专题:浅谈现代内部审计

  • 现代内部审计流程

    时间:2019-05-14 22:27:27 作者:会员上传

    一、审前准备工作 (一)整体内容框架 (二)主要工作 1 编制年度审计计划应该关注的因素。 单位组织年度内经济工作的中心问题;单位组织重大政策措施落实情况及存在的问题;经营管

  • 现代企业制度下的内部审计

    时间:2019-05-14 13:55:11 作者:会员上传

    现代企业制度下的内部审计 序 言 改革开放以来,我国企业制度在中西方文化的交融和复杂的经济活动中逐渐得到发展和完善,作为现代企业制度重要环节的内部审计也得到了进一步的

  • 【感悟】现代内部审计培训心得体会[★]

    时间:2019-05-15 16:29:32 作者:会员上传

    【感悟】现代内部审计培训心得体会原创: 李昭8月13日-16日,在总部的支持下我有幸参加了内审协会组织的《现代内部审计培训》。本次培训分为内审在内控中的定位与作用、基建项

  • 内部审计

    时间:2019-05-15 00:44:59 作者:会员上传

    企业集团内部审计 【摘 要】 本文从企业内部审计的宗旨出发,系阐述了企业集团内部审计的职能,企业集团内部审计的现状及现存问题以及解决方法,企业集团内部审计的发展趋势等问

  • 内部审计(合集)

    时间:2019-05-12 15:36:11 作者:会员上传

    最近我再次学习了的《中国共产党党章》,通过认真学习,我对党章有了更新更高的认识,对我们党的性质,理想目标,指导思想,基本要求,党员义务权益有了更深的理解,受到了一次深刻的党的政

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 06:11:02 作者:会员上传

    事业单位内部审计存在的问题及解决对策
    一、事业单位内部审计概述
    事业单位内部审计作为一种经济活动由来已久, 随着社会化在生产的开展和管理要求的不断提高, 内部审计也经

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 07:05:30 作者:会员上传

    14、内部审计和政府审计、外部审计并列为三种主要审计业务之一。在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计

  • 内部审计

    时间:2019-05-13 10:32:05 作者:会员上传

    三、明确审计重点内容,拓展审计范围 在国外先进内部审计思想的推动下,我国内部审计理论已逐渐涉及以风险为导向的审计,但实践中我国企业内部审计工作仍更多的局限于财务报表项

  • 现代公立医院的内部审计研究(精选5篇)

    时间:2019-05-15 01:00:26 作者:会员上传

    现代公立医院的内部审计研究 [摘要]内部审计是通过科学、系统的评价方法对各组织的治理状况的有效性进行综合评价,从而提出整改意见,帮助法人改善治理。通过内部审计可以增加

  • 浅谈现代企业制度下内部审计的职能

    时间:2019-05-12 18:31:35 作者:会员上传

    随着现代企业制度的建立、健全和完善,内部审计的理论框架需要重构,内部审计的业务范围需要拓广,因而,对于内部审计的研究,又重新成为一个比较热门的领域。一、内部审计的职能演变

  • 现代银行内部审计的精细化管理探析

    时间:2019-05-13 03:28:01 作者:会员上传

    现代银行内部审计的精细化管理探析 一、现代银行内部审计精细化管理的必要性和可行性分析(一)必要性分析 1、内部审计的精细化管理是银行建立科学风险控制机制的必然要求。作

  • 现代企业制度下我国内部审计的发展趋势

    时间:2019-05-13 03:27:07 作者:会员上传

    龙源期刊网 http://.cn
    现代企业制度下我国内部审计的发展趋势 作者:孟 杨
    来源:《财会通讯》2005年第11期

  • 内部审计通知书范文

    时间:2019-05-12 02:12:06 作者:会员上传

    内部审计通知书 审通字(2007)第2号 ………………………………………………………………………… 关于对宾馆经理夏尊江同志 离任经济责任审计的通知 宾馆: 根据审计工作计划的

  • 内部审计通知书模版

    时间:2019-05-14 11:57:00 作者:会员上传

    ***************公司(审计部) 审计通知书 (******)审字[2015]第****号 *********: 根据**********公司董事会批准的年度审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报

  • 内部审计工作计划

    时间:2019-05-12 01:44:17 作者:会员上传

    内部审计工作计划 内部审计>工作计划(一)根据教育部17号令《教育系统内部审计工作 规定》和及省、市有关文件会议精神,结合芙蓉区教育局内部审计制度及具体情况,制定20**年内部

  • 内部审计通知书

    时间:2019-05-14 13:14:01 作者:会员上传

    附件:内部审计通知书内部审计通知书
    内审字
    签发:
    ______部/项目部:
    根据公司总经理批准,公司审计监察部将于近期派员内对你部门进行内部审计工作,请在接到审计监察部通知的工

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 15:46:36 作者:会员上传

    内部审计办法 (试行) (SDLQ)QB—SJW—01 山东省路桥集团有限公司 二00六年七月 1 山东省路桥集团有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督,维护集团

  • 内部审计实施方案[模版]

    时间:2019-05-14 06:07:43 作者:会员上传

    内部审计实施方案 >方案一:内部审计实施方案为进一步加强学校财务管理,规范学校财务行为,促进全县教育事业持续健康发展,根据教育内部审计工作有关规定,结合我县财务管理实际,经