第一篇:遂宁船山区金融办2018年部门预算
遂宁市船山区金融办2018年部门预算
编制的说明
一、基本职能及主要工作
(一)金融办职能简介(参照区政府批准的三定方案)
1、贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律法规和方针政策,研究和分析金融形势,拟定全区金融发展总体规划,负责与省市驻区金融机构的工作联系,并做好相关服务及协调工作。
2、开展银政、银企合作,做好与各金融机构的联系,拓宽企业融资渠道。
3、参与指导我区重大建设项目、重大资产整合的融资工作。协调地方金融机构建设,支持促进金融改革创新与对外开放。
4、组织推进我区资本市场建设,对我区企业境内外上市企业进行推荐和协调,促进我区上市公司发展。
5、协调全区农村金融机构改革发展,负责全区小额贷款公司的设立初审和监督管理。协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。
6、完成区委区政府交办的其他工作。
(二)金融办2018年重点工作
一是促进金融服务实体经济。围绕服务绿色经济,突出“绿色金融”主题,引导金融机构保持融资规模的适度增长,力争2018
2五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
区金融办2018年一般公共预算当年拨款58.41万元,比2017年预算数降低了4.62万元。主要是因为一般公共服务支出较2017年减少了6.79万元,社会保障和就业支出较2017年减少了0.49万元,医疗卫生与计划生育支出较2017年减少了0.28万元,住房保障支出较2017年增加了2.94万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出42.67万元,占73.05%;社会保障和就业支出6.22万元,占10.65%;医疗卫生与计划生育支出2.67万元,占4.57%;住房保障支出6.85万元,占11.73%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(01):2018年预算数为17.22万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(201)财政事务(06)事业运行(50):年预算数为20.20万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99):2018年预算数为5.25万元,主要用于:联系、协调市内外金融机构的支出,如:出差成都、重庆等地联系金融机构等。
4.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2018年预算数为5.90万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业(208)其他社会保障和就业(99)其他社会保障和就业支出(01):2018年预算数为0.32万元,主要用于:单位事业人员失业保险的支出。
6.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2018年预算数为0.96万元,主要用于:单位及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2018年预算数为1.12万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):2018年预算数为0.59万元,主要用于:缴纳公务员医疗补助支出。
9.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2018年预算数为6.85万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明
金融办2018年一般公共预算基本支出51.06万元,其中:
6车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2018年金融办无20万元以上的项目,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
附:表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表(本表无数据)
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表(本表无数据)
表5.国有资本经营预算支出预算表(本表无数据)
2018年部门预算批复部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务(类)××××(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6.一般公共服务(类)××××(款)信息化建设(项):指单位用于财政信息化建设等方面的项目支出。
7.一般公共服务(类)××××(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培
第二篇:莱西金融办2018年部门预算公开
莱西市金融办2018年部门预算公开
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
四、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、财政拨款安排的“三公”经费支出表 第三部分2018年部门管理的专项资金计划表
第四部分2018年部门预算增减变化、机关运行费安排、政府采购等情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
1、负责市委、市政府领导批示及本单位决策事项的催查、办理、反馈工作;负责财务、资产管理、重要文稿起草、调研、文秘、信息、宣传、会务、接待、档案、机要、车辆、精神文明等机关行政事务处理工作;拟定全市金融业发展规划并组织实施;调度分析全市金融业运行情况,提出有关政策建议;配合银行业监管机构做好监管工作,负责驻莱西各类银行、保险、证券等金融机构的协调服务工作;负责全市银行业机构重大事项的指导、协调工作;指导、协调、推进全市金融机构改革发展工作,做好各类金融机构的引进,协调组织有关部门做好新型农村金融机构的设立。
2、负责拟订全市资本市场发展规划并组织实施;调查分析全市资本市场运行情况,提出有关政策建议;会同有关部门培育和发展多层次资本市场,推进企业直接融资平台建设;协调和推进本地企业境内、外上市工作,协调有关部门落实市委、市政府推进企业上市各项优惠政策;筛选、培育拟上市企业;配合证券机构做好上市公司的规范发展工作。
3、负责组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险,处理地方金融突发事件和重大事件;协调有关部门查处非法集资、非法证券等活动;会同有关部门打击恶意逃废金融债务行为。
4、负责小额贷款公司、担保公司、民间资本管理公司等地方金融机构的设立、变更、终止的审核、日常监管和风险处置。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,莱西市金融办预算主要包括:内设机构(全额事业编制):综合协调、资本市场科、指导监督科。
第二部分 2018年部门预算表(详见附件1)
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
四、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门“三公”经费预算表
第三部分2018年部门管理的专项资金计划表(详见附件2)
第四部分 2018年部门预算增减变化、机关运行费安排、政府采购等情况说明
一、财政拨款收入95.08万元,比上年减少54.52万元;财政拨款支出95.08万元,比上年减少54.52万元。减少的主要原因是项目经费减少。二、一般公共预算支出95.08万元,比上年减少54.52万元。减少的主要原因是项目经费减少。三、一般公共预算基本支出95.08万元。其中人员经费92.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等,与2017年相比增加6.58万元,主要原因是工资福利等待遇提高。机关运行经费(公用经费)2.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等,与2017年相比增加1.1万元,增加的主要原因是基金招商业务较多等。
四、2018年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.1万元,比上年减少3.4万元。其中:公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费1.1万元,主要用于:公务用车燃油、维修及其他费用。
五、2018年部门管理的专项资金计划为45万元。主要用于金融机构招商管理协调工作、上市挂牌工作、培训及非法集资工作等。
六、政府性基金预算收支情况:没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、政府采购预算将严格按照相关要求采购,加强内部控制管理,不违规开展采购项目。
八、2018年莱西市金融办预算单位实行绩效目标管理的项目共4个,主要为金融机构招商管理协调工作、上市挂牌工作、培训及非法集资工作等。
九、2018预算公开数据与预算批复数据一致。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。
七、上年结转:指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1、市金融办2018年部门预算表
2、市金融办2018年部门管理的专项资金计划表
第三篇:淅川南水北调办2018年部门预算
淅川县南水北调办2018年部门预算
第一部分
淅川县南水北调办概况
一 淅川县南水北调办主要职责
(一)淅川南水北调办为参公管理的事业单位,主要职责:是负责贯彻上级南水北调有关工作方针、政策。
(二)认真做好保水质护运行上传下达工作,并督促落实好全县保水质护运行工作任务,扎实做好保水质护运行巡查、督查、交办、处置和信息上报工作等。
二、淅川县南水北调办构成
淅川县南水北调办内设6个科室分别为综合科、监察审计科、资金管理科、环境项目科、工程移民科、建设管理科。
第二部分
淅川县南水北调办2018部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
淅川县南水北调办2018年收入总计226万元,支出总计226万元,与2017年相比,收入支出增长了41%。主要原因:
1、人员经费增加。
2、2018年预算增加保水质护运行经费。
二、收入预算总体情况说明
淅川县南水北调办2018年收入合计226万元,其中:一般公共预算226万元;政府性基金收入0万元;部门财政性资金结转3.37万元。
三、支出预算总体情况说明
淅川县南水北调办2018年支出合计226万元,其中:基本支出226万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
淅川县南水北调办2018年一般公共预算收支预算226万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加66万元,增长41%,主要原因是
1、人员经费增加。
2、2018年预算增加保水质护运行经费;政府性基金收支0万元。五、一般公共预算支出预算情况说明
淅川县南水北调办2018 年一般公共预算支出年初预算为226万元。主要用于以下方面:(例如:一般公共服务(类)支出226万元,占100%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育传媒支出0万元,占0%;社会保障支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。)六、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出226万元,其中:人员经费131万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:项目发展专项支出0万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为11.49万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.51万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费2.5万元,公务用车运行维护费2.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.01万元,主要原因:落实中央八项规定,公车改革。
(三)公务接待费9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算226万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年有政府采购预算安排。(有10个政府采购项目,金额是6.8万元)
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
(四)关于专项转移支付项目情况说明
2018年,0使用专项转移的项目有0个,涉及金额0元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:淅川县南水北调办2018部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金支出情况表
第四篇:江西老龄办2018年部门预算
江西省老龄办2018年部门预算
目 录
第一部分 江西省老龄办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 江西省老龄办2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 江西省老龄办2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释
第一部分 江西省老龄办概况
一、部门主要职责
省老龄办是主管全省老龄工作的省人民政府所属参照公务
员管理的事业单位,是省老龄工作委员会的办事机构,主要职责是:研究、制定全省老龄事业中长期发展规划及政策,协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划;协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作;协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理,推动开展有利于老年人身心健康的各种活动;指导、督促和检查各设区市的老龄工作;完成全国老龄工作委员会和省委、省政府赋予的其他任务。
二、部门基本情况
2018年江西省老龄办共有预算单位1个,包括江西省老龄办本级,编制人数小计14人,其中:参照公务员管理的事业编制人数14人,实有人数小计19人,其中:在职人数小计11人,包括参照公务员管理的事业单位在职人数11人,退休人数小计8人。
第二部分 江西省老龄办2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况
2018年江西省老龄办收入预算总额为193.18万元,较上年减少107.32 万元,其中: 一般公共预算拨款收入191.10万元,较上年预算安排减少 50.80万元;国库集中支付网上结转2.08万元,较上年预算安排减少56.52万元。(二)支出预算情况
2018年江西省老龄办支出预算总额为193.18万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出193.18万元,较上年预算安排减少107.32万元,包括:工资福利支出148.89万元,商品和服务支出42.29万元,其他资本性支出2万元,较上年预算安排减少107.32万元,其中:
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出177.28万元,较上年预算安排减少107.91万元;医疗卫生与计划生育支出11.00万元,较上年预算安排增加0.60万元;住房保障支出4.90万元,较上年预算安排减少0.01万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出148.89万元,较上年预算安排增加15.56万元;商品和服务支出42.29万元,较上年预算安排减少53.80万元;对个人和家庭的补助支出0元,较上年预算安排减少70.08万元;资本性支出2万元,较上年预算安排增加1.00万元。(三)财政拨款支出情况
2018年江西省老龄办财政拨款支出预算总额191.10万元,较上年预算安排减少50.80万元。
按支出功能分类划分:社会保障和就业支出175.20万元,医疗卫生与计划生育支出11.00万元,住房保障支出4.90万元。
按支出经济分类划分:基本支出191.10万元,较上年预算安排减少50.80万元,包括:工资福利支出148.89万元,商品和服务支出40.21万元,其他资本性支出2.00万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算37.49万元,比2017年预算增加3.90万元,增长11.61%。
(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额10.90万元,其中:政府采购货物预算3.90万元、政府采购服务预算7.00万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
(八)绩效目标设置情况
2018年无200万元以上的绩效评审项目。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年江西省老龄办“三公”经费一般公共预算安排6.41万元,其中: 因公出国(境)费3.00万元,比上年增加3.00万元, 主要原因是:学习发达国家老龄工作管理体制和运行机制以及政府在养老政策支持、人口老龄化对经济社会发展的影响等方面的经验做法。
公务接待费0.91万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2.50万元,与上年持平。
第三部分 江西省老龄办2018年部门预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》 六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(三)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(四)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第五篇:区金融办市场部门职责
区金融办市场部门职责
1研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况,会同有关部门推进全区金融市场体系建设。
2贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律,组织拟订金融领域有关地方性文件草案;组织拟订全区金融业发展战略、中长期规划;组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。
___组织拟订支持全区银行业、融资担保业发展的相关政策、规划并组织实施。
4贯彻执行上级证券、期货、保险市场发展规划、相关政策并组织实施。
5拟订全区资本市场发展规划和相关政策,并组织实施。
6会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融安全区创建,推进改善金融生态环境。
7负责组织推动小额贷款公司试点工作(含机构准入和市场退出);对小额贷款公司有关重大事项及高管层任职资格进行审核,牵头制定小额贷款公司相关管理办法并实施全程监管。
___组织拟订金融风险处置工作预案,协调指导金融风险突发事件应急处置工作。
9拟订全区金融风险防范有关政策,会同金融监管机构和相关部门建立金融风险监测、预警和防范工作机制,协调指导打击地方金融领域非法金融活动,维护金融市场稳定。
10指导、协调全区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设,负责有关驻区金融机构高管人员任职资格有关管理工作。
___组织协调防范、打击和处置非法集资工作。
12指导金融业行业协会的自律建设和管理。
13承办区委、区人民政府交办的其他事项。
区金融办市场部门职责:
(一)负责驻区证券等资本市场、上市企业及上市后备企业联系、协调和服务工作;
(二)承担全区上市培育、初审和推荐工作,指导企业挂牌(上市);
(三)协调推进企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债券融资工作;
(四)指导、推动多层次资本市场体系建设;引导推动股权投资的有序发展;负责资本市场的招商引资工作;
(五)推动投融资平台建设,参与研究拟订政府重大项目投融资方案和协调投融资工作;
(六)配合金融监管机构对我区证券等机构进行监管;
(七)负责本部门专题文稿的草拟、会议承办和目标任务完成;
(八)完成领导交办的其他各项工作。
金融市场总监
岗位职责:
1、根据公司发展战略,结合行业与公司的实际情况,制定落实运营中心发展策略及计划,不断提升部门运营管理水平;
2、协同公司营销市场部门,组织部门参与公司所服务客户的市场活动、品牌推广、公关活动的策划、组织与实施;
3、研究分析市场状况、跟踪行业发展趋势、竞争对手动态和政府相关法规;
4、参与战略合作项目的谈判,维护与战略合作伙伴的关系。
任职资格:
1、有较强的市场感知能力、敏锐地把握市场动态、市场方向的能力;
2、具有较强团队组织管理能力,能熟练运用各种激励策略引导团队;
3、具备丰富的市场运营、策划推广、渠道建设、人员组织的实践经验;
4、良好的沟通与协调能力,思维敏捷,客户服务意识良好。