第一篇:近百省级部门晒“三公”预算范文
近百省级部门晒“三公”预算
陕西今年支出将同比下降12%
符国涛
2013-3-26 6:36:55来源:《 人民日报 》(2013年03月26日 11 版)人民日报西安3月25日电(记者姜峰)记者从陕西省财政厅了解到:3月上旬,陕西省财政厅已对2013年省级部门预算做出批复,根据要求,除个别特殊部门外,陕西102个省级部门、单位都要在省财政厅批复部门预算后的15个工作日内,通过本部门(单位)官方网站、省政府门户网站或其他渠道,向社会公开部门预算和“三公”经费。
陕西省财政厅将严格审查“三公”支出的真实性和准确性,对弄虚作假、不按规定科目核算、转移或隐匿支出等违规行为,将按有关规定严肃处理,保证“三公”经费的预算执行在预算的范围之内完成。
据悉,2013年陕西省级部门整体“三公”经费的水平比过去一年有所下降,下降幅度综合水平在12%左右。在全面推进部门预算信息公开的过程中,陕西省还将通过建立“三公”支出定期通报制度、深化公务卡制度改革等措施,严格控制“三公”经费增长,增强“三公”支出的透明度。
日前,陕西省商务厅已首先在其官方网站上公布了2013年部门预算和“三公”经费预算。公布信息显示,2013年陕西省商务厅支出预算总计7720.03万元,公共预算拨款安排的“三公”经费合计为564.32万元,其中因公出国(境)费213万元,公务用车购置及运行维护费小计267.18万元(均为公务用车运行维护费),公务接待费84.14万元。
第二篇:2018年银州区部门预算和三公经费预算
2018年银州区部门预算和“三公”经费预算
公开参考文本
部门预算 2018年)
(目 录
第一部分 银州区工商业联合会概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
第二部分 银州区工商业联合会2018年部门预算表
1、银州区工商业联合会收支预算总表
2、银州区工商业联合会支出预算总表(按功能科目分类)
3、银州区工商业联合会财政拨款收入安排支出预算表
4、银州区工商业联合会财政资金安排的“三公”经费预算表
5、银州区工商业联合会政府采购支出预算表
第三部分 银州区工商业联合会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 银州区工商业联合会概况
一、主要职责
(一)参与区委、区政府政治、经济、社会生活中重要
4增加 万元,原因是人员增加。
二、关于银州区工商业联合会2018年“三公”经费预算情况说明
2018年财政资金安排的“三公”经费预算数 万元,比上年预算增加 万元,其中:出国(境)经费 万元,公务接待费 万元,公务用车购置及运行费 万元,其中公务车辆运行经费 万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“专项收入”、“政府性基金收入”和“纳入专户管理的行政事业性收费收入”以外的收入。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经
第三篇:部门预算和三公经费预算公开报告
鞍山市科学技术协会 2018年部门预算公开报告
第一部分 鞍山市科学技术协会概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 鞍山市科学技术协会2018年部门预算表
一、2018年部门收支预算总表
二、2018年部门收支预算总表(分单位)
三、2018年部门收入预算总表
四、2018年部门支出预算总表
五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)
六、2018年部门财政拨款收支预算总表
七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)
八、2018年部门一般公共预算支出表
九、2018年部门一般公共预算基本支出表
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表
十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表
十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表
十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表
十四、2018年部门项目支出预算表
十五、2018年部门政府采购支出预算表
十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)
十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 鞍山市科学技术协会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 鞍山市科学技术协会概况
一、主要职责
科学技术协会是科技工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。市科协由市委领导。其机关的主要职责是:
1、开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展和知识创新。
2、按照国家有关科普工作的法律、方针、规划,在市政府科学技术职能部门的指导下,拟订全市科普工作的具体计划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科普设施、场所的规划、建设和管理,指导科普工作队伍的建设工作;评选、表彰科普工作先进单位和科普工作者。
3、全心全意为科学工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;评选、表彰、宣传优秀科技工作者,开展科技工作者的继续教育和培训工作。
4、开展民间国际科技交流与合作;促进与港、澳、台科技界的交往与联系;加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联系。
5、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。
6、组织科技工作者开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果向生产力转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。
7、负责对所属市级学会、科技类社会团体进行监督管理;对区、县(市)科协和基层科协工作进行业务指导。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
鞍山科技馆主要职责
1.开展常设展览等公共科普展教项目(不含非科普公共服务的体验项目)免费对外开放,包括各项科普展品、定时演示服务。
2.开展科普讲座、科普论坛、科普巡展等活动,包括“科学伴我成长”等系列科普活动、科普工作室的实验培训等活动。
3.开展计划内的科普临展活动,主要包括列入科普工作任务内的辽宁省流动科技馆巡展活动、科普大篷车下乡进校园活动以及在本馆举办的公益性科普临展。
4.开展体现基本科普公共服务的相关辅导、科技教育活动,以及卫生、寄存、参观指引材料等基本服务。
二、部门预算单位构成
纳入鞍山市科学技术协会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.鞍山市科学技术协会本级
2.鞍山科技馆
第二部分鞍山市科学技术协会部门预算公开表 鞍山市科学技术协会2018年部门预算公开表
第三部分鞍山市科学技术协会2018年部门预算情况说明
一、关于鞍山市科学技术协会2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,鞍山市科学技术协会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。鞍山市科学技术协会及所属单位2018年收支总预算1011.24万元。收入预算增减情况。2018年,鞍山市科学技术协会及所属单位部门收入预算1011.24万元,比上年减少48.96万元,减少
4%,其中:财政拨款收入1011.24万元,同比减少48.96 万元,减少4%;收入同比减少的主要原因:一是一般公共服务支出减少3.41万元;二科学技术普及支出增加44.67万元;三是社会保障和就业支出减少94.88万元;四是住房保障支出增加4.66万元。
支出预算增减情况。2018年,鞍山市科学技术协会及所属单位部门预算总支出1011.24万元,同比减少支出48.96万元,减少4 %,其中:基本支出减少13.96万元,减少1%;项目支出减少35万元,减少3%。减少支出的主要原因:一是 离退休经费减少;二是科学技术普及支出减少。
二、关于鞍山市科学技术协会2018年财政拨款收支预算情况说明
鞍山市科学技术协会及所属单位2018年财政拨款收支总预算1011.24万元,收入预算为一般公共预算拨款1011.24万元,无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入1011.24万元,按功能支出包括:公共服务支出167.69万元、社会保障和就业支出173.52万元、住房保障支出62.86万元;按经济支出包括:工资福利支出555.69万元,商品和服务支出112.01万元,对个人和家庭的补助54.13万元,项目支出289.41万元。财政拨款收入预算增减情况。2018年,科学技术协会及所属单位部门财政拨款收入预算1011.24万元,比上年减少48.96万元,减少4%。财政拨款收入同比减少的主要原因:一是一般
公共服务支出减少3.41万元;二科学技术普及支出增加44.67万元;三是社会保障和就业支出减少94.88万元;四是住房保障支出增加4.66万元。
财政拨款支出预算增减情况。2018年,鞍山市科学技术协会及所属单位财政拨款支出1011.24万元,同比减少支出48.96万元,减少4 %,其中:其中:基本支出减少13.96万元,减少1%;项目支出减少35万元,减少3%。减少支出的主要原因:一是 离退休经费减少;二是科学技术普及支出减少。
三、关于鞍山市科学技术协会2018年一般公共预算基本支出情况说明
鞍山市科学技术协会及所属单位2018年一般公共预算基本支出721.83万元,其中工资福利支出555.69万元,商品和服务支出112.01万元,对个人和家庭补助支出54.13万元。
人员经费555.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出112.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经
费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于鞍山市科学技术协会2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数19.53万元,其中:公务用车运行费18.3万元、公务接待费1.23万元、国公出国(境)费用 0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0.3万元,其中主要是公务用车运行费减少0.2万元、公务接待费减少0.1万元。主要是 减少公务用车出车次数,减少公务接待次数。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年市鞍山市科学技术协会机关运行经费预算为53.41万元。
(二)政府采购情况
2018年政府采购预算拨款52.3万元,其中:购置设备及制服等 2.9万元。
(三)政府购买服务情况
2018年政府购买服务预算拨款0万元,其中:0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2017年12月,鞍山市科学技术协会及所属单位共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。
单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。
(五)预算绩效情况
2018年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。
(五)预算公开表数据中没有数据的情况说明
2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、国有资本经营收入、政府购买服务支出、纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有在200万元以上的,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、国有资本经营收入、政府购买服务支出、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”五张表中没有数据。
第四部分 名词解释
(以下内容各部门根据实际情况说明)
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四篇:2018年银州区部门预算和三公经费预算
2018年银州区部门预算和“三公”经费预算
公开参考文本
算
(2018年)
目 录
第一部分 银州区经信局概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
第二部分 银州区经信局2018年部门预算表
1、银州区经信局收支预算总表
2、银州区经信局支出预算总表(按功能科目分类)
3、银州区经信局财政拨款收入安排支出预算表
4、银州区经信局财政资金安排的“三公”经费预算表
5、银州区经信局政府采购支出预算表
第三部分 银州区经信局2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第三部分 银州区经信局2018年部门预算情况说明
一、关于银州区经信局2018年收支预算的总体说明
二、关于银州区经信局2018年“三公”经费预算情况说明
2018年财政资金安排的“三公”经费预算数 0万元,比上年预算增加减少0万元,其中:出国(境)经费 万元,公务接待费 万元,公务用车购置及运行费 万元,其中公务车辆运行经费减少0 万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性
第五篇:宾阳总工会2018年部门预算及三公
宾阳县总工会2018年部门预算及“三公”
经费预算公开
宾阳县总工会2018年部门预算及“三公”
经费预算公开目录
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
四、主要工作任务
第二部分
部门预算报表(详见附件,包括部门及所属二层单位)第三部分
部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、财政拨款支出预算情况
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购安排情况说明
六、政府购买服务安排情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
宾阳县总工会2018年部门预算及“三公”
经费预算公开
第一部分:部门概况
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
贯彻党的路线、方针、政策,当好党群之间桥梁纽带作用,依法维护职工合法权益,团结组织广大职工参与经济建设,指导基层工会开展民主管理,协助党政做好职工思想教育,调动职工的积极性、创造性,完成党和政府提出的各项任务。
二、机构设置情况
1、根据职责,宾阳县总工会内设13个职能股室,具体为:办公室,宣教部,劳动保护部,劳动保障部,财务部,女工部,组织部,民管部,经审办,困难职工帮扶中心,黎塘办事处,党支部、职工技协站。
三、人员构成及编制现状
宾阳县总工会编制人数11人,实有在职人员11人,离退休人员16人,其他财政供养人员1人(其中遗属1人)
四、主要工作任务
1、组织全县各级工会贯彻党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,根据《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作。
2、加强职工教育,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质,为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
3、积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工安全与健康。实施送温暖工程,搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。
4、加强企业民主管理工作,推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度,维护职工的民主权利,推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
5、建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设,确保职工队伍的稳定。
6、组织动员职工开展劳动竞赛和合理化建设活动,调动广大职工的生产积极性和创造性,为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。
7、建设职工之家,在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动,并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活,促进精神文明建设。
8、按照党和国家的政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。
9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策,做好、管好、用好工会经费。加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。
10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
第二部分
部门预算报表(详见附件,包括部门及所属二层单位)
第三部分
部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
(一)单位收入预算。全年收入预算424188元,同比(凡同比数据均为与2017年预算批复数相比,下同)减少 317310元,同比下降42.79 %。各项收入项目是:
1、一般公共预算拨款424188元,同比减少 317310元,同比下降42.79 %。
2、政府性基金预算拨款0元。同比增加(或减少)0 元,同比增长(或下降)0%。
3、未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金 0 元。同比增加(或减少)0元,同比增长(或下降)0 %。
4、上年结余收入 0 元。同比增加(或减少)0 元,同比增长(或下降)0 %。
(二)单位支出预算。全年支出预算为424188元,同比减少 317310元,同比下降42.79 %。各项支出项目是:
1、基本支出 97188 元,占支出总预算22.91%,同比减少308110元,同比下降76.02%。其中:
(1)工资福利支出预算 0 元,占基本支出预算的 0 %,同比增加(或减少)0 元,同比增长(或下降)0 %。
(2)商品和服务支出预算 0 元,占基本支出预算的 0 %,同比增加(或减少)0 元,同比增长(或下降)0
%。
(3)对个人和家庭补助支出 97188 元,占基本支出预算的 100 %,同比减少308110元,同比下降76.02%。
2、项目支出 327000 元。占支出总预算77.08%,同比减少9200元,同
比下降2.7 %。各项目支出情况如下:
(1)对个人和家庭补助支出327000 元,占项目支出预算的 100 %,同比减少9200元,同比下降2.7 %。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出。2018年一般公共预算支出424188元,同比减少317310元,同比下降42.79 %。其中:基本支出 97188 元,项目支出327000 元。
(二)政府性基金预算拨款支出。本部门无政府性基金预算安排的支出.(三)国有资本经营预算支出
本部门无国有资本经营预算安排的支出。
三、部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 1、2018年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 元,公务接待费支出预算 0 元,公务用车购置及运行维护费支出预算 0 元。会议费 0 元、培训费 0 元。2、2018年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。
2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 元,同比减少(或增加)0 元,下降(或增长)0 %,“三公”经费支出总体减少的原因主要是: ;2018年公共财政资金安排的会议费支出预算 0 元,同比减少(或增加)0 元,下降(或增长)0 %,会议费支出减少(或增
加)的原因主要是: ;2018年公共财政资金安排的培训费支出预算 元,同比减少(或增加)0 元,下降(或增长)0 %。
四、机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费预算 0 元。是指各部门(行政单位和参公事业单位)的公用经费,包括基本支出公用经费、专用材料及一般设备购置费。
五、政府采购安排情况说明
2017年本部门政府采购预算总额 0 元,其中:政府采购货物预算 0元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。
六、政府购买服务安排情况说明 本单位无政府采购预算
七、其他重要事项情况说明
1、预算绩效信息情况说明
2018年部门整体绩效目标 个,支出预算金额共 元;2018计划纳入预算绩效管理的项目共 1个,金额 327000 元,占项目资金的 100 %。
2、国有资产占有使用情况说明
截止2017年12月31日,本部门国有资产 0 万元,其中:流动资产 0 万元、固定资产0 万元、在建工程 0万元、无形资产 0万元。与上年同期相比,国有资产增加(或减少)0万元,其中:流动资产增加(或减少)0 万元、固定资产增加(或减少)0 万元、在建工程增加(或减少)0 万元、无形资产增加(或减少)0 万元。
固定资产期末数 0 万元中,主要包括:土地(面积)0 ㎡,价值 0 万元;房屋及构筑物(建筑面积)0 ㎡,价值 0万元;通用设备 0 台(其中公务用车 0 辆),价值 0 万元;专用设备 0 台,价值 0 万元。
本部门公务用车实有 0 辆,其中,小轿车0 辆、越野车 0 辆、19座以下旅行车(微型车)0 辆、厢式车(皮卡车)0 辆、其他公务用车 0 辆。
无形资产期末数 0 万元中,包括:土地(面积)0㎡,价值 0 万元;软件系统 0 套,价值 0 万元。
第四部分 专业名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公 ” 经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。