保密整改报告

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第一篇:保密整改报告

篇一:保密整改报告

平阴县发改委保密工作整改报告

6月19日,县保密局对我委保密工作进行了全面检查,发现存的管理制度不完善,活动记录台帐不齐全,没有保密宣传教育计划,没有销毁文件记录,没有配备内网计算机专用打印机和u盘内外网混用等问题。针对存在的问题,我委高度重视,立即召开了保密工作专题会议,通报了县保密局对我委保密工作检查的情况,结合实际,针对检查中反应出来的问题,研究制订了整改措施,现将保密工作整改情况汇报如下:

一、重新修订整理了保密相关制度。逐条目完善了保密相关管理制度,并在集体学习上集中重新梳理学习。针对保密宣传教育计划问题,进一步加大宣传力度,通过邀请有关专家授课、观看记录片、撰写心得体会、开展保密知识竞赛等方式,提高干部职工的保密意识,让全体干部职工充分认识到保密工作的重要性。

二、载体销毁管理问题进行改善。针对没有文件销毁记录问题,我们积极整改,一是制定了文件销毁登记制定,落实了专职档案管理员,并由专人负责,切实确保文件销毁工作管理规范。二是配备了碎纸机等硬件设施,确保载体销毁问题零失误。

三、配备了内网计算机专用打印机和u盘。逐步按要求购置打印机,确保联网打印和非联网打印分离,并配备专用软件和u盘,避免了内外网u盘混用的现象。

下一步,我委将以本次检查整改为契机,时刻高度重视保密工作的管理,加强保密教育,切实把保密工作落到实处。篇二:保密工作整改报告.doc 垦利县卫生局关于保密工作整改情况汇报 县保密局:

根据贵局对我局保密工作检查的反馈意见,结合我局实际,针对检查中反应出来的问题,进行认真整改,现汇报如下:

一、加强保密工作的领导。进一步落实保密工作领导责任制,调整保密工作领导小组,将全体党组成员和各股室负责人纳入保密领导小组范围,定期研究保密工作,定期检查、通报保密工作情况,与各股室长签订保密工作责任状。

二、健全完善保密管理制度。建立涉密和非涉密计算机保密管理制度,涉密和非涉密移动存储介质保密管理制度,涉密网络保密管理制度,涉密计算机维修、更换、报废保密管理制度,严格日常管理,确保落到实处。完善保密档案,实行专人保管。

三、认真清理计算机涉密情况。按照要求,对局机关涉密载体进行统一清理。具体做好以下工作:

一是对局机关所有电脑的涉密情况和互联网计算机感染木马情况进行全面彻底的检查,对相关文件进行移除。二是设立一台不上网的专用电脑用来存贮、处理局内红头文件、电子档案等有可能涉密的信息,作为涉密计算机使用。三是将此次检查中发现所有涉密优盘等存储介质按保密规定封存保管。

四、加强日常保密工作。一是建立日常保密工作台帐,严格操作规范,进一步加强涉密纸质文件资料的登记管理,对涉密计算机、涉密移动存储介质进行清理、登记、编号,严格按照相关要求加强动态管理;二是不断强化工作人员保密意识。利用星期六学校学习有关制度,普及保密知识,增强机关全体人员保密意识。

六、严格保密法纪。坚决杜绝违反保密工作制度、违规操作和使用涉密计算机及移动存储介质的行为发生。对严重违规泄密事件的责任人绝不姑息迁就,一律依相关规定给予严肃处理。

二〇一〇年五月二十七日篇三:保密工作整改情况工作报告0 保密工作整改情况工作报告

今年贵局保密检查给我局下发整改通知书后,我局高度重视,迅速行动,积极整改。对保密工作进行专题研究,制定完善整改方案,现将整改落实情况汇报如下:

一、完善保密组织体系

调整充实局保密工作专项检查领导小组,由局主要领导担任领导小组组长,涉密重点科室分管领导和负责人作为领导小组成员,并明确各自工作范围和职责。制定完善了保密专项检查方案。严格岗位工作的程序化管理,将定密、保密、检查等工作与日常业务工作有机结合。对保密岗位责任人提出批评,写出了书面检查。

二、健全管理制度保障体系

结合我局实际,对原有的保密制度进行全面清理,对缺项部分重新制定,以健全完善保密管理制度。制定了包括《保密工作领导责任制》、《伊宁市煤炭局机关工作人员保守国家秘密规定》、《计算机保密管理制度》、《涉密计算机及涉密网络保密管理制》、《移动存储介质保密管理制度》、《涉密计算机维修、更换、报废保密管理规定》、《网络发布信息保密管理制度》、《涉密文件管理制度》、《信息公开保密审查制度》、《文件资料的传阅、使用、保存、销毁工作制度》等在内的保密工作制度和规定,以及保密工作领导小组工作制度和保密宣传、培训、教育制度,进一步严格规范日常保密工作,使保密工作做到有章可循,确保保密制度落到实处。

三、彻底清理涉密载体

组织专业人员对局机关现有计算机、移动存储介质、办公自动化设备及其存储处理涉密电子文档进行全面彻底的清理,确保不遗漏一台机器,并建立日常保密工作台帐。

1、抽调懂技术的人员对机关所有台式机、笔记本电脑的涉密情况和感染木马情况进行全面清理、检查和登记。

3、对移动存储介质、办公自动化设备进行清理。对涉密、办公、信息传递等不同用途的移动存储介质进行严格区分、登记,建立计算机、移动存储介质台帐,加强动态管理。对报废机硬盘及介质按保密规定存放,待日后销毁。

四、加强硬件基础设施建设

为了切实将保密工作落在实处,结合这次检查发现的问题,我局决定逐步加大对保密工作建设的投入,计划对局网络进行重新构建,统筹安排,综合考虑,以适应保密工作和机关日常工作两个需要。根据今后工作需要逐步增加涉密计算机配备数量,进一步加大保密宣传、教育、培训等经费投入,逐步提高全体工作人员的保密意识和能力,以提升我局保密工作整体水平。

总之,我局将以这次保密检查和整改为契机,充分吸取工作教训,通过进一步建立健全保密工作规章制度,严格规范工作人员保密行为,不断强化工作人员保密意识,努力提高保密工作软硬件保障水平,切实将保密工作落实到各项工作的实际中去。

第二篇:保密整改报告

平阴县发改委保密工作整改报告

6月19日,县保密局对我委保密工作进行了全面检查,发现存的管理制度不完善,活动记录台帐不齐全,没有保密宣传教育计划,没有销毁文件记录,没有配备内网计算机专用打印机和U盘内外网混用等问题。针对存在的问题,我委高度重视,立即召开了保密工作专题会议,通报了县保密局对我委保密工作检查的情况,结合实际,针对检查中反应出来的问题,研究制订了整改措施,现将保密工作整改情况汇报如下:

一、重新修订整理了保密相关制度。逐条目完善了保密相关管理制度,并在集体学习上集中重新梳理学习。针对保密宣传教育计划问题,进一步加大宣传力度,通过邀请有关专家授课、观看记录片、撰写心得体会、开展保密知识竞赛等方式,提高干部职工的保密意识,让全体干部职工充分认识到保密工作的重要性。

二、载体销毁管理问题进行改善。针对没有文件销毁记录问题,我们积极整改,一是制定了文件销毁登记制定,落实了专职档案管理员,并由专人负责,切实确保文件销毁工作管理规范。二是配备了碎纸机等硬件设施,确保载体销毁问题零失误。

三、配备了内网计算机专用打印机和U盘。逐步按要求购置打印机,确保联网打印和非联网打印分离,并配备专用软件和U盘,避免了内外网U盘混用的现象。

下一步,我委将以本次检查整改为契机,时刻高度重视保密工作的管理,加强保密教育,切实把保密工作落到实处。

第三篇:违反保密规定的整改报告

整改报告

保密局:

近期,我院在搬迁过程中由于管理人员疏忽大意,致使部分秘级资料、内部资料、红头文件、会议记录等流入废品收购站,严重违反了保密工作规定。在贵局检查发现后,我院根据保密执法通知书意见,及时对我院的保密工作进行了细致整改,现将整改情况报告如下:

一、接贵局通知书后院领导高度重视,立即召开党组会专题研究此事,就相关责任人做出了警告决定,要求对全院保密工作进行一次大检查、大整改,彻底查清各环节存在的漏洞,及时进行补充完善。会后,召开了全院干警大会,在会上通报了情况,组织全体干警认真学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》、《保密法实施办法》、《保密守则》及最高人民检察院相关保密规定等保密法律法规,失职人员做了深刻的书面检查。

二、存在问题及整改措施

1、组织干警进行保密教育的力度不够,干警的保密意识不强,仍然存在秘级资料、内部资料、文书档案、笔录等内部文件资料乱摆乱放现象,涉密人员管理记录不完善。整改措施:加强全院干警的保密宣传教育,提高保密意识,规范文件资料尤其是涉密资料的管理,强化责任意识,落实责任制和责任追究制。组织全体干警通过电视、报刊、网络、会议等多种途径了解保密工作的重要性,通过学习《保密法》、观看《涉密案例》专题保密教育片,《保密工作》杂志的内容等方式,进一步提高全体干警对保密工作重要性的认识。

2、要害部位和部门的保密管理工作还存在漏洞,注重了对重要资料的管理,忽略了对一般涉密文件资料等的使用管理。

整改措施:从源头上防止涉密泄密事件的发生。加强制度 建设和要害部位和部门进出人员的审查和控制。加强对一般涉密文件资料的管理,牢固树立“涉密资料无大小”的防范意识。

3、对计算机、笔记本电脑、网络、移动硬盘等新型存储介质的保密管理规定,还需进一步规范、细化,对网络泄密的问题认识不够。

整改措施:通过这次保密工作自查和大检查,针对薄弱环节抓整改,进一步完善各项管理规定,在细化上下功夫,在落实上做文章。办公电脑全部设立密码,并且明确“涉密不上网,上网不涉密”等保密工作要求,确保通讯渠道的保密性和安全性。在进一步完善涉密计算机使用管理规定的基础上,狠抓各项规章制度的贯彻和落实。加强网络的维护和管理,制定具体的措施和办法,加强督促检查,确保整改取得实质性效果。

4、保密制度不健全,在落实制度上有打折扣的现象。整改措施:进一步修订完善以下保密工作制度:(1)全

院保密工作责任制,进一步明确各级领导干部的保密责任。

(2)保密管理制度。(3)保密守则。(4)文件传阅、管理、归档制度。(5)档案管理制度。(6)保密范围和密级的若干规定。(7)保密审查、失泄密报告制度等。

今后,我院将进一步加强对保密工作的规范化管理,严格按照国家《保密法》和高检院对保密工作的若干规定,确保保密工作顺利实施,为检察工作的良好发展提供可靠的安全保障。

第四篇:保密检查整改通知书

保密检查整改通知书

(单位),在保密检查中发现你单位存在以下问题(打√项),请严格按照有关保密工作要求进行整改,并将整改结果于15个工作日内报局保密办,保密办将对整改结果进行复查。

一、涉密载体存放环境管理:□无管理制度、□没有分类登记、·□无专人管理、□无安全保。

二、计算机及移动存储介质使用管理方面:涉密计算机□存放场所不合要求、□没有进行涉密标识、□存在上外网情况、□存在使用非涉密移动存储介质情况;涉密移动存储介质□没有专门登记、□没有专人保管、□没有涉密标识;外网计算机□有处理涉密文件资料情况、□有使用涉密U盘情况。

三、信息公开保密审查制度落实方面:□没有建立保密审查组织;□没有制定本单位《定密一览表》;□没有制定本单位审查工作流程图;□发布(公开)的信息没有经过保密审查(2010年5月份起:□极少数、□部分、□大部分)。

本通知书一式两份,市保密局、被检查单位各执一份。检查人员(两人签字): 被检查单位负责人(签字): 检查时间:

第五篇:保密资格现场审查整改报告

保密资格现场审查整改报告

6月27日,省保密局曾处长一行五人对我公司保密工作进行了全面检查,发现存在的归口管理未履行职责等八项问题。针对存在的问题,董事长及保密委员会高度重视,立即召开了保密工作专题会议,对本次审核小组审查出来的情况,进行了强调和指示,要求公司根据实际情况进行认真整改,加强保密工作的领导。进一步落实保密工作领导责任制,将全体党组成员纳入保密领导小组范围,定期研究保密工作,定期检查、通报保密工作检查情况。与各科室签订保密责任状。

健全完善保密管理制度,进一步落实保密工作领导责任制,严格日常管理,确保落实到实处,完善保密档案,实行专人专管。现将保密工作整改情况汇报如下:

一、归口部门未履行职责:(二、保密制度未及时修订完善)

重新修订整理了保密相关制度。逐条目完善了保密相关归口管理制度,从新梳理并细化了归口管理,董事长以主要领导为组长,分管领导为副组长,各部门主要负责人为成员小组。领导小组下设办公室,由分管保密工作部门负责人主抓保密日常工作。明确公司一把手对保密工作负总责,分管领导负责具体责任。各部门各负其责,做好保密工作,同事将保密工作列入工作目标责任制中,做到与做到保密工作“一级管一级,一级对一级负责”,层层落实保密责任人,做到机构、人员、责任、措施“四个”落实。

三、定密责任人没有经过保密培训:

和董事长沟通“同意每年参加一到二次的保密培训”; 授权定密责任人经过保密培训,也有持证,当时没有出具。

四、涉密人员管理:

1、涉密人员没有按出入境要求审批。

整改情况:我公司今后必须做到涉密人员的资格审查,遵循“先审后用,严格把关,定期关注的原则,对其国籍、政治立场、个人品行”学习工作经历主要社会关系等认真审查。出入境是按规范填表,确保信息完整性和真实性,同时涉及部门要严格审核。返回公司后要进行回访制度去履行,以便使保密工作开展有法可依,有章可循。

2、现场审查保密知识考试良好率未达到80% 在后期保密工作开展中,我保密办加强保密宣传教育,对涉密人员和主管部门举行一到二次保密教育,开展一次培训、个人自学等形式普及保密教育知识,不断强化涉密人员保密意识。汇编保密管理奖惩制度,根据要求落实到人。

五、涉密载体秘密未按规定传递

严格按照收发密件的基本程序办理,严格履行清点、签收手续,应当严格按照限定的接触范围处理,不能擅自扩大范围。直接传递涉密载体,要通过机要交通或机要通信部门传递,不得通过普通邮政邮寄。决不能委托无关人员代为穿的;传递秘密载体,应由收文(件)机关、单位的机要室或收发室签收,部门随意由无关人员代收。

六、要害部门未经登记批准

完善制度,注重引导,促进故障规范。结合工作特点,公司要发挥制度的监督、约束和引导作用,用制度管事,按程序办事,重点加强对个要害部门部位的规范管理,必须做到不定期的检查落实,工作开展到哪里,保密管理就延伸到哪里。狠抓督导,确保工作落实到实处。

七、信息系统、信息设备和存储设备管理

加强对信息系统、信息设备和存储设备管理、制度的修订,目前只能以常规的保密制度加以约束,通过严密的监督检查措施以防万一,加强对涉密载体的排查出来,认真排查可能发生的泄密事件,消除隐患。

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