永川区卫计委2018年部门预算情况说明

时间:2019-05-14 05:45:14下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《永川区卫计委2018年部门预算情况说明》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《永川区卫计委2018年部门预算情况说明》。

第一篇:永川区卫计委2018年部门预算情况说明

永川区卫计委2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责起草全区卫生和计划生育、中医药事业发展的政策规划,贯彻执行重庆市卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,负责全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家及重庆市检疫传染病和监测传染病目录,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责社区卫生服务中心(站)和计划生育技术服务机构审批。

5、负责贯彻实施重庆市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻实施重庆市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责医师和护士执业注册审批和外国医疗团体来华短期行医审批。

6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出投入补偿、医疗服务和药品价格、医疗保障相关政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和重庆市基本药物目录。

8、提出完善生育管理政策的意见和建议,组织实施全区出生人口性别比综合治理工作,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。实施计划生育技术服务管理制度并监督。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。

15、拟订全区中医药中长期发展规划,并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全区保健工作指导;负责区级保健对象的医疗保健工作;承办区委、区政府交办的其他卫生保障工作。

(二)单位构成。

永川区卫生计生委机关内设机构11个,即:办公室、组织人事与财务审计科、政策法规及规划发展信息科、疾病预防控制科(卫生应急办公室、爱国卫生运动委员会办公室)、医政医管科(行政审批科、中医科)、妇幼保健与基层卫生科、药物政策与基本药物制度科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、监督科;

下属30个事业单位和1个参公单位,分别是:重庆市永川区卫生计生监察执法局(参公单位)、重庆市永川区疾病预防控制中心(重庆市救灾防病应急处理中心永川分中心、重庆市永川区急救站)、重庆市永川区卫生经费核算中心(重庆市永川区药事服务中心)、重庆市永川区妇幼保健院、重庆市永川区儿童医院(重庆市永川区集嫒医院)、重庆市永川区人民医院、重庆市永川区中医院、重庆市永川区精神卫生中心及基层医疗卫生机构共23个(其中:街道社区卫生服务中心7个、镇卫生院16个)。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入26243.11万元,一般公共预算财政拨款支出26243.11万元,比2017年减少13754.29万元。其中:基本支出12952.41万元,比2017年减少1657.59万元,主要原因是因为2017年养老保险改革,退休人员退休费纳入社会保险等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,遗属生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出13290.7万元,比2017年减少11674.7万元,减少主要原因是:按照公立医院改革要求,原区级公立医院非税成本纳入事业支出,儿童医院、妇幼保健院及基层医疗卫生机构减少基本建设项目等。项目经费主要用于医疗卫生服务能力及计划生育能力体系建设、医疗卫生设备购置、计划生育奖励扶助及特别扶助金、计划生育检查及治疗费、医疗机构建设资金及偿债资金、基本公共卫生服务、卫生信息化建设支出、重大公共卫生疾病预防控制及美沙酮门诊免费治疗费用等重点工作。

永川区卫生和计划生育委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算368.25万元,比2017年减少38.75 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年减少(或增加)0万元;公务接待费175.4万元,比2017年减少33.6 万元;公务用车运行维护费192.85万元,比2017年减少5.15万元;公务用车购置费 0万元,比2017年减少(或增加)0万元;公务接待费及公务用车运行经费减少的主要原因是厉行节约,严格执行公务接待及公务用车相关规定。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费12952.41万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2330.23万元,其中:政府采购货物预算1790.53万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算539.7万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款13290.7万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二篇:武宁卫计委2018年部门预算

武宁县卫计委2018年部门预算

目 录

第一部分 武宁县卫计委概况

一、主要职责

二、2018年主要工作任务

三、基本情况

第二部分 武宁县卫计委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 武宁县卫计委2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款支出预算表

五、2018年“三公经费”支出预算表

第一部分 武宁县卫计委概况

一、主要职责

县卫计委是县政府主管卫生计生工作的工作部门,主要职责如下:

(一)贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策,负责起草我县卫生和计划生育、中医药事业发展规划。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置;拟订并组织实施全县卫生和计划生育事业发展的战略目标和政策措施。

(二)贯彻执行国家和省、市疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施落实情况的相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务 均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,负责全县新型农村合作医疗监督管理工作。

(五)负责医疗机构和医疗服务全行业管理和监督,贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门实施卫生专业技术人员资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,协助有关部门参与执行国家药品法典,执行国家基本药物目录,拟订我县基本药物采购、配送、使用管理制度的落实措施。

(八)贯彻落实国家计划生育政策,负责完善生育政策措施。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。组织监测计划生育发展动态,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的落实措施并组织实施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济 社会发展政策的衔接机制,落实稳定低生育水平政策措施。

(十)执行全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施卫生专业技术人员的医学教育、计划生育教育和继续医学教育。

(十三)指导各乡镇(工业园、街道办)卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,依法组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与县人口基础信息库建设。

(十五)制定全县中医药中长期发展规划,将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。

(十六)负责县保健对象的医疗保健工作,负责县级部 门有关干部医疗管理工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担县政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

(十八)承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十九)承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务 卫计委2018年主要工作任务是:

一、努力推动卫生计生改革发展。

(一)继续推进县乡两级妇幼保健机构和计划生育服务机构的资源整合。一是落实好机构整合。加快推进县妇保改扩建项目建设,尽早实现县妇幼保健院和县计划生育服务站合署办公。二是落实好人员整合。做好专业计生人员分流工作,对于乡镇计划生育服务所有编有专业技术职称的人员可以自愿选择是否到卫生院工作,其余工作人员充实到乡镇卫计办工作。三是落实好职能整合。将乡镇计划生育服务职能整合到乡镇卫生院,乡镇卫计办在原计划生育行政管理职能外增加卫生监督职能。

(二)加快推进医药卫生体制改革。一是加强信息化建设。全面落实县级医院对接省市医院,乡镇卫生院对接县级 医院的信息化平台建设建立,实行互联互通,远程医疗,电子档案信息共享。三是推进“医共体”建设。由县级综合医院牵头,联合多家乡镇卫生院,组建1-2个“医共体”。逐步推进医疗资源纵向整合、完善城乡医疗服务体系、同步提高县乡两级医疗服务能力。二是巩固基层运行新机制。进一步健全基层医疗卫生服务体系建设,完善基本药物政策,逐步提高家庭医生签约率,不断促进基本公共卫生服务逐步均等化。

二、加快推进重点卫生项目建设。进一步加大督促、协调、服务、跟踪力度,确保项目建设任务尽早保质保量完成。重点做好县新中医院建设项目,确保项目顺利如期推进,力争2018年初投入使用。加快推进县妇幼保健院改扩建项目、横路卫生院整体搬迁项目和石渡乡、澧溪镇职工周转房项目建设,确保2018年投入使用。推进120急救中心建设,2018年底初步建立起以县级指挥调度中心为枢纽、城乡急救站为网点、县域内医疗机构为支撑的院前医疗急救体系。在县计划生育服务建立三检中心(婚前检查、孕前优生健康检查、优生检测),积极协调民政婚姻登记业务进驻三检中心,确保2018年实现三检同做。不断强化基层医疗卫生服务网络建设,确保2018年全面完成180个村级卫生计生服务室标准化建设。

三、打造医养结合产业发展。充分利用我县生态优势,结合县域医疗资源,打造医养结合的大健康产业发展模式。鉴于我县开展医养结合产业发展的良好基础,力争2018年全省医养结合产业发展现场会放到我县召开。为了做好前期工作,准备在三个方面打造亮点。一是鼓励县域医疗机构签约养老机构,利用网络健康信息管理平台,为养老机构提供日常服务,整合了养老和医疗两方面资源,实现社会资源利用的最大化。二是鼓励社会资本投资兴建高端养老机构,和县级综合医院签约有偿合作,24小时提供医疗、健康管理等高端服务,实现共赢模式。三是中医助力养生养老模式。充分利用新中医院的场地规模,设立医养结合专区。为老年人提供高端短期候鸟式养生养老服务。

四、全面做好健康扶贫各项工作

围绕让全县贫困人口“看德起病、看得好病、更好防病”的基本要求。一是确保健康扶贫基本政策全面落实。不打折扣的执行健康扶贫四道防线,适时启动第五道保障线的落实。二是加大健康扶贫宣传力度。增加宣传资料发放数量,开展送政策下乡等活动,提高健康扶贫政策在贫困人口中的知晓率。三是简化流程、优化服务,扎实推行健康惠民制度。在全县所有公立医院全面落实“一站式服务”,全面铺开“先诊疗后付费”,增加扶贫病床数,确保“四免五减半”优化政策全面落实。

五、提升中医服务能力建设。一是逐步加强基层中医设施建设。在已完成11个乡镇卫生院中医馆建设基础上,加 7 大投入,2018年再重点打造3个乡镇卫生院中医院建设;二是加强对中医人才的引进和培训。计划2018年选派20名乡村中医专长医师到县中医院进修学习,并将中医医生招聘工作纳入2018年人才引进计划。三是中医诊所执业实行备案制。按照新中医药法规定,取消中医诊所审批制,执行备案制。

六、提高公共卫生保障能力。一是加强疾病预防控制能力建设,落实重大疾病防控任务,积极开展艾滋病、结核病、H7N9等重点传染病防控工作,继续实施扩大国家免疫规划,开展三星级预防接种门诊创建工作。二是加强卫生应急能力建设,做好突发公共卫生事件应急处置以及县“两会”、中高考、环鄱阳湖自行车赛重大活动医疗卫生保障工作。三是继续做好基本公共卫生服务项目,重点抓好60周岁以上老年人健康体检工作,继续开展高血压、糖尿病患者信息大排查。四是进一步落实落实免费孕前优生健康检查、十大疾病免费救治等民生工程,继续开展农村孕产妇住院分娩补助、叶酸补服等5个重大妇幼卫生项目,做好计划生育技术服务,实施出生缺陷综合防治,规范新生儿疾病筛查机构建设,提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

七、进一步加强计划生育管理服务。继续落实好目标责任制管理,对各乡镇计生经常性工作进行督查,加大业务指导力度,确保全面完成省市下达的人口和计划生育目标。继续开展好计划生育利益导向工作,发放国家奖扶特扶资金,做好计生家庭0-6周岁子女爱心保险、阳光助学、二女(含一女)绝育户养老保险、失独家庭一次性补助、计生特殊困难家庭系列帮扶和救助工作,重点推进城镇独生子女父母奖励政策的落实,做好政策宣传、解读、人员审核等工作。加强流动人口计生服务管理,不断深化区域双向协作及流管平台数据交流。

八、继续抓好爱国卫生工作。巩固“国家卫生县城”荣誉称号,结合县政府开展的城市卫生创建工作,积极开展各类卫生创建活动,促进基层爱国卫生工作进一步得到提高。进一步推进农村改水改厕工作。认真做好病媒生物防治工作,将“四害”密度控制在国家标准之内。

三、基本情况

县卫计委共有预算单位1个局本级,4个二级预算单位(计生服务站、健康教育所、流动人口计划生育管理总站、人口和计划生育协会办公室),属财政全额拨款行政单位,定编人数39人,其中机关行政编34人、工勤人员事业编5人。现有干职工人数86人,其中机关74人 [行政人员39人、全额补助事业人员9人、借用人数26人(县医院1人、中医院1人、疾控2人、卫监1人、乡镇卫生院5人、服务站7人、计生办9人)]、服务站12人。离休2人、退休47人、遗属1人,临时人员8人。实有人数144人(含在社保发工资的退休人员47人)。设有办公室、人事股、计财股、法监股、农卫股、医政股、科教股、政策法规股、疾控妇保 股、规划信息股、计划生育家庭发展股、行政许可便民股12个股室,下属事业单位3个(健康教育所、流动人口计划生育管理总站、人口和计划生育协会办公室)。

第二部分 武宁县卫计委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县卫计委收入预算总额为6235.91万元。

1、财政拨款收入5738.46万元,占预算收入总额的92.02%。其中:经费拨款补助5263.46万元、纳入预算管理的非税资金475万元(社会抚养费返还)。

2、其他收入468.05万元,占预算收入总额的7.5%。其中:县级医院2017年政府调控返还250万元、计生事务上级拨款100万元、服务站业务收入118.05万元)。

3、上年结转(其他资金结转)29.4万元,占收入预算总额的0.48%。

(二)支出预算情况

2017年县卫计委预算支出总额6235.91万元。

1、按支出项目类别划分:

①基本支出1246.65万元,占支出预算总额的20%。②项目支出4552.26万元,占支出预算总额的73%。具体项目:纯女户养老保险20万元、基层医疗机构建设50万元、基本药物制度改革补助725.18万元、乡村医生养老补 贴140万元、乡村医生公共卫生服务补助146万元、、基本公共卫生服务1900万元、重大公共卫生322.72万元、县级公立医院改革442.68万元、城镇独生子女父母奖励125万元,计划生育奖扶特扶255万元、纯女户养老保险270万元、阳光助学36万元、乡镇计生转移支付85.5万元、利益导向机制10万元、其他计生项目24.18万元。

③对附属单位补助支出437万元,占支出预算总额的7%。其中:乡计生办社会抚养费375万元、卫生院基础设施建设50万元、服务站免费手术补助12万元。

2、按支出功能科目划分:社会保障和就业145万元,占支出预算总额的2.32%;医疗卫生6090.91万元,占支出预算总额的97.68%。

3、按支出经济分类划分

(1)工资福利支出2940.28万元,占支出预算总额的47.15%。其中:基本工资262万元、津补贴176.5万元、十三月奖金25.7万元、医保金62.6万元、养老金87万元、伙食补助费16万元、住房公积金80万元、其他社保0.2万元、其他工资福利支出2230.28万元(奖金257万元、降温费取暖费7.5万元、临时工工资福利34万元、基药补助等项目1931.78万元)。

(2)商品和服务支出1755.88万元,占支出预算总额的28.16%。其中:办公费18.5万元、印刷费15.8元、手续费1.2万元、水费1万元、电费14.5万元、邮电费7万元、物 业管理费5万元、差旅费12万元、维修费4万元、公务接待费26.5万元、专用材料费20万元、工会经费13.5万元、其他交通费13万元、其他商品和服务支出560万元(村建扶贫10万元、订刊3.4万元、探望病人吊唁3万元、爱心保险15万元,零星开支6万元、基本和重大公共卫生项目1563.48万元)。

(3)对个人和家庭支出1052.75万元,占支出预算总额的16.88%。其中:离休费16.55万元、生活补助0.7万元、奖励金1万、其它对个人和家庭支出1029.85万元(老年活动交通5万元、退休人员福利2.85万元、春节慰问系统离退人员7万元、拆迁和扶贫补助8万元、项目支出1007万元)。

⑷对附属单位补助支出437万元。占支出预算总额的7%。乡镇计生办社会抚养费返还375万元、乡镇卫生院房屋维修50万元、服务站免费手术补助12万元。

⑸其他资本性支出50万元,占支出预算总额的0.81%。乡镇卫生院基础设施建设50万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年县卫计委财政拨款支出预算5738.46万元,占支出预算总额的92.02%,具体支出情况是:

1、按支出项目类别划分:基本支出1186.2 万元,占财政拨款支出总额的20.67%。其中:工资福利支出928.5万元、商品和服务支出192.4万元、对个和家庭补助支出125.75 万元;对附属单位补助支出437万元,占财政拨款支出总额的7.61%;项目支出4552.26万元,占财政拨款支出总额的79.33%。

2、按支出功能科目划分:社会保障和就业145万元,占支出预算总额的2.32%;医疗卫生6090.91万元,占支出预算总额的97.68%。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

办公费18.5万元、印刷费15.8元、手续费1.2万元、水费1万元、电费14.5万元、邮电费7万元、物业管理费5万元、差旅费12万元、维修费4万元、公务接待费26.5万元、专用材料费20万元、工会经费13.5万元。

二、2018年“三公经费”预算情况说明

2017年预算三公经费总额26.5万元,全部是招待费支出。其中卫计委机关25万元、服务站1.5万元。公务用车和出国预算零万元。

第三部分 武宁县卫计委2018年部门预算表

(详见附表)

第三篇:部门预算情况说明

篇一:颍上县地震办公室2014年预算情况说明

一、部门主要职责

根据县编委颍编字[2007]42号“关于印发《颍上县地震办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”明确,县地震办的主要工作职责有以下十项:

(一)、负责防震减灾工作方针、政策、法律、法规的贯彻执行和全县防震减灾事业发展计划、规划的制定和实施。

(二)、会同有关部门制订本县的地震应急预案,综合防御措施,协助政府监督落实,并承担县防(抗)震减(救)灾指挥机关办事机构的职责。

(三)、负责审核基本建设工程的抗震设防要求,监管重大工程的地震安全性评价工作。组织对建筑物抗震性能的鉴定,会同有关部门对村镇建设规划和农居建设抗震设防进行监管。

(四)、编制辖区内地震监测台网优化方案并组织实施,负责全县地震监测网点的业务指导。负责对全县防震减灾“三网一员”工作的业务管理,负责全县地震观测环境的管理和保护。

(五)、收集整理地震监测技术资料,进行分析、研判,提出阶段性或地震趋势意见,按照《国务院地震预报管理条例》规定,为政府提供发布48小时临震警报的依据。

(六)、调查核实本地出现的各类宏微观异常并负责向上级业务部门报告,负责及时处理当地出现的地震谣传、误传事件。

(七)、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传和普及教育,提高全社会的防震减灾意识和抗灾能力,最大限度地减轻地震灾害损失。

(八)、研究地震监测预报新理论、新方法,开展科技创新,不断提高地震监测预报能力。

(九)、负责地震发生后的灾情速报,参与震灾评估、震后救灾和恢复重建工作。

(十)、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门概况

颍上地震办公室为全额拨款事业单位。全办编制 5 人,目前在职 5 人。离休人员 0人,退休人员 1 人。

三、2014主要工作任务

根据当前的地震形势和上级业务部门、县委、县政府和工作部署,二0一四年计划完成以下十项重点工作。

(一)、完成省“十二五”防震减灾重点项目颍上地震台建设任务,力争尽快投入使用。

(二)、充分利用县政府划拨我办房屋和场地条件,积极争取上级和地方的资金支持,上马颍上县地震科普馆项目,力争早日建成。

(三)、加强对防震减灾“三网一员”工作管理,重点管理好全县的地震观测点。完成灾情速报网络建设。

(四)、切实加强群测群防工作,增加宏观网点、对各类宏观异常现象,及时核实上报。

(五)、组建虚拟小台网、全部实现数字化速报,以手机为接收终端,速报地震信息。

(六)、加强建设工程抗震设防要求的监管,争取政府支持、出台对建设工程抗震设防要求全程监管的政策。

(七)、会同有关部门对全县新农村规划、建设抗震设防要求的监管,继续加强农村民居地震安全示范工程工作。

(八)、加强防震减灾科普宣传工作,争取新创建一、二所市级防震减灾科普示范学校,创建一所省级示范学校。

(九)、会同有关部门做好县城地震应急避难场所的规划建设工作,按标准挂牌。

(十)、购置必需的地震应急救援装备,参与市地震应急救援队的活动,如有机会参与实战演练。

四、收支预算安排情况

颍上县地震办公室2014可支配收入 37.5 万元,其中预算拨款为 32.3 万元,纳入专户管理的政府非税收入 0 万元;其他收入(上年结余)5.2 万元。支出预算 37.5 万元,收支平衡。其中基本支出 24.7 万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 12.8万元,用于完成地震观测点运行经、防震减灾宣传经、农村民居地震安全示范工程、地震群测群防业务管理、地震应急救援队伍建设、地震观测点改造费等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务31.1万元,占82.9 %;社会保障各就业2.8万元,占8.5 %;住房公积金3.6万元,占10.9 %.附件:1.×××单位公共财政预算收支预算总表

2.×××单位公共财政预算收入预算表

3.×××单位公共财政预算支出预算表

4.×××单位公共财政预算财政拨款支出预算表

5.×××单位政府性基金预算收支预算表

篇二:县财政局2014年预算情况说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章;拟定和执行县财政、税收中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平稳社会财力的建议;拟定和执行县与乡镇,政府与企业的分配政策。

(二)编制全县财政预算草案并组织执行;受县人民政府的委托,向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告财政决算;管理和监督全县各项财政收支,负责财政资金的高度和拨款;审查汇编财政收支计划和决算。

(三)管理和监督国债、投资、科技、环保等基金、资金。并办理资金的拨付;管理和拨补重要商品储备补贴资金、财政补贴农民资金和其他政策性补贴资金。

(四)管理和监督全县社会保障资金、城市住房资金和土地出让资金的收支;参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革;监督全县彩票发行。

(五)负责管理县级财政和支农资金;负责管理农业综合开发项目和财务。

(六)监督和管理全县财务、会计工作,执行会计法律及国家统一的财务、会计制度,对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚;指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务;指导和管理社会审计;负责会计委派制度试点工作。

(七)拟定和执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法、依法审批国有资产处置行为;组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和国有股权管理,制定政府公共财产管理规章制度,并组织实施其产权界定、清查、登记等;负责国有资本金的统计、分析、对资产评估进行合规性审核;制定政府公共财产管理规章制度。

(八)负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险、担保等机构的财务监督工作;管理世界银行贷款、外国政府贷款、国家开发银行贷款;负责涉外企事业单位财务监管工作;负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。

(九)负责财政、税收政策法规的宣传工作;监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门概况

颍上县财政局系指在局核算单位局本级、两个二级机构和30个乡镇财政所组成,其中非税收入管理局、中小企业担保中心和30个乡镇财政所为全额拨款事业单位,核算编制204人,在职214人,离休人员2人,退休人员31人。

三、2014主要工作任务

2014年主要工作任务是:坚持以科学发展观为统领,认真贯彻落实县委县政府决策部署,充分发挥财政职能作用,促进县域经济发展;狠抓增收节支,优化支出结构;推进财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益;坚持稳中求进工作总基调,以全面深化改革为动力,以保工资、保运转、保民生、保信誉、保项目为原则,统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,实施积极的财政政策,促进颍上经济持续健康较快发展、社会和谐稳定。

四、收支预算安排情况

颍上县财政局2014可支配收入2187.7万元,(2014年年初预算安排1495万元,上年结余692.7万元含以前未结工程款608.5万元),其中预算拨款为2187.7万元,纳入专户管理的政府非税收入/万元;其他收入/万元。支出预算2187.7万元,收支平衡。其中基本支出1137.63万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1050.07万元,用于完成特定的工作任务、财政发展改革支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出1932.08万元,占88.32%;社会保障和就业支出106.63万元,占4.87%;住房保障支出148.99万元,占6.81%.附件:1.颍上县财政局公共财政预算收支预算总表

2.颍上县财政局公共财政预算收入预算表

3.颍上县财政局公共财政预算支出预算表

4.颍上县财政局公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县财政局政府性基金预算收支预算表

篇三:颍上县种子管理站2014年预算情况说明

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策;负责种子行政许可、行政处罚,行政管理;负责种子市场和种子质量的监管;负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护。

二、部门概况

颍上县种子管理站为全额拨款事业单位,编制 10 人,目前在职 人员 10 人。

三、2014主要工作任务

1、制定工作方案,认真组织实施

2、注重法律宣传,强化知识培训

3、开展专项整治,加大监管力度

4、认真开展新品种引进展示试验工作

5、加强质量抽检,确保用种安全

6、做好品种管理,强化基地建设

四、收支预算安排情况

颍上县种子管理站2014可支配收入79.9 万元,其中预算拨款为79.9 万元(其中上年结余15.8万元)。支出预算79.9 万元,收支平衡。其中基本支出 60.7万元,用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出19.2万元,用于完成水稻、玉米、大豆、小麦品种试验,种子质量监管、种子市场监管等。全年预算支出按功能科目分类为:农林水事务-农业-事业运行(功能科目2130104)支出54.6万元,占68.34%;农林水事务-农业-执法监管(功能科目2130110)支出18万元,占22.53%;住房公积金(功能科目2210201)支出7.3万元,占9.14%

附件:1.颍上县种子管理站公共财政预算收支预算总表

2.颍上县种子管理站公共财政预算收入预算表

3.颍上县种子管理站公共财政预算支出预算表

4.颍上县种子管理站公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县种子管理站政府性基金预算收支预算表

颍上县种子管理站

颍上县农发办2014年预算情况说明

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻执行国家关于农业综合开发的方针、政策及管理条例,指导各项目区乡镇进行选点、规划。

2、编写开发区乡镇的项目建议书及可行性研究报告,并报送省、市及国家开发办争取立项。

3、贯彻落实国家及省、市开发办对项目建议书及可行性研究报告的批复精神,到项目区实地勘测、规划,编写项目扩大初步设计及实施方案,待省、市开发办对项目进行评估论证批准后,进行实施。

4、对开发区开发项目进行督促,分类进行检查指导。

5、协调、指导开发区进行产业结构调整,举办科技培训,引进推广先进的农业生产技术,提高农民科学种田水平。

6、搞好开发区农业社会化服务体系建设,引导和帮助农民走向市场,为农民做好产前、产中、产后服务,协同有关单位为农民致富奔小康搞好规划和落实,帮助乡镇、行政村发展集体,夯实农业发展基础。

7、负责开发项目的资金到位、拨付使用、项目实施统计工作。

二、部门概况

颍上县农业综合开发为参照公务员管理事业单位,编制 17人,目前在职17人。离休人员 人,退休人员3人。

三、2014主要工作任务

2014年主要工作任务是: 指导2014项目区乡镇进行选点、规划,到项目区实地勘测,编写项目建议书及可行性研究报告,编写项目扩大初步设计及实施方案,并检查指导跟踪实施;对2013项目区陈桥镇高标准农田项目跟踪实施、检查、验收等。

四、收支预算安排情况

颍上县农发办2014可支配收入129.5万元,其中预算拨款为117.9万元,纳入专户管理的政府非税收入0万元;其他收入 0万元。支出预算129.5万元,收支平衡。其中基本支出64.5 万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出65万元,用于完成农业综合开发土地治理和产业化项目可行性研究报告的编制,实地勘测、规划,完成扩大初步设计的编制,跟踪实施,检查、验收等。全年预算支出按功能科目分类为:农林水事务112.4万元,占86.8%;社会保障和就业10.5万元,占8.1%;住房保障支出6.5万元,占5%.附件:1.颍上县农发办公共财政预算收支预算总表

2.颍上县农发办公共财政预算收入预算表

3.颍上县农发办公共财政预算支出预算表

4.颍上县农发办公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县农发办政府性基金预算收支预算表

二0一四年四月二十八日

第四篇:区××局2014年部门预算草案编制说明

**区××局2014年部门预算草案编制说明

(样式)

一、部门主要职责

要求:根据区委、区政府的有关文件规定,简明扼要地说明本部门的主要职责。

式样:区××局是主管××××工作的区政府(区委)组成部门(直属机构),主要职责是:……。

二、部门2014年主要工作任务

要求:根据单位2014年的工作重点,简要介绍主要工作任务。

式样:区××局2014年的主要工作任务是:……。

三、部门基本情况

要求:说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数和在校学生数。

式样:

区××局共有预算单位××个,包括局本级和××个所属二级预算单位。编制人数××人,其中:行政编制××人、全部补助事业编制××人、部分补助事业编制××人、自收自支事业编制××人;实有人数××人,其中:在职人数××人,包括行政人员××人,全部补助事业人员××人、部分补助事业人员××人、自收自支事业人员××人;离休人员××人,其中,行政离休人员××人,全部补助事业离休 1

人员××人、部分补助事业离休人员××人、自收自支事业离休人员××人;退休人员××人,其中:行政退休人员××人,全部补助事业退休人员××人、部分补助事业退休人员××人、自收自支事业退休人员××人;在校学生××人,其中:中等专业学校××人,高中××人,初中××人,小学××人,幼儿园××人,其他××人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

要求:说明部门收入预算总额和结构。

式样:

2014年区××局收入预算总额为××万元,其中:财政拨款收入××万元,占预算总额的××%;事业收入××万元,占预算总额的××%;事业单位经营收入××万元,占预算总额的××%;其他收入××万元,占预算总额的××%;附属单位上缴收入××万元,占预算总额的××%;上级补助收入××万元,占预算总额的××%;……。(按收支总表资金来源项目说明)

(二)支出预算情况

要求:说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构。

式样:

2014年区××局支出预算总额为××万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出××万元,占支出预算总额的××%,包括工资福利支出××万元、商品和服务支出××万元、对个人和家庭的补助××万元、其他资本性支出××万元;项目支出××万元,占支出预算总额的××%,包括工资福利支出××万元、商品和服务支出××万元、对个人和家庭的补助××万元、对企事业单位的补贴××万元、债务利息支出××万元、债务还本支出××万元、基本建设支出××万元、其他资本性支出××万元、其他相关支出××万元;事业单位经营支出××万元,占支出预算总额的××%;对附属单位补助支出××万元,占支出预算总额的××%;上缴上级支出××万元,占支出预算总额的××%;……。(根据单位涉及到的支出项目类别逐项说明。)

按支出功能科目划分:一般公共服务支出××万元,占支出预算总额的××%;国防支出××万元,占支出预算总额的××%;……。(根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。)

按支出经济分类划分:工资福利支出××万元,占支出预算总额的××%;商品和服务支出××万元,占支出预算总额的××%;……。(根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。)

(三)财政拨款支出情况

要求:说明部门财政拨款支出预算数,并按支出功能分

类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。

式样:

2014年区××局财政拨款支出预算××万元,占支出预算总额的××%,具体支出情况是:农林水支出××万元,占财政拨款支出的××%;教育支出××万元,占财政拨款支出的××%。……。(根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。)

以下第五点只有区人代会重点审查部门需要在编制说明中列出,其他部门不需列示。具体单位在区人大确定后另行通知。

五、局本级及所属单位预算草案的具体说明

要求:逐个说明二级预算单位2014年的基本情况和收支预算总体情况。

式样:

(一)××单位

1、基本情况

××单位行政(或全部补助事业、部分补助事业、自收自支事业)编制人数××人,实有人数××人,离休人员××人,退休人员××人。在校中等专业(高中,初中,小学,幼儿园,其他)学生××人。

2、2014年收支预算情况

2014年收入预算总额××万元,其中:财政拨款××万

元,事业收入××万元,事业单位经营收入××万元,其他收入××万元,附属单位上缴收入××万元,上级补助收入××万元,……。

2014年支出预算总额××万元,其中:基本支出××万元,项目支出××万元,生产建设性项目支出××万元,其他项目支出××万元,事业单位经营支出××万元,对附属单位补助支出××万元,……。

第五篇:2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

滁州市环境保护局

一、滁州市环境保护局主要职责

(一)贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规,起草相关地方性规章草案;组织编制全市环境功能区划;组织制定环境保护地方标准、基准和技术规范;组织拟定并监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与制定全市主体功能区划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市)政府重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域的环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实省和市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度,组织制定主要污染物总量控制办法并监督实施;提出实施总量减排控制的污染物名称和控制指标;督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,并配合有关部门做好国家和省、市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作;参与应对气候变化工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见,按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

(六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作。

(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(九)负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理市环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(十一)开展环境保护省内外合作交流。组织协调有关环境保护国际条约市内履约活动,参与处理涉外环境保护事物。

(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)协助管理县(市)环境保护部门领导班子。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、滁州市环境保护局概况

滁州市环境保护局由机关本级和市环境监测站、市环境监察支队、市环境信息中心、市环境保护局南谯分局、琅琊分局和开发区分局6家二级预算单位组成,其中,局本级为行政单位,其他6家二级单位为全额拨款事业单位。

三、2016年主要工作任务

按照五大发展理念,服务全市调转促,围绕落实“1235”工作任务,推动“环滁皆美”环境保护目标实现。

(一)编制环境监管“一张网”,提升环境管理能力。建立市、县(市区)、镇(街道)、村(居)四级环境监管网格体系。

(二)实施“双百行动”,保持环境执法高压态势。

(三)全面打响“三大攻坚战”,推动环境质量改善。打响大气污染防治攻坚战;打响水污染防治攻坚战;打响土壤污染防治攻坚战。

(四)落实“五项任务”,助力经济社会发展。服务全市经济调转促;融入美好滁州建设;完成主要污染物总量减排;强化环评审批把关;加强环境保护宣传。

四、收支预算安排情况

滁州市环境保护局2016可支配收入1564.01万元,其中:财政拨款安排1564.01万元。支出预算1564.01万元,收支平衡。其中:基本支出1143.39万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出420.62万元,用于完成特定的工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业支出162.31万元,占10.4%;医疗卫生支出59.71万元,占3.8%;节能环保1300.66万元,占83.2%;住房保障支出41.33万元,占2.6%;机关运行经费情况:办公费21.8万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费11.72万元、邮电费1.5万元、差旅费5万元、会议费12.86万元、培训费9.28万元、公务接待费10.36万元、工会经费4.90万元、公务车运行维护费38万元、其他交通费用0.42万元。

附件: 2 3 4 5 6 71、2016年部门财政拨款预算收支预算总表、2016年部门一般公共预算支出预算表、2016年部门一般公共预算基本支出预算表、2016年部门收支预算总表、2016年部门收入预算总表、2016年部门支出预算表、2016年部门“三公经费”预算表

下载永川区卫计委2018年部门预算情况说明word格式文档
下载永川区卫计委2018年部门预算情况说明.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    部门预算情况的说明财政局

    承德高新区财政局2017年预算情况说明 我部门严格《预算法》要求,将财政部门批复的预算在门户网站公开,现将具体情况说明如下: 一、2017年部门预算安排的总体情况 高新区财政......

    2018年部门预算公开情况说明

    2018年部门预算公开情况说明 一、部门基本情况 (一)部门主要职责 1、研究拟定全市文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划,制定有关制度、办法并监督实施。 2、管理全......

    组织部2018年部门预算说明(本站推荐)

    组织部2018年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)研究和指导党组织特别是党的基层组织建设,探索在各类新的经济组织中党组织设置及活动方式的有关问题;研究、协调和指导党员教育......

    2017年 检察部门预算情况说明

    2017年检察部门预算情况说明 第一部分 部门概况 一、 主要职能:莒县人民检察院是国家的法律监督机关,行使国家检察权. 履行对贪污贿赂渎职侵权等案件的侦查和对公诉案件的检控......

    2018年部门预算基本情况说明

    2018年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 部门主要职责及机构设置 清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是: (一)贯彻执行上级有关住房、建设的方针,政策和法律法规,拟......

    2012年部门预算公开说明.doc

    省人力资源和社会保障厅2012年部门 预算说明一、部门职能职责 (一)贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力......

    区卫计委(高翎事迹材料)爱岗敬业

    服务居民群众的计生委员高翎 高翎是青菱街红霞社区妇女委员。 3年来,起早贪黑,走家串户,动之以情,晓之以理地做计生对象的思想工作。在“钉子户”面前,她总是忍辱负重,多次登门宣......

    市卫计委关于独生子女证

    市卫计委:北京办独生子女证未设最后期限 2016-06-21 北京青年报20评 原标题:本市办独生子女证未设最后期限 本报讯(记者 刘洋 彭小菲)“6月30日以后独生子女证就再也办不了了!没......