专题:内控审计报告
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内控审计报告
内部控制审计报告 2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内
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内控制度审计报告
内部控制审计报告 2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内
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内控审计报告模本
Xx 股份公司关于对本公司内部控制有效性的评价 XX股份有限公司 关于本公司内部控制制度的评价说明 (截止 年 月 日) 公司概况 公司于____年__月__日经___________________以__
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财务内控审计报告[五篇]
XXXX科技股份有限公司 财务内控审计报告 XXXX科技股份有限公司 财务内控管理审计报告 公司领导: 因公司管理层和董事会要求,近期对公司财务内控管理做了一次审计调查,发现有些
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进出口业务内控审计报告
进出口业务内控审计报告模板 ***公司机密内部审计报告 报告名称:关于abc的审计报告 报告编号:abc集团内审字[20xx]第0xx号出具 报告时间:20xx年xx月xx日 报告抄送:董事长、
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2013年非标内控审计报告公司
内部控制非标审计意见
1、带强调事项段的无保留意见(1)武汉控股【众环海华】
武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“武汉排水公司”)在武汉控股完成重大资产置换及发行股份购买 -
关于对公司审计部内控状况的审计报告的回复
关于对公司审计部内控状况的审计报告的回复 首先感谢贵小组对审计部内控状况的审计,针对审计报告中提到的几个问题,我部回复意见如下: 1.审计计划性差 关于审计计划问题,
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审计报告
审计报告书 月份会计凭证进行了审计,以及对合同审核监督工作中需要规避的风险和现阶段的工程项目出现的问题做出了相关的报告,并对本次审计、审核、监督工作中出现的问题做出
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审计报告(范文模版)
标准审计报告的参考格式 审 计 报 告 ABC股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20××年12月31日的资产负债表,20××年度的利
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审计报告
案例: 1.对下列各种情况,审计人员应签发何种类型的审计报告? (1)审计人员为观察客户的存货盘点,又无其他程序可供替代。 (2)委托人对审计人员的审计范围加以严格广泛的限制。 (3)审计
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2017新版审计报告
审计报告 ABC 股份有限公司全体股东 : 一、对财务报表审计的报告 〈一〉审计意见 我们审计了 ABC 股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 财务报表 , 包括2016 年 12 月 31 日的资产
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2013审计报告
审计报告x会审[2013]1209号涟水县宏兴建筑工程有限公司全体股东:我们审计了后附的涟水县宏兴建筑工程有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年
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(审计报告)[范文模版]
审计报告
**会审字[2012]第T007号
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我们审计了后附的(以下简称贵公司)财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报 -
审计报告
审计报告
天职京审字[200×]第××号
××(股份)有限公司董事会(或全体股东):
我们审计了后附的××(股份)有限公司(以下简称××公司)财务报表,包括200×年12月31日的资产负债表(及合 -
审计报告[范文大全]
教育经费及专项审计调查报告根据县教育局审计室的安排和苍教审涵(2013)32号文件的要求,我们对龙港学区的龙港实验中学、龙港三中、龙港五中、龙港八小、龙港十一小、白沙小学、
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审计报告(范文模版)
邮编:242300 电话:0563 4036980 传真:0563 4036981 审 计 报 告 皖南审专(2010)号 宣城市家友工贸有限公司: 我们接受委托,于2010年8月8日至9月8日对宣城市家友工贸有限公司(以下
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审计报告格式
审 计 报 告 范 本 基本框架 一、引言 二、基本情况三、任期业绩情况 四、工作期间业绩评价五、与总公司往来和连带责任情况报告架构 六、任职期间存在的主要问题 七、重大
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审计报告
工程造价审计报告书 审计项目名称: 审计业务类别:工程竣工结算审计 审计报告日期: 审计报告书编号: 审计项目委托方全称: 审计企业执业专用章: 审计企业法定住所:邮 编:审 计