第一篇:机电设备配件管理制度
配件管理制度
1、全矿机电设备配件计划经机电科报供应科。
2、配件入库前经机电科、供应科共同验收,合格后方可使用。
3、抓好配件的定额管理,特别对用量多、价格高、易损坏的配件要制定消耗定额。
4、要严格执行配件验收手续,配件验收人员要认真做好验收工作,合格后方可入库。
5、保管员对配件要精心保养,上防锈油、上盖下垫,防止配件锈蚀损坏。
6、仓库要保持清洁整齐,标签要填全并悬挂整齐,做到物、卡、帐相符。
7、严格执行配件发放制度,按领料凭证发放,对不合手续的有权拒发。
8、配件发放实行交旧领新制度。
9、全矿机电费用由供应科、机电科分给各区队,由各区队自己掌管使用。
10、工作面安装溜子、皮带、泵站等设备,配件由机电科一次配齐,设备移交后机电科一次配给设备使用单位溜子、皮带备用件,一轴、液压联轴节、机尾辊子、拨链器、链轮、舌板、舌板架各一件。
11、升井检修设备配件由机电科负担,但由于使用不当造成配件提前报废的按照配件费用处罚使用单位。
12、设备组主管人员对各队的备用件每旬检查一次,结果报机电科长、生产矿长。
第二篇:机电设备及材料配件管理办法
机电设备及材料配件考核管理办法
矿属各单位:
为进一步加强机电设备及材料配件管理,规范机电设备及材料配件的计划、验收、领用、使用、回收、维修等全过程管理标准,推进项目部建设再上新水平,根据公司精益管理要求,结合我矿实际,特制定本管理办法:
一、机电设备及材料配件管理范围
井上、下所有机电设备的运行、维护、维修(含外委);矿在用设备的各种零部件(含工具类)用料计划的上报、验收、发放、回收。
二、设备管理
项目部机电设备由机电部统一管理、调配。机电部人员要经常深入现场了解设备运行状况,对设备存在的问题及时下达整改单,通知限期整改,真正做到对所管设备数量清、状态明,对各单位的机电设备管理做好督导工作。
机电设备的使用、维护实行分级负责制,各使用单位的区队长时本单位设备管理第一责任制,机电区长(副区长)协助区长做好本单位机电设备管理工作。
为使责任明确,确保设备完好,对各单位的设备实行包机制。包机人在机电区长领导下,分片包机做好保养、维护工作,确保所包设备的完好,对所包设备出现大的隐患或故障,包机人逐级向班长、区队长汇报。包机人不能解决的,区队要组织人员解决,力争把隐患消灭在萌芽状态。对所包设备,包机人不认真巡查、排查造成事故的根据情节罚包机人50-200元。
设备操作工必须严格按照操作规程进行操作,因操作不当造成设备损坏的,根据情节罚设备操作人200-1000元。设备操作工在日常工作中应注意设备运行状态,做好运行记录,配合设备包机人员和维修人员做好设备保养、维护工作,发现隐患及时向工区汇报并停机处理,确保设备安全运转。
三、计划上报
各用料单位要根据实际生产情况、设备运转情况、材料库存情况和材料配件费用控制目标,合理填报月度材料计划。用料计划务必要详尽、用途要明确、规格要标准、数量要合理。
各用料单位分管负责人及主要负责人对每月申报计划要认真进行审核,确保所报计划能满足生产需要还不浪费,使机电材料库存达到最优化。
机电部要根据材料配件实际存库情况对各用料单位上报的月度材料配件计划进行严格的把关并进行审批,确保计划合理。
机电部负责对各用料单位的材料配件领用情况进行考核。日常消耗材料以一月为循环周期,杜绝一次报计划两个月以上不领用的情况发生,常用的日常消耗材料尽量做到月底零库存。机电设备易损件要以最小额度进行备存,避免备件积压过多。对不易损坏的大型配件原则上不备用。非备品、备件的材料配件按两个月的领用量进行考核,两个月后材料未领用量超过计划30%,对计划申报人、分管副队长、区队负责人各罚款200元,对机电部负责审核把关的相关人员罚款100元。
四、机电设备、材料配件的验收
机电设备、材料配件的验收是机电部管理的一项重要职责,验收分为新进设备、材料配件的验收和外委维修设备的验收。
1、新进机电设备、材料配件的验收由机电部、使用单位、仓库三方共同验收。参与验收人员负要严格按《合同书》或技术参数要求认真验收,开箱检查、核对数量、检查质量,机电设备及材料配件要检查“三证、一标志”(生产许可证、防爆合格证、质量合格证、煤矿矿用产品安全标志)必须齐全。凡与合同书或技术协议不相符或技术参数不符合要求、质量不合格的一律拒绝验收。违规接收的,对相关验收人员处以200元罚款,造成机电事故影响生产的,追究其他相关责任。
2、外委维修设备的验收由机电部和使用单位共同进行验收,参与验收人员严格按照签订的维修合同,逐项检查各维修项目的完成情况,凡与维修合同不相符或维修质量不合格的一律不得接收,3、各使用单位在日常生产过程中,要对新购进的机电设备、材料配件和维修设备的使用情况进行及时的反馈,因质量原因造成损坏的要及时向机电部反映,机电部负责与公司相关部门联系反馈。
五、设备及材料配件领用
1、设备及材料配件的领用实行领料单制度,每班前或每项工程施工前由跟班副队长或班长核算所需材料及数量,经区队长审核签字后交机电部签字审批,审批后下发给各班组并严格按照核算数量进行领用。
2、各区队所用材料,必须按领料单领取并建立台账,因特殊情况,需追加材料计划时,由区队统一补加领料单,但必须经过机电部审批,否则,计划外材料一律不得领用。无领料单违规领料或不按领料单核算数量领料的,对领料人罚款100元。
3、所有工具性材料由各使用单位进行管理,必须以旧换新(工具:使用期为一年),能够修复的要充分利用,并建立个人工具发放台帐,多领取的按材料购进价格对领用人进行罚款;葫芦、手电钻、梯子等公用性工具发放时各区队必须建立台帐,用完后要及时交回,丢失者按购进价格进行罚款。
4、在保证设备完好状态下,各区队必须严格控制材料配件消耗量,日常施工过程中,发现材料严重浪费的,对相关责任人罚款200元,对区队负责人罚款100元。
六、设备及材料配件的回收
1、废旧设备及材料配件的回收。井下更换下来的旧设备或损坏的部件要全部进行回收升井,严禁随意丢弃,违反者罚款100-200元,并对当班跟班区队长罚款200元;回收的废旧设备及材料配件要及时升井,井下存放时间不得超过24小时,否则罚区队长、机电负责人各100元;废旧设备及材料配件的回收工作由各使用单位负责,回收升井后要及时到机电部办理回收入库手续。机电部、使用单位和仓库清点回收的数量和种类后,开具回收入库单并按规定存放在指定地点;各使用单位要对回收的废旧设备及材料配件中有修复价值的,积极组织进行修旧利废。
2、循环性设备及材料配件(泵、管材、阀门、卡兰等)回收不及时,造成丢失、损耗的,对相关责任人罚款200元,对区队负责人罚款100元
六、设备维修
设备维修坚持的原则是在能保证设备安全运行的前提下,能自主维修的决不外委维修,达到节支增效的目的。确实需要外委维修的,由使用单位提出申请并加盖公章,交机电部进行审核,设备外委申请要写清需要外委维修的设备名称、规格型号、维修内容等。机电部审核完毕后由项目部经理进行签批并报公司机电部。由公司机电部统一安排外委维修事项。
第三篇:配件管理制度
配件管理制度
1、建立配件管理档案,登记配件名称、规格型号、购买日期及供应商信息,保持配件验收、使用、更换及报废的记录。
2、实施配件验收(检验),并做好配件验收的记录,配件验收时应查验产品合格证等相关证明。
3、执行配件质保期制度。原厂配件按制造厂“三包”索赔期规定执行配件质保,副厂配件按制造厂规定执行配件质保,经营者单方承诺或者与客户协商约定的原厂配件和副厂配件的质保期限不得低于上述配件质量保证期限。修复配件和旧配件按照经营者单方承诺或与客户协商约定配件质保期限执行。配件质保期限不得低于法规规定的最低质量保证期限。
4、制定旧配件管理制度,保持旧配件的更换、使用、报废处理的记录。应统一保管更换下的旧配件,维修人员不得私自保存。车辆竣工出厂后,旧配件应归还客户,客户确认不需要时,按旧配件管理制度执行。
5、客户自带配件,经营者应做好登记,查验配件合格证明,提出使用意见,客户确认签字;无合格证明或者有表面瑕疵的,不得使用。使用客户自带配件的,经营者应将客户签字的配件合格证明和使用意见妥善保管,保存期限不得低于该配件质保期和维修质保期。
第四篇:配件管理制度
汽车配件管理制度
为了加强配件及材料的管理,提高经济效益,特制订如下管理制度;
一、自觉遵守各项管理制度,积极学习业务知识,定期组织业务培训,坚守岗位,上班时间不准外出做私活,中午星期日要安排人员值班,仓库严禁闲杂人员入内。
二、要及时保证维修所用各种配件,同时还要及时组织对外销售,和对外的各种订货。修理所用的配件,市内采购的必须在半天内完成,附近地区的当天要完成,超期一天,扣罚50元。
三、设立计划员,做好材料的计划工作,仓库的库存要合理。采购要有计划性,防止库存积压。工具采购,批量进货,总成件的采购要店长审批。凡是盲目采购,造成积压的,要追究责任。
四、配件采购要有固定进货网点,因固定网点无货,需到其它点进货的,价格不能偏高。价格高于固定网点的,需先请示报价,经同意后方能购买。
五、严格进货检验手续,所有采购回来的配件,进库时必须核对数量、价格、质量,特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。
六、修理工领料要派工单,由仓管员填写,领料人签名,总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。
七、仓管员在发料时,应填写《发料单》,领料人必须在《发料单》上签章,仓管员凭领料人签认的《发料单》及时登记库存做帐,发料应与派工单核对。
八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件,旧件必须编上号,贴上标签交回车主。
九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理,大修车洗油最多10公斤,试车汽油最多10-20公斤,机油1-2罐(冷藏车增加1罐),砂布4张,锯片2条、发现多领、冒领要追究责任。
十、零配件的价格要合理,销售价不能超过市场价(与车主协商定价的另外),发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。
十一、零配件及材料进库后要立卡、建帐,做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表,每季度要盘存一次。
十二、要严格执行工具管理制度,保管好各种工具和设备。
十三、仓库管理员如有违反制度,不履行岗位职责,发现一次扣罚10-50元,造成损失的全部由个人承担,一月内连续出现三次的调离岗位,情节严重的予以除名。
第五篇:配件管理制度
机动车配件采购、检验、使用、公示制度
公司配件部采取按需备货、临时采购的方式满足生产需要,仓库只备保养类、底盘易损件、多发故障配件 等消耗量大的配件,其它的配件,待生产需要才开始采购。库存配件按先进先出的原则出库及计算成本。
配件管理流程包括:询价、采购、入库、库存管理及出库五个方面,报价员负责配件的询价、报价,把配件采购回来,仓管员负责配件在厂内的日常管理及出入库,配件主管(经理)负责全面管理,包括仓库的财务处理。
一、询价
1、报价员根据该车底盘号或其他识别特征,选择正确的车型,查询配件系统,确定该配件的编码。
2、输入询价配件名称及编码,先查询该配件库存量及销售历史,查找有无足够的存货可以供应。存货足够,则根据库存配件成本价格,加上规定的配件毛利,作为销售价报价(常规配件可参考历史销价,先行报价)。
3、库存缺货时,报价员根据配件编码,查看连锁分店滞销库存信息,确认无分店销售后,通过电话、传真、网络等方式向配件中心询价。
4、报价员汇总配件中心反馈的报价,并做好询价历史记录,选择合理的价格(含税),作为成本价格,加上规定配件毛利,作为销售价,报给维修顾问。维修顾问,以此为基础,根据不同客户背景,小范围调整,最终以调整后价格报给客户。
二、采购
1、仓库需要补仓或客户同意维修,需要备货时,报价员开始采购配件。
2、将询价单中的配件转入《采购单》,或直接录入采购配件。查询库存情况,库存充足,则不需采购。
3、库存不足,则在采购单上输入数量,合理的价格,形成最终《采购单》。
4、将《采购单》传给供应商订货,通知供应商发货,确定到货时间,或直接安排人员去现场采购。
5、金额较大的必须由配件主管(经理)进行采购审核。
6、如果需要先付订金,申请由财务人员支付订金。
7、报价员跟踪已订货配件,做好跟踪记录,到货后,及时通知前台人员。
8、配件主管(经理)要选择好固定的物流公司,作为外地采购的配件发货渠道,再安排司机取货。
9、维修车间使用的劳保用品的采购,原则上由行政采购,仓管协助入库管理。(特殊情况配件部协助采购)。
三、入库
1、配件到货后,报价员要先验货,如果报价员鉴别能力不足,则通知班组长一起验货检查。检查配件的数量、质量和供应商的《销售单》是否相符。
2、如果有配件不符合要求,仓管员不能入库,由报价员要及时联系供应商,协商换货或退货。
3、仓管员依据供应商的《销售单》入库输单。注意:入库时配件的数量、单位要换算成和出库用的数量、单位一致(例如机油按升入库)。
4、如果该配件是第一次入库,由配件主管(经理)统一定义该配件的属性。
5、仓管员打印《入库单》,将供应商的《销售单》和《入库单》订在一起,请配件主管(经理)先审核,再送总经理(区域总经理)审核。
总经理审核后,会计才能入账付款,实行月结的供应商,会计在月初 汇总对好帐,总经理审核同意,出纳员到期付款。
四、库存管理
1、仓管员日常根据实际情况随时整理配件存放仓位,保持整洁,贵重配件要每天盘点,保证配件实际库存和软件系统数据保持一致。
2、仓管员对于每天有进出库的配件,当天进行盘点,及时发现差错,提交配件主管(经理)审核,及时纠正。
3、每月底,配件主管(经理)组织人员对库存配件进行重点盘点,重点对存库价值高的配件进行盘点。
4、每3个月,配件主管(经理)要对所有物料(包括不需要领料登记物料),全面盘点。
5、每月月底,配件主管(经理)要提交盘点报表,查明差错原因,落实相关人员的责任,写盘点结果报告交总经理审核。总经理审核后通知财务经理修改营业数据,总经理授权配件主管(经理)修改库存数据。
6、配件主管(经理)根据调整后的真实库存数据,对库存进行补货、待销或调整计划库存处理。
五、出库
1、车间领料申请,仓管员先核对无误才能发货出库,调出系统在修车辆,从库存中找到该配件,输入出库数量,完成出库。如果该车已经完工或还没有确定维修,均不能做配件出库操作。
2、出库配件的编码、计量单位应该与入库时的编码、计量单位保持一致,否则会影响到成本和库存数据。
3、如果是车间领料后退回配件,则仓管员将维修单调出,找到该配件,直接归库。
4、本厂出库:仓管员收到签名有效的《领料单》,从库存中找到该配件,输入出库数量,完成本厂出库。
5、每月要打印本厂出库配件清单,交总经理审核后交财务部做帐。
6、退货:调出该配件的入库单,在该入库单中选择要退货的配件,说明退货原因,确定退货,打印《退货单》,完成退货操作,当天将《退货单》交配件主管(经理)及总经理审核后,交会计入帐。
7、《领料单》第一联交会计保管备查,第二联仓管员保管以备核对。
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