专题:控制审计报告

  • 内部控制审计报告

    时间:2019-05-14 07:03:06 作者:会员上传

    内部控制审计报告 2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内

  • 企业内部控制审计报告

    时间:2019-05-15 11:08:59 作者:会员上传

    企业内部控制审计报告范文3篇 内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度。下面是小编整理的企业内部控制审计报告范文,供

  • 企业内部控制审计报告

    时间:2019-05-13 22:20:44 作者:会员上传

    企业内部控制审计报告MM有限责任公司董事会:集团监察审计部根据核准的yyyy年年度审计计划,于yyyy年mm月dd日-dd日对MM有限责任公司实施了内部控制审计。本次审计的主要目的是

  • 审计报告质量控制

    时间:2019-05-15 01:20:41 作者:会员上传

    摘 要审计质量是审计工作的生命线,审计报告是真实反映审计工作的最终载体,从某种意义上讲,审计报告的质量好坏,直接体现审计工作质量和成果。因此,提高审计报告质量水平,必须先全

  • 内部控制审计报告

    时间:2019-05-12 17:12:26 作者:会员上传

    内部控制审计报告天健正信审(2011)专字第020503号厦门三维丝环保股份有限公司全体股东:我们接受委托,审计了后附的厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称三维丝环保
    公司)董事会对

  • (范本)关于货币资金内部控制审计报告

    时间:2019-05-13 17:25:19 作者:会员上传

    关于货币资金内部控制的审计报告 审计背景及目的 货币资金是企业资产的重要组成部分,是企业流动性最强的资产。持有货币资金是企业生产经营活动的基本条件,货币资金在会计核算

  • 内部控制审计报告的参考格式

    时间:2019-05-12 18:32:37 作者:会员上传

    内部控制审计报告的参考格式
    1标准内部控制审计报告内部控制审计报告××股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审

  • 建设工程内部控制审计报告

    时间:2019-05-15 01:56:50 作者:会员上传

    关于对七三一医院建设工程项目内部控制 的审计意见 行保处: 根据医院本年度审计工作计划,医院组成审计组于2014年9月20日对你处建设工程的内部控制管理情况进行了现场审计。经

  • 内部控制审计报告(精选多篇)

    时间:2019-05-15 11:51:38 作者:会员上传

    青海贤成内部控制审计报告
    青海贤成矿业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的青海贤成矿业股份有限公司(以下简称“贤成矿业公司”)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并

  • 审计报告的编写及质量控制规范

    时间:2019-05-14 22:36:38 作者:会员上传

    审计报告的编写及质量控制规范 徐州市审计局 徐霄鹏 审计报告是指具体承办审计事项的审计人员或审计组织就审计工作的结果向其委托人、授权人或其他法定报告对象,提交的书面

  • 华帝股份内部控制审计报告

    时间:2019-05-12 03:27:57 作者:会员上传

    华帝股份:内部控制审计报告 中山华帝燃具股份有限公司内部控制审计报告 目录 一、内部控制审计报告1-2 二、附件:中山华帝燃具股份有限公司内部控制自我评价报告3-9 三、审计

  • 审计报告-固定资产内部控制与管理

    时间:2019-05-13 09:43:17 作者:会员上传

    审 计 报 告
    2010年审字第号
    关于固定资产内部控制与管理的审计报告
    总经理:
    根据2010年度审计计划和审计委员会安排,自2010年3月25日至2010年4月30日,我们审计组对相关部门的

  • 拓新科技股份有限公司内部控制审计报告(5篇)

    时间:2019-05-12 17:19:34 作者:会员上传

    拓新科技股份有限公司内部控制审计报告
    各位股东代表:
    为了配合今年年底公司组织的行业检查活动,我们临时调整了审计计划,组成了以程洁英为项目负责人的5人审计小组,对公司内部

  • 审计报告

    时间:2019-05-15 10:46:20 作者:会员上传

    审计报告书 月份会计凭证进行了审计,以及对合同审核监督工作中需要规避的风险和现阶段的工程项目出现的问题做出了相关的报告,并对本次审计、审核、监督工作中出现的问题做出

  • 审计报告(范文模版)

    时间:2019-05-14 15:31:13 作者:会员上传

    标准审计报告的参考格式 审 计 报 告 ABC股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20××年12月31日的资产负债表,20××年度的利

  • 审计报告

    时间:2019-05-14 15:31:13 作者:会员上传

    案例: 1.对下列各种情况,审计人员应签发何种类型的审计报告? (1)审计人员为观察客户的存货盘点,又无其他程序可供替代。 (2)委托人对审计人员的审计范围加以严格广泛的限制。 (3)审计

  • 2017新版审计报告

    时间:2019-05-14 05:44:12 作者:会员上传

    审计报告 ABC 股份有限公司全体股东 : 一、对财务报表审计的报告 〈一〉审计意见 我们审计了 ABC 股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 财务报表 , 包括2016 年 12 月 31 日的资产

  • 2013审计报告

    时间:2019-05-15 11:51:35 作者:会员上传

    审计报告x会审[2013]1209号涟水县宏兴建筑工程有限公司全体股东:我们审计了后附的涟水县宏兴建筑工程有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年