上半年全县财政经济运行情况汇报

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第一篇:上半年全县财政经济运行情况汇报

上半年全县财政经济运行情况汇报

年上半年,全县财政工作在县委、县政府的正确领导下,认真落实积极财政政策,主动应对金融危机,紧扣科学发展理念,狠抓任务落实,严把支出管理,顺利实现了“双过半”。财政经济运行情况概括为:收入保增长、争取寻突破、投入创新高、管理求创新。现将具体情况分析如下:

一、主要指标完成情况

1、全县地方财政总收入完成23106万元,占目标任务(30%)的46.8%,同比增长11.2%。全县地方一般预算收入完成12299万元,占目标任务(30%)的51.9%,同比增长35.7%。其中:国税完成2200万元,占目标任务的47.8%,同比增长16.3%;地税完成7555万元,占目标任务的52.1%,同比增长39.3%;财政完成2544万元,占目标任务的55.3%,同比增长45.4%。由于省市数据尚未出来,故暂未排名。

2、非税收入完成2774万元,占年初任务的59.7%,同比增长37.3%。

3、基金收入完成3716万元,占任务的39.9%,同比增长20.1%,其中:社会保险基金收入完成3461万元,占任务的39.3%,同比增长24.9%。

4、住房公积金归集1693万元,占任务的56.4%,同比增长28%。

5、对上争取资金到位2374万元,占任务的39.6%,同比增长17.9%。特别是军事禁区补助可望达到年年有增长的目标。

6、全县地方一般预算支出执行12868万元,占预算的40%,同比增长5.2%。

二、政府十件实事及重点项目完成情况

上半年,按照县委县政府确定的十件实事和重点项目,我们始终坚持以全力服务全县经济发展大局为己任,千方百计克服困难,统筹财力,科学调度,全力做好资金保障。截止6月底,已提供资金支持6933万元。其中:十件实事拨付资金1713万元;重点项目支出4220万元,主要支持了东圣“836”工程、花林水泥扩建、奥力十万吨铸造项目、宏业陶瓷改建、楚园春酒业二期工程;城市基础设施建设及社会事业发展支出405万元;新农村建设支出595万元。有力的促进和保障了全县经济和社会的全面协调发展。

三、运行形势分析

(一)投入的快速增长拉动了经济的平稳增长。元-6月,财政采取多元投入,累计投放资金达12124万元,其中:间隙资金投入2200万元,地方债券2000万元,住房公积贷款增加394万元,财源建设资金5600万元,为企业融资400万元,惠农资金及送家电下乡补贴1530万元。投入的增长促进了经济的增长。

(二)政策性的税率调整,加工型企业的贡献增大促进了财政收入的平衡增长。主要表现在两个方面。一是由于磷矿石资源税、增值税税率调整增加税收1150万元。二是加工型企业达产达效促进了税收增长。如东圣增加税收1277万元,花林水泥增加税收810万元,楚园春酒业增加税收149万元,永安车桥增加税收64万元等。

(三)资源性企业尽管产量和价格下滑,但支撑作用仍然显著。从磷、煤两大产品产量上看,磷矿完成96万吨,比同期减少5万吨;煤炭完成60万吨,比同期减少2万吨。同时销售价格也比同期下降。但磷、煤两大行业仍缴纳税收9192万元(磷矿5797万元、煤炭3395万元),同比增长9.3%,占财政总收入的比重仍达39.8%。

(四)税源结构不断优化,地方可用财力日渐增强。元-六月财政总收入仅比同期增长11.2%,而地方一般预算收入增速达35.7%。地方一般预算收入占财政总收入的比重达到53.2%。税收(9525万元)占一般预算收入的比重达到77.4%。由此可见,全县经济结构构成合理,税收结构得到优化,发展质效健康有序。

(五)重点税源波动性大,少数企业预交税收将影响后期税收的增长。如:宜化神龙磷矿、广原公司、三江集团等重点税源减收,且波动较大,加上少数企业存在超前纳税的现象,因此势必影响后期收入增长。(六)乡镇之间、征收部门之间任务完成不太均衡。元六月,全县七个乡镇一般预算收入呈现出“六增一降”的局面,其中花林寺镇增幅高达7倍多。乡镇的增幅远远高于县直的增幅。从征收部门来看,国税完成了全年任务的47.8%,地税完成了全年任务的52.1%,财政部门虽然完成了增幅目标,但由于国家取消了100项行政事业收费,涉及到我县取消了44项,降低了47项收费标准,同时,将采矿权价款、土地收入、地质灾害备用金等主体收入征收上划,且实行比例分享,因此,完成全年非税收入形势严峻。

(七)重点保障压力巨大。今年基本支出将面临“义务教育学校教师绩效工资改革、政法经费保障体制改革、医疗改革”等刚性支出增加,重点保障支出所需数额巨大,收入的增长远远不能满足支出所需。

四、下半年主要措施

下半年,我们将紧紧围绕“服务全县大局、促进经济发展”这个中心,全力做好各项工作。基本思路是:坚定信心保目标,对照任务强 年上半年,全县财政工作在县委、县政府的正确领导下,认真落实积极财政政策,主动应对金融危机,紧扣科学发展理念,狠抓任务落实,严把支出管理,顺利实现了“双过半”。财政经济运行情况概括为:收入保增长、争取寻突破、投入创新高、管理求创新。现将具体情况分析如下:

一、主要指标完成情况

1、全县地方财政总收入完成23106万元,占目标任务(30%)的46.8%,同比增长11.2%。全县地方一般预算收入完成12299万元,占目标任务(30%)的51.9%,同比增长35.7%。其中:国税完成2200万元,占目标任务的47.8%,同比增长16.3%;地税完成7555万元,占目标任务的52.1%,同比增长39.3%;财政完成2544万元,占目标任务的55.3%,同比增长45.4%。由于省市数据尚未出来,故暂未排名。

2、非税收入完成2774万元,占年初任务的59.7%,同比增长37.3%。

3、基金收入完成3716万元,占任务的39.9%,同比增长20.1%,其中:社会保险基金收入完成3461万元,占任务的39.3%,同比增长24.9%。

4、住房公积金归集1693万元,占任务的56.4%,同比增长28%。

5、对上争取资金到位2374万元,占任务的39.6%,同比增长17.9%。特别是军事禁区补助可望达到年年有增长的目标。

6、全县地方一般预算支出执行12868万元,占预算的40%,同比增长5.2%。

二、政府十件实事及重点项目完成情况

上半年,按照县委县政府确定的十件实事和重点项目,我们始终坚持以全力服务全县经济发展大局为己任,千方百计克服困难,统筹财力,科学调度,全力做好资金保障。截止6月底,已提供资金支持6933万元。其中:十件实事拨付资金1713万元;重点项目支出4220万元,主要支持了东圣“836”工程、花林水泥扩建、奥力十万吨铸造项目、宏业陶瓷改建、楚园春酒业二期工程;城市基础设施建设及社会事业发展支出405万元;新农村建设支出595万元。有力的促进和保障了全县经济和社会的全面协调发展。

三、运行形势分析

(一)投入的快速增长拉动了经济的平稳增长。元-6月,财政采取多元投入,累计投放资金达12124万元,其中:间隙资金投入2200万元,地方债券2000万元,住房公积贷款增加394万元,财源建设资金5600万元,为企业融资400万元,惠农资金及送家电下乡补贴1530万元。投入的增长促进了经济的增长。

(二)政策性的税率调整,加工型企业的贡献增大促进了财政收入的平衡增长。主要表现在两个方面。一是由于磷矿石资源税、增值税税率调整增加税收1150万元。二是加工型企业达产达效促进了税收增长。如东圣增加税收1277万元,花林水泥增加税收810万元,楚园春酒业增加税收149万元,永安车桥增加税收64万元等。

(三)资源性企业尽管产量和价格下滑,但支撑作用仍然显著。从磷、煤两大产品产量上看,磷矿完成96万吨,比同期减少5万吨;煤炭完成60万吨,比同期减少2万吨。同时销售价格也比同期下降。但磷、煤两大行业仍缴纳税收9192万元(磷矿5797万元、煤炭3395万元),同比增长9.3%,占财政总收入的比重仍达39.8%。

(四)税源结构不断优化,地方可用财力日渐增强。元-六月财政总收入仅比同期增长11.2%,而地方一般预算收入增速达35.7%。地方一般预算收入占财政总收入的比重达到53.2%。税收(9525万元)占一般预算收入的比重达到77.4%。由此可见,全县经济结构构成合理,税收结构得到优化,发展质效健康有序。

(五)重点税源波动性大,少数企业预交税收将影响后期税收的增长。如:宜化神龙磷矿、广原公司、三江集团等重点税源减收,且波动较大,加上少数企业存在超前纳税的现象,因此势必影响后期收入增长。(六)乡镇之间、征收部门之间任务完成不太均衡。元六月,全县七个乡镇一般预算收入呈现出“六增一降”的局面,其中花林寺镇增幅高达7倍多。乡镇的增幅远远高于县直的增幅。从征收部门来看,国税完成了全年任务的47.8%,地税完成了全年任务的52.1%,财政部门虽然完成了增幅目标,但由于国家取消了100项行政事业收费,涉及到我县取消了44项,降低了47项收费标准,同时,将采矿权价款、土地收入、地质灾害备用金等主体收入征收上划,且实行比例分享,因此,完成全年非税收入形势严峻。

(七)重点保障压力巨大。今年基本支出将面临“义务教育学校教师绩效工资改革、政法经费保障体制改革、医疗改革”等刚性支出增加,重点保障支出所需数额巨大,收入的增长远远不能满足支出所需。

四、下半年主要措施

下半年,我们将紧紧围绕“服务全县大局、促进经济发展”这个中心,全力做好各项工作。基本思路是:坚定信心保目标,对照任务强 措施,向上争取抓机遇,加大投入促发展。主要措施是:

(一)锁定目标保增长。我们要按照县委、县政府确定的地方一般预算收入必须增长30%的奋斗目标,狠抓任务落实,确保目标完成。一是将目标任务细化分解到乡镇和征收部门,做到任务明确。二是加强收入协调,做到一月一分析,一月一通报,确保收入稳步增长。三是继续优化税收结构,提高收入质量,努力增加地方可用财力。

(二)坚定信心保发展。我们一定要坚定完成财政收入任务不动摇,牢固树立促发展、保增长的科学观念,统一思想,自我加压。重点是抓好对上争取和资金筹集,完成筹资1.16亿元,加大对重点项目的投入力度,全力支持县域经济快速发展。

(三)优化措施保落实。我们要充分发挥财政职能,转变观念,强化管理,服务企业,服务发展。一是进一步深化预算管理,重点是加大对专项资金的管理,建立财政专项资金绩效评价体系,提高资金使用效益。二是优化支出结构,财政支出向重点项目倾斜、向民生倾斜,促进社会和谐发展。三是完善农村公益事业“以钱养事”新机制,继续做好财政与编制政务公开工作。四是加强财政自身建设,不断创新工作方式方法,大力实施审批程序再造工程,切实加强机关作风建设,努力提升干部队伍的履职能力,为目标任务完成做出新贡献。

(四)千方百计保进位。我们要按照县委县政府确定的保位争先和走在前列的奋斗目标,及时掌握全省、全市财政收入情况,找出差距,制定对策,确保财政收入各项指标位居前列。

我们坚信,有县委、县政府的正确领导,有各乡镇、各部门的大力支持,不管困难再大,我们有信心、有决心完成全年目标任务,为走在前列作出努力和贡献

第二篇:财政经济运行情况分析

1-7月份财政经济运行分析及

全年经济形势预测

――XX市财政局

今年以来,全体财税干部职工以科学发展观为统领,紧紧围绕实现又好又快发展这一主线,以组织税收收入为中心,紧密协作,凝心聚力,真抓实干,依法治税,有效地推动了财税工作的快速发展。1-6月份全市生产总值完成55.39亿元,同比增长17.5%。截至7月底,全社会固定资产投资完成34.93亿元,同比增长43%;社会商品零售总额16.19亿元,同比增长21.10%。在经济快速发展的基础上,我市财政收入也相应实现了高速增长。现将1-7月份我市税收收入情况分析如下:

一、1—7月份税收收入进度及税收特点分析

1-7月份,全市财政收入完成99341万元,其中国税完成73902万元,地税完成20738万元,税收收入占年财政总收入的95.27%,同比增收52500万元,增长124.6%。地方一般预算收入完成21201万元,占预算的64.63%,比上年同期增收8279万元,增长64.07%。在xx第一平台的六个县市中,我市上半年的财政收入和一般预算收入的总量、增幅均居第一位。从1-7月份税收收入情况来看,主要呈现以下几个特点:

(1)国税及主体税种增收是形成税收收入大幅度提高的主要原因。受政策、市场因素的影响,今年以来铁精粉、煤炭形势较好,价格大幅度提升,促进了税收较快增长。特别是1-7月份国税收入完成73902万元,占年任务的89.19%,高于时间进度近31个百分点,比上年同期增长140.33%。因为国税收入在全部收入中所占比重较高而且增收较多,带动了财税收入的全面增长。

财政收入(分部门)对比及结构示意图(单位:万元)

此外,主体税种收入的增加,也是影响财政收入增收的另一个主要原因。1—7月份,与经济增长密切相关的增值税、企业所得税、个人所得税分别完成71929万元、9599万元、3622万元,以上三个税种在全部财政收入中所占比重为85.7%,主体税种的增收促进了财税收入的增长。但是营业税与去年同期相比减收了169万,下降了7个百分点。

(2)骨干行业发展形势喜多忧少。煤炭采洗业、铁矿采选业、化学原料及化学制品业、玻璃制造业仍然是我市的传统骨干行业。从行业发展形势和税收构成看,我市第二产业――采掘业依然占有较大比例,1-7月份共纳税5.7亿元,占总收入的57.4%,较上年增长130.6%。特别是煤炭采洗业和铁矿采选业两个纳税额较大的行业,税收贡献比上年同期增加3.2亿元。

1—7月份分行业当年纳税情况分析表(万元,%)

一个地方的财政收入总量与其产业结构变化密切相关,不同的部门和产业对税收的贡献不同,它们的变动将直接导致税收结构和税收规模发生变动。今年以来,由于铁矿石、铁精粉及原煤价格大幅上涨,相应提供了很高的税收增长空间。从表中可以看出我市的税收总量对煤、铁的资源依赖度仍然很强。值得注意的是:今年1-7月份我市制造业纳税19997.3万元,比去年同期增长176.6%,这说明近年来我市经济结构调整已初见成效,制造业经济发展态势开始稳步上升。

(3)规模企业户数增加,纳税总量增长。1—6月份,我市纳税200万元以上的规模企业达到61户,该61户企业共实现纳税总额60613万元,较去年同期增加39175.1万元。同时,从1—6月份纳税20强企业统计来看,XX市xx有限公司、xx股份有限公司等20强企业1-6月份共纳税达到

42675.4万元,较上年同期增加28792.6万元,增长207.4%。在我市纳税20强中,煤铁采选业有16户,所占比例达到80%。其所贡献的税收额达32818万元,占全市总收入的40.4%;玻璃行业2户,所占比例为10%,其贡献的税收为2057万元,占全市总收入的2.5%;化学行业1户,所占比例为5%,其贡献的税收为5169.8万元,占全市总收入的6.4%;电力行业1户,所占比例为5%,其贡献的税收为2630.8万元,占全市总收入的3.2%。

(4)收入总量提高,收入质量下滑。截至7月底,我市财政收入较去年同期超收53798万元,超收比达到118.13%。但是地方一般预算收入占财政总收入的比重为21%,与去年28%相比,不升反降了7个百分点。一般预算收入占总收入的比例排位如下表:

XX、xx县等第一平台六个县市一般预算收入占总收入的比例表

从图中,可以看到我市1-7月份的一般预算收入占总收入的比重,在XX第一平台中仅略高于XX县的21.25%。如果放眼全省30经济强县,与迁安、武安等县市财政收入比较看,我市的财政收入、一般预算收入总量较小,特别是一般预算收入占财政收入比重较小(21%),一般预算收入增幅与财政收入增幅不同步(差55个百分点)。这说明我市财政收入仍然存在一定的结构性矛盾和问题,财政收入质量有待进一步提高。

迁安、武安1-6

月份收入情况表单位:亿元 %

二、后五个月经济形势分析及财政收入预测

(一)经济总体形势分析。今年1-7月份,我市经济发展迅速,税收收入增长迅猛。进入8月份后,一是受奥运安保等国家政策因素的影响,我市矿山企业已全部停产,这将造成9-10月份财政收入进展情况势必缓慢。二是从外部大环境来看,受美国次贷危机、国家宏观调控政策继续从紧、能源和原材料价格持续攀升等因素的影响,国际及全国大的经济形势在今后可能会逐步放缓。但是由于我市属于资源型经济,对外贸易依存度较低,国际铁矿石等原材料价格的上涨,反而会对我市经济发展带来有利条件。因此,在这种反作用的影响下,必将刺激我市财政持续增收。三是近年来,由于我市项目建设力度的加强,截至目前,全市已相继有xx铁矿、xx煤田、XX电厂、机械通用零部件、医药化工、十余条大型玻璃浮法生产线等一大批大型重点项目建设投产,这些项目预计将会在明年或晚些时候产生效益,必将会给我市贡献巨大的纳税收入,促进全市经济有大幅度提升。

(2)分行业形势分析预测。一是第二、三业发展形势预测。采掘业是我市主导行业,该行业提供的税收占全部收入的60%左右,因此采掘业的发展态势和走向直接影响全市经济发展和财政收入大局。经测算:第二产业预计后五个月共将实现税收36400万元。其中煤炭采洗业将实现税收3870万元左右;铁矿采选业将实现税收19870万元左右;金属冶炼行业预计实现税收1830万元左右;玻璃制造业预计实现税收4100万元左右;制造业随着我市经济结构调整的进一步深化,发展态势稳定增长,预计后五个月实现税收9600万元左右。第三产业继续增长,预计后五个月实现税收5970万元左右。二是全年财政收入形势预测。由于前期税收收入的巨大利好和大量积累。截至8月14日,我市已完成财政收入11亿元,提前四个半月超额完成XX市下达的收入任务。而且从全市经济发展态势来看,如果国家大的政策变动不大,我市各重点行业、主力纳税大户的纳税情况将不会受到较大因素的影响。综合以上分析,今年我市的财政收入形势依旧乐观,到今年年底财政收入将会继续保持大幅度超收,有望突破14亿元大关。

三、对策和建议

(1)继续以创业创新、富民强市作为发展目标,狠抓重点项目建设。扶强扶优,做大骨干企业,全面放大产业集群优势。实现“大项目-产业链-产业群”发展方向,推动优势产业以骨干企业为龙头向两端延伸,不断提高产业配套能力和发展水平,在原有产业集群的基础上,形成特色产业集群。即:以玻璃砖、中空玻璃等玻璃深加工为核心的产业集群;以冷拔钢、标准件等钢材延伸产业链为核心的产业集群,大幅度提升我市冶金采选业的产业附加值。

(2)以全省节能减排“双三十”县市为契机,加速推进资源型经济转型。按照市委、政府的要求,今后要以“宁可少要点GDP,宁可少要一点财政收入”的气魄,借助关闭淘汰落实产能的杠杆,撬动产业结构优化调整,做大优势产业,转变经济发展方式,推进经济由资源支撑向科技支撑和先进制造业转变,由数量扩张型向质量效益型转变,由分散粗放型向集约集群型转变,由封闭型向开放型转变。

(3)加大招商引资,全力推进各产业开放扩张。下大力气解决经济结构链条单一的问题,增强产品市场竞争力,提高抵抗市场波动风险能力。与此同时,要继续加强招商引资力度,延伸扩展产

业链条;要及时跟踪重大项目进展情况,提供高效服务;要着力引进关联度大、聚集度高、带动力强的龙头型基地型项目,主动承接周边城市辐射,积极引进大城市转移和外溢产业。

(4)增加地方一般预算收入,壮大地方可用财力。针对目前我市地方一般预算收入增幅与财政收入增幅不同步,财政收入质量不高的现象。接下来,我们关键要在优化税收结构上下功夫,要严格按照“存量结构调整,增量结构优化,扩大地方税基,壮大地方财力”的原则,一方面要继续完善地方税源征收激励政策。另一方面要加快企业主副分离进度,全力推进综合治税,充分挖掘地方税源,要按照“抓大不放小”的思路,结合新的税收政策要求,加强对地方自留比重大的税种征管力度,壮大地方财力。

(5)强力抓好民营工业园区建设,创建新的经济增长极。加大城市基础设施建设,增强城区辐射带动力,不断提升城市的品位和承载力。特别要集中力量抓好xx工业园区专项规划和建筑设计,完善城市功能规划,优化美化环境,增强园区吸纳力。同时,充分发挥财政体制政策的激励作用,进一步完善对园区实行的财政体制,力促园区产业结构更趋合理,产业集群优势进一步放大。

(6)狠抓税收征管和优质服务建设,努力应收尽收。财税部门要坚持“执法”与“服务”并重。一方面,要坚持“依法征税、强化管理、公平税负、应收尽收”的原则,严格执行税法,加强税收专项检查,严厉查处各类涉税违法行为,进一步整顿和规范税收秩序,营造平等竞争的税收环境。另一方面,要牢固树立税收服务观,注重保护和调动好纳税企业的积极性,对纳税企业要多提醒、多辅导、多规范、多保护、多沟通、多协调,切实搞好服务,加快企业发展。

第三篇:乡镇年经济运行汇报

***乡2014年1—5月份主要经济运行

情况汇报

今年以来,***乡在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕全市“***战略定位”,坚持以项目建设为抓手,以三大特色产业为重点,以改善民生为保障,落实“三化”工作法,细化目标、量化责任、强化措施、提速提效,全力以赴抓好各项主要经济指标的工作落实,推动**新一轮跨越发展,取得一定成效。现将有关情况汇报如下:

一、1—5月经济运行情况

1、主要经济指标完成情况:①财政收入:全年公共财政预算收入任务***万元,1—5月份实际入库444.6379万元,完成54.36%,其中国税完成83.0131万元,地税完成361.6248万元。②社会固定资产投资:今年我乡固定资产投资目标任务7.5亿元,完成****亿元,完成63%。③工业增加值:工业增加值增长目标12%,1—5月份累计完成19%,占目标任务158%,其中规模以上工业增加值增长13.5%,累计完成20%,占目标148%。④社会消费总额:目标任务为5000万元,前5个月累计完成2800万元,占目标56%。⑤按要求完成第三次全国经济普查工作。

2、重点项目实施情况:①重点项目续建工程。*****项目,今年累计投资3000万元,已完成项目区的绿化、路网、1

管网等工程;第一批****亩土地已取得土地证。****项目投资***万元的*****生产线工程,正在紧张实施中。②招商引资工作。完成引进*****项目,项目总投资****万元,项目备案、入园审批、项目选址、环评报告、工商注册、机构代码证办理已全部完成,土地证等手续正在办理中,6月份将开工建设。总投资**亿元的*****项目,已完成立项请示、项目名称核准、立项备案、用地预审。目前正在进行项目用地选址。③特色产业发展。发展优质烟叶****亩,建设苹果精品示范园****亩,种植蔬菜****亩,露地瓜菜9000亩。④绿化造林工程。高标准、高质量完成***大道5公里的通道绿化,完成***等村农户造林2830亩,完成****水库水系绿化1380亩。⑤完成新农村社区的绿化、亮化、硬化及娱乐文化设施建设安装工程。⑥基础设施建设工程。投资90万元,完成*****、****3.1公里道路硬化工程。⑦完成卫生院门诊楼搬迁工程。

二、存在问题

一是经济总量偏小,一些项目处于在建阶段,拉动作用尚不明显。

二是招商引资任务重。受用地条件、基础设施、道路交通等因素制约,招商引资难度大。

三是受季节性影响,烟叶税收前半年收入进账少。

三、下一阶段工作打算

1、继续加大招商引资力度。创新招商方式,制定激励政策,充实精干力量,成立招商小分队,树立亲商、护商理念,坚持走出去、请进来,同时依托***、****等资源,扩大招商关系网络,全面实施招商引资,争取在大项目引办上有新突破,加快在谈项目进度,力促在谈的项目尽早签约落户。进一步做好***、****、****等企业跟踪服务,争取尽早签约落户。

2、催开工、抢进度、促投产。全力以赴服务好****项目建设,千方百计加快产业集聚区项目扩建进度,想方设法促进新引进项目早日开工建设。把服务项目建设逐条逐项细化分解,限期跟进落实,确保按时有序推进项目进度,力促***项目年底前实现区域性具备参观条件,***、**等企业早日改造提升;**项目厂房、****早日开工建设、早日竣工、投入使用。

3、抓好烟叶支柱产业,提质增效,增加税源。烟叶是我乡财税收入的主要来源,去年烟叶税收达到 **万元,今年烟叶面积从去年的**万亩压缩到**亩,将加强管理,增加科技投入,提升烟叶内在品质,促进烟叶提质增效,确保税收只增不减。

4、强化管征,确保完成财税征收任务

坚持深挖税源,做到应收尽收;加快推进项目建设、确保有更多项目开工建设、投产、达产,培植税源,增强发展

后劲;吸收税源,加快发展,吸引在外税源。

第四篇:配网运行汇报材料

2007年配网运行管理工作汇报材料

配网运行管理工作汇报材料

南宁供电局(2007年10月5日)

近年来,配网建设及管理得到了公司及我局的高度重视。在2007年年初,广西电网公司组织开展了“配网管理年”活动,计划用三年左右的时间使配网规划建设、安全生产、基础管理、人员素质、节能降耗和优质服务水平迈上一个新的台阶。活动开展以来,南宁供电局积极响应,编制了活动工作计划并组织实施,配网管理水平、装备水平都有了明显的提高。

一、配网概况

(一)运行管理概况:

目前,我局中低压配电线路及设备由配电管理所、郊区管理所负责运行维护,配网统一由调度管理所配调班调度。其中配电所担负着市区及近郊线路、市区公变的运行维护工作,城郊所担负远郊线路、部分近郊及城中村公变的运行维护工作。配电管理所下设线路运行班、线路检修班、变压器班(运检合一)、电缆班(运检合一)、带电班、抢修中心。城郊所线路下设供电所,线路由供电所负责运行维护。2007年配网运行管理工作汇报材料

(二)我局配网线路及设备概况:

截至2007年10月底,10kV线路共计283条;10kV架空线1931km;10kV电缆:676km;10kV配电变压器总计8262台,(专变6163台,公变1296台,一户一表变803台)。10kV开闭所:335座(其中户内式10座,户外式325座);10kV电缆分接箱:1361座;10kV柱上开关:1274台。

二、安全生产方面

1、严格执行广西电网公司配电两票规定

2005年12月31日,广西电网公司颁布执行了《广西电网公司配电电气工作票规定(试行)》和《广西电网公司配电电气操作票规定(试行)》两个文件。这两个规定适用于6~10kV配电网电气设备的施工、运行维护、检修、试验、倒闸操作等工作,是广西电网公司专门针对配电网线路设备特点编制的,解决了长期以来没有配电网专用两票规定,造成操作、线路工作中存在一些安全模糊地带的问题。规定颁布以来,我局组织了多次宣贯学习,并加强现场两票执行的监督工作,效果良好。

2、积极推进配网运行安全防护成果

在2006年以前,在配电网运行中出现了一些问题,例如大量的电缆分接箱在停电检修时无法验电挂接地线,开闭所进线及联络线间隔接地刀闸容易在进线侧电缆带电时造成带电合接地刀闸的恶性误操作事故等,这些问题原来一直没有得到彻底解决。针对这些情况,我局组织技术人员参加了广西电网公司开展的配电运行安全防护课2007年配网运行管理工作汇报材料

题研究,研制了电缆分接箱专用接地工具、开闭所地刀强制闭锁装臵(GSN2),有效解决了长期以来困扰检修操作人员的全封闭设备无法验电接地和开闭所操作地刀无闭锁问题。现在已经在包括南宁供电局在内的全区各供电局推广使用。

3、加快配网安健环建设

原来广西配网设备命名原则缺乏统一规范,图纸和现场标示维护部及时,给两票的执行带来了困难,同时也留下了误操作和误登杆塔的安全隐患。公司制定了《广西电网公司10kV及以下配电线路、设备命名原则》和《广西电网公司中压配电线路及设备标志牌管理规定》,对配电设备的命名和悬挂方法都做了统一的要求和规范,做到图实相符,减少误操作、误登杆塔和误入带电间隔的风险。南宁供电局作为主创单位之一,积极组织实施,计划在两年内统一、规范配电标志管理,目前完成7000块杆号牌的悬挂,完成150台开闭所的新标识的粘贴。

三、配网管理年活动

(一)配网运行管理

1、加强运行管理

今年组织人员对主要工作作业指导书进行了完善,推行配网作业标准化,提高生产一线员工遵守现场作业规程的刚性约束。按照广西电网公司《配电运行管理标准》和《配电设备状态评价标准》,将设备台帐、巡视、维护、检修、故障、状态评价及配电运行分析纳入规范化管理。建立了局、管理所、运行班组三级配网运行分析制度,加2007年配网运行管理工作汇报材料

强运行分析,对月度、季度、配网设备缺陷、故障等情况进行综合分析,并编写配电运行月度、分析报告,提出有针对性地改进措施和建议,及时发现运行中存在的问题,将分析结果用于指导运行维护工作及线路改造及优化。

2、积极推进“四分”管理

结合我局线损“四分”管理的现状,制定了南宁供电局线损“四分”管理工作实施方案,按照工作计划基本完成了对配电设备的进行普查工作。

(1)、健全线损管理体制

一是制定了设备异动的管理流程,实现资料的动态管理,保证配网资料准确性。二是各部门根据线损工作分工要求配备相应线损专责,使各个管理环节密切配合,实现整个管理体系良性运转。

(2)、分压、分区情况

我局已实现对线损实行“分压”统计分析,即将全网线损按220千伏、110千伏、35千伏、10千伏及以下四个电压等级进行统计分析。

目前完善了凤岭、朝阳变电站电能量自动采集工作。尚有49个变电站需完善。

分区情况:目前我局已按供电区域进行线损“分区”管理,共分为市区、南网趸售、南网直供、百网趸售、百网直供进行分析。

3、分线、分台区情况

为了做好“分线、分台区”工作,8月中旬开始开展了线-变、2007年配网运行管理工作汇报材料

变-户资料对应普查工作,分别进行远郊线路、城区变压器和公变表计对应普查及资料录入工作,到目前已基本完成普查及资料录入工作。城区公变负荷监控终端设备招标工作正在紧锣密鼓地进行,计划11月底完成,为线损“四分”管理工作的实施打下基础。

为了防止在完成“分线、分台区”后由于业扩报装或配网建设出现资料的错误,我局按照闭环管理的原则,完善基础资料动态管理,在源头上严格把关,制定了配电设备异动的管理流程,规定设备正式运行后客户中心、配电每周互通一次信息,分别更新GIS系统和MIS系统资料,保持资料记录与电网建设、设备变更等工作的一致性。

(二)供电优质服务管理

从生产运行这个方面来看,南宁供电局开展了《缩短停电时间,提高供电质量》的专题研究,主要是通过减少用户停电时间,提高供电可靠性来提高供电优质服务水平。

1、加强停电工作管理,减少重复停电。

根据《南宁供电局停电计划管理规定》安排配网停电工作。配网建设项目、技改大修项目、线路改造项目等由归口管理部门提出、施工单位上报计划在月停电平衡会上进行讨论并确定,月计划的工作在周计划里落实。同时一些客户接电工程与月电计划配合,插入月度停电计划形成配网设备周停电计划,避免重复停电。如无法配合,可插入补充在周计划里。原则上两个月内同一段线路不能重复停电,由生技部每月组织对工作超时情况进行监督及考核。

2、提高城市客户供电可靠性 2007年配网运行管理工作汇报材料

(1)可靠性数据统计工作

南宁供电局目前的可靠性数据统计工作是采用电力可靠性管理中心颁发的《用户供电可靠性综合管理信息系统》(网络版)。根据南宁供电局实际,供电可靠性管理系统基础数据由配网线路数据、停电事件运行数据两部分组成。从2007年1月份起,配网线路基础数据的采集方式实现了自动化,将配电网地理信息系统(GIS)中的配网线路基础数据导入到《供电可靠性系统》中,每季度修正一次数据。停电运行数据采集方式为:限电记录从调度MIS读取限电记录并自动在可靠性系统上生成相应的限电数据;计划停电和故障停电的数据严格按调度运行记录,以及根据南宁供电局《配电系统停电事件统计表填写技术要求和规定》,由调度所、配电所、城郊所、生技部可靠性专责共同完成数据的填报、审核和录入工作。

(2)提高供电可靠性的工作

今年1-10月,南宁市城市用户供电可靠率为99.900%,同比提高了0.041个百分点。我局今年将配网管理的重点放在提高供电可靠性,采取的措施主要有:

①、加强停电管理,优化停送电操作,严格考核。

制定并发布《南宁电网停电计划管理规定》、《南宁供电局停电作业管理规定(暂行)》、《2007年南宁供电局供电可靠性管理的若干规定(暂行)》、《优化停送电操作若干规定》等规定,对停送电的每一个环节加强管理、制定典型工作标准停电时间,重点加强停送电现场管理,对变电站大型停送电过程优化方案、配网分组操作方案、2007年配网运行管理工作汇报材料

运行人员交接班时间等给予明确,优化停送电操作流程,减少停送电时间,严格考核。通过试行优化方案,在保证安全的前提下,110kV变电站全停的典型操作时间由2006年的4小时缩短为目前约2小时左右。

加强对停电作业过程的监督,以周报、月报的形式对周、月停电作业情况进行统计、分析,检查、监督停电作业部门及停送电操作单位是否按批准时间进行作业及操作,对延时较长的停电作业进行公告及考核。

②、加强运行维护,降低线路故障率,减少线路故障处理时间。管理措施:

 完善配网运行维护制度,加强考核,落实责任,提高巡视维护质量。

 过针对配网设备缺陷、故障等进行综合分析提出改进措施和建议。技术措施:

 针对故障率较高的线路,配电管理所制定线路弧垂的调整计划,组织人员对郊区线路弧垂进行测量,对其中档距过大、弧垂超标的,结合停电机会,采取加立电杆、收紧导线等手段给予调整。

 制定《配电线路故障处理原则》,降低线路故障跳闸率,尽快查找故障点,尽量缩小停电范围,尽快恢复送电,减少停电时间。

通过加强配网运行管理和维护,今年1~10月份造成用户停电的线路故障率同比去年下降了31.4%。2007年配网运行管理工作汇报材料

③、优化配网结构,加大配网建设与改造力度

加大配网建设与改造力度,结合主电网建设,解决供电“卡脖子”问题。加快变电站技改配套送出工程和配网新线路的建设,改善配网结构。

④、依靠科技进步提高供电可靠性

正在研究在变电站进行“批量操作”的可行性,安排在新建的110kV杨丁变进行试点。在客户产权分界点推广智能分界负荷开关、智能分段开关等,以有效隔离客户设备导致的故障,减少对配网安全、可靠供电的影响。事故抢修时利用配网GIS地理信息系统,通过安装有全球GPS定位仪的抢修车,优化抢修车辆安排,缩短恢复用户供电时间。

⑤、加强客户设备和接电管理,增加带电作业次数,减少停电时间。

3、抓好居民端电压合格率工作(1)、电压合格率数据:

a、35kV及以上供电电压:电压合格率99.50%。b、10kV及以下三相供电电压:电压合格率99.33%。c、380/220伏单相供电电压电压合格率98.88%。均达到“ 电监供电[2007]8号文”的要求。(2)、电压质量监测点设臵情况:

目前安装的DT4型新型电压监测仪,具有GPRS通讯功能,具备分时段统计功能,可以通过自动传输、时时监控,为电压监测点电压分析提供依据。我局已按照“电监供电[2007]8号文”要求对电压质2007年配网运行管理工作汇报材料

量监测点进行设臵,具体情况如下:

A类:我局带地区供电负荷的变电站的10KV母线共有48条,到目前为止共设臵有电压监测点的共41个。其余的变电站正在完善,计划11月完成。

B类:已在市区35KV专线供电和110KV及以上供电的8个用户设臵了电压质量监测点。

C类:我局配网10KV负荷为798MW,目前已按规定设臵了77个点。

D类:我局低压(380/220伏)按设臵原则需设臵13个电压质量监测点,并设在有代表性的低压配电网的首末两端和部分重要用户处,共计26块电压质量监测仪。

(三)配网建设管理

1、推行配网建设标准化、规范化

为使配网建设标准化、规范化,我局根据公司要求,开展10千伏配网工程典型设计项目,目前已完成初稿。

2、加大配网建设和设备整治力度

(1)研究配网优化方案,依托电网电源点建设,计划增加配电线路,缩短供电半径,对配网接线方式进行简化,将原来配网部分线路中过于复杂的环网接线方式逐步简化为简洁可靠的“手拉手”单环网接线,提高运行可操作性。同时制定了配网线路的合理分段原则,用以指导配网项目建设,计划在三年内完成原有线路的开关加装工作,提高配网安全运行水平。

(2)结合配电设备故障和缺陷统计分析,查找影响配网安全运2007年配网运行管理工作汇报材料

行的设备问题,制定提高配网装备水平、提高配电线路防雷水平、保障配网检修施工人员安全的设备整治方案,逐年实施整治,逐步更换影响配网安全的设备,提高配网安全运行水平。

(3)今年进一步加强残旧线路改造力度,对城市、郊区事故频发、树线矛盾突出的架空线路推行绝缘化改造,降低故障发生机率。

(4)2007年通过新增公变,对重载运行公变进行增容改造及实施低压台区改造,更换残旧导线等手段,有效的减轻了重载变压器的负荷,减少了低压台区供电半径。

(四)职工培训管理

(1)建设石埠输配电培训基地,模拟现有线路架设模式,满足线路工作人员实际工作的培训需求。

(2)组织10kV-110kV电缆运行检修专项培训,提高专业技术人员的运行及检修能力,提高员工岗位业务素质。

四、配网信息化管理

(一)GIS应用情况

2005年12月南宁供电局完成配网地理信息系统工程的建设,建成了南宁城区面向10kV配网的AM/FM/GIS系统。经过2年的建设,南宁供电局配网地理信息系统已经初具规模。通过该系统管理了城区所有10kV线路及设备。并根据相关部门的需求、通过一个GIS平台自动生成配电接线图、调度运行方式图。并在此基础上开展了相关的应用功能,如查询、电源点追踪、图形输出、一次图系统图自动生成等。2007年配网运行管理工作汇报材料

为了进一步发挥配网GIS系统的优势及特点,正在进行二期建设,开发更多的高级应用。新增加功能主要有:

(1)五象新区、南宁周边区域配电GIS建设(2)配电地理信息系统的图纸、资料审核流程管理(3)扩充与营销系统接口的性能(4)图的分块编辑功能(5)使用设备规格维护数据(6)负荷密度图(7)停电现状管理

(二)配电生产管理系统(MIS)

按照公司《配电评价标准》,利用计算机及网络技术、数据库技术等,开发了配电生产管理系统(MIS),实现对设备运行中的台帐管理、缺陷管理、设备故障管理、两票管理、设备自动状态评价等内容的全过程管理。评定出来的状态结果,将可以为我供电局安排电网运行方式、巡检方式,或者制定技改、大修等方案提供参考和依据。

系统投运后,提高了设备管理的水平和工作效率,可以及时准确地掌握全网设备的运行状态,提高设备运行的安全和健康水平,为配电网设计、规划、建设的分析和决策提供服务。

五、带电作业情况

南宁供电局10kV配电带电作业始于2001年3月,一直以来,我局高度重视带电作业的安全,要求带电作业新项目必须通过线路模拟2007年配网运行管理工作汇报材料

作业,编制作业指导书并经总工审核通过后,方可实行。同时,高度重视带电作业工器具的安全,所有带电工器具均严格按照试验规程定期检验。

目前我局开展的带电作业项目有九项:10KV带电断引流线、带电接引流线、带电更换避雷器、带电更换刀闸、带电修补(补强)导线、带电更换针式绝缘子、带电检修柱上油开关、带电更换跌落式熔断器、处理导线悬挂物。在适用10kV配电带电作业的工作里,这些项目能满足大部分的需要。经过多年应用证明,实施上述带电作业项目时,安全是有保障的。

我局对带电作业采取了“巩固提高”的思路,不急于发展新的项目,而是在目前所开展项目基础上,提高人员技能水平,扩大带电作业应用范围。今年我局规定,凡能实现带电作业的工作,一律不允许停电作业。截止2007年10月30日,相比去年同期的325次作业,我局共开展603次带电作业,减少停电共13830户时,有效的提高了供电的可靠率。

第五篇:2018年上半年全财政收支运行情况

2018年上半年全市财政收支运行情况 一、一般公共预算收入情况

上半年,全市完成一般公共预算收入123.8亿元,比上年增长4.9%,占预算51.3%,其中:税收收入95.0亿元,比上年增长6.1%,占预算50.9%,税收比重76.7%,比上年提高0.8个百分点。受上年同期一次性收入基数较大影响,财政收入增长进一步趋于稳定,收入结构有所优化。二、一般公共预算支出情况

上半年,全市完成一般公共预算支出190.1亿元,比上年增长7.1%,占预算55.0%,增幅分别比1-4月份和1-5月份提高3.7个、3.2个百分点。全市民生支出155.57亿元,增长7.3%,民生支出占财政支出比重81.8%,比上年同期提高0.1个百分点。

上半年,全市财政收入、支出占预算分别达到51.3%、55.0%,分别超过序时进度1.3个、5.0个百分点,分别比上年同期加快0.7个、1.2个百分点,全市财政收入、支出连续四年双双实现“时间任务双过半”。全市十个县区财政收入近年来首次同时实现 “双过半”,且全部实现增长。

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