学校年度整体支出绩效自查报告(推荐5篇)

时间:2020-11-13 16:21:58下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《学校年度整体支出绩效自查报告》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《学校年度整体支出绩效自查报告》。

第一篇:学校年度整体支出绩效自查报告

学校年度整体支出绩效自查报告

学校年度整体支出绩效自查报告范文

一、预算单位基本情况

(一)主要职能

湖南汽车工程职业学院是株洲市人民政府主办主管的职业高等院校,主要从事全日制高等职业教育,开展科学研究、学术交流、继续教育和专业培训。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的教育方针,坚持以立德树人为根本任务,弘扬和传承优秀思想文化,造就中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。主要职能如下:

1、学校积极推进人才培养模式改革,依法设置调整专业,制定招生章程,制定人才培养方案,开展专业建设、课程改革、资源库建设,组织实施教育教学活动;做好毕业生就业安置服务工作,稳步提高毕业生就业品质。

2、学校坚持产教融合,校企合作,开放办学,参与国际交流,依法与国(境)外政府、教育机构、企业等开展人才培养、技术交流、信息共享等方面的合作。

3、学校始终坚持依法依规办学,充分保障师生和社会公众的知情权、表达权、参与权和监督权,全面维护保障师生合法权益;依法建立健全财务管理制度,合理使用、严格管理学院经费,公开收费项目和收费标准;完善学院监督机制,加强纪检监察、审计和法律监督,保护学院资产安全,维护校园安全稳定。

4、学校培养培训中高层次的技能技术人才;为社会、企业开展科学研究,提供技术服务。

(二)机构情况

学校有***个内设机构,其中党政管理机构***个,分别为:党政办公室、宣传部(统战部)、组织人事处、教务处、学生工作处、保卫处、总务处、招生与就业指导处、财务处、校企合作处、评建督导处、纪检监审处、团委;教学教辅机构***个,分别为:车辆运用学院、车辆工程学院、机电工程学院、经济管理学院、信息工程学院、艺术设计学院、士官教育学院、思政课教学部、继续教育学院(加挂株洲市交通技工学校)、创新创业学院(加挂国际交流学院)、科研处、资产处、信息化处、发展规划处。

二、预算支出及绩效情况

(一)预决算及信息公开情况

1、全口径收支预算情况

2019 年度收入年初预算数为 14**.*万元,其中:财政预算全额拨款 8**.*万元;财政专户管理的非税收入年初预算数为 6***万元。2019 年度支出预算数为 14**.*万元,其中:基本支出 14**.*万元,项目支出**.*万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况

①资产方面:截至 2019 年*月*日,我院资产总额 33**.*万元(其中固定资产及无形资产按净值计价,已扣减政府会计制度下补提2018年以前及2019年计提的固定资产折旧及无形资产摊销金额 18**.*万元),其中流动资产 4**.*万元,占比**.*%,非流动资产 28**.*万元,占比**.*%;负债总额 10***万元,其中流动负债1**.*万元,占比**.*%,非流动负债 9**.*万元,占比**.*%,受托代理负债**.*万元,占比**.*%。

②人员管理方面:我校定编人数为***人。现我校共有在职在编教职工***人,聘用制人员***人,退休职工***人。开办汽车电子技术、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修、数控技术、会计、电子商务等涉及七个专业大类的***个专业。全

日制在校学生数 13***人(含留学生***人)。

③制度建设方面:在学校领导的高度重视下,学校贯彻落实相关文件方针精神,健全完善预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成长效机制,以制度促规范,用制度管人、管事、管权,推进学院治理体系建设。

3、单位决算及与预算差异情况

①收入决算及与预算差异情况 2019 年度收入合计 20**.*万元,较年初预算14**.*万元增加 5**.*万元,增长**%。其中一般公共预算财政拨款收入 13**.*万元,较年初预算 8**.*万元增加 5**.*万元,增长**%,主要原因是我院为按照生均经费拨款单位,财政拨款年初预算下达主要为人员经费,按生均拨款标准核算的差额在年度内追加;事业收入 6**.*万元(财政以支定收原则),较年初预算 6***万元减少**.*万元,降低 4%,主要原因为 2019 年我院事业收入实际征缴财政非税金额为 8**.*万元,当年度财政以支定收原则确定当年事业收入 6**.*万元;其他收入**.*万元。

②支出决算及与预算差异情况 2019 年度支出合计 20**.*万元,按预算支出经济划分:其中工资福利支出 11**.*万元,占比**.*%;商品和服务支出 3**.*万元,占比**.*%;对个人和家庭的补助支出 1**.*万元,占比**.*%;债务利息及费用支出**.*万元,占比**.*%;资本性支出 2**.*万元,占比**.*%。按管理类型划分:其中基本支出 16**.*万元,较年初预算增加 2**.*万元,增长**%,主要原因为2019 年学校扩招,学生人数增加,新进教师等导致人员经费及日常公用经费增加。项目支出 3**.*万元,较年初预算增加 2**.*万元,主要原因为是新校区建设经费、职教专项、“双一流”建设经费、学生奖助学金等专项拨款支出。

4、部门结转资金使用情况

我院无年末结转和结余情况。

5、“三公经费”的执行和控制情况

学院本年度“三公”经费共列支**.*万元。

①公务用车购置及运行维护费:年初预算数为***万元,2019 年决算数为**.*万元,其中公务用车运行维护费为**.*万元,较 2018 年度(**.*万元)节约**.*万元,系因公务用车改革,学校公务用车减少1台,保留3台公务用车全部以旧换新更换为新车;公务用车购置费为**.*万元,系当年追加预算以旧换新购置了 2 台新公务用车。

②公务接待费:年初预算数为***万元,2019 年决算数为***万元,较 2018 年度(**.*万元)节约**.*万元。系我院积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

③因公出国(境)费:本年度没有列支。

6、政府采购和政府购买服务执行情况

政府采购年初预算数为 4**.*万元,2019 年实际执行数为 6**.*万元,其中政府采购货物支出 6**.*万元,工程支出**.*万元,服务支出**.*万元。系我院搬迁新校区,新建新能源汽车及关键零部件精益生产实训基地、立方新能源汽车技术协同创新中心、北京汽车中南地区技术服务中心、湖南智能驾驶实验中心、现代智慧教学技术协同创新中心、湖南省动力电池回收检测中心和湖南省汽车领域“1+*”教学研究中心等 7 个科研服务中心的设备设施的配置。

7、预决算信息公开情况

我院预决算公开工作严格按照财政部署、按照预算法要求,预算、决算在财政批复后*日内在政府门户网站及学院门户网站公开了预决算信息数据和重要事项说明。

(二)资金使用及绩效情况

1、部门整体支出的绩效实现情况

2019 年,我院实现整体支出 20**.*万元,其中基本支出 16**.*万元,项目支出 3**.*万元,圆满完成了年初“改善条件、扩大规模、提高水平、提升质量、扩大影响”的整体绩效目标。

①预算产出指标

在德育工作方面,学校深入推进“535 主题教育”和校园文化建设,提高活动育人成效。学校紧扣“五种文化素质”(思想、文明、心理、人文、职业),配合主题教育内容体系,每月序列化开展文化素质拓展活动,师生整体文化素质得到提升,校园文化底蕴得到充实。2019 年学校荣获“湖南省职业教育学生管理强校”、“湖南省高校心理健康教育先进单位”、湖南省第三届“爱我国防”大学生演讲比赛一等奖、省青年文化艺术节文学类金奖等省级以上文化类竞赛优秀组织奖 3 个、个人一等奖 4 个、二等奖 8 个、三等奖 3 个。

在教学工作方面,学校 2019 年成功入选中国特色职业教育高水平专业群(A 档)建设单位(除特高校 2 所外,湖南省仅 3 所高职院校入围);成功立项国家级教学资源库 2 个,分别为汽车智能技术专业(第一主持单位)、智能控制技术专业(第二主持单位);成功申报7门精品在线开放课程,其中2门课程被认定为“湖南省精品在线开放课程”,5 门课程入选“湖南省精品在线开放课程建设项目”。我校学生参加全国职业院校技能竞赛中获国家一等奖 4 项、二等奖 1 项;参加全省职业院校技能竞赛中获一等奖9项、二等奖16项、三等奖12项。在全国火箭军首届定向士官生电工电子技术竞赛中,我校学生以总分第一名的优异成绩喜获一等奖。在2019 年全省大学生体育竞赛中,我校代表队夺得 1 金 6 银 2 铜的佳绩。在 2019 年全省高职高专院校学生毕业设计抽查中,我校被抽查的两个专业合格率均为**%。

在师资队伍建设方面,学校以国家教学名师尹万建和全国知名汽车专家朱军领衔的汽车运用与维修技术专业教学团队,成功立项为首批国家级职业教育教师教学创新团队(全省仅有 8 所院校入围)。另有 1 人成为湖南省芙蓉教学名师,1 人成为湖南省 121 创新人才培养工程青年学术带头人。在 2019 年全国职业院校技能大赛教学能力决赛中,我校车辆运用学院教师团队的专业课参赛荣获交通运输大类一等奖,实现了我校在该项比赛的蝉联冠军。全年引进具有硕士学历学位及以上高层次人才***人,其中博士 1 人。

在招生就业方面,招生与就业工作取得新突破,学院坚决落实党中央国务院百万扩招精神,2019 年招生人数达历史新高,完成招生 5***人,比 2018 年扩大招生 2***人,新生报到率**.*%,居全省前列。2019 届毕业生就业率为**.*%,其中省内就业比例为**.*%,用人单位对毕业生的满意度达到**.*%。

在服务能力方面,我院 2019 年新增 2 个科技创新平台,产出了系列研究成果,积极开展培训服务。年内共立项省级纵向课题38项,立项横向课题51项,申请国家专利 143 项、发表学术论文 198 篇;科研成果转化有 4 项。全年共完成招收驾驶员培训、营运驾驶员继续教育培训、客货运从业资格证等各类培训和职业技能鉴定共计 35***人,承接财政、劳动人事、卫生系统等相关职业资格考试共计 30***人。

②预算效益指标

学校获取荣誉方面,2019 年,在上级领导关心支持和全校师生的共同努力下,学校各项工作取得了可喜成绩,办学内涵全面提升,办学综合实力和社会影响力显著增强,成为了国家优质专科高职院校、国家“双高计划”建设单位,获评“湖南省 2018 届文明标兵校园”、“湖南省职业教育教学管理十大强校”、“湖南省职业教育学生管理十大强校”、全省十大“平安学校” 及“平安校园建设先

进单位”创建示范单位、全市综治工作考核先进单位、全市绩效考核优秀单位等荣誉称号。

学校获得肯定方面,省委副书记乌兰、教育部职成司司长陈子季等领导先后到校视察,充分肯定了我校深度融入汽车产业链、积极推进产教融合所取得的办学成效。学院在省级以上重要场合作典型发言 10 次,多次获得教育部领导表扬,在全国产生了较大影响。年内共有 150 多所兄弟院校来校参观交流,中国青年报、中国教育报、新华网等众多媒体争相报道学校办学情况。

学校获得好评方面,2019 年*月份,全国职业教育专业教学资源库建设工作研讨会在北京召开,我校作了《依托资源库打造“云上湖汽” 推进“三可视一精准”智能服务》的典型发言。*月份,我校承办了湖南省职业院校教学工作暨信息化教学、1+*证书制度试点现场推进会,随后又承办了 2019 中德智能制造产教融合高峰论坛暨中德智能制造教育联盟 2019 年工作会议,与会领导和同仁对我校“三可视一精准”的信息化平台建设,以及推进产教融合、服务汽车产业升级方面取得的成效给予了高度好评。

③服务对象满意度指标

2019 年在市委市政府的高度重视和大力支持下,学校新校区建设已基本完成,目前已完成一万名学生的搬迁任务,实现了办学主体入驻新校区的目标,实现了全体师生多年的梦想,是发展史上重要的里程碑,为学校发展提供了千载难逢的机遇,学校由此进入了一个崭新的历史时期。

学校依托李德毅院士工作站,建成了汽车智能制造中心、汽车品牌集成中心、汽车科普中心等 3 个实体中心;同时建成了新能源汽车及关键零部件精益生产实训基地、立方新能源汽车技术协同创新中心、北京汽车中南地区技术服务中心、湖南智能驾驶实验中心、现代智慧教学技术协同创新中心、湖南省动力电池回收检

测中心和湖南省汽车领域“1+*”教学研究中心等 7 个科研服务中心,为学生提供了良好的实习条件,增强了学生实践能力,提升了学生分析问题和解决问题的能力,学生满意度**%。

学校扎根湖湘大地,抓住湖南汽车产业蓬勃发展的战略机遇,坚持“立足汽车行业,服务汽车产业,培养汽车人才,打造汽车品牌”的办学定位,对推动株洲本地经济起到了积极作用。

学院对接北京汽车株洲分公司,建成了1800平方米的北汽BSEP培训基地,北京汽车株洲分公司技术一线有近**%的骨干均为我校毕业生,并在企业成立大师工作室,为确保企业人力资源输送,发挥了巨大作用,深得企业高度好评。

学院对接中车时代电动汽车股份有限公司,建成了 1700平方米的中车培训基地,建成了储能系统、驱动系统和控制系统测试测控实验室,2019 年先后为中车时代电动汽车股份有限公司及其客户公司培训员工约 3***人日,输送技术技能人才***人;多人成为了技术骨干。校企开展智能驾驶等技术合作 3 项,校企合作已经列入企业发展的重要规划之一。

学院对接株洲湘火炬火花塞有限责任公司,共建“株洲湘火炬火花塞有限责任公司智创系统分公司”,在学校智能制造中心建设拥有 1000平米的设计区、办公区、生产区,主要涉及工业机器人的集成与应用技术、基于 CCD 机器视觉的精密装配和检测技术、柔性制造单元及柔性制造系统的开发、非标智能设备开发及系统集成及智能化仓储及物流系统设计、AGV 系统应用等智能制造设备进行开发设计与生产等领域。为学生提供良好的实习条件,同时共创研发团队,为企业技术研发、技能人才资源和岗位培训等提供帮助。

学校先后与保时捷、宝马、上汽通用、比亚迪等株洲之外车企共建人才培养基地***个,牵头组建了政行企校共同参与的湖南汽车职业教育集团,通过人才培

养、技术服务,助推株洲及湖南汽车产业快速发展,被评为省级示范性职教集团,为长株潭汽车产业圈、为湖南经济社会发展做出了突出贡献。

2、项目资金使用及绩效情况

我校为加强专项资金的科学化、精细化管理,保障项目目标的顺利实现,提高专项资金使用效益,制定了专项资金管理办法,严格按照管理办法进行专项资金的申报,设立专岗对项目实施和资金使用进行全过程监督,并进项专项核算。学校财务、检查审计等部门定期核对专项资金的执行情况,并进行绩效评价,跟踪问效。

①高校(含高职院校)国家奖助学金项目:当年我校完成了 3***名学生奖、助学金的发放,3000 余名家庭困难学生物价联动补贴款的发放,***名入伍、退役学生学费补偿款支付,保障了每一个学生不因家庭贫困而失学,保障了入伍退役学生的权益,学生及家长满意度均达到**%以上。

②中职部免学费经费补助项目:该经费补助更好的保障了中专部教学、科研、后勤、招生、就业等运行方面的支出,为学生创造了良好的学习氛围和学习环境。2019 年我院中职部加强基层党建、学生德育提质、教学提质、招生就业等工作管理,严明了党风师风,打造了德育品牌,提升了办学内涵,夯实了办学基础。

③新校区建设补助项目:当年我校新校区建设已基本完成,目前已完成近万名学生的搬迁任务,实现了办学主体入驻新校区的目标。在新校区,我校建成了汽车智能制造中心、汽车品牌集成中心、汽车科普中心等 3 个实体中心;建成了新能源汽车及关键零部件精益生产实训基地、立方新能源汽车技术协同创新中心、北京汽车中南地区技术服务中心、湖南智能驾驶实验中心、现代智慧教学技术协同创新中心、湖南省动力电池回收检测中心和湖南省汽车领域“1+*”教学研究中心等 7 个科研服务中心,完成了相应的设备设施的配置。实训条件得到明显改善,实训教学质量有效提升,社会服务能力大大提高,教师、学生、社会培训人员的满意度均达到**%以上。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

(一)存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性及执行力有待进一步提高,维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。“双高”建设、资源库建设等重点项目专项资金管理和使用有待进一步细化和加强。

2、绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系,预算绩效问责与激励制度还没完全建立,绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

3、制度建设有待进一步完善。为保证学院“双高”建设,切实服务学校教育教学、科研管理工作,需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系,使各项财务工作有章可循,为提升财务服务质量提供制度保障。

(二)改进的措施

1、探索构建全面预算编制体系,改变“重申报轻执行”的现状。积极探索以事项驱动的全面预算编制体系,实行“一部门一预算,一事项一目标”,通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价,加大对专项资金的统筹力度,有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性,从而提高预算编制的精确度。

2、全面实施全面绩效评价体系,提升学院财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系,制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准,强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价,通过绩效评价反映学校各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况、同时加强业财融合,使各项经济活动实现信息共享、资源共享,提高资金使用率,为学校领导的决策提供参考,促

进学校健康发展。

3、进一步完善财务管理制度,推动学院长远持续发展。按照学校事业发展需要,在认真梳理现有财务管理制度的基础上,进一步建立或修订资金管理、支出、执行、考核等制度,提高学校财务管理水平,推动学院持续高速发展。

四、其他需要说明的情况

(一)学校将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据,将有力提高预算制定的科学性和有效性。

(二)学校将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告,接受社会大众监督。

第二篇:2018年部门整体支出绩效报告范文

2018年部门整体支出绩效报告

(米易县攀莲镇卫生院)

根据米易县财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知(米财预【2018】64号)的要求,我院即对2017部门整体支出绩效进行了全面综合评价,整体支出的评价重点是厉行节约保运转,降低医疗服务成本,经全面综合评价,我院2017部门整体支出绩效自评得分97.35分。现将有关情况报告如下:

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我院于2010年7月与米易县计划生育服务站、县妇幼保健院、攀莲镇城北社区卫生服务中心合并成立米易县公共卫生医疗服务中心,中心设立9个一级科室,主要有综合办公室、医务科、财务科、基层保健科、后勤保障科、公共卫生科、计生科、信息科、观音门诊部;下设10个二级科室,主要是妇产科、儿科、儿保科、孕保科、全科、中医科、检验科、影像科、药房、医保办兼出入院收费室。

(二)机构职能。

贯彻执行国家卫生工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范;为农村居民提供预防、医疗保健、康复、健康教育和计划生育技术服务等“六位一体”的服务。运用适宜的中医药、西医及中西医结合技术承担镇辖区居民常见病、多发病、慢性病的防治工作,承担重症患者急诊急救与转诊任务,对疑难杂症患者及时会诊、转诊。对老年人、行动不便的慢性病人提供出诊及家庭病床等上门服务。定期开展健康教育及健康促进活动,举办讲座,发放健康教育宣传手册。开展计划生育技术服务及妇幼保健工作。为辖区内居民建立健康档案,并对健康档案实行规范化、标准化的管理,对慢性非传染性疾病实行分类管理。对残疾病人、偏瘫、脑血管病后遗症病人及有康复需求的人群开展康复训练及指导。做好辖区内学校卫 1 生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理,做好村卫生室的监督和管理工作,完成新型农村合作医疗相关工作。

(三)人员及资产情况。我中心四家编制数为66人,2017年末下属的攀莲镇卫生院共有编制17人,实有在岗职工17人,无退休人员,因为退休人员经费已由社保局发放。

2017年末资产总额927.94万元,其中流动资产315.84万元,固定资产607.2万元;负债总额48.64万元,全部为流动负债;净资产总额879.30万元,其中事业基金181.51万元,非流动资产基金612.10万元,专用基金47.11万元,年末财政拨款结转资金38.58万元。无车辆编制数,无实有车辆。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2017年我院年初预算179.9万元,上年结转32.4万元,年中追加预算237.03万元,全年收入449.33万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2017年我院决算支出410.75万元,按功能分类,主要用于社会保障和就业支出21.94万元,医疗卫生和计划生育支出376.02万元,用于住房保障支出12.79万元。年末结转32.4万元,主要是项目结转,无超预算支出的现象。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

我院2017年预算编制严格按照县财政《关于编制2017年县本级预算通知》相关精神,认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规,掌握预算编制的相关政策,及时与县编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息,并实时更新单位基础信息数据库,准确编制部门预算,将部门预算收入全部纳入预算管理,全面完整地反映部门真实收入情况。以2016年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分,采取人员经费按标准、公用经费按定额 的方法客观编制基本支出预算。我院根据项目要求,对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估,通过细化支出用途,明确支出范围,采取零基预算方法编制。

年初认真编制我院整体绩效目标,按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。

(二)执行管理情况。

我院严格按工作进度执行预算,按时足额直发工资,特别是项目资金,严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析,确保全年目标任务的完成。以节约为本,严格控制在编人员,压缩公用经费支出,特别是严格执行中央八项规定,加强公务出境(2017年我院无公务出境支出)、公务接待、公务用车管理。进一步加强单位车辆管理,对公务用车实行统一调度、停放,尽量降低公务用车运行成本。对公务用车使用实行出车登记制度,登记核实车辆行驶公里数,严禁公车私用,与公务无关的费用由用车人自行负担。二是严格执行公务接待管理规定,控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范医院公务接待工作,2017年我院无超预算开支“三公”经费。

(三)决算编制情况

2016年决算编制合乎规定,数据准确,与财政部门拨款核对相符,与财政专户管理资金核对相符,上年结转和结余核对相符,指标变动在部门决算编报说明中详述;报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明;资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算改革需要,撰写了2017年部门决算分析报告撰写提纲,对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行(含对比分析)、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。

(四)支出绩效情况

认真完成了辖区内的基本医疗和基本公共卫生工作,预防、医疗保健、康复、健康教育和计划生育技术服务,举办各类健康教育讲座12次,参训人次200多人次,其中中医相关知识讲座4次;进行健康知识宣传活动13次,宣教人次3857人次,共发放各类资料13种5743份;为506名0-6岁儿童建卡建证,接种一类疫苗13944针次,接种率达96%以上,接种二类疫苗4969针次;报告传染病21例,传染病报告率100%,报告及时率100%,辖区内无重大传染病和突发公共卫生事件发生。对辖区2810名高血压患者和1237名糖尿病患者进行健康管理,为辖区内174名确诊的重性精神病患者建立健康档案,并定期进行随访;及时完成了重复、错误、死亡档案的清理工作,同时对辖区内2509名65岁以上老年人进行了健康体检和管理。对462名孕产妇作好了产前检查及随访工作。对辖区内2089名0-6岁儿童进行了健康管理。做好辖区内学校卫生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理,做好村卫生室的监督和管理工作,完成新型农村合作医疗相关工作。

完成了重点项目工作:完成了辖区内7所中小学的麻疹补充免疫工作,并对辖区内托7所小学和3所托幼机构开展接种证查验工作;对攀莲镇辖区内1165名70岁及以上老年人增加尿酸、胸片、腹部B超、肿瘤标志物等辅助检查的老年人健康体检,并指导其疾病预防和自我保健进行了免费健康体检,并指导其疾病预防和自我保健。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体来说,我院2017年部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,略有结余。有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益,得到了政府部门和社会公众的认可。

(二)存在问题。

1、人员严重不足,我院目前承担了全镇3万多人口的基本医疗和基本公共卫生服务工作医护人员严重不足,医务人员经常是超负荷工作,影响工作效率。

2、由于所需采购的设备较多,存在资金不足问题。

3、部分专项资金存在使用范围不明确,加上以前资金下达 滞后,导致资金使用进度缓慢。

(三)改进建议。

我院在预算绩效管理方面还有待改进和完善,整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的,需要不断地规范和完善。下一步,我院将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率,进一步发挥基层医疗卫生工作职能作用,为我镇农村居民健康保驾护航,做出更大贡献。

1、科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一预算执行情况和本预算收支变化因素,科学合理地编制本预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系,研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向,进一步完善项目绩效评价指标体系,增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

3、统筹协调,厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效,找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多,找到问题的节点,才能对症下药,采取得力措施,降低事业运行成本,提高资金使用绩效,真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。

4、加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培育公共卫生专项支出和部门整体支出的绩效评价管理队伍,组建专家队伍,并加强业务培训。

县级政府及财政一直以来对基层医疗卫生工作高度重视,经费保障水平逐年提高,但随着社会经济的发展,医疗卫生体制改革的不断深入,基层医疗卫生工作任务日益增大,服务数量逐年增长,加上物价的快速上涨,基层医疗卫生事业发展的经费需求不断增加,每年都存在一定的预算缺口。建议县级政府及财政加大对基层医疗卫生工作的支持力度,增加我院编制人数,在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上,足额安排年初财政预算,满足基层医疗卫生事业发展需要。

米易县攀莲镇卫生院 二〇一八年五月二十三日

第三篇:2016年部门整体支出绩效报告

2016年部门整体支出绩效报告

(米易县卫生和计划生育监督执法大队)

根据米易县财政局关于开展2017年财政绩效评价工作的通知(米财预【2017】99号)的要求,我单位即对2016部门整体支出绩效进行了全面综合评价,整体支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政成本,经全面综合评价,我单位2016部门整体支出绩效自评得分100分。现将有关情况报告如下:

一、部门(单位)概况

(一)机构职能

米易县卫生计生执法大队秉承“执法为民、护卫健康”的核心价值理念,在卫计局的领导下,依照国家有关法律、法规的要求,承担全县公共卫生、医疗服务市场和计划生育监督执法职责,通过切实开展卫生计生监督执法工作,依法查处各种违法行为,围绕服务群众健康,不断加强队伍建设,努力提高卫生监督执法能力和水平。

(二)人员及资产情况

机构编制管理部门核定参照公务员管理编制10名,工勤编制1名,实有参公管理在编人数7名,工勤编1名。退休人员5名,聘用协管员8名。

2016年末资产总额114.82万元,其中流动资产7.20万元,固定资产107.62万元;负债总额7.20万元,全部为流动负债;净资产总额107.62万元,为非流动资产基金107.62万元。车辆编制2台,实有车辆2台。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2016年初预算157.76万元,年中追加经费预算5.99万元,财政拨款收入163.75万元。

(二)部门财政资金支出情况

2016年决算支出163.75万元,按功能分类,主要用于社会保障和就业支出23.53万元,医疗卫生与计划生育支出132万元住房保障支出8.22万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

严格按照县财政《关于编制2016年县本级预算通知》相关精神,认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规,掌握预算编制的相关政策,及时核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息,并实时更新单位基础信息数据库,准确编制部门预算,将部门预算收入全部纳入预算管理,全面完整地反映部门真实收入情况。以2015年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分,采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。县卫生局根据项目要求,对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估,通过细化支出用途,明确支出范围,采取零基预算方法编制。

(二)执行管理情况

严格按工作进度执行预算,由财政按时足额直发工资。项目资金严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析,确保全年目标任务的完成。以节约为本,严格控制在编人员,压缩公用经费支出,特别是严格执行 中央八项规定,加强公务出境(2016年我单位无公务出境支出)、公务接待、公务用车管理。进一步加强单位车辆管理,对公务用车实行统一调度、停放,尽量降低公务用车运行成本,对公务用车使用实行出车登记制度,登记核实车辆行驶公里数,严禁公车私用。严格执行公务接待管理规定,控制接待费用,按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作。2016年县卫计执法大队无超预算开支“三公”经费情况。

(三)决算编制情况

2016年决算编制合乎规定,数据准确,与财政部门拨款核对相符,与财政专户管理资金核对相符,上年结转和结余核对相符,指标变动在部门决算编报说明中祥述;报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明;资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算改革需要,撰写了2016年部门决算分析报告撰写提纲,对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行(含对比分析)、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。

(四)支出绩效情况

财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规, 严格按照《行政单位会计制度》和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理各类专项资金,作到了专项专用,资金支付依据充分、材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途,扩大支出范围等违法违规问题。

资金实行财政国库集中支付,资金使用完全接受财政监督,同时按上级要求对相关项目进行了自查自纠,在财政及上级专项检查中未发现相关违纪违规问题。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2016年,根据年初工作计划和单位的重点工作,通过全大队职工共同努力,结合党的群众路线教育实践活动和“三严三实”活动,认真履行职责,努力提高部门财政资金的使用效益,较好地完成了年初确定的各项工作任务。

(二)存在问题

部分项目财政配套资金的力度还需进一步加大,部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。

(三)改进建议

县卫计执法大队将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进和完善财务管理办法,按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率,进一步发挥工作职能作用。

1、科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一预算执行情况和本预算收支变化因 4 素,科学合理地编制预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系,研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向。进一步完善项目绩效评价指标体系,增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

3、统筹协调,提高资金使用绩效。切实提高资金使用绩效,找到突破口与关键点,对症下药,采取得力措施,降低行政运行成本,提高资金使用绩效。

4、加强队伍建设。加强业务培训,提升业务素质,提高业务水平。

第四篇:市委办公室2018年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)xx市委办公室2018重点工作计划

1、开展大学习,提升学习力

学好才能干好,学习力就是能力。学习好、学习力强,市委办作为市委“大脑”出主意想点子的作用才会发挥得更充分。要把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为市委办当前和今后一段时间最重要的政治任务,学懂、弄通、做实,全面提升为市委把好关、守好门、出好力的政治素养和能力水平。

(1)2018年定为市委办“学习年”。全办来一个大学习,既是新时代党办人的思想自觉,也是市委办作为全市“机关之首”的行动自觉,必须先学一步、学深一步,走在前列。

(2)突出学习重点。重点围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想,读原著、学原文、悟原理,学思践悟,学用相长;第一时间协助市委抓好中央和省委重要文件会议精神的传达学习,结合xx实际,提出有针对性的贯彻建议;立足岗位,加强业务学习和技能学习,提高履职的能力和水平。

(3)创新学习方式。既向书本学、向实践学,也拜老领导老同志为师、拜能者为师、拜群众为师;既原原本本、原汁原味学,也追根溯源、交流研讨学;既苦学通学、广泛涉猎学,也学思结合、学深悟透、学以致用;既查找差距、弥补不足学,也温故知新、学新知新。

(4)全员参与全年坚持。市委秘书长班子成员带头学习,每个干部每天至少学习1小时;倡导“一人读书、大家分享”,以支部为单位,每月举办一次“读书分享”活动;分批次选派干部到省委办公厅或省直相关部门跟班学习,年内实现全覆盖;定期举办“党办学习大讲坛”,邀请业务骨干或专家学者开坛开讲。

(5)组织好“不忘初心、牢记使命”主题教育。以支部为单位开设“初心课堂”,讲初心故事,扪问入党初心;组织党员干部到爱国主义教育基地接受初心教育,沐浴初心。

(6)评选优秀读书心得体会和读书笔记,开展“学习之星”评选表彰,结果纳入绩效考核。

2、深入大对标,找差距补短板

进一步强化比较眼光、对标意识,从政治标准、精神状态、责任担当、效能效率、规矩纪律等方面,全面对标中办、省委办公厅,向最高标准、最好水平对标,全面提升服务好、统筹好、对接好、落实好水平。

(7)全面盘底,列出清单。采取自查与他人帮助查找相结合的方式,以科室为单位,围绕职能职责,全面梳理业务流程和管理制度,查找短板和漏洞,总结经验,列出对标清单。

(8)固定标杆,量化标准。对照中办和省委办公厅工作标准,逐项量化,形成可学习可复制的工作要求。

(9)完善制度,创新工作。在全面对标的基础上,完善已有制度,总结好的做法形成新的制度成果;进一步完善“大科室协同作战”“痕迹管理”“错误库”“工作讲评”“马上就办”等好的做法,健全年初承诺、年中践诺、年底述诺制,全面提升工作水平,推进效能机关建设。

(10)岗位练兵,培养“老把式”和“老黄牛”。通过跟班学习、结构性培训、轮岗交流和举办形式多样的业务练兵比武活动,培养一专多能的“老把式”,评选“老把式示范岗”;倡导默默无闻、爱岗敬业、追求卓越、无私奉献的“老黄牛”精神,评选“老黄牛岗位标兵”。

3、务实大调研,参好谋辅好政

没有调查研究就没有参谋辅政权,没有调查研究就没有决策落实权。调查研究是做好市委办各项工作的基本功。

(11)市委办每位同志都要成为调查研究的高手,成为市委的“眼睛”和“耳朵”,到工作一线去感知甄别,到困难地方去研究问题,到先进地区去总结经验,到表象下面去发现情况,到问题背后去寻找原因,到困难群众中去听“吐槽声”,到服务对象中去被“找茬”,分门别类,抽丝剥茧,提出具有针对性、前瞻性和操作性的措施建议,供市委决策参考。

(12)聚焦问题,确定调研主题。围绕服务好、统筹好、对接好、落实好,从全市发展所需、改革所急、稳定所忧、领导所念、群众所盼的问题入手,选定一些主题开展集中调查研究,同时根据领导要求适时开展一些专题调查研究。当前重点结合全市正在开展的“抓重点、补短板、强弱项”集中调查研究,聚焦市委办工作中的短板和弱项,聚焦xx发展中急需破解的营商环境不优、社会诚信缺失、底线工作基础不牢、基层干部动力不足、落实力不强等难题,聚焦老百姓家门口的各类急、难、愁问题,开展调查研究。

(13)全方位全视角全覆盖地“查”。大调研,“查”是基础。只有人人查、无死角地查、持续不断地查,才能听得全、听得实、听得真,才能看到问题、看懂问题、看清问题。在“查”的过程中,既要班子带头,也要一般干部参与;既要进机关、进企业、进学校、进社区、进农村、进田间地头覆盖所有区域、所有领域、所有行业,也要与机关同事、基层干部、企业家创业者、居民群众面对面交流覆盖所有人群;既要与群众坐在一条板凳上面对面倾听、体察和感受,也要找到那些连反映困难、表达诉求的能力或条件都没有的最困难的“沉默的少数”点对点交流;既要弄清楚矛盾问题是怎么形成的、如何积累的,也要搞明白解决矛盾问题的主要障碍在哪里、参照系是什么;既要听顺耳话,也要听逆耳言。当前主要结合市委正在开展的进农村社区、进项目工地、进实体企业“三进春天行动”开展调查,全地域覆盖、全行业覆盖、各类人员覆盖。通过调查,掌握平时不曾掌握的情况,听到平时“听不到”的声音,看到平时“看不到”的现象,接触平时视野之外的困难群众。

(14)集思广益地“研”。大调研,“研”是关键。要在全面深入调查的基础上,静下心来全面梳理盘底,排出哪些是共性问题、哪些是个别现象,哪些是区域性问题、哪些是全局性问题,哪些是短期问题、哪些是长期问题,纵向剖析,横向对比,分门别类,解剖麻雀,找准症因,找到解决问题、化解矛盾的“钥匙”。

(15)市委秘书长班子成员全年到基层调研不少于60天,并撰写2篇以上调研报告;其他机关干部都要结合工作岗位,充分利用节假日,开展调查研究,撰写调查报告,提出合理化建议至少5条以上。

(16)将调研情况和调研成果数量与质量纳入年终干部绩效考核重要内容,年中召开一次调研工作讲评会,对优秀调研成果进行评选表彰,对影响大、效果好、进入市委市政府重大决策的成果提请市委市政府表彰,并以适当形式向上级或有关方面推荐宣传,促进成果最大限度转化。

(17)搞好文稿信息服务,既做内容的“研究院”,提供高质量的文稿,又当好市委的“千里眼”“顺风耳”,尽可能多地为主要领导掌握情况、指导工作提供“对路”信息,同时积极主动向上级报送反映xx工作特色和工作成效的信息。

4、主动大落实,提高落实力

落实是一种态度,也是一种能力,最能体现忠诚度、执行力。抓落实是市委办的核心职能,市委办就是“落实办”。

(18)2018年定为市委办“落实年”。按照全程抓落实、全员抓落实、全年抓落实的要求,把抓落实贯穿到服务好、统筹好、对接好、落实好全过程,上下贯通、横向联动、内外结合,构建抓落实的链条,形成抓落实的合力。

(19)继续推进责任心教育。让“绝对负责”浸润每个干部心田、融入到办文办会办事全过程。通过“最具责任心党办人”评选等责任机关创建系列活动,引导大家把岗位当责任、把责任当使命,力争办文“零缺陷”、办会“零失误”、办事“零差错”。

(20)突出落实重点。把抓落实的精力聚焦到产业发展、项目建设、精准脱贫、民间融资风险化解、污染防治等重点任务上来,聚焦到中央、省委、市委重要决策部署上来,聚焦到主要领导重要批示指示和文件、会议纪要确定的工作目标上来,定期调度,定期督办,实行“一事一会一清单”(一个交办事项附一个落实清单,一个会议纪要附一个落实清单),确保事事有着落、件件有回音。

(21)用好督查利剑。完善台账管理、动态跟踪、定期反馈、办结销号督查制度,实施重大决策部署和重要批示指示全收集、全交办、全督办、全反馈机制,健全发文督办、实地督办、回访督办“三轮督办”工作机制,建立市委通报批评绩效考核扣分制度。督查过程中,既督任务、督进度、督成效,又查认识、查责任、查作风;既明查,也暗访;既敢于亮剑,也坚持授权有限、言行有矩。

(22)开展“回头看”。每个季度组织开展1次落实评估,搞好抓落实“体检”。对重点落实督办事项,可委托评估机构开展第三方评估,解剖麻雀。

(二)xx市委办公室整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、我办2018年支出数1990.12万元,其中:工资福利支出1031.29万元;商品服务支出787.59万元;对个人和家庭的补助123.89万元,其他资本性支出47.35万元。系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、政府奖励等人员经费,以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置、维修维护等公用经费。

2、2018“三公”经费财政拨款支出决算为x万元,其中:因公出国(境)费支出决算为x万元,公务用车购置及运行费支出决算为x万元,公务接待费支出决算为x万元。2018年“三公”经费实际支出总数比2018年预算数节约x万元。

二、xx市委办公室整体支出绩效情况

(一)2018年xx市委办公室整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:保质保量完成专项报告、领导讲话、工作总结等各类文稿起草与审改,认真整理编印《市委通报》、《综合与调研》等。

质量指标:完成率100%。

时效指标:及时办结。

可持续影响指标:政令畅通。

服务对象满意度指标:100%。

目标2:完成党委信息上报、编印党委信息刊物。

质量指标:及时报送。

时效指标:全年。

可持续影响指标:政令畅通。

服务对象满意度指标:100%。

目标3:加强会议活动的统筹协调。

质量指标:完成率100%。

时效指标:及时办结。

可持续影响指标:政令畅通。

服务对象满意度指标:100%。

目标4:做好值班备勤工作。机要、信息、总值班室24小时在岗值班,紧急情况重大事件及时报告和处置。

质量指标:完成率100%。

时效指标:及时办结。

可持续影响指标:政令畅通。

服务对象满意度指标:100%。

目标5:强化办文工作,完善党内法规工作。严格办文程序,加快公文办理,提高办文质量和效率。作好对县市区党内法规政策性文件的备案审核工作和市本级党内法规性文件的上报备案工作,全力推进党内法规工作制度化、规范化、程式化建设。

质量指标:做好文件收发办理、印发工作。

时效指标:及时办结。

可持续影响指标:政令畅通。

服务对象满意度指标:100%。

目标6:做好机要保密工作。确保党中央政令安全畅通。加强密码通信设备的管理和维护,完善应急密码通信保障措施,发挥密码通信主渠道作用。加快推进全市党委电子政务内网建设,确保电子政务内网安全、稳定运行。夯实传统保密宣传教育渠道,丰富保密教育方式,加强保密监管,强化保密督查检查,确保国家秘密安全。

质量指标:完成率100%。

时效指标:全年。

可持续影响指标:政令畅通、严控失泄密事件发生。

服务对象满意度指标:100%。

目标7:强化督促检查。抓好项目建设、脱贫攻坚、环境保护、安全生产、小康建设等重点工作和省委市委主要领导批示件的落实。

质量指标:完成率100%。

时效指标:全年。

可持续影响指标:政令畅通、严控失泄密事件发生。

服务对象满意度指标:100%。

目标8:机关党建工作。

质量指标:完成率100%。

时效指标:全年。

可持续影响指标:机关党建工作加强。

服务对象满意度指标:100%。

目标9:优质高效做好后勤保障工作。提升后勤保障水平,加强财务内部控制和管理服务工作,做好固定资产政府采购、处置和清查等工作。加强驾驶员管理培训,确保行车安全。

质量指标:完成率100%。

时效指标:全年。

可持续影响指标:政令畅通、保障有序。

服务对象满意度指标:100%。

目标10:完成本单位人员经费保障任务。

数量指标:64人。

质量指标:人员经费保障100%。

时效指标:人员工资按月保障,办公经费支出12月底前完成。

成本指标:总成本或人均成本。

服务对象满意度指标:单位人员对财政资金保障和单位经费保障的满意度达100%。

(二)2018年xx市委办公室支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2018年,xx市委办公室在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:紧紧围绕建设“忠诚、责任、效能、廉洁”四型机关的总目标,补短板、改作风、立规矩、建制度、强队伍,着力提升“三服务”能力和水平,推进市委办各项工作创一流、作表率、当标杆,全力保障市委机关政令畅通、高效运转。提升忠诚度,做到参谋有道,谋全局出主意。紧紧围绕中央、省委重大决策部署和重点工作举措,牢牢把握工作主动权,发挥了市委办作为市委“智囊团”“参谋部”的重要作用。共起草和审改各类综合材料近100篇,其中工作汇报、讲话发言、经验材料60余篇,专项报告30余篇,编发了14期《市委通报》、6期《综合与调研》、《办公室工作简报》10期。

效果:紧扣中心谋大事,当好参谋助手,为市委、市政府决策提供了科学依据。

目标2:坚持“守底线、争进位”,围绕中心、服务大局,对内挖潜、向外借力,努力提供及时、准确、全面的信息服务,信息工作继续保持全省先进。牢牢守住紧急信息底线,做到“首报及时、续报准确、终报全面”。全年共编报《今日要情》12期;向省委办公厅报送信息2000余篇(条),采用500余篇(条);上报中央办公厅信息200余篇(条),采用20余篇(条);完成省委办公厅信息约稿60余次;参加省委办公厅信息处跟班学习4人次、市委办信息科跟班学习30余人次。

效果:信息报送及时准确,为各级党委提供了优质全面的信息服务。

目标3:强化执行力,做到协调有序。充分发挥承上启下、沟通内外、协调左右的“核心中枢”作用,减少中间环节,为市委集中力量谋大事、议大事、抓大事创造条件,圆满完成了包括市委经济工作会议、全市产业项目建设现场观摩暨讲评推进会议等全市综合性重大会议活动的组织协调工作。

效果:达到了合理有序安排公务活动,严格控制会议数量、规模、规格和时间的目的。

目标4:坚持24小时值班制度,及时、全面、准确传达信息和指示。重大紧急突发事件做到第一时间掌握,第一时间报告,第一时间处理,保障市委日常工作衔接紧密、运转顺畅。全年共处理各类群众来电来访和应急值班信息x批次,处理信访件x件。

效果:今年以来,全市值班工作运转良好,没有发生缺岗、误报、漏报、瞒报情况。

目标5:强化办文工作。严格对标市委办“四型机关”建设各项要求,强化责任,严格管理,扎实工作,全年共办理各类公文x余个,总计x余份。其中收文x个、x余份;发文x个,其中发送电子公文x余份。其中电子公文x余份。送审文件x余人次。收发电子公文x余份。根据中央省委要求,把党内法规制度建设纳入了党的建设总体安排。全年共审核市本级文件132余个,审查县市区报备文件x余个;上报省办备案文件78个。

效果:办文工作、党内法规工作做到了有序、及时、准确、高效、安全,严格控制发文数量,圆满的完成了目标任务。

目标6:全年共办理密码电报2132份、各类明传电报1930份。完成了xx市电子政务内网(一期)建设任务,新建了市委机要局核心机房。并通过了省国家保密科技测评中心评测。全市688家安可应用试点单位的基础信息采集工作全部完成,强化保密意识,采取多种形式开展保密教育7000余人次,建立市级保密自查自评管理平台,对市保密监管中心进行了升级改造,全年未发生任何失泄密事件。

效果:确保机要密码绝对安全、机要渠道绝对畅通,做到了零差错零延误,保密工作加大监管力度,确保了无重大失泄密事故发生。

目标7:制定《重点督查事项清单》,统筹确定脱贫攻坚、乡村振兴、防治污染、深化改革等 12个领域22项督查要点,做到督查事项清、责任领导清、责任单位清、完成时限清,确保全市重大督查事项、重点工作任务有序衔接、协同推进。建立党委督查工作“一单四制”,即:制定任务清单和推行交办制、台账制、销号制、通报制,实行按级分类、归口督办和一单四制管理。以高度的政治责任感,高位推动、扎实做好中央和省委领导指示批示件办理工作,建立归口办理机制,根据领导批示要求和内容分为A级(紧急重要批示件)、B级(重要批示件)和C级(阅知性批示件),区分轻重缓急,确定督查方式,全年共办理省委领导同志批示件13件次、省委督查室交办事项7件次。

效果: 紧扣市委、市政府工作重点,敏锐领会领导意图,积极主动选题立项,加大督查力度,有力推动了决策落实。做到件件有台账、件件有交办、件件有回音、件件有落实。

目标8:认真贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织工作路线,以党的政治建设为统领,以“五化”建设为抓手,全力推进思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、领导班子建设,不断推进市委办机关党建水平全面提升、全面过硬,扎实推进意识形态工作落到细处、落到实处。

效果:机关一支部、档案局支部被树立为“全市党建示范点”,机关二支部被树立为“市直党建示范点”。机关一支部被评为“红旗支部”、党史办支部和机关二支部被评为“优秀支部”。

目标9:严格执行财务管理规定,加强财务内部控制,强化专项资金效益管理,严控“三公”经费支出。强化办公用房管理,严格按照省市标准,不超一寸办公面积。全面实施公务用车改革,加强驾驶员行车管理和技术培训,做到安全行车、高效用车。

效果:用好用活有限资金,加强车队日常管理,保障了市委办公室工作的正常有序运转。

目标10:本单位2018年末总人数116人,其中在职人员64人,离休人员1人,退休人员51人。人员经费x万元,日常公用经费x万元。

效果:切实保证机关的正常运转。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

xx市委办公室既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)xx市委办公室2018工作总体自我评价。

2018年,在省委办公厅的精心指导和市委的坚强领导下,xx市委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,自觉践行“五个坚持”,切实做好“六个表率”,认真贯彻省委办公厅《关于践行“五个坚持”加强统筹联动 更好履行党办抓落实基本职能的意见》,扎实推进“忠诚机关、责任机关、效能机关、廉洁机关”建设,深入开展“大学习、大对标、大调研、大落实”活动,在统筹联动上精准发力,聚焦发展大局、聚焦核心业务、聚焦效能效率,走在前、干在先、作表率、当标杆,全面提升“三服务”质量和水平,全力打造让市委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”。各项工作都取得了新成绩、新进步,得到了各级党委和广大干部群众的高度肯定。

(二)市绩效办对2018年xx市委办公室的绩效评估考核结果暂未审定。

(三)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,市委办公室较好地完成了全年的目标工作任务。自评为95分。(详见部门整体支出绩效评价指标表。)

四、存在问题与建议

(一)存在的问题:整体支出绩效意识有待提高,未形成预算绩效管理机制,未安排专人进行预算绩效管理,相关管理制度有待进一步完善及落实。

(二)建议:加强单位对绩效评价工作的重视,提高预算绩效申报工作质量,尽量采取定量的完成,制定清晰、可衡量的绩效指标。

第五篇:郴州职业技能鉴定中心2016年整体支出绩效自评报告

郴州市职业技能鉴定中心2016年整体支出绩效

自评报告

一、部门概况(一)部门基本情况

郴州市职业技能鉴定中心为隶属郴州市人力资源和社会保障局的正科级自收自支事业单位。内设:办公室、财务室、业务室,编制9名。现有工作人员11人,其中在编人员3人,在岗不在编人员2名,聘用人员6人。我中心的职责是负责组织实施职业技能鉴定、职业技能竞赛和技工院校的教研活动、组织职业技能考试、考核和开发咨询与服务工作。

(二)部门整体支出情况

2016年全年收入296.95万元,整体支出269.55万元,其中基本支出236.94万元,项目支出32.61万元,资金主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作及事业发展而发生的各项支出。截止2016年年底,资金结转结余27.4万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

2016年全年整体支出236.94万元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项人员经费和日常公用经费,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、住房公积金、奖励金等人员经费支出122万元,以及办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、交通费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费等日常公用经费支出114.94万元。

(二)、项目支出

2016年年初财政安排项目资金80万元,主要用于职业技能大赛和工作人员的工资发放。项目资金使终坚持专款专用的原则,严格按照年初资金使用计划以及项目资金管理办法规范资金的使用。

(三)、三公经费支出

三公经费支出坚持不超预算,不超上年实际支出的原则。2016年‚三公‛经费共支出7.53万元, 其中公务接待费2.22万元,公务用车运行维护费5.31万元,三公经费支出较2015年减少6.03万元,同比下降44.47%。2016 ‚三公‛经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因:严格执行市委关于三公经费本年支出数不超过上年支出数的相关规定,厉行节约。

三、资产管理情况

进一步贯彻落实中央‚八项规定‛和湖南省委‚九条规定‛,建立本部门‚三公经费‛等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。2016年年底进一步完善了资产管理的内部控制制度,旨在确保资产配置标准、决策和审批程序符合规定,规范国有资产使用行为,落实使用责任,防止国有资产流失,保证资产安全完整,提高资产使用效能。

四、部门整体支出绩效情况

(一)部门整体支出的经济性分析

我单位始终坚持经费资金使用的集约化原则,开源节流,量入为出,最大化节约经费开支,2016年年底资金结转结余27.4万元,降低了行政成本,成本控制工作完成较好。2016年预算执行情况较好,三公经费预算较上年不变,预算变动率为0;2016年三公经费实际支出小于三公经费预算。

(二)部门整体支出效率性分析

2016年,我局保质保量完成了各个阶段性任务。2016年总参加鉴定28010人,统考鉴定1298人;高技能人才鉴定1005人。总鉴定人数完成省厅下达的目标任务的175.06%。较2015年完成任务的149.88%增加了25.18个百分比。

今年我市工勤技能二级岗位考生2881人,共有121个工种,三至五级岗位考生5384人(三级4181人、四级1083人、五级220人),由所在单位考核打分,不考试,不收费。

狠抓队伍廉政作风建设,分别于2月、4月开始深入开展‚纠‘四风’、治陋习‛、‚雁过拔毛‛活动,发现问题及时整改到位,并建立了‚雁过拔毛‛和‚纠四风、治陋习‛工作推进台账、问题线索台账和整治责任台账,截至年底,两项活动开展效果明显,‚四风‛突出问题得到进一步解决,‚雁过拔毛‛式腐败得到遏制与预防,不断提高人民群众对作风建设成果的获得感和满意度。

(三)、部门整体支出可持续性分析

2016年全市失业保险各项工作稳定、有序、高效开展,充分发挥了失业保险‚保障生活、预防失业、促进就业‛三位一体功能,有力促进了我市‚十三五‛期间的人力资源和社会保障工作。

2016年全市鉴定各项工作稳定、有序、高效开展,充分发挥了技能就业创业、技能扶贫脱困以及全省经济社会发展大局,努力实现新的跨越式发展。有力促进了我市‚十三五‛期间的人力资源和社会保障工作。

郴州市职业技能鉴定中心

2017年7月19日

下载学校年度整体支出绩效自查报告(推荐5篇)word格式文档
下载学校年度整体支出绩效自查报告(推荐5篇).doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    移民事务中心部门整体支出绩效自评报告

    移民事务中心部门整体支出绩效自评报告根据《XX市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》(X财绩〔2020〕3号)要求,市XX移民事务中心认真组织开展了2019年度部门整体支......

    国家林业局直属单位整体支出绩效报告撰写提纲参考

    国家林业局直属单位整体支出绩效报告 (参考提纲) 一、单位概况 (一)单位基本情况。 包括单位的性质、预算管理方式、人员编制数及实有数、单位职能等。 (二)单位年度预算绩效目标......

    昭通动物卫生监督所整体支出绩效自评

    昭通市动物卫生监督所整体支出绩效自评 报告 根据《昭通市财政局关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》(昭财绩[2018]3号文件)要求,现将我局对2017年度部门整体支出绩......

    2017年部门整体支出绩效评价报告

    2017年部门整体支出绩效评价报告 (米易县就业服务管理局) 一、部门概况 (一)基本情况 米易县就业服务管理局为参照公务员办法管理的事业单位,是米易县人力资源和社会保障局下属二......

    绩效管理整体解决方案

    绩效管理整体解决方案 绩效管理是人力资源管理的核心,成功实施绩效管理,不但能帮助企业提高管理效率,帮助管理者提升管理水平,更能提升HR管理部门的地位,提升HR经理的价值,实现HR......

    学校绩效文明考核自查报告2012

    周旺镇中心学校2012年绩效文明考核自查报告 根据《隆回县乡镇中心学校绩效文明考核方案》的内容及标准,对照我校学校管理、教育质量、办学条件等方面的工作进行了自查,在自查......

    学校绩效文明考核自查报告2012

    梁邱镇第一初级中学2013年绩效考核自查报告 根据《费县事业单位绩效考核目标综合考核评分表》的内容及标准,对照我校学校管理、教育质量、办学条件等方面的工作进行了自查,在......

    项目支出绩效自评报告

    项目支出绩效自评报告 (2xx7年创建全国文明城市重点项目经费) 一、项目概况 (一)项目基本情况。 1.我部在创建全国文明城市项目中的职能为主导全县的全国文明城市创建活动。 2.为......