企业项目部施工实习报告[5篇]

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第一篇:企业项目部施工实习报告

企业项目部施工实习报告

在现在社会,报告与我们愈发关系密切,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。那么你真正懂得怎么写好报告吗?以下是小编收集整理的企业项目部施工实习报告,希望能够帮助到大家。

在项目部实习一年以来,本人在工程部一直担任着施工现场的技术服务工作。从XXXX年11月至今,在集团公司、项目部、工程部各级领导的关心下和同事们的帮助下,个人在思想认识上、技术水平上都有了很大的提高。下面作个人的工作总结如下:

从进公司的第一天起,我就告诫自己:“只有自己比别人更努力,才会比别人收获的更多。”事实证明,在这段时间中,我收获很多,感悟很深。我对自己能在这样一个充满生机与活力的企业里工作而自豪。

在这一段时间里,我生活在项目部如同生活在一个大家庭里一样。大家都是那么的亲切,如同我的亲人。公司的企业文化让我感受到了家以外的亲情。在这样的工作环境里,身边的同事如同我的兄弟姐妹,大家的相互关心让我觉得我不是那么的孤单。很多时候,要干好一份工作一个人是很难完成的,只有同事间的团结协作才能把工作干好。因为同事间的团队精神和大家的相互关心,让我觉得我在工作中不是很孤单,也不觉得怎么累。

在这短时间,我注意把书本上学到的理论知识对照实际工作,用理论知识加深对实际工作的认识,用实践经验证所学理论的正确性。在同事们的帮助和项目总工的指导下,我学到了很多知识,具备了很多处理现场的能力。但是作为一名现场技术员有较强的专业技术知识还不够,还应该具备良好的交际能力。一种产品很多时候是由于技术上的错误和在施工过程中跟作业队伍沟通交流不够,以至于作业队操作不当才出现了问题。所以这个时候就需要我们找出症结所在,很好的跟作业队伍沟通,规范操作,规避错误,确保产品质量,从而避免客户对产品的不信任乃至对企业形象的损害。

作为一名工程技术人员,我时常在想我能为企业的建设做点什么?思来想去,还是觉得是脚踏实地做好自己本职工作才是最关键的。秉承这一认识,自己的工作就有方向了。一年的工作学习和磨练,让我的思想认识也得到了一定的提高。我认为不管从事什么工作,树立全局意识是首要的问题,现场技术服务也不例外。我认为现场技术服务工作的`全局就是,“树立企业形象,使客户对公司产品的满意度和忠诚度最大化。”最大限度的保护客户的利益,是提高我们公司产品的核心竞争力的一个重要组成部分。做现场服务工作,同时也是对公司产品的宣传,以及对公司产品性能的情报收集,以便做出及时改进,使产品更好的满足现场的使用要求。

我一直担任现场的管理工作。工作中,我采用了看、问、学等方式,对各个系统的各个施工程序每都有了进一步的了解。每天我都坚守在工地,我希望我能在工地通过实践经验能学到更多的东西,同时避免一些技术上的错误和排除工地上的一些不安全隐患。

我们是做系统集成工作的,而系统集成就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、BSV液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。系统集成实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题,它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。这需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。

系统集成作为一种新兴的服务方式,是近年来国际信息服务业中发展势头最猛的一个行业。系统集成的本质就是最优化的综合统筹设计,一个大型的综合计算机网络系统,系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等的集成,以及不同厂家产品选型,搭配的集成,系统集成所要达到的目标—整体性能最优,即所有部件和成分合在一起后不但能工作,而且全系统是低成本的、高效率的、性能匀称的、可扩充性和可维护的系统。系统集成要以满足用户的需求为根本出发点。系统集成不是选择最好的产品的简单行为,而是要选择最适合用户的需求和投资规模的产品和技术。系统集成不是简单的设备供货,它体现更多的是设计、调试与开发的技术和能力。系统集成包含技术、管理和商务等方面,是一项综合性的系统工程。技术是系统集成工作的核心,管理和商务活动是系统集成项目成功实施的可靠保障。性能性价比的高低是评价一个系统集成项目设计是否合理和实施是否成功的重要参考因素。总而言之,系统集成是一种商业行为,也是一种管理行为,其本质是一种技术行为。

简短的实习生活,既紧张,又新奇,收获很多,感悟很深。通过一段时间的实习,使我对日常管理工作有了深层次的感性和理性的认识。

如果在今后紧急的时候不让自己手忙脚乱,就要养成讲究条理性的好习惯。其它的工作也一样,讲究条理能事半功倍。一位在美国电视领域颇有成就的中大师兄讲过这么一个故事:他当部门经理时,总裁惊讶于他每天都能把如山的信件处理完毕,而其他经理桌上总是乱糟糟堆满信件。师兄说,“虽然每天信件很多,但我都按紧急性和重要性排序,再逐一处理。”总裁于是把这种做法推广到全公司,整个公司的运作变得有序,效率也提高了。养成讲究条理的好习惯,能让我们在工作中受益匪浅。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。社会实践使同学们找到了理论与实践的最佳结合点。尤其是我们学生,只重视理论学习,忽视实践环节,往往在实际工作岗位上发挥的不很理想。通过实践所学的专业理论知识得到巩固和提高。就是紧密结合自身专业特色,在实践中检验自己的知识和水平。通过实践,原来理论上模糊和印象不深的得到了巩固,原先理论上欠缺的在实践环节中得到补偿,加深了对基本原理的理解和消化。

短期的实习让我从中领悟到了很多的东西,而这些东西将让我终生受用。实习加深了我与社会各阶层人的感情,拉近了我与社会的距离,也让自己在实习中开拓了视野,增长了才干,进一步明确了我们青年人的成材之路与肩负的历史使命。社会才是学习和受教育的大课堂,在那片广阔的天地里,我们的人生价值得到了体现,为将来更加激烈的竞争打下了更为坚实的基础。

在今后的学习和工作中我需要更进一步地严格要求自己,争取在各方面取得更大的进步。最后向所有为我的实习提供帮助的老师们及企业师傅们表示感谢,感谢他们为我的实习给予帮助和关照!

第二篇:建筑施工企业项目部管理制度

项目部管理制度(初稿)

一、人事管理制度

1、项目部所有管理人员由项目经理统一调配。

2、对于项目管理人员在工作过程中不能适应相关岗位工作或对工作没有责任心或不能履行职责的,由项目部提出,公司人力资源部负责调配。

3、项目部所有管理人员有事必须向项目经理请假,项目经理的权限为三天,请假期间由项目经理调配。超过三天的,必须向公司人力资源部请假,由人力资源部调配人员。请假必须写请假条(可参照公司的形式)。

4、项目经理有事必须向工程部请假,工程部的权限为三天,请假期间由工程部调配。超过三天的,必须向公司人力资源部请假,由人力资源部调配人员。请假必须写请假条。

5、特殊情况来不及写请假条的或不知道请假时间的,电话请假,后补请假条。电话请假应同时报告项目经理和人力资源部或工程部和人力资源部。

3、项目部管理人员无故缺勤且不请假的,超过三次(含三次)项目部有权申请更换,并由公司人力资源部进行处理。

二、考勤制度

1、项目部人员由管理部电子考勤。上班时间准时工作,做到不迟到、不早退、不旷工。迟到早退(超过10分钟的)一次罚50元,无故旷工(不请假)一天罚500元(现金处罚);如有特殊情况,项目部管理人员需向项目经理请假(包括暂时离岗)。管理人员考核制度,考勤表和管理人员目标责任制考核记录以表格形式上墙公布。每月考勤人员签字后由项目经理1-5号期间上报公司管理部和财务部,迟报由项目经理解释。

2、管理部根据书面考勤与电子考勤相结合,有出入的由项目经理按月进行确认。

三、项目部例会制度

1、参加人员及时间:项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员、仓库保管员,各分包班组负责人每周在项目部办公室(时间由项目部另行商定,最好在监理例会的上一天)准时开会,迟到每次罚款50元,无故缺席罚500元(现金处罚)。如有必要每天下班前,相关人员碰一下。

2、目的:相互沟通、相互交流,解决实际施工中中存在的问题。

3、内容:各人汇报上周工作情况和下周工作计划,各工种之间的配合情况;项目经理传达公司的指示精神及工作总结和下一周的工作计划,项目技术负责人针对项目经理的讲话,对当前工作做出相应的安排,要求内容详细完整,定完成时间、定落实责任人、定落实班组及未能完成处罚的约定。

4、由资料员整理,书面形式上报公司工程部。必须有项目经理、项目技术负责人、责任人、班组签字。

5、各班组出现的奖罚,落实责任人按班组奖罚金额的30%进行奖罚,望各班组长和管理人员工作配合密切,认真负责,严格控制,争取奖励,避免罚款。

四、用工及材料管理制度

1、材料员每日书面汇报工地昨日所进出的所有的材料明细,施工员每日书面汇报工地昨日用工明细(零工数量)。以上所报应有项目经理、材料员、仓库保管员及相关人员二人以上人员签字认可,如弄虚作假追究当事人责任。按情节轻重给予处罚直至开除并扣发全年的绩效工资。

2、工地所有的物料机具,任何人不可私自转让出卖,确实需要处理的由项目经理与材料部门负责人共同商定并上报公司,在公司人员的见证下,方可进行处理,否则按偷盗论处,轻者按其价值的5倍罚款,重者交有关部门处理。

3、所有进场材料必须入库,材料帐物相符,进出相平,所有进出场物料数量必须由仓库保管员和看管人员双人点数并签字认可,手续齐全,方可出入工地。易耗材料需以旧换新;如因发放不当出现的物资短缺,工地将按双倍价格处罚当事人;水泥、砖等材料使用不能超出预算用量,超出部分,公司将按双倍价格处罚班组。班组、个人到仓库领料或机具,需进行签字、记帐,流动用具当日领当日交,如不能交回的,工地将处以该物品双倍的罚款。

4、所有材料要做到合理利用,不可大材小用,违者处以损坏物原值的双倍罚款。

5、所有租赁设备,在保证正常施工的情况下可以予订,不可早租,完成后机具在工地停留不能超过48小时,否则按其增加费用的2倍处罚材料员和施工员。所有工机具不可丢失,否则由相关人员进行双倍赔偿。

6、班组所用材料需提前三天(供货周期长的材料,要相应提前)向项目技术负责人和施工员书面提供所用材料的精确数量明细表。由项目技术负责人和施工员复核后报项目经理审批后方可购买。

7、班组所提供的材料明细不及时或不准确、所造成的浪费由班组自负。如延误其它班组的工期,责任班组要对受损班组进行经济赔偿。相关 管理人员按班组处罚金额的30%进行处罚。

五、施工现场安全文明管理制度

1、项目部的各种责任制、管理制度上墙,分工明确,责任到人。

2、严格执行安全生产合同,充分利用好工地的安全保护用品,严禁违章作业,发现隐患要及时整改,保证工地安全生产无事故。

3、临时防护设施的搭设必须按程序、按规范进行操作,否则按照项目部的处罚制度进行处罚。

4、施工现场物件堆放应整齐有序,严禁乱堆乱放,做到工完料净场地清、文明卫生责任到人。各班组的物料在制作现场要按规格分类堆放,操作现场的物料要随用随上,物料到达操作现场后要分类堆放整齐,严禁无原则的一放一大片。现场具体规定由项目部制定,上墙公布。

5、项目部应严格执行各项制度,以利于搞好项目部的各项工作。

6、充分地利用好班前会,天天学安全、天天讲安全,做到每一项工作都应有安全技术交底,把安全生产落到实处,各种手续要齐全,严禁代签字,代签字的发现一次罚款200元。

7、项目部在月检、季检、安全检查中被公司奖罚的,项目部将按公司奖罚金额的相应比例奖罚安全员和施工班组,以确保工地安全生产无事故。

8、以上各项如连续出现二次的,依初次处罚标准加倍,以后每出现一次处罚翻一番。

六、施工质量管理制度

1、项目技术负责人编制切实、可行的施工进度计划。根据关键线路,合理安排各工序的流水工作。

2、施工员按时报每周的进度计划或每层计划,项目经理根据上报计划与总计划进行检查验收,对完不成的分项分析原因,制定措施,科学调整,赶上总进度计划。进度计划经作业队确认签字后,签订责任状,依规定处罚或给予奖励。

3、施工员、质检员针对工程所涉及的内容,要有针对性和可行性,根据质量目标编制施工过程中质量管理细则。

4、工程施工过程中的图纸有需要变更,由项目技术负责人落实后和甲方、监理进行沟通。经甲方、监理认可后技术负责人应办理书面变更通知单。由资料员分发给相关人员和班组,并做好收发文件登记。

5、项目部根据公司安排该项目任务目标(包括主体优质结构、市、省优工程、市、省级安全文明工地星级工地等),制订创优计划及措施,并视各岗位人员的贡献给予一定的经济奖励和处罚。

6、公司检查或条线工程部质量检查时,质量方面的实测值在85分以上不奖不罚,85分以下罚200元(质检员与班组);观感85分以上不奖不罚,85分以下罚200元(施工员、技术员、质检员);资料评分90分以上不罚不奖,90分以下罚200元(资料员)。

7、公司组织的或条线工程部检查评比的受奖项目,项目部同奖该班组;受罚项目,项目部同罚该班组。

8、项目部质安人员在工地巡查中发现问题,应下发整改通知书,按时进行复查,发现整改不彻底或没有整改,对直接责任人和相关责任人予以处罚,罚额根据实际情况50-500元处罚,以上均以现金奖罚。

9、项目部组织的检查,由项目部制定相关制度。

10、严格执行三检制度:各班组在完成一个分项工程,自检合格后,报工地质检员,质检员检查出的不合格项按相关规定进行罚款并进行整改合格后报项目技术负责人,项目技术负责人组织有关人员检查合格后方可进行下道工序施工。

七、成本节约与控制

1、工程所用材料根据工地工程预算数量、损耗和节余系数,超出的部分要分析超出的原因,对于超出值较大追查班组长和相关管理人员责任,并进行一定的经济处罚。

2、材料节约无浪费返工现象,现场清洁无混乱、班与班团结好的班组评为优秀班组,项目部将视情况给予一定的物质奖励。

八、夜间值班制度

1、工地在正常施工期间,根据工地情况应安排管理人员进行值班,其目的是对于夜间上班班组、保卫人员抽查和检查工作,项目部进行不定期检查,发现值班人员缺岗、离岗,将进行经济处罚。管理人员在夜间值班当中如发现班组、保卫人员出现违章行为,工地将按项目部制定的罚款制度的双倍进行处罚。

2、特殊工序的施工过程要由专业管理人员跟班施工负责工序的质量控制,出现质量问题由值班人员负责,根据情况作出相应的经济处罚。

九、未尽事项执行公司管理制度。

第三篇:施工企业项目部财务管理制度

工程项目部财务管理制度

为了加强、规范项目部财务日常管理工作,强化项目成本管理,根据新《会计法》、《小企业企业准则》和公司总部《广东环兴投资管理公司经费审批和报销规定》的规定,结合项目部实际情况,制定本财务管理办法

(一)一般性财务支出费用报销

1、一般性财务支出是指项目部管理人员工资福利性开支、一般工伤医疗费、水电费、办公场地的租金和管理费、业务招待费;不构成固定资产的办公用品、劳保用品(用具);交通工具和办公设备工具的维护修理费用和差旅费、印刷费等其他费用。

2、一般性财务支出费用审批权限:除业务招待费以外金额在3000元以下(含3000元)的,经公司总经理授权的有权人为项目经理。金额在3000元以上的,有权人为公司董事长。

3、业务招待费审批权限:

(1)单笔业务接待费用在1000元(含1000元)以下应事先报告请示项目部经理,经项目经理批准后方可招待,单次业务接待1000元以上的招待费必须经公司董事长同意后方能开支。

(2)业务招待费仅限于招待与本工程项目有关的单位及个人。(3)业务招待费用须事前填制《业务招待费申请单》并取得正式发票,《业务招待费申请单》须列明接待事由、来宾、陪同人员、接待时间、经办人、及证明人。

(4)业务招待费原则上由部门负责人以上报销,但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费,若特殊情况需由 部门负责人向项目经理反映审批后方可发生,报销程序按财务日常工作办法执行。

(5)业务招待过程中发生的无票支出,由项目经理同意后,财务统一办理。

(6)项目部各部门的业务招待费,应本着节约的原则合理开支。

4、差旅费报销具体要求执行总公司下发的《广东环兴投资管理公司经费审批和报销规定》。差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

5、车辆使用费和办公用品管理

(1)车辆使用费需先由公司总部行政部负责人审核签字

(2)项目部的车辆,每月报销两到三次车辆使用费,跨月费用,不再报销。修车费用,必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。

(3)购买办公用品等,须填写《办公用品申购单》,经项目经理批准后方可购买。

(4)办公用品,由项目部指定的专门人员定点采购,每月结帐报销一次,并附《办公用品申购单》及采购清单。

(5)单价500元以上2000元以下商品的采购,除附有详细的采购清单,项目部由专人负责领取登记工作,定期与公司总部财务核对实物帐。

(二)材料、办公物资、固定资产管理

1、材料、办公物资、固定资产审批权限

单笔材料采购、办公物资采购在5000 元以下(含5000元)的,有权批准人为项目经理,由项目部财务审核,项目总工、项目经理审批签字后,由项目部财务支付。单笔材料采购、办公物资采购金额在5000元以上的有权人为公司董事长。购置固定资产的有权人为公司股东会。

2、采材料、办公物资购管理

每月25日采购人员编制项目部材料采购计划表,经项目经理、总工签字批准后,上交公司总部审核批复。采购人员按照批复后的材料采购计划及时采购,所有采购的材料、物品必须附有采购合同、正规发票(成批采购必须附发货清单),材料运费单独结算的必须附有正规运输发票,且必须附库管人员现场验收入库单。

发票说明:供应商开具的发票应列明单位名称,写清材料名称、规格、单价、数量、金额等事项。同时加盖开票单位“发票专用章”或“财务专用章”,所有发票不允许有涂改,特别是金额涂改的为无效发票,材料采购人员有权要求发票提供者重新开具。材料采购人员应在采购前向供应商声明,由其提供的发票被税务部门验证为假发票而对我项目部造成的损失由供应商承担全部责任。

3、具体实施办法:

(1)项目部购买固定资产、大型周转材料及大宗物资材料必须填制《设备购置申请单》、《物资采购申请单》,经公司总部审批同意后,项目部方可购买。

(2)固定资产的核算与管理,按照总公司《广东环兴投资管理公司财务管理制度》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动,项目部应及时报财务部进行相关的账务处理,并同时上报总公司行政部。(3)钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料,购进时项目部应向财务部提供规定的《材料结算表》,并附过磅磅单,经材料库管员验收签字,主管项目总工审核,项目经理审批。

(4)其他零星材料的采购,由项目部与固定的供应商签订长期供货合同,定点采购,分月结算。零星材料,必须附有详细清单和单价,由主管项目副经理审核,项目经理审批。以上包括五金材料、电器材料、油料、氧气乙炔、外加剂等。

(5)所有材料出入库,全部由材料管理员填制《验收单》、《入库单》《出库单》,材料管理员每天按照施工现场材料购进和耗用实际的数量,及时办理入、出库手续,并将入、出库单及时上交财务;财务部以此为依据,登记材料帐。

(6)项目部存货(库存商品)的核算采用“实际成本”法,存货发出时,一律采用“加权平均法”计价。

(7)月末已经入库,未取得发票的材料,按暂估价入帐,采用“抽单法”核算。

(8)低值易耗品的摊销,采用“五五摊销法”进行核算,建立低值易耗品领用台帐,定期盘点,每月一次,达到报废的予以注销。

(9)周转材料的摊销,采用“分期摊销法”进行核算。

(10)每月25日为材料结帐日,同时材料库管员向财务部上报《材料领用汇总表》,并附材料领用的详细清单。上述单据,最后经材料库管员签字,主管项目副经理、项目经理签字生效,财务部以此为依据,进行材料成本核算,并核销材料帐。

(11)材料管理员对库存材料负有保管的责任,对发出材料负有监督责任。同时根据入、出库单登记材料明细账簿;并坚持每周最少一次与明细账簿核对一次,每月末随同财务人员对库房全面盘点一次,做到账账相符,账实相符。确保材料的入、出库真实、准确。对于产生的差异,材料管理员填报《材料盘点表》,说明情况,并报主管项目副经理、项目经理审批。如核对帐实不符,应及时查明原因,书写书面报告和《货品盘存帐实差异明细表》报公司总部,最后按公司总部批复意见进行账务处理。

(12)对材料管理员及相关人员工作失误的处罚最终由公司董事长核定。(13)项目部采购或自有的办公物资、仪器设备由项目项目财务人员归类建立登记清册。发出时由领用人签字负责保管,原领用人由于工作变动时,应办理移交手续。对于物资、仪器正常合理耗用费用由项目部承担,由于个人原因丢失或损坏由个人赔偿。(三)机械设备财务管理

机械进场时,机械管理人(由财务人员兼职)员严格按照机械管理规定建立机械设备台账信息,详细记录、核对机械入场时间、机械型号、操作手(驾驶员)、按照先签订租赁合同后进场工作的原则执行,现场机械管理人员每天必须对每台机械进行严格计时、考勤,按要求登记《机械设备工作记录》,并于每天下班后将台班记录及时上交财务。月底项目财务人员统计、核实后,报项目负责人审批后,后附出租方提供的正规租赁发票,上传公司总部,按公司总部财务审核流程要求办理支付、结算手续。临时租赁机械、设备同样严格执行签字程序,根据具体要求进行结算。

(四)工程计价结算管理

(1)项目部发生的相关工程成本费用支出,收款单位(或个人)凭工程部门开具的《工程计价领款书》到项目部财务结帐。

(2)《工程计价领款书》由计价者根据工程项目部相关业务的原始单据,核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责,不对原始单据的正确性负责。

(3)《工程计价领款书》由工程项目部相关部门责任人签字后,交项目总 工、项目经理签字同意以明确责任后,方可作为记帐凭据。

(4)《工程计价领款书》应每月开一次,手续完善后交财务列帐,做好每月成本核算工作。

(5)《工程计价领款书》由公司总部财务部统一制定。

(五)工资核算管理

(1)职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。(2)加班费计算方法:

①法定节假日加班,按下列公式计发加班费:(本人月工资x300%)÷20.92天x加班天数

②法定节假日以外的加班,按下列公式计发加班费:(本人月工资x200%)÷20.92天x加班天数

每月按8天计算加班费,法定节假日按国家相关规定执行。

(3)效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定,各部门负责人由项目经理评定。

(4)每月发放工资,项目部财务人员根据上月《职工考勤表》,编制《工资发放表》,经项目经理签字审批后,报公司总部审批后由项目部财务人员发放。

(6)所有休假、请假、出公差者,均需填报《请假条》交考勤管理人员存档,作为发放工资福利的依据;

(7)职工因私事中途请假回家不超过7天(含往返时间),假期超过15天者,只发放基本工资,在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。(8)项目部职工各种补贴遵照国家劳动法和公司总部管理办法执行。(六)人工费用财务管理制度

1、所有人工进场按公司项目部管理规定,要求进场工人必须提供有效身份证复印件。由项目部建立人事管理档案。

2、人工费结算单,必须有施工负责人、施工员、计量员、现场负责人、项目经理签字、项目总工确认,并经项目部财务人员审核,报送公司财务审核,经公司董事长批准,方能作为结算、支付或财务挂账的依据凭证。

3、民工工资支付应按统一格式结算。表中必须注明姓名、性别、身份证号、工种、工资标准、考勤时间、应结算工资、实发工资、领款人签字(捺印)事项。

(七)财务部人员制度 第一条 会计和出纳的职责

1、会计的职责:

(1)按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定,依法组织会计日 常核算、记帐、复帐、报帐,做到手续完备,帐目清楚。按期报帐,登记会计账簿,编制会计报表,及时上报总公司。

(2)收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。

(3)紧密联系工程计量部,准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。

(4)与设备部、材料部保持紧密联系,协助设备部和材料部搞好机料管理,严把成本控制关。

(5)按照经济稽核原则,定期检查资金使用情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,及时提出合理化建议。(6)遵守职业道德规范,不得泄露经理部机密。(7)每月编制资金使用情况表,交项目经理审核。(8)完成经理部领导交给的其他任务。

2、出纳的工作职责

(1)认真执行现金管理制度,根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付,收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”,并在登记后将收付款凭证返回会计。

(2)负责管理项目部定额备用金的收支结算,费用报销;工资管理、结算。

(3)对于现金收支做到日清月结,每天将前一天结清的凭证、票据整理粘贴好,每周将整理粘贴好的票据上传一次公司总部财务部,每天向项目经理和总公司上报《库存资金日报表》。

(4)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。(5)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(6)配合会计做好各种帐务处理。

(7)遵守职业道德规范,不得泄露经理部机密(8)完成经理部领导交给的其他任务

第二条、财务部门的职责与权利

1、财务部门的职责:依法组织与实行经理部的日常会计核算,收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。

2、财务部门的权利:审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,情况严重的上报项目经理。

3、财务部直接对公司股东会负责。第三条、财务日常工作办法

1、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销,情况严重的上报项目经理。

2、对于发生的业务,应开具对口行业的正规发票,不能取得正规发票的,应由业务经办人到税务局开具税务发票,特殊情况的经项目经理同意后,由财务办理。

3、发票正面必须注明:日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人,并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。

4、发票反面必须注明:事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由,并根据有关规定办理报帐手续。

5、职工医疗费用原则上不能报销,工伤除外,具体参照总公司《总公司管理办法》执行。

6、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故,年终按每月60元标准发奖励,由公司总部行政部造册。

7、费用报销的程序是: 如在项目经理审批权限范围内:

报销人收集原始单据→项目财务人员初步审核同意→项目副经理审核签字→项目经理签字同意→项目财务人员付款→将原始凭证寄送公司总部财务部会计制凭证。

如超出项目经理审批权限范围:

报销人收集原始单据→项目财务人员初步审核同意→项目副经理审核签字→项目经理签字同意→报公司总部财务部审核→经公司董事长(或股东会)批准签字→公司总部财务拨款至项目部→项目财务人员付款→将原始凭证 寄送公司总部财务部会计制凭证。

8、不按有关规定执行报销程序的,一律不给予报销。

9、报销金额,不能有任何人为涂改,涂改后的报销凭证,不能报销

10、总公司列转的技术装备费,进入待摊费用中进行核算,分期进入成 本。

11、职工生活补贴每人每天14元,由食堂统一用于生活费开支,不再造 册发放,此费用列入间接费用。第四条 备用金及借款程序管理

1、项目经理、项目副经理等可借支备用金;每人借支累计总额具体规定 为:项目经理、项目副经理5000元,驾驶员2000元,其他人员视具体情 况而定。

2、备用金借支程序:借款人申请→公司总部会计审核签署意见→项目经 理签字同意→会计出凭证→公司总部出纳或项目财务付款。

3、民工个人,不能直接向财务部借支,必须通过所属施工工区负责人 财务借支。

4、借款人必须在每年年底、或离职、工程竣工前报销冲帐,对借款人未 及时偿还的借支,财务部门有权扣工资偿还。

5、超过借支总额累计金额的,不能再次借支。

上述相关规定,若遇到特殊情况,可视具体情况,经项目经理签字同意后 灵活变通处理。第五条 支票领用管理

1、为严格控制现金使用量,超过现金结算金额和范围的必须使用支票; 特殊情况下,使用大金额现金结算,应事先征得财务部门的同意,并经项 目经理同意后,方可进行现金支付。财务部将拒绝支付一切,未经项目经 理审批的,超过结算起点的大额现金。

2、各部门应在每月月底,将下月的用款计划送交财务部门,支票领用 人凭借有效的用款计划填写支票领用单,经领导审批后领用,并同时登记 《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限,超出上限应通知财务部,否则财务部将通知银行,作废该份支票,由此所引起的一切后果,由支票领用人完全承担。

3、支票存根应由收款人签字,并加盖印章,支票存根因故遗失,支票领用人应立即通知财务部,并以书面形式上报项目经理,由此而造成的一切后果,由支票领用人承担。

4、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续,对无故拖延冲帐的按支票金额的5‰处以罚金,在当月工资中扣缴;特殊情况应向财务部说明。

5、未用的支票应在当日(最迟次日)退回财务部门,否则罚款500元;如果丢失支票,领用人必须立即报财务部门采取补救措施,并向项目经理写出书面报告,由此造成的一切损失由支票领用人承担。

6、出纳开具支票,应填写收款人栏目。

7、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。

(八)实施

1、本财务管理办法为试行办法,其未尽事项,由财务部结合实际情况在以后逐渐制定相关条款的《实施细则》予以补充说明;最终解释权属于经理部财务部。

2、本财务管理办法上报总公司审核、备案。

3、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效,自2014年10月 日起实 行。

第四篇:施工企业项目部财务管理制度

工程施工项目部财务管理制度

第一条 为了加强、规范工程项目部日常财务管理工作,加强会计核算,强化项目成本管理,发挥财务在工程项目部施工管理和提高经济效益中的作用,根据《会计法》、《企业会计制度》、集团公司《财务管理制度》的规定,结合当前项目施工中的具体情况,特制定本制度。

第二条 会计核算形式

根据公司的核算体制、投资方式等因素,工程项目部应按照集团公司要求和财务管理制度规定操作,实行独立核算形式。

第三条 会计和出纳的职责

会计和出纳,一般要求持有《会计从业资格证》。在履行工作职责的过程中,应当不断学习会计专业知识,提高会计专业技术能力、会计核算和财务管理水平。

1、会计的职责:

(1)负责拟定本工程项目部财务管理实施细则。

(2)按照国家会计制度工作法规、集团财务管理制度的规定,依法组织会计日常核算,认真记账、复核、登记会计账簿,编制会计报表,做到手续完备,账目清楚。按集团财务部的要求,于每月5日前按时上报会计报表。每月应与出纳核对现金及银行存款余额,并盘点现金库存。做到账账、账款相符。对与银行方面余额不符的,要经过勾对后进行余额调节,确保不出差错。

(3)上报母公司的报表。工程项目部组建后,会计应到母公司拷贝样表。样表主要有《资产负债表》、《利润表》、《费用明细表》、《实收资本(公积)明细表》、《税金明细表》、《往来明细表》。

(4)收集、整理和分析有关会计数据与资料,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。

(5)准确核算项目部应交分摊的各项税费、应拨工程款、以及施工工程成本。

(6)遵守职业道德规范,不得泄露项目部商业机密。

(7)完成项目部领导交给的其他任务。

2、出纳的职责

(1)认真执行现金管理制度,根据审核签字的收付款凭证办理款项收付。银行单据、收付款凭证及原始凭证附件,登记日记账后及时报送会计入账。

(2)建立健全现金、银行存款账薄。每月配合会计进行一次对账、保证月末余额与会计账面余额相符。配合会计盘点现金库,确保现金无差错。

(3)严格支票管理制度,编制支票使用登记簿。作废的汇款等有效凭证、支票正联及其存根,除有的银行收回外,其余应于当月报送会计装订在记账凭证内。

(4)配合会计做好各种账务处理。

(5)遵守职业道德规范,不得泄露项目部商业机密。

(6)完成项目部领导交给的其他任务。

第四条、财务日常工作程序

1、健全财务管理机制,会计、出纳分人负责。会计和出纳工作应职责明晰,互不兼管。财务印章及银行账户印鉴,采取分管制度,出纳一枚,会计一枚,其中一人外出时,交由项目经理代管。

2、银行支票开出时,其存根应由收款人签字或盖章。

3、入账凭证要求正规、合法。对于发生的业务,应开具对口行业的正规发票。不能获取正规发票的,应由业务经办人开具利达建设工程集团印制的《湖北利达建设工程集团有限公司支出付款单》。所有入账原始凭证,应有经办人、证明人、审核人等相关人员签字或盖章,有项目部经理签批手续。

对于不符合上述要求的原始凭证、白条,均不得报销、入账。第五条 资金的管理

1、因业务工作需要,借款人的借据需经项目部经理签字后方可支付现 金,或经银行转账付款。

2、借款人每项工作办完后,应及时结账报账,归还借款。借款人未及 时偿还的借支,财务有权扣收工资,抵偿还款。

3、大额的资金收、付,一律通过银行转账、汇款,以确保财务人员的 人身安全和资金安全。不按财务制度规定办理款项收支手续,造成事故的,由当事人负责。

4、银行有效凭证不启用无加盖印鉴。空白凭证如有遗失,应及时向银行书面挂失。不按规定办理,造成损失的,由当事人承担责任。支票存根因故遗失,支票使用人应及时报告会计、项目经理,并以书面形式报告开户银行。

5、加强现金管理,现金收取后必须当日送存银行,不得留存过夜。确需大额现金存取,必须有人陪同,严格执行现金配额使用。任何人不得坐支、挪用企业资金,更不得公款私存。因业务需要,使用个人卡办理款项收付的,必须使用专卡,利息全额入账。不准私设小金库,不准“白条抵库”,不准谎报用途套取现金。

6、工程资金的管理。对于甲方按照合同应拨的工程款,不得直接拨付到项目部,应先拨入母公司账户,并按规定交纳应缴的各项税费、各项技术服务费、母公司提供服务的分摊费用等,再将工程款拨付到项目部银行账户。

第六条 资产的管理

1、购置资产必须经项目部经理批准。小型材料及用品,由工程项目部自行购买。

2、购买批量材料,须向集团公司材料采购供应部申请,由集团公司材料采购供应部集中统一购买、调拨使用。

3、必须建立完善的资产出入库手续。购买的资产、材料的入库、领用,应按照领导的安排和批准手续,开具出入库单,相关人员签字或盖章。收发实物后及时登记资产、材物料账、并及时计算出结存。

4、资产和材物料要定期盘点库存,确保账实相符。如有损失,则追究相关责任人的赔偿责任,乃至法律责任。

第七条 职工工资及福利

1、工程项目部管理人员的工资发放标准,按照集团公司相关规定,根据施工地区、施工条件及工种等情况确定。

2、工程项目部管理人员社会保障缴费,按照集团公司缴纳标准,由集团公司代收代缴。其他人员及工人社保,由项目部与当事人协商签约确定。

第八条 材料、资产的核算

1、钢材、商品混凝土、砖、水电器件等所有材料,购进发票后应附入库单等相关附件。领用后要按照手续齐全的领用凭证,编制《材料领用汇总表》。凭证、报表要有项目部负责人签字。

2、工程项目部存货(库存商品)的核算采用“实际成本”法,存货发出时,一律采用“移动平均法”计价。

3、低值易耗品的摊销,采用“五五摊销法”进行核算,建立低值易耗品领用台账,定期盘点,达到报废的应予以核销。

4、周转材料的摊销,采用“分期摊销法”进行核算。

5、固定资产的核算与管理,按照国家规定和集团公司《财务管理制度》 进行核算。

6、每月25日为材料结账日,材料管理人员向财务上报《材料领用汇总表》,并附材料领用的详细清单。财务部以此为依据,进行材料成本核算,并核销材料账。

7、做好账实核对工作。会计人员应与保管人员每月进行一次资产、材料的账账、账实核对,做到账账相符,账实相符。对于产生的库存差异,材料管理人应填报《材料盘点表》,说明情况,并报主管领导审批处理。

第九条 凭证报销程序。

凡是经领导批准的开支,费用发生后,必须取得相关合法、合规的原始发票,或内部付款单。经办人必须及时办理报账手续。

(1)经办人要在原始凭证上签明事由及姓名。零星单据要在财务人员的指导下,进行整理、填制费用报销单,列明填制时间、项目、事由、金额、单据张数等,签上姓名。

(2)经办人应将发票、整理好的报销凭证送相关人员签字证明,或送分管领导审核、签字。

(3)经办人将费用单据送项目部经理签批后,方可到出纳处报账。(4)对凭证要素完整、合格、手续齐全的费用单据,应及时予以报销。对有项目不清、内容不完整、金额有误的凭证,不予报销。

第十条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和集团章程、财务管理制度的规定执行。

第十一条 本制度由公司财务审计部负责修订、解释。第十二条 本制度从二0一二年六月 日开始执行。

湖北某某建设工程有限公司 二0一二年五月二十五日

第五篇:房地产公司项目部实习报告

一、实习目的作为一名大三的学生,今年寒假学校为我们安排了实习任务:要求我们学习把理论知识应用到实际工作中去,将理论与实践结合,增加自己的实际工作经验。

我所在的实习单位是北京六建集团公司在青县的项目部。这是一个新到青县发展的企业。它在青县的主要业务是发展地产建筑。

二、实习内容

短暂的实习生活结束了,回想过去十九天的实习生活经历令人难忘不以。特别是第一天去实习单位面试的情景,至今记忆犹新,历历在目。虽然当时有好朋友在旁边陪伴,可见到公司管理人员时我还是有些紧张。不过还好他只是简单地问了几个问题,看了一下我的学生证和会计从业资格证,叮嘱了几句,就让好朋友也是我实习期间的师傅带我去参观办公室了。后来几次的接触发现其实他也挺好相处,特别平易近人。

我觉得自己很幸运,因为我的指导老师是我的小学同学更是好朋友。实习单位也是她帮我介绍的。这样我们沟通起来少了很多不必要的麻烦和顾忌。

我的实习时间是从一月十八号开始,到二月五号结束,为期19天。师傅没有给我安排具体的实习内容,但她却要求我自己要积极、主动,善于思考,更要做到不懂就要问。

总结实习期间的实习内容主要包括以下几点:

1:做会计凭证

虽然以前在学校实习过做凭证但隔一段时间还是会感到手生,一些细节问题容易被忽略。有些实际问题分析起来有点棘手。但在师傅的耐心辅导下我渐渐熟悉起来。后来看到师傅忙时我会主动要求帮忙做事,尽量找一些锻炼自己的机会。虽然还是会有问题,相比开始时却有了很大的进步。

2:学习使用装订机

刚开始我并不会使用专业的装订机装订凭证,我主动请教师傅,请她帮忙,反复摸索、练习,算是基本掌握了操作步骤。后来的一次实践更是弥补了我使用装订机装订凭证时细节处的不足。

3:录工资表

当时答应帮忙录工资表,还以为很简单。由于我的计算机基础不是很好,结果操作起来问题百出,而且还费时费工。经过这次实习我才真正体会到熟练掌握计算机操作对我们会计工作的重要。

4:发送表格

有了录工资表的经验,这次发送表格前我把所有问题和操作步骤都详细了解了才发送的。结果还是出现了问题,其中的一张表格还没弄完就被我发到了税务部门。这完全是不细心的表现。经过跟税务部门的再三解释,才允许我们再重新发送一份完整的。

5:送银行卡

之前听师傅们说地税问题要到中国银行去办理。有一次师傅去银行办事结果忘记带银行卡。我主动要求帮忙送去。看师傅办完事我问师傅怎么不用现金呢?师傅告诉我地税原来只能到中国银行用银行卡办理相关问题,不收现金。

6:其他

没事做时,我会跟师傅聊天。问她一些基础的东西。她也很乐意告诉我。她也会在聊天时提醒我注意一些小知识。像有一次她们在聊天说到认证期限为90天而且过无不侯。地税要到中国银行去办理。

其他的时候我还会帮忙做下清洁,收拾一下东西,帮忙倒水等一些杂事。

三、实习结果

整个实习过程中我的工作量虽然不多但每次师父交代的任务我都用心完成。主动融入大家的工作中,帮忙做一些力所能及的事。及时写日志总结自己的缺陷、不足,提醒自己及时改正,同时记录自己的收获。

这次实习的时间虽然不长但对我来说却收获甚多。工作中我遇到各种各样的问题,也掌握了应对问题的一些方法,这为我以后的工作奠定了一定的基础。

我觉得自己这次实习最大的收获就是学会了专业的装订凭证的技术。起初我并不当回事还以为很简单,结果干起来这里面的讲究还真不少。特别是左上角儿,还真得下点功夫,用点心。稍不小心要么包大了,把字包在了里面;要么就小了不够牢固。后者还好说,大不了拆下来再重新装,虽然费事,但至少还可以把孔藏进去不会影响整体的美观,损失还比较小。可这前者就没那么容易解决了,弄不好就得露个洞在外面。记得当时师傅不在,我就自己在那儿摸索。结果想出一个笨法:我先拿一张纸做实验量好它的距离再折,这样我再做时都按这个距离量好了再做。问题就少了很多,不过这也太麻烦,费时费工,自然效率很低。回来我向师傅请教。她耐心给我讲解:为了保证少出错可以用尺量不过也不用每张都量。时间长了只要记个大概就可以,但钻孔的地方要始终靠外些免得到时把字订在里面,即使拆下来也还会有个孔露在外面,虽然没什么大问题至少会影响美观。

四、实习总结

十九天的实习生活很丰富,很多彩。不仅使我充分认识到自己的不足也为我以后的努力指明方向。同时更是对我人生和事业的一次很好的历练,收益颇多。不仅弥补了知识上的缺陷,学习上的收获,也有人际交往、为人处世的道理,对我今后的学习和生活影响颇深。

首先,通过此次实习我深刻体会到理论联系实际的科学性。使我认识到自己虽然掌握了课本上的理论知识,但真正用到实际中却还存在很大差距。要想熟练完成工作就要多参加一些实践,手脑并用,把理论知识用到实际工作中去。同时还要多看一些课外书扩大知识面,增长见识。

其次,要放低姿态,善于和别人沟通。更要把握机会,积极主动地向别人请教。适时表现自己。

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