第一篇:2018年邹城荒王陵管理所部门预算
2018年邹城市荒王陵管理所部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表(功能分类科目)
二、2018年收支预算总表(经济分类科目)
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行上级有关文物旅游事业的法律、法规和政策;
(二)按照全市文物、旅游及行业管理要求做好文物保护工作;
(三)负责编制景区建设规划、景区内土地规划,并组织实施和管理;
(四)制定景区文物旅游协调发展配套政策和实施细则;
(五)负责景区的宣传、推介和招商引资等工作;
(六)负责对景区内重点保护文物、重点传统建筑和公共设施的日常管理以及景区旅游市场秩序管理工作;
(七)负责协调处理景区建设和发展过程中的相关问题;
(八)承办上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
邹城市荒王陵管理所部门预算包括:邹城市荒王陵管理所(差额事业单位)。
第二部分
2018年部门预算表
表1.2018年收支预算总表(功能分类科目)表2.2018年收支预算总表(经济分类科目)表3.2018年收入预算表 表4.2018年支出预算表 表5.2018财政拨款收支预算表
表6.2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 表7.2018年政府性基金支出预算表 表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
表9.2018年政府采购预算表 表10.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
(详表附后)
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2018年收入预算为89.05万元,其中:财政拨款77.51万元,上年结转11.54万元。
2018年支出预算为89.05 万元,其中:基本支出84.55
万元,项目支出4.5万元。
(二)财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为77.51 万元,其中:一般公共预算拨款77.51 万元。
2018年财政拨款支出预算为77.51 万元,其中:文化体育与传媒支出(类)77.51万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 77.51
万元,比上年增长10 %,主要是工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:
文化体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)支出 77.51万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他支出。
(四)政府性基金支出预算情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算73.01 万元,其中: 人员经费66.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公
务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2018年政府采购预算5.7万元,其中:财政拨款安排 0.7万元,财政专户管理资金安排 0 万元,其他自有资金安排 0 万元,上年结转资金安排5万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算0万元。
(三)机关运行经费情况说明
邹城市荒王陵管理所2018年业务运行费预算为6.7万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至 2017年 10月 31日,邹城市荒王陵管理所共有车辆0辆;单位价值 100万元以上大型设备0(台、件、套)。
(五)绩效目标设置情况
2018年,我单位没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。
(六)政府预算支出经济分类有关情况
2018年,邹城市荒王陵管理所支出89.05万元,按政府预算支出经济分类科目区分:对事业单位经常性补助76.2万元,对个人和家庭补助1.3万元,其他支出11.55万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……
等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二篇:2018年邹城委办公室部门预算
201
— 1 — 8年邹城市市委办公室部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表(功能分类科目)
二、2018年收支预算总表(经济分类科目)
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
(一)围绕中央、省委、济宁市委和市委总体工作部署,收集信息,反映动态,综合调研,督促检查,为市委决策提供服务。
(二)负责市委日常公文处理,承担市委和市委办公室文电、重要文稿的起草、修改与核校工作。
(三)掌握了解全市经济和社会发展情况,采写、编发、上报各类信息,搞好宣传,及时反馈上级有关政策和领导指示精神在我市的贯彻落实。
(四)负责市委各种会议事务和市委领导同志重要活动的组织安排;指导、配合有关部门搞好以市委名义召开的各类专业会议的会务工作;负责市委领导同志的工作和生活服务,组织好市委开展的各类重大活动;负责党和国家领导人、省委、济宁市委负责同志、兄弟市(县)党委负责同志及有关来宾的接待服务和协调联络工作。
(五)负责中央、省委、济宁市委文件和全市党政领导机关及其要害部门信件的传递工作,指导全市保密工作。
(六)负责市委机关办公场所和设施的管理以及有关行政事务工作;负责市委机关办公区的安全保卫工作。
(七)管理市委、市政府信访局,协调、指导全市信访工作。
(八)负责我市重大节会活动的组织筹备工作。
(九)承担市委农村工作领导小组的日常工作;负责对农业农村工作重要决策部署贯彻落实情况进行督促检查;协调推进社会主义新农村建设工作;协调和组织对农业和农村工作重大方针政策、重要工作部署以及农村重要典型的宣传报道工作。
(十)组织、指导、管理、协调全市的对台工作;负责组织、指导、协调本市与台湾之间人员来往的管理、接待工作;会同有关部门协调和指导全市对台经贸工作和本市与台湾之间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等领域的交流与合作。
(十一)承担市委全面深化领导小组的日常事务处理;学习研究上级改革决策部署,提出全市深化改革目标、方案和措施,研究提出全面深化改革的推进办法,统筹协调、督促检查各专项小组工作方案和措施。
(十二)完成市委及市委领导同志交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中共邹城市委办公室部门预算包括:市委办公室机关预算、市委办所属事业单位预算。
纳入中共邹城市委办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括。
1、市委办公室机关
2、邹城市市委办公室车队
3、邹城市公文交换中心(邹城市涉密载体销毁中心的牌子)
4、邹城市节会活动办公室
第二部分
2018年部门预算表
表2.2018年收支预算总表(经济分类科目)表3.2018年收入预算表 表4.2018年支出预算表 表5.2018财政拨款收支预算表 表7.2018年政府性基金支出预算表 表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
表10.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 表1.2018年收支预算总表(功能分类科目)
表6.2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
表9.2018年政府采购预算表
(详表附后)
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2018年收入预算为910.62万元,其中:财政拨款701.65万元,上年结转208.97万元。
2018年支出预算为910.62万元,其中:基本支出445.65万元,项目支出256万元,其他支出 208.97万元。
(二)财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为701.65万元,其中:一般公共预算拨款701.65万元,上级转移支付0万元。
2018年财政拨款支出预算为701.65万元,具体情况如下:
一般公共服务(类)支出701.65万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为701.6
5— 7 —
万元,比上年增长3.3%,主要是工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:
1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出445.65万元,主要用于工资福利支出,离退休人员补贴,对个人家庭补助支出,公务用车维护等。
2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出256万元,主要用于项目支出。
(四)政府性基金支出预算情况
本部门无政府性基金预算收入,2018年没有使用政府性基金安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算445.65万元,其中: 人员经费399.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费46.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托
业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2018年政府采购预算17万元,其中:财政拨款安排
17万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.48万元,其中:因公出国(境)费0 万元;公务用车购置及运行费21.48万元;公务接待费5万元。
2018年“三公”经费预算比2017年增加4.28万元,其中:因公出国(境)费与2017年持平、公务用车购置及运行费增加4.28万元、公务接待费与2017年持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是日常公务活动多,车辆运行维护费用增加。
(三)机关运行经费情况说明
本部门机关运行经费财政拨款预算为24.95万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至 2017年 10月 31日,本部门共有车辆3 辆;单位价值100万元以上大型设备0(台、件、套)。
(五)绩效目标设置情况
2018年,本机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的— 9 —
发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。
(六)政府预算支出经济分类有关情况
2018年,本部门支出910.62万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出340.45万元,机关商品和服务支出289.85万元,机关资本性支出10万元,对事业单位经常性补助55.92万元,对个人和家庭补助支出5.43万元,其他支出208.97万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收
入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、— 12 —
保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三篇:抚远文化场管理所2017年部门预算
抚远县文化市场管理所2017年部门预算
目 录
第一部分单位概况
第二部分2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表
四、“三公”经费财政拨款支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算经济分类支出表
七、单位收支总表
八、单位收入总表
九、单位支出总表
第三部分2017年部门预算情况说明 第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能:
(1)、负责对图书、报纸、期刊、电子出版物、网络出版、电影、音像制品、计算机软件和印刷复制、出版物市场进行监管,查处违法违规经营行为。(2)、负责承办“扫黄打非”有关工作任务。
(3)、负责对全市网吧等互联网上网服务营业性场所的监管,查处网吧、网上文化产品传播和网上文化服务等经营活动中的违法违规经营行为。
(4)、负责对营业性演出、歌舞娱乐、电子游戏经营场所和美术品市场进行监管,查处违法违规经营行为。(5)、负责对文物市场经营活动进行监管,依法查处各类文物经营活动中的违法违规行为。
(6)、负责查处网络游戏经营活动中的违法违规经营行为;负责查处动漫游戏经营活动中的违法违规经营行为。
(7)、负责查处违法安装和设置卫星电视接收设施,查处违法接收、传送和播放电影电视节目行为,查处广播电视广告经营活动中的违法行为。加强影视文艺节目内容的监管查处力度,查处低俗、违禁影视文艺节目,查处侵权盗版行为等。
(8)、负责查处上级部门委托的法律、法规规定属于文化、广电、新闻出版部门管理的其他文化市场经营活动。(9)、完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置:副科级事业单位。内设机构有办公室、档案室、稽查办公室。
三、人员构成:单位共有编制5名,现实有在职人员8名。
第二部分2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表
四、“三公”经费财政拨款支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算经济分类支出表
七、单位收支总表
八、单位收入总表
九、单位支出总表
第三部分2017年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)
2017年财政拨款收支总预算合计26.2万元。收入为一般公共预算拨款26.2万元,政府性基金预算拨款 0万元,包括本年财政拨款收入26.2万元、上年结转0 万元;本年支出总额26.2万元包括:文化体育与传媒支出26.2万元,占支出总额100%;社会保障和就业支出0万元。二、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)
(一)一般公共预算支出规模变化情况
2017年 一般公共预算财政拨款支出26.2万元,比2016年执行数增加(或减少)万元,主要原因是:
(二)一般公共预算支出结构情况
2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面: 支出总额26.2万元,其中文化体育与传媒支出26.2万元,占支出总额100%;社会保障和就业支出0万元,占支出总额0%。
(三)一般公共预算支出具体安排使用情况
1、文化体育与传媒支出2017年财政拨款预算数为26.2万元,比2016年财政拨款执行数增加(或减少)万元,增长%,主要原因是
2、社会保障和就业支出2017年财政拨款预算数为 0万元,比2016年财政拨款执行数增加(或减少)万元,增长%,主要原因是
3、(类)(款)(项)2016年财政拨款预算数为 万元,比2015年财政拨款执行数增加(或减少)万元,增长%,主要原因是
4、(类)(款)(项)2016年财政拨款预算数为 万元,比2015年财政拨款执行数增加(或减少)万元,增长%,主要原因是三、一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出26.2万元,其中: 人员经费25.15万元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等; 日常公用经费 1.05万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等。
四、“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。2016年“三公”经费预算执行数为0万元,无增减变化。2017年“三公”经费预算数比2016年预算执行数减少万元,其中:因公出国(境)费比2016年执行数,公务用车购置及运行费比2016年执行数,公务接待费比2016年执行数。主要原因:
五、政府性基金预算支出情况
(如无政府性基金预算支出)2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2017年政府性基金预算支出0万元,其中:(类)支出0万元,用于工资福利支出万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,项目支出0万元。
六、收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:(单位收支总表收入项目);一般公共预算拨款收入26.2万元。支出包括(单位收支总表支出项目)文化体育与传媒支出26.2万元;社会保障和就业支出0万元。
2017年收支总预算26.2万元。
七、收入预算情况说明
2017年收入预算26.2万元,其中(单位收入总表明细):一般公共预算拨款收入26万元,占99.2%;事业收入0.2,占0.8%。
八、支出预算情况说明
2017年支出预算100%万元,其中:(单位支出总表明细):基本支出100%万元,占100%,项目支出0万元,占0%。
九、其他重要事项情况说明
(一)单位运行经费
2017年单位运行经费(按定额管理的商品和服务支出)1.05万元,较2016年预算增加(或减少)0万元,主要原因:
(二)政府采购情况
2017年政府采购预算总额万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理项目 个,涉及一般公共预算拨款 万元。
(五)专项转移支付项目情况 2017年没有专项支出项目
第四部分名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除财政拨款收入以外的收入主要是利息收入。
4、上年结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、文化体育与传媒支出:指用于文化产业发展的支出。
6、社会保障和就业支出:指行政单位离退休人员的经费支出
7、医疗卫生与计划生育支出:指行政单位的的医疗保障
8、住房保障支出:指住房公积金支出
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和功用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。
单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第四篇:2008年王陵街道办事处
2008年王陵街道办事处
宣传思想和精神文明建设工作意见
2008年,宣传思想和精神文明建设总的指导思想是:坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻党的十七大精神,认真贯彻落实科学发展观,不断解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐。紧紧围绕全区“领跑江北、比肩苏南,努力跻身全省城区第一方阵”的目标,突出社会主义核心价值体系建设,大力促进公民文明道德素质和社会文明程度的提高,促进率先发展、科学发展、和谐发展,为全面建设小康社会,实现王陵“二次创业”提供有力的精神支撑,营造良好的社会环境。具体做好以下几方面工作:
一、围绕中心工作,强化理论学习,推进思想教育实践化
结合建设“首善之区”的实践,落实创建全国文明城市工作的要求,确保我区通过省级文明城市的复核确认,用科学发展观发展干部群众,促进各项工作。结合区委“作风建设年”和“争创五星书记,构建和谐社区”的目标工作要求,坚持以人为本,促进理论宣传,全面分析我处发展所面临的困难和问题,组织宣讲队伍有针对性地进行宣传引导。针对经济发展,建设和谐社会等重大课题,邀请专家、教授作辅导讲座,及时把党工委方针政策传达到千家万户,倡导并自觉遵守爱国、敬业、诚信、友善等社会基本道德规范,形成知荣辱、树正气、讲奉献、促和谐的良好风尚,为建设和谐王陵提供有力地思想基础和精神动力。积极参加全市开展创建文化节,评选十佳服务集体和百名服务标兵,举办创建服务周等活动。以“人文泉山·喜迎奥运”为主题,弘扬奥运精神,培育文明风尚,发挥文明单位 “龙头带动”工程的优势作用,有针对性地开展特色活动,充分展示文明创建成果,提升市民文明素养,倡导生态文明,促进我处经济社会全面发展。
二、突出和谐主题,提升品牌意识,推进文明创建工程化
积极参加市、区委宣传部、文明办开展的向身边的道德模范学习宣传活动,组织开展文明单位、文明行业和文明社区评比工作,举办社区邻居节和家庭才艺大赛、家庭音乐会等活动,积极参与市第十届精神文明建设新人新事评选活动,推荐创建典型,把未成年人思想道德建设和信息报送工作纳入正常化轨道。第一,深化教育,提高市民思想道德素质和市民文明素质。举办“创建文明城市,争做文明市民”全国、省道德模范先进事迹报告会,广泛宣传各条战线道德模范的先进事迹和优秀品质。与组织、纪检工作相融合,推进党员“在社区亮相、为社区奉献、受社区监督”系列活动,开展党员为社区“做一件实事、提一条建议、帮一户脱贫”等系列创建和评比活动,为情义徐州、和谐王陵培树一批来自社区的“平民典型”。实施“和谐社区创建样板工程”,提高群众参与度。深入开展“温情社区我的家”主题活动,促进和谐社区建设。围绕创建和谐家庭、和谐楼院、和谐社区,举办第二届邻里文化节。以友邻、互助、奉献、健康、娱乐为主题,广泛开展和谐创建活动,提高家庭美德的知晓率和市民对共享和谐创建活动的满意度。第二,实施和谐文化建设推进工程,提高群众满意度。按照区委《党建“十一五”规划》,制定并落实《和谐泉山建设活动计划》,以社会主义核心价值体系为根本,以重大活动为节点,以社区论坛、市民学校为平台,以“四进社区”和各项创建评比为抓手,全面实施和谐社区建设。宣传报道反映“情义徐州、亲和之都”的典型人物和事件,参与打造“情义徐州、亲和之都”品牌。
第三,实施社会主义核心价值体系推进工程,提高群众认同度。大力加强党的基本理论、理想信念宣传,不断增强群众对全面建设小康社会的信念和信心。引导群众用和谐的思维认识事物,用和谐的态度对待问题,用和谐的方式处理矛盾,推动形成崇尚和谐、追求和谐、维护和谐的良好局面。
三、服务发展大局,展示王陵形象,推进宣传主题化
充分利用新闻媒体,积极组织策划,以宣传和谐王陵为重点,广泛进行正面宣传,引领舆情,凝聚人心。搞好典型宣传,积极发掘和推广王陵办事处三个文明建设中的新人物、新事迹、新经验。加强和改进典型宣传,重点培树和集中报道一批典型人物和工作经验,尤其是招商服务、社区建设等重点、热点工作中的新人新事和好人好事,发挥示范作用,营造学先进、赶先进的氛围。进一步加强“三大阵地”建设,全面提升公民思想道德建设水平。进一步加强市民文明学校、市民文明论坛和社区文明创建选刊栏“文明创建三大阵地”建设,举办“建设和谐社区,争做文明市民”先进事迹报告会、演讲、征文比赛,积极组织开展“文明社区大家创、文明市民传帮带”等群众性公民道德实践活动。
一是服务大局与服务群众相统一,提高工作的针对性。深入开展“五五普法”、法制徐州、平安创建、计划生育、环境保护、双拥工作、科普知识等宣传活动。深入开展“四进社区”活动。二是深入开展“知荣辱、树新风、促和谐”道德实践,在社区广泛开展“创和谐社区、建美好家园”活动,在家庭广泛开展“知荣辱是非、建和谐家庭”活动,通过“邻居节”等系列活动,营造和睦友爱、互帮互敬的人际关系和社区氛围。
四、提升市民素质,完善创建制度,推进队伍建设效能化
一是要整合社区资源,加强三支队伍建设。切实加强宣传思想和精神文明工作队伍建设,建立一支由机关干部为主的通讯员队伍,建立一支由社区干部为主体的专业骨干队伍,保证基层宣传思想和文明创建工作责任落实到人。建立一支具有一定政治素质和文化水平的、社区群众参与的社区宣传思想工作和精神文明建设业余群众队伍。二是要加强教育培训,在实践中锻炼宣传队伍。通过集中培训与实践锻炼相结合的办法,进一步加大宣传思想工作队伍教育培训的力度,全面提高人员素质。三是要完善管理制度,关心和支持宣传干部。明确宣传干事人选,做到定人、定位、定责。要进一步完善宣传思想管理制度,建立与新闻媒体的沟通联系机制,严肃新闻宣传纪律。加大社会治安综合治理,把防范和处理邪教工作纳入宣传思想和精神文明建设工作中,确保三个不发生。
五、加大调研力度,认真谋划组织,推进思想政治工作创新化
一是组织开展社区建设专题调研活动。针对当前改革力度不断加大,社区新的不稳定因素不断增多、社会各方面矛盾日趋复杂的现实,深入社区,组织街道、居干部开展专题调研活动。要紧密围绕我处新一轮大开发、大建设、大发展的新形势等社区群众关注的热点、难点问题,抓住带有倾向性、苗头性的问题进行深刻分析,做到思想动态掌握在先、法规政策宣传在先,对策建议提出在先,牢牢把握思想政治工作的主动权。
二是组织开展社区干部群众专题讨论活动。以人为本,尊重人、理解人、关心人,在服务群众中引导群众。了解实际情况,及时把握群众需求,以群众关心的热点和难点问题为重点,多做得人心、暖人心、稳人心的好事实事。针对热点难点问题,组织社区广大干部群众开展专题讨论,让社区群众畅所欲言,提出合理化建议,并对上级提出的一些重大问题和工作重点发表看法为推行政务公开,密切党群、干群关系奠定基础。
三是认真组织开展社区干部群众专题培训活动。围绕办事处中心工作,结合社区工作实际,大力组织开展各种专题培训活动。积极协调上级有关部门,邀请专家和领导为社区干部群众上课,就社区重点工作和群众反映的热点、难点问题,组织开展专题学习教育。
今年宣传思想工作意义重大,在区委宣传部的正确指导下,在街道党工委的正确领导下,我处宣传思想和精神文明建设工作将继续坚持解放思想,实事求是的方针,高标准定位,大活动推进,强形势宣传,快节奏落实,推动宣传思想和精神文明建设再上新台阶。
中共泉山区王陵街道工作委员会
第五篇:西夏王陵导游词
西夏王陵坐落在贺兰山下一片奇绝的荒漠草原上,进入陵区,九座西夏帝王陵园和二百多座王公贵戚的陪葬墓一览无余。这片博大雄浑的陵园建筑遗迹不仅被日本游客称为“东方金字塔”,而且给人留下许多难解的谜。
西夏王陵一带地势平坦,被山洪冲刷出的道道沟坎纵横交错。这些不太深也不很宽的山洪沟里,生长着北方特有的酸枣树,树冠不大,但厚实油亮的绿叶却十分浓密。它们像一条条绿色的丝带,疏密相间地交织在方圆53平方公里的陵区里,网着那一座座高大突兀的陵墓。
令人感到神奇的是,没有一条山洪沟从帝王陵园和陪葬墓园中穿过。西夏建陵近千年,贺兰山山洪爆发不计其数。但是,沿贺兰山一线,仅有西夏陵区这片土地没有遭受山洪袭击。原因何在?至今是“谜”。西夏陵园内最为高大醒目的建筑,是一座残高23米的夯土堆,状如窝头。仔细观察,其为八角,上有层层残瓦堆砌,多为五层。于是有学者认定,它在未破坏前是一座八角五层的实心密檐塔,“陵塔”之说便屡见报端。
但塔式建筑缘何立于陵园之内,其功能、作用若何?则少有人说得清楚。至于这座“陵塔”又为什么建在陵园的西北端,学术界的说法至少有四种,各执一端,拒理争辩了十多年不见分晓。
风雨西夏,党项悲歌。西夏在我国历史上曾经创造过辉煌的业绩和灿烂的文化,西夏文化是中华民族文化园中的一簇奇葩,西夏文字则是这簇奇葩中最为闪亮夺目的明珠西夏陵残碑是蒙古军队破坏西夏陵的见证。从目前收集到的三千三百多块西夏残碑看,一处出土的残碑多则千百块,少则几块,除了仁孝寿陵残碑缀合出一块能读通的16字西夏篆文碑额外,其余残碑没能拼集出一块完整的碑文来。还有陵区出土的八九座石像碑座,獠牙外露,怒目圆睁,双乳丰腴作跪状,有人说是碑座,有人说是祭床,至今没有定论,依然蒙着一层神秘的面纱。可以说,游览西夏王陵,宛如进入一座迷宫,直惹得中外学者争说西夏叹兴衰,指点九陵论长短。
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