第一篇:2018年琼台基地办部门预算
2018
部门预算
(一)协调推进领导小组决定的琼台交流合作基地建设的各项工作;研究提出推进琼台交流合作基地建设发展的工作建议。
(二)积极履行对台专项工作职责,深化对台经贸、文化、科技等方面的交流与合作,大力开展招商引资活动。
(三)加强农业科技交流,推广热带农业技术、新品种和台湾休闲农业模式,助推农业转型升级。
(四)实施人才交流,邀请台湾农业专家在热带农业新技术、农业项目管理、休闲农业等方面举办培训班,重点推进两地农民互访学习。
(五)承办县委、县政府交办的各项工作。
二、部门预算单位构成
澄迈县琼台全面战略交流合作基地领导小组办公室为隶属中共澄迈县委的副处级事业单位,编制4名。内设机构综合科、项目合作科2个副科级科室。
第二部分 县琼台基地办2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
万元,其中:
人员经费38.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金费等;公用经费6.75万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、县琼台基地办2018年“三公”经费预算情况说明 县琼台基地办2018年“三公”经费预算数为34.00万元,其中:
因公出国(境)经费24.00万元,与上年预算数增加21万元。根据省台办、省商务厅及本单位对台农业交流招商工作需要安排的2018年出境计划,计划安排出境(3)次,出境22人。主要任务为对台农业交流合作、招商引资等。
2018年预算无公务用车购置及运行费。
公务接待费10.00万元,比上年预算数减少5.00万元。本部门2018年计划公务接待主要用于招商引资和琼台交流合作等方面。
五、关于县琼台基地办2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
县琼台基地办2018年不安排政府性基金。
六、关于县琼台基地办2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,本部门所有收入和支出均纳入部门
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
第二篇:2018年文昌琼文中学部门预算
2018年文昌市琼文中学部门预算
目录
第一部分 文昌市琼文中学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 文昌市琼文中学2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 文昌市琼文中学2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 文昌市琼文中学概况
一、主要职能
1.部门(单位)职责:初中学历教育 相关社会服务 2.部门(单位)构成:学校
二、部门预算单位构成
纳入文昌市琼文中学2018年预算编制范围的二级预算单位包括:文昌市琼文中学。本部门主管单位为文昌市教育局,为全额拨款事业单位,在职教职工59人,长期聘用人员17人,退休人员38人,遗属人员11人,在校学生623人。
第二部分 文昌市琼文中学2018年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 文昌市琼文中学2018年部门预算情况说明
一、关于文昌市琼文中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明(取数于“财政拨款收支总表”)
文昌市琼文中学(部门)2018年财政拨款收支总预算1108.98万元。其中,收入总计1108.98万元,包括一般公共预算本年收入1108.98万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1108.98万元,包括教育支出790.17万元、社会保障和就业支出110.44万元、医疗卫生与计划生育支出 126.58万元、住房保障支出 81.79万元,结转下年0万元。
二、关于文昌市琼文中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明(取数于“一般公共预算支出表”)
(一)一般公共预算当年规模变化情况
文昌市琼文中学(部门)2018年一般公共预算当年拨款1108.98 万元,比上年预算数增加76.82万元,主要是增资。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育(类)支出790.17万元,占71.25%;社会保障和就业(类)支出110.44万元,占9.96%;医疗卫生与计划生育(类)支出126.58万元,占11.41%;住房保障(类)支出81.79万元,占7.38%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)2018年预算数为790.17万元,比上年预算数增加81.61万元,主要是人员工资福利资金增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2018年预算数为 102.17万元,比上年预算数减少25.88万元,主要是人员减少。
3.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为8.27万元,与上年预算持平。
4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为27.84万元,比上年预算数减少0.55万元,主要是人员减少;
5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为98.74万元,比上年预算数增加10.89万元,主要是增资;
6、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为 81.79万元,比上年预算数增加10.75万元,主要是增资。
三、关于文昌市琼文中学2018年一般公共预算基本支出情况说明(取数于“一般公共预算基本支出表”)
文昌市琼文中学(部门)2018年一般公共预算基本支出为 1108.98万元,其中:
人员经费1056.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城填职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助;
公用经费52.49万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
四、文昌市琼文中学2018年“三公”经费预算情况说明(取数于“一般公共预算“三公”经费支出表”)
文昌市琼文中学(部门)2018年“三公”经费预算数为3万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。
公务用车购置及运行费2万元,与上年预算持平。
公务接待费1万元,与上年预算持平。
五、关于文昌市琼文中学2018年政府性基金预算当年拨款情况说明(取数于“政府性基金预算支出表”)
文昌市琼文中学2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是……
注:本部门(单位)无该项拨款
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;……
注:本部门(单位)无该项拨款
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)0年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是…… 2.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)0年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是……
注:本部门(单位)无该项拨款
六、关于文昌市琼文中学2018年收支预算情况的总体说明(取数于“部门收支总表”)
按照综合预算原则,文昌市琼文中学(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。文昌市琼文中学(部门)2018年收支总预算1108.98万元。
七、关于文昌市琼文中学2018年收入预算情况说明(取数于“部门收入总表”)文昌市琼文中学(部门)2018年收入预算1108.98万元,其中:上年结转0万元;经费拨款收入1108.98万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。
八、关于文昌市琼文中学2018年支出预算情况说明(取数于“部门支出总表”)
文昌市琼文中学(部门)2018年支出预算1108.98万元,其中:基本支出1108.98万元,占100%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年文昌市琼文中学的机关运行经费预算0万元。
注:本部门(单位)无该项拨款
(二)政府采购情况
2018年文昌市琼文中学预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,……。
注:本部门(单位)无该项拨款
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,文昌市琼文中学(部门)本级及下属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
注:本部门(单位)无该项拨款
(四)绩效目标设置情况
2018年文昌市琼文中学0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元。
注:本部门(单位)无该项拨款
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三篇:淅川南水北调办2018年部门预算
淅川县南水北调办2018年部门预算
第一部分
淅川县南水北调办概况
一 淅川县南水北调办主要职责
(一)淅川南水北调办为参公管理的事业单位,主要职责:是负责贯彻上级南水北调有关工作方针、政策。
(二)认真做好保水质护运行上传下达工作,并督促落实好全县保水质护运行工作任务,扎实做好保水质护运行巡查、督查、交办、处置和信息上报工作等。
二、淅川县南水北调办构成
淅川县南水北调办内设6个科室分别为综合科、监察审计科、资金管理科、环境项目科、工程移民科、建设管理科。
第二部分
淅川县南水北调办2018部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
淅川县南水北调办2018年收入总计226万元,支出总计226万元,与2017年相比,收入支出增长了41%。主要原因:
1、人员经费增加。
2、2018年预算增加保水质护运行经费。
二、收入预算总体情况说明
淅川县南水北调办2018年收入合计226万元,其中:一般公共预算226万元;政府性基金收入0万元;部门财政性资金结转3.37万元。
三、支出预算总体情况说明
淅川县南水北调办2018年支出合计226万元,其中:基本支出226万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
淅川县南水北调办2018年一般公共预算收支预算226万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加66万元,增长41%,主要原因是
1、人员经费增加。
2、2018年预算增加保水质护运行经费;政府性基金收支0万元。五、一般公共预算支出预算情况说明
淅川县南水北调办2018 年一般公共预算支出年初预算为226万元。主要用于以下方面:(例如:一般公共服务(类)支出226万元,占100%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育传媒支出0万元,占0%;社会保障支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。)六、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出226万元,其中:人员经费131万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:项目发展专项支出0万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为11.49万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.51万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费2.5万元,公务用车运行维护费2.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.01万元,主要原因:落实中央八项规定,公车改革。
(三)公务接待费9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算226万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年有政府采购预算安排。(有10个政府采购项目,金额是6.8万元)
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
(四)关于专项转移支付项目情况说明
2018年,0使用专项转移的项目有0个,涉及金额0元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:淅川县南水北调办2018部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金支出情况表
第四篇:江西老龄办2018年部门预算
江西省老龄办2018年部门预算
目 录
第一部分 江西省老龄办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 江西省老龄办2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 江西省老龄办2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释
第一部分 江西省老龄办概况
一、部门主要职责
省老龄办是主管全省老龄工作的省人民政府所属参照公务
员管理的事业单位,是省老龄工作委员会的办事机构,主要职责是:研究、制定全省老龄事业中长期发展规划及政策,协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划;协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作;协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理,推动开展有利于老年人身心健康的各种活动;指导、督促和检查各设区市的老龄工作;完成全国老龄工作委员会和省委、省政府赋予的其他任务。
二、部门基本情况
2018年江西省老龄办共有预算单位1个,包括江西省老龄办本级,编制人数小计14人,其中:参照公务员管理的事业编制人数14人,实有人数小计19人,其中:在职人数小计11人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数11人,退休人数小计8人。
第二部分 江西省老龄办2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况
2018年江西省老龄办收入预算总额为193.18万元,较上年减少107.32 万元,其中: 一般公共预算拨款收入191.10万元,较上年预算安排减少 50.80万元;国库集中支付网上结转2.08万元,较上年预算安排减少56.52万元。(二)支出预算情况
2018年江西省老龄办支出预算总额为193.18万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出193.18万元,较上年预算安排减少107.32万元,包括:工资福利支出148.89万元,商品和服务支出42.29万元,其他资本性支出2万元,较上年预算安排减少107.32万元,其中:
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出177.28万元,较上年预算安排减少107.91万元;医疗卫生与计划生育支出11.00万元,较上年预算安排增加0.60万元;住房保障支出4.90万元,较上年预算安排减少0.01万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出148.89万元,较上年预算安排增加15.56万元;商品和服务支出42.29万元,较上年预算安排减少53.80万元;对个人和家庭的补助支出0元,较上年预算安排减少70.08万元;资本性支出2万元,较上年预算安排增加1.00万元。(三)财政拨款支出情况
2018年江西省老龄办财政拨款支出预算总额191.10万元,较上年预算安排减少50.80万元。
按支出功能分类划分:社会保障和就业支出175.20万元,医疗卫生与计划生育支出11.00万元,住房保障支出4.90万元。
按支出经济分类划分:基本支出191.10万元,较上年预算安排减少50.80万元,包括:工资福利支出148.89万元,商品和服务支出40.21万元,其他资本性支出2.00万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算37.49万元,比2017年预算增加3.90万元,增长11.61%。
(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额10.90万元,其中:政府采购货物预算3.90万元、政府采购服务预算7.00万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
(八)绩效目标设置情况
2018年无200万元以上的绩效评审项目。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年江西省老龄办“三公”经费一般公共预算安排6.41万元,其中: 因公出国(境)费3.00万元,比上年增加3.00万元, 主要原因是:学习发达国家老龄工作管理体制和运行机制以及政府在养老政策支持、人口老龄化对经济社会发展的影响等方面的经验做法。
公务接待费0.91万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2.50万元,与上年持平。
第三部分 江西省老龄办2018年部门预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》 六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(三)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(四)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第五篇:琼台书院导游词
琼台书院位于琼山市府城镇文庄路,相传是后人为纪念海南第一才子、明朝大学士丘浚而建。始建于清朝康熙四十年(1705年,)据传由于丘浚号琼台,人称琼台先生,故书院由此得名。现在是琼台师范学校的校址。www.xiexiebang.com第~范文网整理该文章,版权归原作者、原出处所有。
其主楼魁星楼高二层,绿瓦、红廊、白墙,是一座具有民族特色的砖木结构建筑,至今保存完好。魁星楼二楼中梁正中悬挂一匾,上书“进士”二字,字大如斗。这是当年该书院的高材生张日中进士后朝廷所赐。楼内雕梁画栋,导常别致;楼前绿树成荫,环境秀丽雅静。