应紧缺、市场无序竞争、出口形势严峻等四大问题:产能结构性过剩——2017 年炭黑产量比 2016 年增长一倍以上,增长量超过同期国内炭黑行业表观消费量。而且,新建和扩建装置还将陆续投产,尤其是 2017 年碳黑行业效益大幅增长,一些企业新建和扩建公司的冲动更强烈了。两年内拟新增的产能约 50 万吨/年,产能过剩的状况将进一步加剧。截止至 2018 年我国碳黑产量达到了 570 万吨。

2002 年以来,全国炭黑产能维持每年近40 万吨的增速。至 2018年,全国炭黑总产能达到 752 万吨,行业产能过剩严重。未来两年仍会有较大的新增产能出现,行业产能过剩的问题将更加突出。

持续面临原料油紧缺等多重压力,行业利润较低——随着国家宏观政策的转变以及下游轮胎市场疲软,炭黑行业形势持续下行,近5年行业平均开工率仅维持在 70%左右。从 2009 年到 2018 年,中国炭黑工业虽取得了长足发展,但行业利润率处于较低水平,2017 年以前全行业一直处于微利,甚至在 2015 年出现亏损。去年行业利润率也只有7%,预计 2019 年形势更不容乐观。

市场无序竞争——随着供需矛盾不断加剧,行业企业运营压力日益增大,市场同质化竞争愈演愈烈,企业经营状况愈发艰难。由于缺乏有效的市场调控机制,为了争夺有限的市场资源,炭黑企业盲目抢购原料、产品不断降价,严重扰乱市场,加速行情下跌。

出口形势依然严峻——由于我国炭黑企业布局只在国内,出口形势的好坏主要取决于全球石油类炭黑用油与国内炭黑用油煤焦油系列资源的价格差。近年来全球石油价格处于低位运行,而国内煤焦油一直是紧俏产品,价格高位波动,我国炭黑企业出口价格优势丧失。加之出口市场面临的反倾销和绿色技术壁垒等难题,原本有出口计划的一部分炭黑产量转战国内市场,使国内竞争日趋白热化。

二、产业政策分析

我市的工业化仍处初期阶段,是做大增量和高质量发展的关键时期,全市工业发展滞后,未完全发挥社会经济发展的主要作用,低端低位发展的特征明显,依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。进入新时代、面对新机遇和挑战,全面实施“工业强市”战略,推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识,又是改变现状的具体表现。undefined

按照主导产业集束、空间布局集中、关联产业集聚、企业主体集群、资源利用集约的总体要求,坚持统筹规划、错位发展原则,科学定位各区县主导产业。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续,也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化,反映了中央对实体经济发展的高度重视,也蕴含了经济工作的重要政策取向。

三、行业准入

xxx 公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx 公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程,达到行业准入条件。

“十三五”期间,创新是中小企业发展的最大机遇,走出去也是中小企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。中小企业的发展机遇体现在两方面:一是“十三五”时期是我国消费升级期,将给创新的中小企业带来很多新机会。目前我国的人均 GDP 已经超过 8000 美元,按照国际经验,消费将进入快速升级期,文化、旅游、养老、高科技等产业将快速增长。二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业。目前,我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网+相关产业,“十三五”期间,技术的高速变革将给更多的中小企业带来机会。中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量,促进中小企业发展,是保持国民经济平稳较快发展的重要基础,是关系民生和社会稳定的重大战略任务。受国际金融危机冲击,去年下半年以来,我国中小企业生产经营困难。中央及时出台相关政策措施,加大财税、信贷等扶持力度,改善中小企业经营环境,中小企业生产经营出现了积极变化,但发展形势依然严峻。进一步提高中小企业“专精特新”水平,发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分

市场的专业化“小巨人”企业,不断提高发展质量和水平,走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路,是实现中小企业转型升级的重要途径。要积极引导中小企业专注核心业务,提高专业生产、服务和协作配套能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、配套产品和配套服务,促进大中小企业协调发展;引导中小企业精细化生产、精细化管理、精细化服务,以美誉度高、性价比好、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势;引导中小企业利用特色资源,弘扬传统技艺和地域文化,采用独特工艺、技术、配方或原料,研制生产具有地方或企业特色的产品,引导中小企业开展技术创新、管理创新和商业模式创新,培育新的增长点,形成新的竞争优势。通过培育和扶持,不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重,提高中小企业的整体素质。

2016 年 7 月,工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。

第三章

资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案

该项目为非资源开发类项目,其生产经营过程未对环境资源进行开发,无资源开发方案。

二、资源利用方案

(一)土地资源

该项目选址位于某产业示范园区。

园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。园区为当地四大经济园区之一,2006 年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积 60平方公里,概念规划面积 40平方公里,截止 2016 年 12 月,园区投产、在建及合同的工业项目达 167个,总投资 60 亿元,已投资 30 亿元。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深

化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。

根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。投资项目土地综合利用率 100.00%,完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。

(二)原辅材料

项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。

(三)能源消耗

1、项目年用电量 433599.41 千瓦时,折合 53.29 吨标准煤。

2、项目年总用水量 15684.21 立方米,折合 1.34 吨标准煤。

3、“炭黑项目投资建设项目”,年用电量 433599.41 千瓦时,年总用水量 15684.21 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.63 吨标准煤/年。达产年综合节能量 22.31 吨标准煤/年,项目总节能率 24.84%,能源利用效果良好。

三、资源节约措施

项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局,正确设计供配电系统,合理安排供电负荷及供电半径,优先选用节能型电气产品,通过运用科学管理的手段和措施,实现供配电设备的经济运行,以保证供、配电系统的能效指标,采取相应的节能措施。项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局,正确设计供配电系统,合理安排供电负荷及供电半径,优先选用节能型电气产品,通过运用科学管理的手段和措施,实现供配电设备的经济运行,以保证供、配电系统的能效指标,采取相应的节能措施。积极选用FS11 系列节能型变压器;正确选择和配置变压器容量,通过运行方式的择优,合理调整负荷,实现变压器经济运行,通过合理调整负荷提高功率因数,从而提高变压器的利用率。

第四章

节能方案分析

一、用能标准和节能规范

不久前,国务院发布了《“十三五”节能减排综合工作方案》,《方案》最终要实现的目的,是要加快建设资源节约型、环境友好型社会,确保完成“十三五”节能减排约束性目标,节能降耗,保障人民群众健康和经济社会可持续发展,促进经济转型升级,实现经济发展与环境改善双赢,节能环保,为建设生态文明提供有力支撑。

1、《中华人民共和国节能能源法》

2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

3、《国务院关于加强节能工作的决定》

4、《中国能源技术政策大纲》

5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》

6、《节能减排综合性工作方案》

7、《中华人民共和国节约能源法》

8、《工业企业能源管理导则》

9、《企业能耗计量与测试导则》

10、《评价企业合理用电技术导则》

11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

12、《国务院关于加强节能工作的决定》

13、《产业政策调整指导目录》

14、《重点用能单位节能管理办法》

15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。

二、能耗状况和 能耗指标分析

(一)项目用电量测算

全年用电量 433599.41 千瓦时,折合 53.29 标准煤。

(二)项目用水量测算

项目实施后总用水量 15684.21 立方米/年,折合 1.34 吨标准煤。

(三)能耗指标分析

项目位于某产业示范园区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤 54.63吨,节能量折合标煤 22.31 吨。

三、节能措施和节能效果分析

(一)公共建筑节能设计

不采暖地下室:顶板采用单面钢丝网架聚苯板。

(二)居住建筑节能设计

屋面均采用发泡聚氨脂板,保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采用 45.00 毫米厚硬质发泡聚氨酯保温,上人屋面传热系数 0.52 满足限值要求。

(三)公用工程节能设计

建、构筑物间连接管道的布置应尽量缩短线路长度,尽量使水流顺畅以减少能源损失,排水采用重力流排放。室内照明采用节能灯具;路灯照明采用以太阳能为能源的灯具 LM-TL005 型;因居住建筑、公共建筑均具有间断使用的特点,各类房间对湿度和温度要求不同,故空调系统各使用单元均设置手动或自动调节装置以节能降耗。各建筑物应充分考虑利用自然通风和采光。

(四)节能措

车间动力 50.00KW 以上用电设备采用分控配电系统,设备空转时将自动断电,杜绝较长时间空转,从而达到节电的目的;主体工程充分利用自然采光节约照明能源。做好生产设备的综合保养提高其利用率,杜绝各类能源浪费现象,节约能源和物料资源,提高材料综合利用率,废旧材料集中回收利用。

项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局,正确设计供配电系统,合理安排供电负荷及供电半径,优先选用节能型电气产品,通过运用科学管理的手段和措施,实现供配电设备的经济运行,以保证供、配电系统的能效指标,采取相应的节能措施。项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局,正确设计供配电系统,合理安排供电负荷及供电半径,优先选用节能型电气产品,通过运用科学管理的手段和措施,实现供配电设备的经济运行,以保证供、配电系统的能效指标,采取相应的节能措施。积极选用FS11 系列节能型变压器;正确选择和配置变压器容量,通过运行方式的择

优,合理调整负荷,实现变压器经济运行,通过合理调整负荷提高功率因数,从而提高变压器的利用率。

项目承办单位积极推广应用先进的节水型生产工艺及先进的水处理技术;为了做到最大限度的节约用水减少污染,在进行产品结构调整和车间设备大修改造的同时,积极淘汰落后的用水设备和高耗水设备,选择节水型生产工艺或不耗水工艺,从用水的源头做好节水工作。项目用水节流措施;项目承办单位用水系统均采用清浊分流提高循环利用率,才能大大减少新鲜水的消耗量,可以达到增产不增水的目的;企业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡,从中找出最优的供水方案,进而采取节流措施是实现节水目标的重要途径。

设置循环水系统,充分利用生产用水,尽量循环使用可用水资源,减少水资源的浪费达到节约用水的目的;采取“分质用水、一水多用、中水回用”措施,减少取水量和废水排放量,提高水的重复利用率,推广废水资源化和“零排放”技术。办公及生活用水,选用节水水嘴等产品节约水资源;生产场所和办公及福利设施照明选用节能型灯具,避免不必要的浪费;要求做到人走灯灭,空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。

项目位于某产业示范园区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤 54.63吨,节能量折合标煤 22.31 吨,节能率 24.84%。

节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

总能耗

吨标准煤

54.63

1.1

—年用电量

千瓦时

433599.41

1.2

—年用电量

吨标准煤

53.29

1.3

—年用水量

立方米

15684.21

1.4

—年用水量

吨标准煤

1.34

年节能量

吨标准煤

22.31

节能率

24.84%

第五章

建设用地、征地拆迁及移民安置

一、项目选址及用地方案

(一)项目选址原则

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

(二)项目选址

该项目选址位于某产业示范园区园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。园区为当地四大经济园区之一,2006 年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积 40平方公里,截止 2016 年 12 月,园区投产、在建及合同的工业项目达 167 个,总投资 60 亿元,已投资 30 亿元。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国

速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。

(三)建设条件分析

项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。

(四)用地控制指标

根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业建筑

容积率≥0.80 的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。投资项目土地综合利用率 100.00%,完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

(五)用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 56.96%,建筑容积率 1.52,建设区域绿化覆盖率 6.35%,固定资产投资强度 170.85 万元/亩。

(六)节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。

(七)总图布置方案1、平面布置总体设计原则

达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。2、主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。3、绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。4、辅助工程设计

(1)投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

(2)投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

(3)低压配电系统采用 TN 接地型式;车间配电室采用 TN-S 型三相五线制,变压器中性点直接接地,所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与 PE 线可靠连接为一体;保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用,构成共用接地系统,所有接地电阻 R≤1.00 欧姆。车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明;普通照明是整个照明系统应用最多的系统,根据不同厂房对照度的要求,对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯,车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯,检测室采用荧光灯,车间局部采用节能灯,金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具,并带电容补偿,荧光灯采用高效反射灯具。

(4)场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。

(5)厂房内部散发较大热量的生产设备区域,采用局部封闭进行机械送、排风;当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。数据通信:数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网,可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求;也可采用 GPRS 数据传输通

信,投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网,上传至项目承办单位调度中心。

(八)选址综合评价

该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。

二、征地拆迁及移民安置

该项目用地属为建设用地,无拆迁情况,不存在移民安置问题。

第六章

环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)Ⅱ级标准,大气环境质量现状较好,符合功能区划要求。投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10,根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示,项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低,达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求,未出现超标现象,环境空气质量本底值较好。项目所在地区域内地下水环境质量较好,各类指标满足功能区划要求,拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准要求,水质现状较好。

二、生态环境影响分析

1、认真执行“三同时”制度,将各项环境保护措施落实到实处。建议项目承办单位在项目实施过程中,应认真落实投资项目污染物的各项治理措施,加强对环境保护设施的运行管理,确保其正常运行。项目承办单位在设计、建设和生产经营中,认真贯彻落实资源综合利用的原则,采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放均可达到国家标准的规定,符合国家环境保护要求,从生产状况分析对周围环境基本无影响。

2、研究表明,70%的资源消耗和环境影响取决于产品设计阶段。要把提升绿色设计能力作为“十三五”工业清洁生产的重中之重,推动关键绿色设计技术和支撑绿色设计的管理技术和工具的研发、应用和推广,逐步建立面向产品全生命周期的关键资源环境基础数据库。采用数字化研发设计工具,发展基于“互联网+”的个性化定制、众包设计模式,推动工业云、工业大数据与产品绿色设计资源共享,优化研发设计流程,提升产品设计开发效率,打造网络化、协同化的绿色设计体系。以绿色设计为核心,推进产品设计、制造、包装、运输、使用维护和回收利用各环节的并行工程,推进绿色制造体系不断完善。随着对发展规律认识的不断深化,越来越多的人意识到,绿水青山就是金山银山,保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力。绿色循环低碳发展,是当今时代科技革命和产业变革的方向,是最有前途的发展领域,我国在这方面的潜力相当大,可以形成很多新的经济增长点,为经济转型升级添加强劲的“绿色动力”。抓住绿色转型机遇,推进能源革命,加快能源...

第二篇:筹建股份制医院项目投资性计划书(可编辑)

筹建股份制医院项目投资性计划书

**县卫生局:

随着我国医疗卫生体制改革的不断深化,民营医疗机构如雨后春笋般地蓬勃兴起,已成为我国医疗体系的重要组成部分。在公立医院占主导地位的情况下,民营机构起到了很大的补充作用。公立医院与民营医院共同发展、相得益彰。医疗卫生行业救死扶伤、关爱健康的特殊性,决定了公立医院与民营医院都具有公益性质;无论公立医疗机构还是民营医疗机构,都必须得到人民群众的认可,才能有存在和发展的理由。鼓励发展民营医疗机构,弥补公立医疗机构的薄弱环节,改善对人民群众的服务态度,提升对人民群众的服务能力,符合国家现行政策。鉴于此,经过充分的市场调研、实地考查和慎重决策,拟在**县投资设置一家一级非营利综合医院--民营*****医院,敬请主管部门支持、审查、批准。

创办*****医院的社会价值

改革开放30年来,在县委、政府的领导下,**县经济、文化、体育、卫生等各项社会事业迅速发展。特别是大力深化卫生改革,加强城乡居民的基本医疗卫生制度建设,加快农村医疗卫生服务体系建设,抓好乡镇卫生院和村卫生室建设,使乡镇计生、卫生资源整合,抓好预防保健、疾病防控和爱国卫生工作,加强民办医院规范管理,强化药品监督、医疗质量管理和医德医风建设等,进一步改善了全县医疗卫生条件,提高了**县医疗服务质量与疾病控制、卫生保健水平。但另一方面,因为经济的文化的不断发展,生活质量的不断提升,医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾还比较突出。还存在发展不平衡、资源配置不够合理、政府卫生投入尚嫌不足,投资比较单一而显活力不足、服务能力较低和服务总量不足等情况,与全省基本情况类似。

?中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见?强调:“医药卫生事业关系亿万人民的健康,关系千家万户的幸福,是重大民生问题。深化医药卫生体制改革,加快医药卫生事业发展,适应人民群众日益增长的医药卫生需求,不断提高人民群众健康素质,是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求,是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措,是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务”。要“以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,从我国国情出发,借鉴国际有益经验,着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。坚持公共医疗卫生的公益性质,坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针,实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开,强化政府责任和投入,完善国民健康政策,健全制度体系,加强监督管理,创新体制机制,鼓励社会参与,建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,不断提高全民健康水平,促进社会和谐”。进一步完善医疗服务体系要“坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充,公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则,建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系”。“加快形成多元化办医格局,鼓励民营资本举办非营利性医院”。

设置*****医院,正是上述重要思想、方针、政策在我**县的具体体现。

第二章

申办医疗机构名称、基本情况

及申请人姓名、年龄、专业履历、身份证号码

1、申办的医疗机构名称:*****医院。

2、医院的选址和规模:设在**县鼎新乡,租用房建筑面积1000多平方米。

3、投资总额:100万元人民币 分三期投入。

4、前期注册资本:20万元人民币。

5、经营期限和盈亏分配:

拟设的*****医院为合伙股份制,经营期限为20年,自医院获登记机关签发的医疗执业许可证之日起,医院经营期间不论产生亏损或有所有结余,均按所持股份比例分担责任义务。结余部分用于医院扩大再生产及医院可持续发展上,不产生分红。

6、项目申请人的基本情况:

本项目申请人***,男,38岁,**省**县人,身份证号码:*******,毕业于***,国家执业医师、外科主治医师。具有先进的医院经营理念,从**县人民医院外科主任职位上辞职后在****医院任外科主任,在****医院任院长职,带领全院员工,经艰辛的努力,两家医院均成功运行,获得稳定与发展,作为医院创始人与管理者,申请人积累了较为丰富的医院运作与管理经验。

第三章

拟设医院所在地区人口、经济和社会发展概况

**县位于贵州省西北部、毕节地区中部,总面积3505.21平方公里,辖34个乡镇369个村(居)委会,居住着汉、彝、苗、白、仡佬等23个民族。总人口97.79万人,少数民族占33.02%,农业人口93.1万人,占95.2%。全县境内海拔720米―2325米,年平均气温11.8℃,无霜期257天,年平均降雨量1150.4毫米,年日照时数1335.5小时。属暖温带湿润季风气候。全县有天然林158万亩,森林覆盖率达32.5%,空气清新,**冬暖夏凉,气候宜人,被喻为天然氧吧。**历史悠久,人文荟萃。?物华天宝,蕴奇藏珍。境内矿产资源十分丰富,有无烟煤、硫铁矿、高岭土、大理石、冰州石等19种,低灰、低硫、高发热量的优质无烟煤总储量为102亿吨,其中上表储量为53.02亿吨,农副土特产品量大质优。生漆产量居全国、全省前列,生产的漆器工艺品与茅台酒、玉屏萧并称“贵州三宝”;天麻、杜仲、竹荪、弥猴桃等生物资源十分丰富,有“全国天麻产贵州、贵州天麻产**”之誉;皱椒、芸豆远销港澳和东南亚一带,以豆棒、豆干、豆豉为主的豆制品堪称地方一绝;烤烟质地优良,是全国重点烤烟生产基地,也是英美烟草公司基地和贵州省进出口公司烟叶基地县之一。**山川秀丽,胜景天成。中国品牌国家级风景名胜***,其岩溶风光集山、水、路、洞为一体,洞中有水,水洞相连,为岩溶地貌之奇观,奇、险、幽、美,胜景迭出,被中外地质专家誉为中国岩溶地质教科书,可与南斯拉夫的波斯托依洞媲美,被列入美国出版的《中国旅游》一书。有联赞云:“山中水,水中山,独占山水魂;洞上桥,桥上洞,别有洞桥天”。国家重点文物保护单位***博物馆,相映成趣,古朴典雅,其建筑风格充分展示了彝族建筑艺术之精华。高原湖泊――水西湖,绵延百余里,神秘的油杉河原始生态风光,奇山异树,浅潭伏流,花香鸟语,曲径通幽,引人入胜。世界最大的天生桥、中国第一台飞机发动机制造厂遗址、玲珑别致的星云宫、移山人工湖,落脚河“禄水大峡谷”,省级重点保护文物――千岁衢摩崖石刻及古驿道、水西慕俄格城堡遗址、九层衙遗址、阁鸦驿道、大渡河桥、中华苏维埃川滇黔省革命委员会旧址、中国工农红军将军山、黄家坝、猫场战场遗迹等一批旅游景点高度综合构成了黔西北独具特色的**风景旅游区。**区位优势凸现,基础设施日臻完善成为黔西北的重要交通枢纽和物资集散中心,被誉为黔西北的“旱码头”。

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”,勤劳质朴的**人民正在以饱满的激情、高昂的斗志,乘西部大开发东风,解放思想,真抓实干,与时俱进,艰苦创业。以在建的4×30万千瓦火电厂等大项目为重点,改善投资环境,大力招商引资,着力开展能源大县建设。

2009年实现生产总值56.79亿元,同比增长16.24%;完成全社会固定资产投资26.5亿元,同比增长85.3%;完成财政总收入7.7186亿元,同比增长25.12%,其中地方财政收入4.849亿元,同比增长36.78%;实现城镇居民人均可支配收入12694元,同比增长23.87%;农民年人均纯收入2938元,同比增长13%。

总体来看,**县工业、农业、城市建设发展很快,**县的发展趋势是十分喜人的。这是一片投资源共享的热土和等待开发的处女地。医院选址在****乡。**乡位于**县城西南面,距**县城约45公里,东连马场镇、南隔瓜仲河与纳雍县相望,西与猫场镇接壤,北靠绿塘乡。全乡总面积109.58平方公里,辖12个村和1个居委会,总人口38200余人,第四章

拟设医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及疾病患病率 **县县是一个农业县,农村人口较多,农业人口比重大,高达8 0%以上,近年来各种传染病发病及死亡明显降低,心脑血管病、肿瘤及其它慢性病发病及死亡明显上升。**县医疗卫生人才、设备和环境得到普遍改善,也还存在缺医少药的情况,医疗、疾病控制和保健工作都有待进一步加强。

第五章 拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

1、市场现状分析:

近年来,**县医疗卫生设备和环境得到改善,县乡两级医疗服务能力得到提高。全县有县、乡两级卫生机构50家,其中:县级公立综合医院1家、县中医医院1家,县妇幼保健院1家,疾病预防控制中心1家,乡镇卫生院34家。全县分布民营医院18家。医疗市场井然有序。在县委县政府的领导下,全面加强卫生工作,2009-2010年完成县人民医院整体搬迁、完成32个乡镇卫生院建设和完成100多个村卫生室建设。全力抓好突发公共卫生事件的应急处置与救援,认真做好甲型了H1N1流感疫情防治工作;进一步完善新型农村合作医疗制度,参合率达96 %以上,基本实现全覆盖,资金使用率达85%左右,有效解决了群众看病难看病贵的实际问题。乡镇卫生院医疗条件已得到改善,村级卫生机构不断健全,多数村卫生室已得到建设与支持,老百姓看病难的问题得到一定缓解。老百姓看不起病的问题大大缓解,对服务能力和服务容量提出了更高要求。

全县医疗卫生服务能力纵向相比较大大进步,但远远不能满足需要,主要表现在:

1)县、乡、村医疗卫生体系虽已经建立,医疗卫生事业长足进步,但相对于不断增加的需求量,服务能力仍然不足。县人民医院、县中医医院作为县医疗体系的龙头,存在着人才总量不足、断代明显,学科带头人馈乏,一线人才不够成熟等人的因素;存在着设备相对落后等物质因素,存在着活力不足的现象。不能充分满足多层次的服务需求。乡镇卫生院则存在人手少,设备欠缺,人和设备不能配合的情况,应付公共卫生工作尚感人手不足,没有时间和人力倾向于医疗服务。除中心卫生院外,国家也不要求乡镇卫生院向医院模式发展。村卫生室基本遍布各村,但或因学历、经验等多方面原因,其服务水平参差不齐,许多情况下不能很好履行医疗“看门人”职责,乡村医生普遍报酬偏低,大多积极性不高。

2)因群众受文化水平的局限,加之健康教育不是很深入,民众对健康状况不够关心,生活方式不够科学,对待疾病不够重视,不到很严重的程度不就医,特别是对许多慢性病警惕性不高,等到出现明显症状,临床难以控制的状态发生时,为时已晚。比如高血压病就是明显的例子,还有如肺病不咳了、肾病不肿了、糖尿病不渴了,发热性疾病热退了就认为是好了,闹着不肯再医治。

所以全县看来,县、乡、村医疗体系建立了,看病不难了,新农合补助下看病不很贵了,但仍难以得到应当享受的规范化、正规化诊断治疗,在诊断手段、方法、治疗手段、方法均显落后等,实际上一定程度上人民群众的治疗需求尚未充分释放出来。

总之,人民群众的医疗服务的需求,有现实的,有潜在的,其总量很大。在服务要求上,总体要求提高了,但是要求“价廉物美”还是是主要特点,高、中、低分层次的现象还存在。高端要求较少,以疗养为目的的人群较少,大多以治得好病为主要目的,价格与服务相当的理念被大多数人接受。还存在相当数量的需要不同程度予以援助和关爱的困难人群,估计全县贫困人口还有约6万人。

2010年以后,**县必以切实保障和改善民生,推动社会各项事业协调发展为主要目标。必将以国家新医改方案的实施为契机,切实加强城乡医疗卫生服务体系建设,促进基本公共卫生服务逐步均等化,抓好县医院、镇乡卫生院、村级卫生室及城市社区卫生服务中心的建设和管理,增强医疗卫生服务能力;巩固新型农村合作医疗工作成果,规范城镇居民基本医疗保险管理,完善县镇两级医保管理和服务网络,积极探索城镇居民医保与新农合统筹一体化和乡村卫生服务管理一体化;强化基本公共卫生服务,认真落实免疫规划,抓好重大传染病防治,提升突发公共卫生事件应急处理能力;加强地方病防治工作,组织实施地方病防治。加强医疗卫生队伍建设,有计划地补充医技人员,提高服务质量。县委、政府和相关部门对民营医院的政策是开放的、认可民营医院存在的价值并给予支持,同时规范、管理也很严格。

在改革开放的**,有县委、政府及政府各相关部门的支持,民营医院有着良好的生存与发展空间。当然前提必须是民营医院遵纪守法,以为人民服务为宗旨,老老实实办院,技术过硬,服务到位,真心实意让百姓得实惠。

2、市场预测:

通过上一分析,拟设置的民安医院可从下列方面切入市场。一:全县床位不足、千人医生、护士数不足,高中低三个层次医务人员不足,拟设的***医院可从引进当地较为高端的医疗设备,高中低三层次医务人员切入市场。从**县鼎新口和邻近乡镇20公里范围约15万人口总量预测,新增一家一级医院恰到好处,生存和发展都有很大空间。

二:建全基本科室,需从引进先进的管理模式切入,充分发挥民营医院人员管理灵活的特点和长处,提高服务质量、改善服务态度,使全县医疗战线在服务质量和服务态度上明显进步,让老百姓满意,让领导欣慰。这应当是民营医院存在的一个理由。

三:新设置的***医院决不能吃公立医疗机构剩饭。也就是不在乡镇卫生院较强的技术上投资投入引起恶性竟争,吃其剩饭。必须作为县级医院和乡镇卫生院服务能力不足的补充,在其比较薄弱的方位上投资。使得各医院间自然产生松散的合作关系,不至造成宝贵资源的浪费和恶性竟争。其一,重点考虑将医院办成以综合医院为基础,突出专科能力建设,比如在骨科建设,其二将健康教育与治病救人相结合起来,改进生活方式,改进疾病观念,将疾病应当早治小治与预防为主的思想进一步深入人心。

四:拟设置的***医院定位于为全县各乡镇服务,服务目的半径覆盖全县各乡镇。

总之,新设置的***医院不与现有机构产生直接竟争,更不能引发恶性竟争。策略就是人强我不争,人无我先上,人弱我补充,在与现有机构互相照应、互相帮助的前提下办出自己的特色,服务低端人群,开拓潜在市场。

第五章

拟设医疗机构名称、选址、任务和服务半径

1、拟设医疗机构名称:*****医院。

2、医疗机构前期选址:在**县**乡街上合符市乡城镇规划,远离学校、食品生产经营企业,不对环境产生污染之地并满足下列要求:

(一)每床建筑面积不少于45平方米;

(二)病房每床净使用面积不少于5平方米;

(三)日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米;

设置后先期租房试营运,积极在合符规划的地方购买地皮,经主管部门同意后扩建医院。

3、医疗机构功能:

一、床位:

住院床位总数20张。

二、科室设置:

(一)临床科室:设急诊科、内儿科、外科,妇产科、五官科,中医科。

(二)医技科室:设药剂科、检验科、放射科、手术室、理疗科、消毒供应室、病案室。

三、人员:

(一)配备不少于15名卫生技术人员;

(二)配备不少于8名护士;

(三)至少有2名具有主治医师以上职称的医师

第六章

拟设医疗机构组织结构、管理体制和人员配备

1、组织机构和管理方式:成立医院管理委员会,实行董事会领导下的医院院长负责制。管理层次设医院 院长、副院长、财务总监、院长助理。职能管理部门分别设院办公室、医务、护理、防保办、财务、总务后勤、客户服务、信息等部门以及临床、医技各科室。经营理念上除做好经营管理、业务运行工作外,注重医院文化建设,以人为本,搞好人性化管理,医院秉承“全心全意为人民健康服务”的服务理念,以追求“一切让患者满意”为目标,全县人民提供高品质的医疗服务,在获取劳动报酬的同时,更进一步注重社会效益。

2、机构设置、人员配备:医院机构设置为职能管理和临床业务科室,其基础设施、设备和技术力量配备,均以一级综合医院为标准设置,职工最终总人数达20人左右。

(一)配备15名以上卫生技术人员;

(二)配备8名以上护理人员;

(三)2名具有主治医师以上职称的医师。中、初级专业技术人员的比例为1: 5左右。

*****医院的组织机构图 医院(院长)

说明:医院的组织架构是根据医院的业务需要设计的,医院院长是医院的第一责任人,全面负责医院的工作;业务副院长负责医院的医疗、护理、教学、科研、医疗质量管理工作,确保全院的医疗质量,是医院医疗质量的责任人;财务总监由医院董事会确定的,院长助理负责医院的发展规划设计及市场调研工作,负责患者渠道的建立、疏通和患者投诉处理工作:医院的智囊团由医院的董事长、医院的院长、财务总监、副院长、院长助理组成;医院的核心成员由智囊团成员、人力资源部主任、财务部主任、医务部主任、办公室主任组成。第七章

拟设医疗机构服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

1、拟设医疗机构服务方式、时间:医院主要功能以门诊、住院诊断治疗为主要服务方式,根据需要可设立少量家庭病床,对个别特殊病人可采取上门服务。在服务方式上,医院引进先进的服务模式,为病人营造一个人文特色化的医院。医院实行24小时门诊和住院诊断治疗方式。

2、诊疗科目和床位编制:医院设置床位达20张以上,设前述各科室。同时开展社区医疗服务,积极开展社会公共卫生事业,准备应急处理突发的公共卫生事件。

第八章

拟建医院的主要设备、仪器

计划全院的办公条件逐渐达到先进高标准化,实现大部分电脑操作。住院部高档房五分之一,普通房三分之二,设扶贫病房。主要的医疗设备有成套的外科手术器械、麻醉机呼吸机1台套、国产B超1台套、心电图机1台套、心电监护仪10台套、300MA X光机台套、自动洗片机1台套、半自动生化分析仪1台套、尿分析仪1台套、胎心监护仪1台套、高压灭菌器1台套、电解分析仪1台套等设备和救护车等。

第九章

拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系和影响

1、拟设的*****医院与服务半径区域内其它医疗机构不构成直接竞争关系,而是作为其它公立医院的补充。

2、拟设的*****医院全部外聘或聘用**县内未就业的大中专毕业生,凡其他机构聘用人员一律不用。

3、在业务上拟设的*****医院主要开拓本地机构未开展的服务,补充其薄弱环节。

4、在服务上与现在机构互相交流,互相学习,共同提高。

第十章

拟设医院医疗服务标准和项目的保证措施

1、医疗服务标准:医疗服务的宗旨是以一流的技术、一流的服务、良好的就医环境为患者提供优质、高效、便捷、廉价、高科技含量的医疗服务,为患者提供一个温馨、舒适、安全、规范的就医场所。

2、项目保证措施:项目筹建时我们就拟定了整套筹建方案,包括基础设施的建设、医疗设备采购、医务人员的计划、消防、计生、药监和环保等,我们在经营方面的具体保证措施是:

守法经营,完全接受工商、卫生、税务、物价、环保等监督。

医疗废物和污水处理严格按照环保部门要求进行设计、施工 和验收。

严格遵守医用麻醉药品、精神药品和毒剧药品的管理规定。项目建设严格遵守消毒监测有关规定,所有病房都达到要求,且按宾馆的服务进行对待。

拟设医院项目的环保保证措施

1、医院污水的处理措施。据环保部门的要求,医院将设置建立污水处理站,配备全套的污水处理设备,对医用污水、粪便进行无害化处理,使其达到规定的排放标准后排放。污水处理流程如下: 餐厅下水

生活、医用污水

2、医用垃圾的处理。特别是一次性医疗用品,严格按照卫生防疫部门的要求毁形,消毒后一起会同生活垃圾集中使用专用焚烧炉焚烧,或者由环保部门集中运输处理。污水、污物处理有防保科负责专人管理,并建有处理排放记录、备查。医用垃圾、生活垃圾处理程序如下:

一次性医疗用品 毁形 有效氯消毒

焚烧/环卫队清运 生活垃圾

较大玻璃输液瓶― 回收― 清洗 ―消毒 再利用

3、职工食堂。将使用液化汽灶,并设置灶顶通风排气装置,安装无燥音排风扇和顶部排气窗,以避免对周围单位、居民的废气、燥声影响。

4、空调设备。在高档病房内设空调设备,全部购置无燥声环保型空调产品。

第十二章

拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况

1、给水系统

A.水源一一本院以市政自来水管网为水源,由城市主要给水管网引进,现有房屋已经具备条件; B.用水量标准及水量---考虑到医院可持续发展的需要,按住院20床规模标准设计,日用水量为100立方米:

C.给水系统------医院内设冷热水系统,室内消防栓给水系统,室外消防栓给水系统。

2、排水系统 见医院污水处理系统。

3、通讯系统:本医院所处市城区,邮政、电讯设施完善,电信、移动网络均已覆盖。

4、供电系统:本医院所处位置除已经取得1 0KV独立电源外,拟自备一套足够功率的发电机组以保证医院2 4小时正常供电。

5、消防系统:按县消防部门的要求,在医院停车场的主要道路、建筑物室及楼层过道处安装足够数量的消防设施。

第十三章

文明经营保证措施

拟设的*****医院,我们将在文明经营上用以下措施来保证: 治安、保卫、消防等方面:筹建开始,施工人员及材料进入工地,筹建组将从县安公司聘用若干保安人员,三班倒,2 4小时轮流值班在岗。同时内保外保相结合,积极配合全社会做好以防火、防盗、防抢劫为中心的社会治安综合治理。医院改造装修前,先向市消防部门请示获准,采取相应的措施后再付诸实施。所设置的消防实施、设备要完全符合消防部门的要求,并经过消防检查和验收;营业时我们更要加强防火、防盗、防抢措施,一是要建立治安保卫消防方面的系列管理制度;二是配备足够的专业人员;三是实行足够的检查和整改措施;四是积极配合政府在文明经营方面的工作。

员工纪律和约束。拟设的*****医院在员工招聘后都要进行为期1 月的岗前培训,主要是教育员工的语言、行为规范,仿星级宾馆的要求进行培训,确保员工文明执业;同时,医院制定系列的员工奖罚措施对员工的行为进行规范。

第十四章

项目资金来源、投资方式、投资总额和注册资金

1、资金来源:到位200万元人民币。

2、投资方式:现金或实物

3、投资总额:拟设医院预算总投资人民币200万元。其中前期基本建设和医疗设备投资140万元人民币左右,流动资金10万元人民币,风险预备和人才引进资金50万元。

4、前期注册资金:20万元人民币 第十五章

拟设医疗机构的投资预算和效益分析

一、设备配置

1、设备配置原则 医疗设备配置秉着“先进、适用、经济、合理”的原则。

2、设备投资及清单 根据医疗和保健要求,本项目在第一阶段拟购设备如表,合计设备购置费用140万元左右。

通用设备清单

表一 单位:人民币万元(概算)序号 设备名称 规格型号 单位 单价 数量 金额(万)制造厂家或产地 备注半自动生化仪 迈瑞 台 10 1 10呼吸麻醉机 Detax-omeda 台 12 1 10 B超 国产 套 8 1 8

手术室全套设备

套 10 2 10 放射全套设备

套 25 1 25

血沉仪

套 1 1

理疗设备

套 1 14

序号 设备名称 规格型号 单位 单价 数量 金额(万)制造厂家或产地 备注电解质分析仪

台 3 1 6

心电监护仪

台 .5 10 5

麻醉注射泵

台 4 1 4

其他辅助设备

台20 发电机组 台 10 1 10 “三废”处理

套 10 1 10 空调

套 3 1 3

儿科专用设备

基本医疗设施

合 计

140

二、基本数据

1、建设规模:本项目终期建设规模为拥有病床20张,正常年门诊1万人次,住院人次年500人左右。

总资金投入: 200万元人民币

基本建设:1000多平方米,其中门诊医技300平方米,住院600多平方米,办公100多平方米;

前期开放床位:20张 前期年门诊量:1万人次 正常住院人次:每年500人左右 员工人数:不少于15人左右 设备采购:140万元

用于房屋租赁和装饰:5-10万元,流动资金:10万元,人才引进和风险预备:50万元。

2、实施进度和项目计算周期:项目建设期为6个月,计划于2 0 10年筹备全部竣工,2010年12月底正式开始对外营业,第一计划营业收入40万元,项目计算期按2 0年计算,即2 0 1 1年至2 0 3 1年。

3、投资总额:项目总投资200万元,其中固定资产投资140万元,流动资金和风险预备金投资60万元。

4、工资及附加:本项目最终员工以20人计,总工资概算40万元,附加按工资总额的1 4% 含养老金、失业保险金、医保和住房公积金等。

三、财务预测

1、第一营业收入预测:营业收入包括门诊收入和住院收入 ①门诊收入:第一经营门诊保守预测1万人次,根据**县医疗市场和消费水平以及医院的 定位,平均每人次收入30元,则第1门诊收入1万人×3 0 元 30万元。

②住院收入:第一经营开放共20张床位,按住院每床每人住院1500元计算,住院费收入预测100万元左右

第一总营业收入 130万元,第二至三年的计算方法由此类推。

2、第一成本费用测算

①药品支出:药品支出以总收入4 0%计,正常经营年间药费支出50万元,所以药品支出为50万元:

②卫生材料支出:以总收入的1 0%计算,正常经营年间诊疗费收入为15万元,所以卫生材料支出15万元。

③工资及附加:正常经营年间工资及附加为40万元。④营业费用:营业费用包括办公费、邮寄费、差旅费、水电费、印刷费、燃料费、职工培训费、业务招待费、绿化护养费、污水处理费、设施 备 维护费等项目,正常经营年间营业费以总收入1 0%计算为130×l O% 13万元。

⑤折旧与摊销:按目前《医疗单位财务制度》有关规定,医 院固定资产按原值入帐,不提折旧,但相应设立专用基金一修购基金。为方便计算,现按工业企业的折旧概念测算相关数值。约定房屋折旧年限为3 0年,设备折旧年限为1 O年,其他固定资产折旧为3 0年;土地使用权摊销为5 0年,开办费摊销为5年,房屋和设备的残值取5% 剔除清理费用后。

3、税金:申请非营利医院,不考虑税金,所得用于收回成本外投入医院,不预分红,至于医技、专家等个人所得税,本方案的薪酬设计中均为含税薪酬,医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。

4、结余:经计算,正常营业年间第一年为2万元左右,第二年为10万元左右,第三年为15万元左右。该项目从第一年有2万结余,在第三年结余:可望达到2 0%左右,收入也在三年达到15万元左右,第六年收回全部投资。

项目未来三年结余预测一览表 万元

第一 第二 第三 合计

营业收入 180 210 240 580 开支 172 190 200

盈余 8 20 40 68

5、贷款偿还预测:项目次资金全部自有。不贷款

第十六章 结论

综上所述,本项目是适应市场要求的,也符合县医疗资源合理的布局的,对于推进全县医疗体制改革和医疗机构的管理有很大的促进作用,也为现阶段全县的医疗事业做出一定的贡献,必将取得社会效益和经济效益双丰收。

以上报告,急盼批准。申请人: 二○一○年八月

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第三篇:结算书可编辑版

结算书

项目名称: 中关村生命医疗园A-5地块项目2#办公楼等10项工程防火门采购安装工程

建设单位: 北京万顺达房地产开发有限公司

承包单位: 浙江星月门业有限公司

代 理 人: 冷志贤 ***

单位地址: 浙江省永康市古山工业区(321307)

申请日期: 年 月 日

目 录

1、结算编制说明…………………………………………………………………………第1页

2、确认函…………………………………………………………………………………第2页

3、承若书…………………………………………………………………………………第3页

4、授权委托书……………………………………………………………………………第4页

5、工程量计算书(精洞口尺寸现场测量确认单)…………………………………… 第5页

6、工程结算书…………………………………………………………………………第6-8页

7、质量保修协议书………………………………………………………………………第9页

8、结算资料确认清单……………………………………………………………………第10页

9、工程竣工验收记录…………………………………………………………………第11-18页

10、合同………………………………………………………………………………第19-31页

11、其他资料(产品进场、安装等检验记录)……………………………………第32-39页

结算编制说明

致: 北京万顺达房地产开发有限公司

我司承担贵司所开发的 中关村生命科学园博雅C-C 项目的 2#办公楼等10项工程防火门采购安装 工程,已经按照合同要求完成施工并完成了验收,具备了结算条件,特申请结算。

原合同暂定总价为685563元,现场实际测量的安装门洞口尺寸与合同清单洞口尺寸完全一致(详见测量单),施工过程中无防火门数量的增减变更,故现申请结算的总金额为685563元。

根据合同要求,甲方应于结算完成后支付乙方至工程结算价款的95%,即651285元,目前已支付548450元,现申请支付102835元结算款,余款5%为34278.15元为质保金,在保修期结束后15个工作日内一次性无息支付我方。

特此申请,请贵公司予以审核为盼。

浙江星月门业有限公司

2014年7月3日

确认函

致:北京万顺达房地产开发有限公司

我司承担贵司所开发的中关村生命科学园博雅CC 项目的2#办公楼等10项工程防火门采购安装 工程,合同名称为

中关村生命医疗园 A-5 地块项目 2#办公楼等 10 项工程防火门采购安装合同。为使合同的结算工作顺利进行,我司确认送审资料齐全、完整、真实有效。并确认设计变更、工程洽商、零星委托资料为本工程所发生的全部设计变更、工程洽商、零星委托内容,如有遗漏将由我司承担一切后果,不再向贵司要求补签、补报相关资料及费用。(甲方另有要求的除外)。

特此确认。

公司名称:(公章)

法定代表人:

2014年 7 月3日

承诺书

致:北京万顺达房地产开发有限公司

我司承担贵司所开发的 中关村生命科学园博雅CC二期防火门采购安装

工程,合同名称为 中关村生命医疗园 A-5 地块项目 2#办公楼等 10 项工程防火门采购安装合同。

我司承诺,如果在贵我双方签订结算协议后,贵司又发现有确凿依据对我司的扣款,我司同意可以从合同的质保款中扣除该款项,若超出质保金额,我司将在收到贵司书面函件7日内无条件退还超出金额。

公司名称:(公章)

法定代表人:

****年**月**日

授权委托书

本人作为

浙江星月门业有限公司

法定代表人,在此授权我公司冷志贤(身份证号)***014 先生作为我公司正式合法的代理人以我公司名义并代表我公司全权处理 中关村生命医疗园 A-5 地块项目 2#办公楼等 10 项工程防火门采购安装合同价款结算事宜。

在此授权范围和期限内,被授权人所实施的行为具有法律效力,授权人予以认可。本授权书限期自

2013年11月19日 起至 2014年11月19日 止。

公司名称:(公章)

法定代表人:

****年**月**日

工程结算书

合同5.7.3条约定,“结算工程量乘以合同中该项的结算综合单价,即为该项价款,各项价款之和即为该工程的结算价款;结算综合单价以现场实际测量的精洞口尺寸为准进行计算。”

现现场实际测量的精洞口尺寸与合同采购清单中的洞口尺寸一致,且现场实际安装的防火门数量与合同采购清单一致。因此,本合同的结算价与合同金额一致,为685563元(组成明细即合同价明细)

浙江星月门业有限公司 年 月 日

工程质量保修协议书

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,我司就中关村生命医疗园 A-5 地块项目 2#办公楼等 10 项工程防火门采购安装工程(以下简称本工程)的质量保修事宜拟定工程质量保修协议书。

一、工程质量保修范围和内容

1、质量保修范围为本合同中我司承包范围内的所有工程项目,包括但不限于我司施工的质量缺陷问题和材料质量缺陷问题。

2、我司在质量保修范围内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方在本工程施工合同的约定,承担本工程的质量保修责任。

二、质量保修期

1、自产品竣工验收合格并取得验收合格证书之日起两年的免费保修服务,若因产品质量原因,我司将提供免费保修服务和免费更换零部件,若因人为原因造成的损失,需按我司规定的换件价格收取费用。

三、质量保修责任

1、我司承诺如甲方或其最终用户(商品房的买受人或承租人,以下同)报修,我司将派人于24小时内到达现场并及时解决问题,若故障确因产品质量问题引起,我方将负责免费替换或者维修。若因他方原因造成故障,我司承诺只收取换件费。在保修期外,我司将收取工本费。我司承诺对所提供产品实行终生维修并保证配件供应。

2、在合同规定的保修期内,如果发现货品的质量或规格与合同不符,或证明产品有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不合适的材料、配件等,用户有权向我司提出索赔。在合同规定的保修期内,我司负责无偿退换、修理,并应对由于产品质量的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责,并赔偿给用户的全部损失。

3、我司承诺如甲方或物业管理公司报修,我司将派人于24小时之内到达现场,作出故障诊断,并在报修后48小时内修复完毕,如需返厂维修,则应在双方约定的时间内修复完毕。我司同意,若我司不能满足保修合同要求,业主可另请第三方负责维修工作,费用由我司承担。并且业主在付给第三方费用的基础上向我方加收15%的管理费,业主付给第三方的费用经业主签字即可,无须我司认可。同时,因保修不及时造成新的人身、财产损害,由我司承担赔偿责任。

4、在保修期满后,我司仍应按业主或物业公司的要求提供现成指导等相应的技术支持与维修服务,同时,我司确定保修期满后的常年有偿维修服务,我司也将提供并以成本价格提供零部件。

公司名称(公章):

法定代表人:

期: 年

第四篇:活动邀请函可编辑(推荐)

◇◇◇邀请尊敬的老师:级数学知识PK赛,特邀请您参加。敬请光临!活动时间:第八节课活动地点:阶梯教室函定于本周五在阶梯教室开展八年

2014年3月21日 内容 活动流程

合作题 

必答题 抢答题 风险题  “脑筋急转弯”,“数学谜语”,“二十四点” 判断题,填空题 

第五篇:公司申请书格式-可编辑

索赔申请书格式及范文

索赔申请书格式及范文

1、索赔函的概念

索赔函是指买卖中的任何一方,以双方签订的合同条款为根据,具体指出对方违反合同的事实,提出要求赔偿损失或维护其他权利的书面材料。

2、索赔函的理由

①质量低劣。

②数量短缺。

③包装不善。

④运输拖欠。

3、索赔函的结构

索赔函的结构一般由标题、编号、受书者、正文、附件、签署等六部分组成。

(1)标题

①标题的形式比较灵活,既可以根据实际情况写成包括索赔事由文种的完全标题样式,如:《关于××的索赔函》。

②也可以简明扼要地写成不包括索赔事由而只写文种的简单标题形式,如:《索赔函》。

(2)编号

编号是为了联系与备查用,写在右上角。一般由年号、代字、顺序号组成。

(3)受函者

写受理索赔者的全称。

(4)正文

①缘起:提出引起争议的合同及其争议的原因。

②索赔理由:具体指出合同项下的违约事实及根据。

③索赔要求和意见:根据合同及有关国家的商法、惯例,向违约方提出要求赔偿的意见或其他权利。

(5)附件

为解决争议,以有关的说明材料、证明材料、来往的函电作为附件。

(6)签署

要写明索赔者所在地和全称及致函的日期。■范文:

下面的是一个范文,希望能帮到朋友。

北京XX货运有限责任公司:

200X年X月XX日,我公司委托贵公司将回流焊设备一台,通过公路运输至深圳,交付给收货人刘X(以下简称收货人),在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于200X年X月X日退回我公司,经贵公司和我公司双方查验,由于贵公司运输、装卸不当,造成设备和包装破损。

此次事件,不但使我公司设备损坏,遭受二次紧急调运设备的运费损失,而且使我公司对客户逾期交货,信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失:

破损部位及程度 费用(元)

上罩:两合页部分螺丝穿孔,严重掉漆 1300.00

温室:合页部分及四个边角破裂 1900.00

横梁:中间部分压损 800.00

电机上罩 50.00

包装箱 450.00

修理设备运输费 400.00

设备修理人工费 1200.00

费用合计 6100.00

以上是我公司的最低要求,请贵公司于7日内支付上述赔偿金额,或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理,贵公司承担全部修理费用。7日后如果贵公司不支付赔偿金,又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好,我公司将自己委托修理厂修理,并通过法律途径追偿全部损失,不再通知。

顺祝商祺!

北京XXXX有限责任公司

200X年X月X日

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