专题:内部审计工作思路

  • 2011年莆田市纪检监察内部审计工作思路

    时间:2019-05-13 16:08:33 作者:会员上传

    2011年莆田市纪检监察内部审计工作思路
    2011年是十二五工作的开局之年,也是莆田加快建设现代化港口城市,省级森林城市、实施超千争百大建设大发展战略的突破之年,又是巩固经济

  • 内部审计

    时间:2019-05-15 00:44:59 作者:会员上传

    企业集团内部审计 【摘 要】 本文从企业内部审计的宗旨出发,系阐述了企业集团内部审计的职能,企业集团内部审计的现状及现存问题以及解决方法,企业集团内部审计的发展趋势等问

  • 内部审计(合集)

    时间:2019-05-12 15:36:11 作者:会员上传

    最近我再次学习了的《中国共产党党章》,通过认真学习,我对党章有了更新更高的认识,对我们党的性质,理想目标,指导思想,基本要求,党员义务权益有了更深的理解,受到了一次深刻的党的政

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 06:11:02 作者:会员上传

    事业单位内部审计存在的问题及解决对策
    一、事业单位内部审计概述
    事业单位内部审计作为一种经济活动由来已久, 随着社会化在生产的开展和管理要求的不断提高, 内部审计也经

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 07:05:30 作者:会员上传

    14、内部审计和政府审计、外部审计并列为三种主要审计业务之一。在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计

  • 内部审计

    时间:2019-05-13 10:32:05 作者:会员上传

    三、明确审计重点内容,拓展审计范围 在国外先进内部审计思想的推动下,我国内部审计理论已逐渐涉及以风险为导向的审计,但实践中我国企业内部审计工作仍更多的局限于财务报表项

  • 审计工作思路

    时间:2019-05-12 07:06:46 作者:会员上传

    2011年审计工作要以科学发展观为统领,坚持全面审计,突出重点,大力加强审计机关队伍建设,切实发挥审计“免疫系统”功能,为促进项目建设、规范财经秩序、推进社会事业科学发展做出

  • 审计工作思路

    时间:2019-05-12 07:09:33 作者:会员上传

    税务审计工作思路
    一、前期案头工作
    初步了解被审计企业性质、行业类型、主要经营项目,有针对性的收集相关税收政策。
    例如:
    1、农、林、牧、渔企业(农口企业)
    相关优惠政策的收

  • 内部审计通知书范文

    时间:2019-05-12 02:12:06 作者:会员上传

    内部审计通知书 审通字(2007)第2号 ………………………………………………………………………… 关于对宾馆经理夏尊江同志 离任经济责任审计的通知 宾馆: 根据审计工作计划的

  • 内部审计通知书模版

    时间:2019-05-14 11:57:00 作者:会员上传

    ***************公司(审计部) 审计通知书 (******)审字[2015]第****号 *********: 根据**********公司董事会批准的年度审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报

  • 内部审计工作计划

    时间:2019-05-12 01:44:17 作者:会员上传

    内部审计工作计划 内部审计>工作计划(一)根据教育部17号令《教育系统内部审计工作 规定》和及省、市有关文件会议精神,结合芙蓉区教育局内部审计制度及具体情况,制定20**年内部

  • 内部审计通知书

    时间:2019-05-14 13:14:01 作者:会员上传

    附件:内部审计通知书内部审计通知书
    内审字
    签发:
    ______部/项目部:
    根据公司总经理批准,公司审计监察部将于近期派员内对你部门进行内部审计工作,请在接到审计监察部通知的工

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 15:46:36 作者:会员上传

    内部审计办法 (试行) (SDLQ)QB—SJW—01 山东省路桥集团有限公司 二00六年七月 1 山东省路桥集团有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督,维护集团

  • 内部审计实施方案[模版]

    时间:2019-05-14 06:07:43 作者:会员上传

    内部审计实施方案 >方案一:内部审计实施方案为进一步加强学校财务管理,规范学校财务行为,促进全县教育事业持续健康发展,根据教育内部审计工作有关规定,结合我县财务管理实际,经

  • 内部审计案例

    时间:2019-05-15 00:16:00 作者:会员上传

    [内部审计案例]—因势利导,化不利为有利 【背景简介】 审计组:3人 审计范围:销售政策执行 被审计单位:某区域基层销售单位 审计方式:对38位业务人员进行逐一跟踪审计,针对存在问题

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 22:50:15 作者:会员上传

    ***股份有限公司 内部审计制度 目录 第一章 总则............................................................ 3 第二章 审计机构设置及职责...........................

  • 内部审计管理制度

    时间:2019-05-14 02:46:25 作者:会员上传

    内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,明确内部审计人员职责,发挥内部审计强化企业内部控制、改善企业经营管理、提高企业经

  • 内部审计流程

    时间:2019-05-14 03:11:30 作者:会员上传

    内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审计方法不仅仅是取证方法,而且是一个完整的体系。审计人员与被审人员都有各自的心态表现,审计人员