专题:保险公司内部控制现状

  • 《保险公司内部控制基本准则》

    时间:2019-05-12 02:12:33 作者:会员上传

    《保险公司内部控制基本准则》 第一章总则 第一条为加强保险公司内部控制建设,提高保险公司风险防范能力和经营管理水平,促进保险公司合规、稳健、有效经营,保护保险公司和被保

  • 保险公司内部控制研究

    时间:2019-05-14 04:40:20 作者:会员上传

    论文摘要 内部控制是由企业的董事会、管理当局和其他人员为实现财务报告的可靠性、经营的效果和效率、相关法律法规的遵循目标提供合理保证的过程。有效的内部控制系统,是企

  • 保险公司内部控制指导原则

    时间:2019-05-14 03:14:59 作者:会员上传

    保险公司内部控制制度建设指导原则 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国保险法》、《公司法》、《保险公司管理规定》等法律、法规和行政规章,为了加强管理,防范保险风险,

  • 新旧保险公司内部控制准则比较

    时间:2019-05-12 18:32:06 作者:会员上传

    新旧保险公司内部控制准则比较晋晓琴【摘要】2010 年8 月,《保险公司内部控制基本准则》发布,取代了《保险公司内部控制制度建设指导原则》,在诸多方面实现了重大突破和创新。

  • 公司内部控制制度

    时间:2019-05-13 22:51:39 作者:会员上传

    内部控制管理制度总则 第一条 为规范和加强公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公 司可持续发展,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《企

  • 公司内部控制工作总结

    时间:2019-05-11 22:46:39 作者:会员上传

    公司内部控制工作总结 2009年,公司按照工程公司(2009)109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署,开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来,本公司在内控体系

  • 《公司内部控制管理办法》

    时间:2021-09-16 09:20:05 作者:会员上传

    内部控制管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范某有限公司(以下简称公司)的内部控制管理水平和风险防范能力,促进公司持续、健康发展,按照财政部等五部委联合下发的《企业

  • 保险公司内部整改报告

    时间:2019-05-12 03:39:39 作者:会员上传

    关于xx保险有限公司xx公司违规xx 的整改报告 xx保监局: xx年xx月xx保监局xx处对我分公司xx进行了稽核检查。此次检查中,发现xx存在违规xx的行为。我公司在获悉此事后,立即对

  • 解析保监会就《保险公司内部控制基本准则》答记者问(含五篇)

    时间:2019-05-14 23:51:51 作者:会员上传

    保监会就《保险公司内部控制基本准则》答记者问近日,《保险公司内部控制基本准则》(以下简称《准则》)发布,并将于2011年1月1日起施行。日前,中国保监会(以下简称“保监会”)

  • 《保险公司内部控制基本准则》(保监发〔2010〕69 号)

    时间:2019-05-14 00:50:48 作者:会员上传

    关于印发《保险公司内部控制基本准则》的通知 2010-08-16 保监发〔2010〕69 号 各保险公司、各保监局: 为加强保险公司内部控制建设,提高保险公司风险防范能力和经营管理水

  • 财产保险公司内部控制制度

    时间:2019-05-14 16:51:45 作者:会员上传

    财产保险公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为保证**股份有限公司(以下简称公司)的内控工作的正常、有序开展,确保公司各项经营活动规范、健康、持续开展,根据《中华人民共和

  • 小额贷款公司内部控制制度

    时间:2019-05-14 12:50:35 作者:会员上传

    公司内控管理制度 长兴长信小额贷款有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为促进公司建立和健全内部控制,防范金融风险,保障公司体系安全稳健运行,依据《中华人民共和国银

  • 油田公司内部控制工作总结

    时间:2019-05-11 23:02:41 作者:会员上传

    油田公司内部控制工作总结
    2010年,油田公司按照中国石油股份公司的统一部署,开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。一年来,油田公司在内控体系的贯彻上,突出“执行”二字,重在

  • 公司内部控制制度(大全5篇)

    时间:2019-05-14 02:48:05 作者:会员上传

    内部控制制度 第一章 总则 第一条为强化公司内部管理,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,提高信息披露质量,实现公司治理目标,根据《公司法》等法律、法规和及《公司

  • 小额贷款公司内部控制制度

    时间:2019-05-15 02:18:00 作者:会员上传

    小额贷款有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条、为强化公司内部管理,提高经营效率和盈利水平,增强财务信息可靠性,防范和化解各类风险,保证国家法律法规切实得到遵守,结合本

  • 公司内部控制基本规定

    时间:2019-05-14 21:54:32 作者:会员上传

    第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 XXXX股份有限公司内部控制基本规定 (经公司第四届董事会第五次会议审议通过) 总则 ··················

  • 小额贷款公司内部控制管理办法

    时间:2019-05-14 23:47:31 作者:会员上传

    兴义市馨德小额贷款公司内部控制管理办法 第一章总则 第一条为保障小额贷款公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合小额贷款公司实际,特制定

  • 公司内部控制实施案例

    时间:2019-05-12 18:28:53 作者:会员上传

    AB公司内部控制实施案例
    AB公司为上市公司,为符合上市公司内控法规要求,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,根据财政部、证监会等五部委印发的企业内部控