炭黑项目策划方案,(5篇范文)

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第一篇:炭黑项目策划方案,

炭黑项目

策划方案

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MACRO

炭黑项目策划方案说明

煤焦油价格在很大程度上决定了国内炭黑的生产成本。煤焦油法生产炭黑具有成本优势;随着生产规模的扩大、高温空气预热器和高效玻纤滤袋的采用,该工艺的成本优势更加显著。国外炭黑装置多以乙烯焦油为主要原料。乙烯焦油为石油精炼乙烯生产的副产品。国际原油价格上涨将推高乙烯焦油法制炭黑的生产成本,不利于该工艺的发展。

当前炭黑行业正遭遇产能结构性过剩、原料油供应紧缺、市场无序竞争、出口形势严峻等四大问题:产能结构性过剩——2017 年炭黑产量比 2016 年增长一倍以上,增长量超过同期国内炭黑行业表观消费量。而且,新建和扩建装置还将陆续投产,尤其是 2017 年碳黑行业效益大幅增长,一些企业新建和扩建公司的冲动更强烈了。两年内拟新增的产能约 50 万吨/年,产能过剩的状况将进一步加剧。截止至 2018 年我国碳黑产量达到了 570 万吨。

2002 年以来,全国炭黑产能维持每年近40 万吨的增速。至 2018 年,全国炭黑总产能达到 752 万吨,行业产能过剩严重。未来两年仍会有较大的新增产能出现,行业产能过剩的问题将更加突出。

持续面临原料油紧缺等多重压力,行业利润较低——随着国家宏观政策的转变以及下游轮胎市场疲软,炭黑行业形势持续下行,近5 年行业平均开工率仅维持在 70%左右。从 2009 年到 2018 年,中国炭黑工业虽取得了长足发展,但行业利润率处于较低水平,2017 年以前全行业一直处于微利,甚至在 2015 年出现亏损。去年行业利润率也只有 7%,预计 2019 年形势更不容乐观。

市场无序竞争——随着供需矛盾不断加剧,行业企业运营压力日益增大,市场同质化竞争愈演愈烈,企业经营状况愈发艰难。由于缺乏有效的市场调控机制,为了争夺有限的市场资源,炭黑企业盲目抢购原料、产品不断降价,严重扰乱市场,加速行情下跌。

出口形势依然严峻——由于我国炭黑企业布局只在国内,出口形势的好坏主要取决于全球石油类炭黑用油与国内炭黑用油煤焦油系列资源的价格差。近年来全球石油价格处于低位运行,而国内煤焦油一直是紧俏产品,价格高位波动,我国炭黑企业出口价格优势丧失。加之出口市场面临的反倾销和绿色技术壁垒等难题,原本有出口计划的一部分炭黑产量转战国内市场,使国内竞争日趋白热化。

该炭黑项目计划总投资 12491.65 万元,其中:固定资产投资 9286.17万元,占项目总投资的 74.34%;流动资金 3205.48 万元,占项目总投资的25.66%。

达产年营业收入 23390.00 万元,总成本费用 18528.09 万元,税金及附加 205.98 万元,利润总额 4861.91 万元,利税总额 5738.50 万元,税后净利润 3646.43 万元,达产年纳税总额 2092.07 万元;达产年投资利润率38.92%,投资利税率 45.94%,投资回报率 29.19%,全部投资回收期 4.93年,提供就业职位 434 个。

项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等,均出自于为潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的,报告客观公正地展现建设项目的现状市场及发展趋势,不含任何明示性或暗示性的条件,也不构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和财务资料,不存在任何虚假记载、误导性陈述,公司法定代表人已经郑重承诺:对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责,并愿意承担由此引致的全部法律责任。

......报告主要内容:概论、项目必要性分析、项目市场分析、项目投资建设方案、项目建设地研究、土建工程方案、项目工艺先进性、环保和清洁生产说明、企业安全保护、项目风险概况、项目节能、项目实施安排方案、项目投资规划、经济效益可行性、项目结论等。

第一章

概论

一、项目概况

(一)项目名称

炭黑项目

煤焦油价格在很大程度上决定了国内炭黑的生产成本。煤焦油法生产炭黑具有成本优势;随着生产规模的扩大、高温空气预热器和高效玻纤滤袋的采用,该工艺的成本优势更加显著。国外炭黑装置多以乙烯焦油为主要原料。乙烯焦油为石油精炼乙烯生产的副产品。国际原油价格上涨将推高乙烯焦油法制炭黑的生产成本,不利于该工艺的发展。

当前炭黑行业正遭遇产能结构性过剩、原料油供应紧缺、市场无序竞争、出口形势严峻等四大问题:产能结构性过剩——2017 年炭黑产量比 2016 年增长一倍以上,增长量超过同期国内炭黑行业表观消费量。而且,新建和扩建装置还将陆续投产,尤其是 2017 年碳黑行业效益大幅增长,一些企业新建和扩建公司的冲动更强烈了。两年内拟新增的产能约 50 万吨/年,产能过剩的状况将进一步加剧。截止至 2018 年我国碳黑产量达到了 570 万吨。

2002 年以来,全国炭黑产能维持每年近40 万吨的增速。至 2018 年,全国炭黑总产能达到 752 万吨,行业产能过剩严重。未来两年仍会有较大的新增产能出现,行业产能过剩的问题将更加突出。

持续面临原料油紧缺等多重压力,行业利润较低——随着国家宏观政策的转变以及下游轮胎市场疲软,炭黑

行业形势持续下行,近5 年行业平均开工率仅维持在 70%左右。从 2009 年到 2018 年,中国炭黑工业虽取得了长足发展,但行业利润率处于较低水平,2017 年以前全行业一直处于微利,甚至在 2015 年出现亏损。去年行业利润率也只有 7%,预计 2019 年形势更不容乐观。

市场无序竞争——随着供需矛盾不断加剧,行业企业运营压力日益增大,市场同质化竞争愈演愈烈,企业经营状况愈发艰难。由于缺乏有效的市场调控机制,为了争夺有限的市场资源,炭黑企业盲目抢购原料、产品不断降价,严重扰乱市场,加速行情下跌。

出口形势依然严峻——由于我国炭黑企业布局只在国内,出口形势的好坏主要取决于全球石油类炭黑用油与国内炭黑用油煤焦油系列资源的价格差。近年来全球石油价格处于低位运行,而国内煤焦油一直是紧俏产品,价格高位波动,我国炭黑企业出口价格优势丧失。加之出口市场面临的反倾销和绿色技术壁垒等难题,原本有出口计划的一部分炭黑产量转战国内市场,使国内竞争日趋白热化。

(二)项目选址

xxx 高新技术产业开发区

(三)项目用地规模

项目总用地面积 31375.68平方米(折合约 47.04 亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 66.47%,建筑容积率 1.11,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度 197.41 万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积 31375.68平方米,建筑物基底占地面积 20855.41平方米,总建筑面积 34827.00平方米,其中:规划建设主体工程 25755.45平方米,项目规划绿化面积 2514.46平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计 128 台(套),设备购置费 2472.14 万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量 719845.00 千瓦时,折合 88.47 吨标准煤。

2、项目年总用水量 23487.62 立方米,折合 2.01 吨标准煤。

3、“炭黑项目投资建设项目”,年用电量 719845.00 千瓦时,年总用水量 23487.62 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.48 吨标准煤/年。达产年综合节能量 28.57 吨标准煤/年,项目总节能率 22.93%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合 xxx 高新技术产业开发区发展规划,符合 xxx 高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资 12491.65 万元,其中:固定资产投资 9286.17 万元,占项目总投资的 74.34%;流动资金 3205.48 万元,占项目总投资的 25.66%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 23390.00 万元,总成本费用 18528.09 万元,税金及附加 205.98 万元,利润总额 4861.91 万元,利税总额 5738.50 万元,税后净利润 3646.43 万元,达产年纳税总额 2092.07 万元;达产年投资利润率 38.92%,投资利税率 45.94%,投资回报率 29.19%,全部投资回收期4.93 年,提供就业职位 434 个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。

二、报告说明

《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xxx 高新技术产业开发区及 xxx 高新技术产业开发区炭黑行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxx 高新技术产业开发区炭黑产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“炭黑项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位 434 个,达产年纳税总额 2092.07 万元,可以促进 xxx 高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 38.92%,投资利税率 45.94%,全部投资回报率 29.19%,全部投资回收期 4.93 年,固定资产投资回收期 4.93 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017 年年底,我国实有个体工商户 6579.4 万户,私营企业 2726.3 万户,广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了 60%以上 GDP,贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发,提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。

综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

31375.68

47.04

1.1

容积率

1.11

1.2

建筑系数

66.47%

1.3

投资强度

万元/亩

197.41

1.4

基底面积

平方米

20855.41

1.5

总建筑面积

平方米

34827.00

1.6

绿化面积

平方米

2514.46

绿化率 7.22%

总投资

万元

12491.65

2.1

固定资产投资

万元

9286.17

2.1.1

土建工程投资

万元

2710.70

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

21.70%

2.1.2

设备投资

万元

2472.14

2.1.2.1

设备投资占比

19.79%

2.1.3

其它投资

万元

4103.33

2.1.3.1

其它投资占比

32.85%

2.1.4

固定资产投资占比

74.34%

2.2

流动资金

万元

3205.48

2.2.1

流动资金占比

25.66%

收入

万元

23390.00

总成本

万元

18528.09

利润总额

万元

4861.91

净利润

万元

3646.43

所得税

万元

1.11

增值税

万元

670.61

税金及附加

万元

205.98

纳税总额

万元

2092.07

利税总额

万元

5738.50

投资利润率

38.92%

投资利税率

45.94%

投资回报率

29.19%

回收期

4.93

设备数量

台(套)

128

年用电量

千瓦时

719845.00

年用水量

立方米

23487.62

总能耗

吨标准煤

90.48

节能率

22.93%

节能量

吨标准煤

28.57

员工数量

434

第二章

项目必要性分析

煤焦油价格在很大程度上决定了国内炭黑的生产成本。煤焦油法生产炭黑具有成本优势;随着生产规模的扩大、高温空气预热器和高效玻纤滤袋的采用,该工艺的成本优势更加显著。国外炭黑装置多以乙烯焦油为主要原料。乙烯焦油为石油精炼乙烯生产的副产品。国际原油价格上涨将推高乙烯焦油法制炭黑的生产成本,不利于该工艺的发展。

当前炭黑行业正遭遇产能结构性过剩、原料油供应紧缺、市场无序竞争、出口形势严峻等四大问题:产能结构性过剩——2017 年炭黑产量比 2016 年增长一倍以上,增长量超过同期国内炭黑行业表观消费量。而且,新建和扩建装置还将陆续投产,尤其是 2017 年碳黑行业效益大幅增长,一些企业新建和扩建公司的冲动更强烈了。两年内拟新增的产能约 50 万吨/年,产能过剩的状况将进一步加剧。截止至 2018 年我国碳黑产量达到了 570 万吨。

2002 年以来,全国炭黑产能维持每年近40 万吨的增速。至 2018年,全国炭黑总产能达到 752 万吨,行业产能过剩严重。未来两年仍会有较大的新增产能出现,行业产能过剩的问题将更加突出。

持续面临原料油紧缺等多重压力,行业利润较低——随着国家宏观政策的转变以及下游轮胎市场疲软,炭黑行业形势持续下行,近5年行业平均开工率仅维持在 70%左右。从 2009 年到 2018 年,中国炭黑工业虽取得了长足发展,但行业利润率处于较低水平,2017 年以前全行业一直处于微利,甚至在 2015 年出现亏损。去年行业利润率也只有7%,预计 2019 年形势更不容乐观。

市场无序竞争——随着供需矛盾不断加剧,行业企业运营压力日益增大,市场同质化竞争愈演愈烈,企业经营状况愈发艰难。由于缺乏有效的市场调控机制,为了争夺有限的市场资源,炭黑企业盲目抢购原料、产品不断降价,严重扰乱市场,加速行情下跌。

出口形势依然严峻——由于我国炭黑企业布局只在国内,出口形势的好坏主要取决于全球石油类炭黑用油与国内炭黑用油煤焦油系列资源的价格差。近年来全球石油价格处于低位运行,而国内煤焦油一直是紧俏产品,价格高位波动,我国炭黑企业出口价格优势丧失。加之出口市场面临的反倾销和绿色技术壁垒等难题,原本有出口计划的一部分炭黑产量转战国内市场,使国内竞争日趋白热化。

第三章

项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx 投资公司

(二)公司简介

公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。

公司已拥有 ISO/TS16949 质量管理体系以及 ISO14001 环境管理体系,以及 ERP 生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。

二、公司经济效益分析

上一年度,xxx 科技发展公司实现营业收入 12830.15 万元,同比增长10.25%(1192.41 万元)。其中,主营业业务炭黑生产及销售收入为11479.78 万元,占营业总收入的 89.48%。

上年度营收情况一览表

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

营业收入

2694.33

3592.44

3335.84

3207.54

12830.15

主营业务收入

2410.75

3214.34

2984.74

2869.95

11479.78

2.1

炭黑(A)

795.55

1060.73

984.97

947.08

3788.33

2.2

炭黑(B)

554.47

739.30

686.49

660.09

2640.35

2.3

炭黑(C)

409.83

546.44

507.41

487.89

1951.56

2.4

炭黑(D)

289.29

385.72

358.17

344.39

1377.57

2.5

炭黑(E)

192.86

257.15

238.78

229.60

918.38

2.6

炭黑(F)

120.54

160.72

149.24

143.50

573.99

2.7

炭黑(...)

48.22

64.29

59.69

57.40

229.60

其他业务收入

283.58

378.10

351.10

337.59

1350.37

根据初步统计测算,公司实现利润总额 2963.98 万元,较去年同期相比增长 693.81 万元,增长率 30.56%;实现净利润 2222.99 万元,较去年同期相比增长 381.46 万元,增长率 20.71%。

上年度主要经济指标

项目 单位 指标

完成营业收入

万元

12830.15

完成主营业务收入

万元

11479.78

主营业务收入占比

89.48%

营业收入增长率(同比)

10.25%

营业收入增长量(同比)

万元

1192.41

利润总额

万元

2963.98

利润总额增长率

30.56%

利润总额增长量

万元

693.81

净利润

万元

2222.99

净利润增长率

20.71%

净利润增长量

万元

381.46

投资利润率

42.81%

投资回报率

32.11%

财务内部收益率

28.40%

企业总资产

万元

24802.73

流动资产总额占比

万元

34.19%

流动资产总额

万元

8479.90

资产负债率

29.45%

第四章

土建工程方案

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合《建筑设计防火规范》(GB50016)要求。

二、项目总平面设计要求

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状,力求设施联系密切浑然一体,总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,为了达到这一共同的目标,投资项目在整个设计过程中,始终贯彻这一原则,以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱,建筑物耐火等级为Ⅱ级。建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。undefined

四、建筑工程设计总体要求

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范,根据国民经济发展的需要,按照市规划和环境保护等规划的要求,统筹安排、因地制宜,做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置,进行平面布局,空间组合,结构选型,全面考虑施工、安装及检修要求,既要充分满足生产经营要求,又要注重建筑的形象。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积 34827.00平方米,其中:计容建筑面积34827.00平方米,计划建筑工程投资 2710.70 万元,占项目总投资的21.70%。

第五章

项目建设地研究

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于 xxx 高新技术产业开发区。

当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。

三、建 设条件分析

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了 ISO9000 质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 66.47%,建筑容积率 1.11,建设区域绿化覆盖率 7.22%,固定资产投资强度 197.41 万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

占地面积

平方米

31375.68

47.04

基底面积

平方米

20855.41

建筑面积

平方米

34827.00

2710.70 万元

容积率

1.11

建筑系数

66.47%

主体工程

平方米

25755.45

绿化面积

平方米

2514.46

绿化率

7.22%

投资强度

万元/亩

197.41

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。

七、总图布置方案

(一)平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。

(二)主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

(三)绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。

(四)辅助工程设计

1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于 100.00 米,消火栓距道路边不大于2.00 米。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求;进厂总管径选用 DN300?L,各车间分管选用 DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各

单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要;室外给水主管道采用 PP-R 给水管,消防管道采用热镀锌钢管。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、投资项目供电负荷等级为Ⅲ级,场区降压站电源取自国家电网,电源符合国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052)的规定。场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具;各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明;各车间的工作照明分片集中控制;值班照明为常明灯,常年不断电单独控制;车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。

5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案,以保证良好的生产环境。车间采用传统的热水循环取暖形式,其他厂房及办公室

采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调,空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃,空调设备采用分体式空调控制器。

八、选址综合评价

第六章

项目工艺先进性

一、原辅材料采购及管理

项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

二、技术管理特点

投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术(PDM)软件支持,并且完整地与企业资源计划(ERP)软件结合起来,在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。项目产品制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。

三、项目工艺技术设计方案

(一)工艺技术方案要求

工艺技术生态效益与清洁生产原则:项目建设与地方特色经济发展相结合,将项目建设与区域生态环境综合整治相结合,纳入当地的社会经济发展规划,并与区域环境保护规划方案相协调一致;投资项目建设应与当地区域自然生态系统相结合;按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业的升级改造,大幅度提高资源利用效率,减少污染物产生和对环境的压力,项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。

(二)项目技术优势分析

节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

四、设备选型方案

项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 128 台(套),设备购置费 2472.14 万元。

第七章

环保 和清洁生产说明

。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平,开展政府购买清洁生产服务试点,实施中小企业清洁生产培训计划。继续实施粤港清洁生产伙伴计划,在其他地区推广示范。工业节水专项行动。围绕钢铁、纺织印染、造纸、石化化工、食品发酵等重点行业实施节水治污改造工程,实施用水企业水效领跑者引领行动,推进节水技术改造,在缺水地区实施工业节水专项行动,加强非常规水资源利用。工业是一个地方经济和社会发展的命脉,但并非所有的工业都能给地方经济带来发展,比如耗能过大的污染企业不仅影响当地老百姓的生产生活,而且严重破坏生态环境,制约地方经济的长远发展。因此,近年来,国家出台了一系列政策淘汰产能落后的企业,严禁环保不达标的企业生产。我市通过科技创新,走出了一条“绿色”工业发展之路,是以实际行动在贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府加强新型工业建设步伐的有关战略部署,时时处处彰显了环保低碳理念,不仅给我市的经济社会发展带来了实实在在的好处,也促进了地方经济的可持续发展。绿色发展源于环境保护领域,是培育新的经济增长点、保护生态环境活动的总和,是资源承载能力和环境容量约束下的可持续发展。广义的绿色发展包括存量经济的绿色化改造和发展绿色经济两方面,覆盖了国民经济的空间布局、生产方式、产业结构和消费模式,也是“转变发展方式、调整产业结构”重要方面。发展绿色经济、推动经济绿色转型制

定相应的战略目标和框架,要从工业、农业和服务业三大产业全面推动,调整产业结构,加速经济向劳动力密集型和技术密集型转变。狭义的工业绿色发展包括绿色生产制造过程、产品绿色化、节能减排、清洁生产、企业绿色化等。

一、建设区域环境质量现状

项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标,CODcr 质量指数在0.43-0.50 之间,BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间,氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间,硫化物未检出,由此可见,项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)Ⅱ级标准,大气环境质量现状较好,符合功能区划要求。根据环境质量监测部门最近监测数据显示,项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区,声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中Ⅱ类区标准:昼间 60.00dB(A)、夜间 50.00dB(A)。

二、建 设期环境保护

(一)建设期大气环境影响防治对策

土建建筑施工应首选使用商品混凝土,因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时,应在临时工棚内进行,加水泥时尽量靠近搅拌机料口,加料速度宜缓慢,应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒,搅拌时要有喷雾降尘措施。施工时先做好坡脚挡土墙,做好边坡防护,取土场及弃土堆边缘设置土工

围栏,在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围;根据有关资料调查,当有围栏时,在同等条件下施工造成粉尘污染可减少 40.00%,车辆尾气污染可减少 30.00%;采取上述措施后,建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响,并且随着施工的结束而消失。对建设期烹饪油烟治理措施:项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟,根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器,同时使用天然气、液化气等清洁燃料,以减轻对周围大气环境造成的影响;建设期烹饪油烟废气排放量较少,且为间歇排放,因此,对环境空气质量影响较小;如果有条件,建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施,投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。

(二)建设期噪声环境影响防治对策

施工噪声是居民特别敏感的污染源之一,根据目前的机械制造水平,它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除,只能通过加强施工产噪设备的管理,以减轻施工噪声对周围环境的影响;通过以上计算结果表明,在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为 45.00 米-120.00 米、夜间为 140.00 米-350.00 米,项目所处位置为区域环境噪声的Ⅱ类区建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性,土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆,基本为移动式声源,无明显的指向性;基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等,基本属于固定声源;结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段,使用设备较多,是噪声重点控制阶段,主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等,多属于撞击噪声,但声源数量较少。施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加,因此,应加强对运输车辆的管理,尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度,同时,加强控制汽车鸣笛等措施。

(三)建设期水环境影响防治对策

施工单位应设置临时厕所等生活设施;施工人员生活所产生的少量生活废水,主要污染物是:COD、氨氮、SS 等,生活废水经临时化粪池处理,达到《污水综合排放标准》(GB8978)Ⅱ级标准后排入附近的水体,对受纳水体的水质影响较小。

(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策

项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料,如:砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等;处置不当将会对周围环境产生影响;根据调查资料分析,投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡,没有取土场和弃土堆。项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料,如:砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等;处置不当将会对周围环境产生影响;根据调查资料分析,投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡,没有取土场和弃土堆。

(五)建设期生态环境保护措施

土地利用资源影响:项目建设前土地使用功能以农业生产为主,随着项目的建设,土体可利用潜在资源受到一定破坏,开发利用时应边建设边征用。

三、运营期环境保护

(一)运营期废水影响分析及防治对策

为了充分利用各种水质的水,提高水的重复利用率,投资项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不同水质的水分开设置,而且,场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。为了充分利用各种水质的水,提高水的重复利用率,投资项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不同水质的水分开设置,而且,场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。

(二)运营期废气影响分析及防治对策

危险废弃物治理措施,包括:废弃矿物油、含油废布或手套等,场区暂存后送至危险固体废弃物处置中心进行合理处置。投资项目在表面涂装生产过程中可能会产生少量的挥发气体无组织排放,排放量约为 350.00?/h,排放速率为 0.05?K/h,因此,需要在车间内安装集气换气装置,利用配置内的功能回收系统,通过对表面涂装生产过程中产生的废气进行集中通风吸附、净化,减少生产现场的废气弥散而影响生产环境,采取措施后,车间内废气浓度降低到 0.26mg/?。

(三)运营期噪声影响分析及防治对策

采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料,安装隔音板等措施降低噪音污染,根据吸声材料的吸声系数,建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料,在建筑中采用薄板共振吸声结构,使其具有低频的吸声特性。在设备安装过程中,提高噪声设备的安装精确度,做好平衡调试,安装时采用减震、隔振措施,在设备和基础之间加装隔振元件(如减震器、橡胶隔振垫等),增加惰性块(钢筋混凝土基础)的重量以增加其稳定性,从而有效地降低振动的强度;对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。

四、项目建设对区域经济的影响

项目的实施,相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配套基础设施会不断完善,医疗卫生水平不断提高,区域的经济发展水平会明显提升,项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高,居民社会文化娱乐生活会得到丰富,综合生活质量会得到提高,表现为长期的有利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作用,并为地方带来良好的经济效益,项目建设区域的建设也增加就业率,同时带动周边的第三产业的发展,可在一定程度上促进地方经济发展,提高居民经济收入,从而提升了当地居民的生活水准和生产质量。

五、废弃物处理

项目承办单位要建立危险废弃物全过程管理的合理投资模式,有市场化收费、押金制度、优惠的税收政策等,采用市场机制管理全过程。

六、特殊环境影响分析

景观建设;景观建设与人工林建设相结合进行,以城市景观建设为主体绿化景观,结合人居环境建设,营建舒适惬意的自然绿色景观。项目建设地没有明显的地质灾害,建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小,对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大;当地地区的地震烈度为Ⅷ度,投资项目建筑物的抗震设防烈度为Ⅷ度;项目的建设不会给该地区带来地质灾害。施工期间在排污工程不健全的情况下,应尽量减少物料流失、散落和溢流现象;另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物,并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放;水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放,并采取一定的防雨措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料,以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。

七、清洁生产

清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中,以期提高生产效率并减少对人类和环境污染的风险。它是与传统末端治理为主的污染防治措施不同的新概念,其主要内容包括四个方面:一是工艺技术的特点与先进性;二是原材料的清洁性;三是燃料清洁性及清洁化使用措施;四是按物耗、能耗、新水耗量、废水排放量、单位产品污

染物排放量和排放总量来分析清洁生产水平。在生产工艺流程的选择、功能区规划及设备布置上,充分考虑能源的合理利用、减少能源的消耗和原材料的二次倒运,使生产区域尽量集中,避免因分散以增加运输能源消费。

八、环境保护综合评价

1、根据建设项目环境影响评价内容判定,投资项目产生的污染因素属常规性的,针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的;项目承办单位通过对项目建设期及运营期加强管理,严格按照有关标准落实相应的环境保护措施,不会对周围环境造成影响。投资项目的选址符合当地的区域规划,符合项目承办单位发展规划,如环境保护措施到位,对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。认真执行“三同时”制度,将各项环境保护措施落实到实处。建议项目承办单位在项目实施过程中,应认真落实投资项目污染物的各项治理措施,加强对环境保护设施的运行管理,确保其正常运行。

2、建立完善工业绿色发展标准、评价及创新服务等体系,打造绿色制造服务平台,加快培育壮大节能环保服务业,全面提升绿色发展基础能力。健全标准体系。聚焦工业绿色发展需求,围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系,提高节能、节水、节地、节材指标及计量要求,加快能耗、水耗、碳排放、清洁生产等标准制修订,提升工业绿色发展标准化水平。充分发挥企业在标准制定中的作用,鼓励制定严于国家标准、行业标准的企业标准,促进工业绿色发展提标升级。积

极推进标准互认,鼓励企业、科研院所、行业组织等主动参与国际标准化工作,围绕节能环保、新能源、新材料、新能源汽车等领域,主导或参与制定国际标准,提升标准国际化水平。加强强制性标准实施的监督评估,开展实施效果评价,建立强制性标准实施情况统计分析报告制度。进一步提高大宗工业固体废物综合利用率及主要再生资源回收利用率,显著提升资源利用水平。二是加强创新。把创新摆在强化资源综合利用产业发展的核心位置,加快完善以企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的技术创新体系,营造有利于激励创新的制度环境。三是推动区域协同发展。根据主体功能定位、区域经济特点、资源禀赋和环境承载力等状况,科学确定各地区资源综合利用发展重点,发挥区域优势,突出地方特色。四是高效安全利用。要强化监管,防止资源综合利用过程中产生二次污染,确保安全,实现经济效益、环境效益与社会效益相统一。五是政策引导。强化政府对资源综合利用产业的引导支持作用,健全法规标准,完善经济政策,充分发挥市场配置资源的基础性作用,形成有效的激励和约束机制,增强企业发展综合利用的内生动力。通过实施绿色制造体系工程,到 2020年,创建百家绿色设计示范企业,百家绿色设计中心,力争开发推广万种绿色产品。

3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告书》为最终依据,xxx 科技发展公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。

第八章

项目节能

一、能源消费种类和数量分析

(一)项目用电量测算

全年用电量 719845.00 千瓦时,折合 88.47 标准煤。

(二)项目用水量测算

项目实施后总用水量 23487.62 立方米/年,折合 2.01 吨标准煤。

二、项目预期节能综合评价

项目位于 xxx 高新技术产业开发区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤 90.48 吨,节能量折合标煤 28.57 吨,节能率 22.93%。

节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

总能耗

吨标准煤

90.48

1.1

—年用电量

千瓦时

719845.00

1.2

—年用电量

吨标准煤

88.47

1.3

—年用水量

立方米

23487.62

1.4

—年用水量

吨标准煤

2.01

年节能量

吨标准煤

28.57

节能率

22.93%

三、项目节能设计

(一)公共建筑节能设计

屋面:屋面均采用发泡聚氨脂板,保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采用 45.00 毫米厚硬质发泡聚氨酯保温板,上人屋面传热系数 0.52 满足限值要求。热桥:外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温节能处理,保温材料采用发泡聚氨脂。

(二)居住建筑节能设计

外门窗建筑的外窗均采用 PA 隔热断桥铝合金中空玻璃窗,玻璃厚度为5+5 空气间层为 12.00 毫米,窗的气密性不低于 4 级,单位缝长空气渗透量为:0.5E1≤1.5[?(m?h)],单位面积空气渗透量为 E2≤4.5[?(?O?h)]。外门选用中空玻璃门,外门窗框与门窗洞口之间的缝...

第二篇:项目策划方案

国际招标项目策划方案

一、招标项目概况:

招标项目名称:

招标编号:

项目组成员:

项目委托金额:

项目概况及立项批复情况:(是否符合国家的产业政策)招标内容:生产线/单机(是否享受减免税待遇)

项目所属主管部门(项目批复部门及招标上级主管部门): 项目类型:国营/三资/民营,技改/世行/政府采购等

二、招标人概况:

招标人名称:

通讯地址:

联系人:

电话/传真:

三、进口代理机构概况:

进口代理机构名称:

通讯地址:

联系人:

电话/传真:

四、适用政策范围、依据及具体文件资料:(依据项目类型)

五、招标操作:

招标方式:公开/邀请(邀请方式须向商务部提交申请/待批/针对实际情况请教总工及总师办)

招标人市场考察情况或与潜在投标人接触情况(潜在投标人是否满足3家/2家开标/直接进口):

招标人有无意向及预测操作难点,初步确立分包情况及拟订具有可操作性的评标依据;

六、如何协助进口代理机构工作:(进口代理机构有无长期针对招标设备的进口经验,是否熟悉投标厂商)

七、招标文件编制、修改:

把握好关键技术及商务条款与一般技术及商务条款的制定原则;

把握好分包原则;

确定可行的评标依据;

确认适用币种、保证金形式、中标服务费取费标准; 是否需要召开招标说明会;

发布招标公告后的文件修改须报送上级主管审批;

八、专家情况:(确认专家优势:哪些审标书,哪些评标)评标委员会组成情况:(人数及人员构成)

九、协助、指导办理进口许可证:(商务部/外地/天津)

十、中标服务费预计取费时间:

十一、预计归档时间及如何作好项目归档工作:

十二、招标结束后跟踪服务计划:

第三篇:房地产项目策划方案

[键入文字]

鹤庆房地产项目

服务计划书

鹤庆房地产项目服务计划书

世界上没有完全相同的项目,不同,因为条件和思想的迥异,认识初期,我们不妨先对其进行大胆解读,以便交流。

一、项目初次解读

一)关键问题

近几年来,旅游地产所到之处,战略眼光一触即发,为切实的把握市场,我们愿意先从当下出发,暂且忽略区域战略规划以及因交通发展带来的利好前景。

本项目地处鹤庆,背山面水,且植入了一定比例的酒店项目。从区位看,由于距离鹤庆民族村仍有一定距离,因此地块直接承载旅游接待功能外溢的机遇并不明显;从自然资源禀赋条件看,山、水、农田具有一定的景观价值,但成熟度低;从规划条件看,酒店项目即可理解为旅游地产项目,也可理解为住宿接待项目,可自成一体,也可统一营销。可以说,本项目的开发条件使得项目处在保守开发和激进开发的区间,而关键在于把握与旅游结合的程度,这需要首先对项目与旅游相关联的范围和深度进行认真的研判。

本项目将面对的客群主要有游客和购房者两种,当购房者的某一个细分市场与游客(住宿)的需求形成最大共性,并且能满足项目时,我们可以说我们看到了本项目发展的端倪;当这一共性能够合理的植入项目时,我们便可以说,这就是项目的核心。反之,购房者与游客的目标客群分散,酒店与住宅之间共享性降低、单项产品的竞争力减弱、营销成本增加、市场风险加大。

另外,由于项目周边配套的原因给项目自身功能体系提出了更高的要求,而项目地块体量不大,规划空间有限,需要通过突出主要配套和扩大开发计划两个方面来进行功能弥补。一方面,可考虑在项目市场定位和功能定位的基础上增加一定体量的配套物业;另一方面,可在定位的基础上扩大开发计划,提出项目周边连片开发构想,完善项目功能、提高项目影响力、争取发展机会。

二)特别建议

如果说房地产开发是一个资源整合的过程,那么开发前期的政策资源、社会资源整合就是一次给项目定性的整合,整合的成败在于如何更好的把握项目的市场前景和找准共同发展的立足点上。毋庸置疑,旅游地产的开发方向拥有较强的整合能力。但旅游地产的开发与运作又是极其多变的,它需要在营销上高度统一,又需要在结构上互为支撑,才能稳定发展。从本项目目前的情况看,酒店项目和住宅项目的投资组合结构较好,前期策划报告在资源整合方面的重点可放在以下几个方面:

1、突出项目整体品牌形象

2、打造住宅品质及回款能力

3、树立符合项目特质的酒店品牌

4、构建资源整合功能结构

5、展望项目发展的良好愿景

二、服务内容

本计划书仅对项目前期策划委托服务进行承诺,项目规划报批、施工图设计、营销推广、销售代理服务的具体内容视项目进展另行拟定。

我司承诺,本项目前期策划服务费可在双方后续委托合同中予以抵扣。

项目前期策划具体内容:

1背景研究

1.1客户战略目标思考(利润、开发周期、风险……)

1.2项目限制条件对项目发展的影响

1.2.1规划指标限制(容积率、限高…)

1.2.2建筑风格限制(区域景观要求、立面风格限制……)

2基础资料研究

2.1鹤庆县及区域宏观背景分析

2.1.1鹤庆县总体经济与区域经济现状与趋势分析

2.1.2鹤庆县总体规划与区域规划

2.1.3鹤庆县总体房地产市场与区域房地产市场结构化分析

2.1.4宏观大势对项目未来的发展的影响

2.2大理、丽江等旅游地产现状及未来发展前景研究

2.2.1旅游经济圈情况分析

2.2.2旅游人流及产品的特征分析

2.2.3已有相关项目和拟建设项目的影响分析

3类似房地产或旅游地产项目开发案例借鉴

3.1开发模式(总体定位与核心区)

3.2规划模式(指标分配、功能构成及布局)

3.3产品模式(产品组合模式)

3.4客户构成(客户来源)

3.5资源利用

3.6与区域资源的价值联动

3.7成功关键驱动因素

3.8对本项目的借鉴点

4本项目条件与地块解析

4.1项目条件与地块解析

4.1.1项目区位及区域概况

4.1.2地形地貌、对外交通、项目规模

4.1.3项目资源分析

4.1.4区域发展的机会与面临的问题

4.2产品竞争性分析

4.3规划合理性分析

4.4资源利用及劣势回避分析

5项目定位及发展战略

5.1项目营销主题确定

5.2项目定位与发展战略

5.3项目整体定位

5.4基于现有发展战略的分期发展策略(企业现金流要求;项目形象统一性要求;营销客户群一致性要求;各期的利好安排、启动区资源展示、昭示性、进入性……)

5.5后续连片开发项目整体构想

6项目定位细分

6.1市场定位

6.2形象定位

6.3客户定位(本项目目标客户分析、区域市场客户细分、本项目客户定位、本项目目标客户特征、目标客户价值取向分析)

6.4产品定位(本项目住宅户型定位、酒店详细说明、后续连片开发项目产品定位)

7功能分区及功能比例划分

7.1规划指标

7.2项目核心区的位置与规模

7.3项目的功能布局

7.4资源利用等

7.5配套设施布局(功能、风格设计……)

8项目概念设计

8.1项目概念设计说明(项目建设背景、目标和任务,设计依据,设计范围……)

8.2总平面布置(包括项目规划总平面图及鸟瞰图)

8.3各功能板块建筑、户型、景观、道路、配套等规划设计

9经济评价

9.1成本分析

9.2效益分析(含产品估价)

9.3项目资金平衡与运作

四、策划及设计费支付方式

策划及设计费共计:

五、主要人员安排

项目总监:刘波

项目经理:李丹

项目策划负责人:李丹

项目市场调研负责人:董磊

项目规划设计师:倪云雁……

第四篇:旅游项目策划方案

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旅游项目策划方案范文

一、背景分析

1、概况:

浏阳河又名浏渭河,原名浏水。因县邑位其北,“山之南,水之北,谓之阳”,故称浏阳。浏水又因浏阳城而名浏阳河。全长234.8公里,流域面积4665平方公里。

2、旅游资源:

(1)自然资源

浏阳河:十曲九弯,两岸青山翠枝,紫霞丹花。

浏阳河漂流:浏阳河第一湾(浏阳市高坪乡境内)。

特产:浏阳花炮闻名中外,还有菊花石、夏布、湘绣、豆豉、茴饼、纸伞、竹编。

(2)人文资源

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开福寺、马王堆汉墓、陶公庙、许光达故居、黄兴故居、徐特立故居、谭嗣同故居、浏阳文庙、浏阳算学馆、孙隐山等文物。

(3)红色旅游

走出了一大批党和国家的卓越领导人:中共中央总书记胡耀邦、国家副主席王震、全国人大副委员长彭佩云、中顾委主任王首道等。走出了中国第一个为戊戌变法而流血牺牲的志士谭嗣同,走出了民国先驱唐才常、焦达峰。还走出了数十位挽民族之危亡、救生灵于水火的铁血将军和数万名革命烈士。可见,浏阳的“红色旅游”氛围浓厚,发展潜力不言而喩。

二、区域优势/劣势

1、优势:

(1)浏阳市社会经济基础雄厚,城市经济实力不断增强。

(2)浏阳市的道路状况良好,区位条件比较好,可进入性较强。

(3)浏阳河旅游资源丰富,发展潜力强劲。

(4)优美动听的《浏阳河》,掠云越波,传遍了五湖四海,浏阳河的知名度较高。

(5)旅游产业蓬勃发展,国家将“红色旅游”提上日程,可以使浏阳河的“红色旅游”资源得到充分利用。

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2、劣势:

(1)浏阳市整体形象缺乏明确定位,对外宣传不够。

(2)浏阳河景区的服务人员的服务意识比较薄弱,服务水平较低。

(3)浏阳河的旅游资源缺乏有效的保护,开发不足。

三、策划目的1、市场分析:一句“浏阳河。。。”,伴随着中国的一代伟人响遍了祖国的每一个角落,传遍了世界各地,在我们每一个人的心中,对“浏阳河”都有一份额外的亲切和敬仰。因此,“浏阳河”的目标消费者群非常庞大。无论男女老少,都是“浏阳河”的目标消费者。港澳台喜欢文化交流的年轻人以及老一辈革命老人,亚洲甚至全世界热爱中国文化,喜欢到中国旅游的外国游客都有可能成为目标消费者。

2、最终目的:提高浏阳河的知名度,使浏阳河走出湖南省,唱响中国,走向世界。

四、策划原则

1、目的性原则:

(1)把浏阳河打造成国内著名的休闲旅游景点。

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(2)将浏阳“红色旅游”资源和其它“红色旅游资源”整合为经典“红色旅游”线路。

2、可行性原则:

(1)浏阳市的道路状况比较好,交通便利,旅游者可进入性比较好。

(2)浏阳河经过多年发展,有良好的口啤,现在正在不断完善之中,其发展潜力较大。

(3)浏阳市政府有足够的资金和信心把浏阳河“推出去”,走出省门。

3、特色化原则:

《浏阳河》唱响了全中国,它特有的“诗歌”情怀是其它旅游资源缺乏的。因此,加强《浏阳河》的宣传和推广,让人们产生去浏阳河旅游的动机,4、政府主导和市场结合的原则:

(1)政府主导,依靠浏阳市政府,甚至湖南省政府的强烈支持和推广。

(2)提高浏阳河的市场竞争力和综合实力。

五、主题口号

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唱响古今,璀璨浏阳!

六、组织形式

主办:浏阳市政府

承办:浏阳市旅游局

协办:湖南卫视电视台

七、主要活动

1、音乐晚会:其中有大合唱《浏阳河》版,以及抒情版的《浏阳河》,小品等。

2、放烟花:音乐晚会结束后放烟花。

3、征文比赛:要求参赛者围绕浏阳河这个主题写文章。通过这个征文比赛,来提高消费者(特别是年轻一代)对浏阳河的认知。在音乐晚会当晚会给优秀作品的参赛者颁奖。

4、举行音乐晚会当天浏阳市旅游局以6折的价格出学生票,以8折的价格给其它消费者。

5、以浏阳河的名义捐款20万给当地的慈善公益机构,在当天中午举办新闻发布会。并且把这一信

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息刊登在当地最有影响力的报纸媒体。同时,在湖南卫视播放这则新闻。

八、具体操作

1、进行音乐晚会的前题宣传,在湖南卫视《娱乐天天报》播放音乐晚会的宣传片,以及在当地有影响力的报纸做音乐晚会的平面广告宣传,为期一周。

2、音乐晚会于XX年12月31号在浏阳河广场举行,从晚上8点开始到晚上10点结束,采用直播形式。请湖南卫视著名主持人李湘、汪涵联手担任主持。由湖南卫视摄制组担任整个晚会的制作以及后期编辑。

3、节目开始,首先以vcr的形式回顾浏阳河,画面重点突出浏阳河的时代性,以达到引发观众的共鸣,促使观众尽快进入晚会的主题。

4、接着,何炅和李湘进入电视屏幕,并发表开幕词和介绍特别嘉宾,以及介绍晚会的流程。

5、接着,主持人李湘介绍浏阳河的旅游资源以及浏阳市其它的“红色旅游资源”,强化观众对浏阳河作为“红色旅游资源”的认知。

6、接着,超级女声冠军尚文捷作为表演嘉宾,演唱其参赛成名曲《爱》以及演绎《浏阳河》。

7、接着,现场举行“浏阳河征文比赛”的颁奖仪式,并且简单介绍这个征文比赛的情况。

8、接着,汪涵访问浏阳市旅游局局长,以其权威的观点来诠释浏阳河的定位以及发展战略。

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9、接着,由在浏阳河工作的员工表演小品――《浏阳河的爱》。

10、接着,汪涵现场访问游览过浏阳河的旅游者,通过旅游者的口叙提高浏阳河的品牌价值。

11、接着,大合唱《浏阳河》―――由专业人士组成的合唱团。让观众重温经典,以此刺激消费者的旅游动机。

12、接着,主持人总结,发表感谢词以及提出新的希望。

13、最后,放烟花庆祝晚会完满成功。

九、宣传推广

1、电视广告:找专业人士拍一则浏阳河的广告。分别在湖南卫视每周的《快乐大本营》以及每天晚上的黄金剧场的广告时段播放;在凤凰卫视《时事直通车》的广告时段播放。每次十五秒,为期两周。

2、报纸广告:在湖南当地有影响力的报纸投放平面广告。为期一周。

3、公关宣传:以浏阳河的名义赞助各种喜庆活动。如赞助XX年1月举行的《湖南超女跨年演唱会》,积极参与当地慈善活动。

4、网络宣传:在新浪网、携程网的首页播放浏阳河的网络广告。为期一周。

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十、资金支出/收入`

1、支出:

(1)音乐晚会:约300万人民币。

(2)其它活动及播放广告:约150万人民币。

(3)总计:约450万人民币。

2、收入:

(1)广告:约250万人民币。(音乐晚会找商家赞助,包括冠名赞助和其它赞助)。

(2)门票:约300万人民币。

(3)总计:约550万人民币。

第五篇:旅游项目策划方案

旅游项目策划方案——九寨沟旅游

九寨沟黄龙位于四川省阿坝藏族羌族自治区,是我国公布的第一批国家级重点风景名胜区。1990年,九寨沟被列为“中国旅游胜地四十佳”之首,1991年被列入联合国《世界风景名录》,1992年12月又由联合国教科文组织批准,正式列入《世界自然遗产名录》,从此登上世界旅游的宝座,成为中外游客向往的神奇的“梦幻世界”。

因沟内分布着9个藏族村寨而得名,海拔2000~3000米,属高山深谷碳酸盐堰塞地貌,以翠海(高山湖泊)、叠海、彩林、雪山、藏情“五绝”驰名中外,被誉为“梦仙境”和“童话世界”。主景长沙有六公里,面积6万多公顷,有长海、剑岩、诺日朗、树正、扎如、黑海六大景观,呈“Y”字形分布,以水景最为奇丽,泉、瀑、河、滩将108个海子连缀一体,碧蓝澄澈,千颜万色,多姿多彩,“水在树间流,树在水中长”,有“黄山归来不看岳,九寨归来不看水”和“世界水景之王”之称。

九寨沟特别美丽,国家中唯一获得“世界自然遗产”的“童话世界”。九寨沟的山水形成于第四纪古冰川时期,海拔在2000—3200之间,现保秋天里的九寨沟存着大量第四纪古冰川遗迹。九寨沟的地下水富含大量的碳酸钙质,湖底、湖堤、湖畔水边均可见乳白色碳酸钙形成的结晶体,来自雪山、森林。

九寨沟的活水泉又异常洁净,加之梯形状的湖泊层层过滤,其水色愈加透明,能见度高达20米。翠海、叠瀑、彩林、雪峰、藏情,被誉为九寨沟“五绝”。水乳交融,美不胜收。现代肖草《九寨沟》诗:“放眼层林彩池涟,鱼游云头鸟语欢;飞瀑洒落拂面来,九寨山水扬海天”给予真实诠释。黄龙飞瀑位于入山不远处,但见千层碧水冲破密林,顺坡而下,突然从高约10米、宽约60余米的岩坎上飞泻而来。几经起伏跌宕之后,形成了数十道梯形瀑布,景象壮观之极。有的如珍珠断线,自半空中滚落而下,银光闪烁,有的如水帘高挂,雾气升腾,云蒸霞蔚;有的如丝匹流泻,舒卷飘逸,熠熠生辉;有的如珠帘闪动,影影绰绰,姿态万千,令人神往。黄龙不仅景色优美,自然资源也极其丰富。这里的动植物物种资源丰富,高等植物达1500余种,多为中国特有物种,属国家一至三类保护的有11种。珍稀动物有大熊猫、金丝猴、牛羚、云豹、白唇鹿等国家一至三类保护动物。

所以推荐同学们到九寨沟去游玩!

游程设计

本次游程准备需要一周,可以利用十一国庆黄金周或暑假期间

九寨黄龙六日游

行程推荐:

第一天,上海乘飞机往成都双流机场飞行时间约3小时,入住宾馆。在酒店休息片刻。晚上可以去成都著名的锦里、玉林、合江亭、人民南路等酒吧集中地区,在属于你类型的酒吧消遣一晚。文化类、时尚类、音乐类、绘画类等等,完全任由你当时的心情。

第二天,早晨睡到自然醒,然后将行李寄存在前台,去逛一下成都最繁华的商业街--春熙路。中午可以去吃上一顿正宗的川菜,再返回酒店拿好行李后,乘坐飞机,路线成都—川主寺(飞行时间约45分钟)—黄龙(约56公里。车程1.5小时左右),在黄龙游览人间瑶池――黄龙风景区,畅游争艳池,迎宾彩池,飞瀑流辉,金沙铺地,洗身洞盘景池,黄龙寺,五彩池等奇观(游览约3-4小时)。后乘车到九寨沟口入住酒店——九寨天堂国际会议度假中心,可以稍做休息,或是试一下九寨天堂国际会议度假中心的温泉,能够让您得到彻底的放松,缓解一下旅途的疲劳,期待明天的童话之旅。

第三天 九寨沟(从九寨天堂国际会议度假中心至九寨沟口20公里)

九寨沟游览;早餐后前往游览人间仙境、童话世界―九寨沟风景区,进入景区后换乘景区观光车。游览诺日朗瀑布、树正群海、长海、五彩池、珍珠滩、五花海、箭竹海、熊猫海等景点。九寨沟是由翠海、叠瀑、彩林、烟云、雪峰以及奇异多彩的藏族风情组成格调自然且风韵独具的仙境。九寨沟的景观主要分布在树正沟、日则沟、则查洼沟三条主沟内,这三条沟略似“丫”字形。景区内有九寨沟最宽、最高、最雄伟壮观的三大瀑布;珍珠滩瀑布、诺日朗瀑布、熊猫海瀑布,景区内共有一百多个高山湖泊及数十处高低不一的流泉飞瀑等景观。最美最奇特的是九寨沟的水,清冽透底,变幻无穷。(景点游览时间约7小时左右)。晚餐后可自费参加有浓郁藏家风情的藏家烤羊晚会(70分钟左右)(走进藏家180/人)。

第四天,早餐后,选择另一条路线上九寨沟,可一路欣赏美丽的上季节海、中季节海、下季节海,聪明的您一定可以看出它们的小秘密。随后参观则渣洼藏族村寨,体验藏族风情。游毕后,携程专车还在老地方等您,将您送回酒店休息。

第五天:早餐后从九寨沟口出发前往川主寺黄龙机场,途中参观九寨沟中药材基地仙山大药房(参观时间45分钟左右),土特产店(参观时间45分钟左右),水晶地矿(参观时间45分钟左右)工艺品店藏羌工艺馆川主寺店(参观时间45分钟左右)。在这些地点可以进行自由购物,选一些自己喜欢的纪念品,作为纪念带给朋友和家人,四个购物点由旅行社选择三个参观游览,后乘机返成都。

第六天:早餐后,自由活动,12点前退房 乘指定航班返上海约3小时.结束愉快的旅程。分预算:

1.用车:空调旅游车,飞机经济舱 花费1500元。

2.门票:九寨沟、黄龙门票门票简介:九寨沟门票220元(4月1日-11月15日)80

元(11月16日至3月30日);环保车90元(4月1日-11月15日); 环保车80元(11月16日至3月30日)。黄龙门票200元(4-11月15日)索道上行80元,下行40元(11月16日至3月底执行优惠)牟尼沟70+3元 叠溪地震湖5元 红军纪念碑8元 九寨沟神仙池景区 门票:100元/人 观光车,90元/人 电瓶车:40元/人 九寨沟全程自助游一日游地图。对身高在1.30米以下儿童免门票和车票。对革命伤残军人、60岁以上老年人、离休干部请凭有效证件购优惠门票,另购车票。

3.住宿:九寨沟内四星,其余三星标准住宿 花费:1000元。

4.用餐:6早6正花费200元。

5.导服:当地全程导游服务 花费 :200元。

6.其他如购物,娱乐等,都由自己安排,视自己情况而定。

总预算:4000元。

适用人群:由于本次旅游行程花费还是不低的,对于一些人或许不太能够承受,而且需要较长的时间或休假,所以本次旅游的适用人群是一些上海的白领或者教师,最好是一些青年白领情侣,适合新婚夫妇进行蜜月之旅的一站。

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