第一篇:山东地税网上申报系统操作手册
山东地税网上申报系统用户操作手册
第一章 前言
1.1 综述
山东地税网上申报项目作为山东地税税务管理信息系统项目的一部分,依托于山东省现有网络技术和税收征管模式的发展变化,以完成“网上报税”为核心的任务,为纳税人提供安全、便捷、完整的申报、纳税服务。
网上申报系统主要包括涉税通知、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出系统几部分。
本篇将对各功能模块逐一介绍。1.2 前期准备工作
纳税人在登录到本系统进行申报、缴款业务之前,应首先到征收大厅办理税务登记及相关业务(如税种鉴定、签属税银协议、网上申报方式等)。税务人员将纳税人登记、鉴定等信息保存到征管系统后,由网上申报管理人员登录到网上申报管理平台,完成纳税人的发行工作。而后纳税人即可登录到网上申报系统开始申报、缴款业务。
1.1 综述
山东地税网上申报项目作为山东地税税务管理信息系统项目的一部分,依托于山东省现有网络技术和税收征管模式的发展变化,以完成“网上报税”为核心的任务,为纳税人提供安全、便捷、完整的申报、纳税服务。
网上申报系统主要包括涉税通知、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出系统几部分。本篇将对各功能模块逐一介绍。
1.2 前期准备工作
纳税人在登录到本系统进行申报、缴款业务之前,应首先到征收大厅办理税务登记及相关业务(如税种鉴定、签属税银协议、网上申报方式等)。税务人员将纳税人登记、鉴定等信息保存到征管系统后,由网上申报管理人员登录到网上申报管理平台,完成纳税人的发行工作。而后纳税人即可登录到网上申报系统开始申报、缴款业务。
第二章系统登录
2.1 概述
系统登录功能主要是实现对纳税人登录到网上申报系统进行身份检查,纳税人登录时必须通过输入自己的纳税人识别号、密码及正确输入校验码才能登录,否则不允许登录到网上申报系统。
2.2 登录
原网上报税用户登录时密码不变.新办理用户登录到网上申报系统的初始密码,由税务人员在纳税人发行模块设置的。如果税务人员在纳税人发行时未设置密码,则默认密码为111111。2.2.1 处理流程
2.2.1.1主要流程
开始→输入地税局网站:www.xiexiebang.com→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统→登录成功。
2.2.1.2流程说明
1、正常流程 纳税人输入正确的纳税人识别号、密码、校验码后即可登录到网上申报系统,并开始网上申报、划款业务。
2、注意事项
建议纳税人不定期的更换网上申报登录密码。
2.2.2 正常流程
开始→输入地税局网站:www.xiexiebang.com→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统→登录成功。
2.2.2.1 第一步:登录页面
输入正确的网上申报系统登录地址后,浏览器会显示如下页面:
图2-1 页面上显示三项可以输入的内容:
纳税人识别号:此项内容是指纳税人在税务机关进行税务登记后由税务机关编制的唯一的识别号,用于标识纳税人身份。密码:纳税人登录到网上申报系统的密码。初始密码由税务人员在纳税人发行模块设置的。纳税人也可以通过纳税人信息管理模块修改自己的密码。
检验码:是由网上申报系统随机生成的,用户输入时按系统给出的提示输入即可。2.2.2.2 第二步:输入纳税人识别号、密码、校验码
纳税人正确输入纳税人识别号、密码、校验码即可,此时系统会首先检查输入的数据是否符合规范,如密码过于简单时,系统会给出如下提示:
图2-2 2.2.2.5 第三步:登录
输入完第二步信息后,点击“登录”按钮即可向网上申报系统发出登录请求。成功登录到网上申报系统后,系统会显示出如下主页面:
图2-5 网上申报系统主页面包括三部分:标题区、功能菜单区、业务操作区。标题区:显示网上申报系统标题(山东省地方税务局网上申报系统)。
功能菜单区:显示功能菜单,包括:涉税信息、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出。
操作区:主要用于用户进行业务操作。如点击“申报查询”菜单后,在主界面右侧会出现申报查询页面,供用户查询申报数据使用。
2.2.3 分支流程
2.2.3.1流程
开始→输入网上申报系统地址→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”登录到网上申报系统→登录失败。
2.2.3.2流程说明
当纳税人完成正常流程的三个步骤后,输入的信息没有通过检查时,会导致纳税人登录失败,此时网上申报系统会给出提示。如:用户校验码输入错误,则出现如下所示页面:
图2-6
2.2.3 注意事项
如纳税人忘记登录密码时,可以请求税务人员通过网上申报管理平台重置密码。
第三章 涉税通知
3.1 概述
涉税通知主要是使该纳税人能够在登录后看到管理员给其发送的通知,纳税人登录时应该及时查看通知以免遗漏重要消息。
3.2 涉税通知 3.2.1 处理流程
3.2.1.1主要流程
进入大厅界面(即可看到涉税通知)→点击涉税通知→点击查看每个通知
3.2.1.2流程说明
1、正常流程。
纳税人在正常登录到我的大厅后,便可以看到涉税通知内容从而查看通知,但当点击其它功能后反过来再想查看通知时,就要点击涉税通知按钮查看。
2、注意事项。
该纳税人如有涉税通知下方提示语句所示情况的,应及时解决以免影响申报。
3.2.2 正常流程
进入大厅界面(即可看到涉税通知)→点击涉税通知→点击查看通知 3.2.2.1 涉税通知界面
纳税人在正常登录后即可看到如下涉税通知页面:
图3-1 页面显示如下内容:
开头:欢迎该纳税人进入大厅及其登录时间。
内容:各个通知标题及管理员发布此通知的时间,点击通知标题即可看见通知内容。
提示:系统提示该纳税人发生以下情况后如何解决。3.2.2.2 查看通知
当纳税人需要查看通知时,单击通知标题打开,如下界面:
图3-2 查看完此通知即可关闭,若查看其它通知可如上所示打开。
3.2.3 注意事项
通知是地税管理部门发给的,与该纳税人有关的重要信息,纳税人应该及时查收。
第四章 修改密码
4.1 概述
修改密码是纳税人自行修改登录密码的模块,每个纳税人在注册用户时都会得到一个简单的登录密码,该纳税人必须在第一次登录大厅时修改为自己的密码。
4.2 修改密码
4.2.1 处理流程
4.2.1.1主要流程
进入大厅界面→点击个人信息管理→输入原密码及新的密码→保存
4.2.1.2流程说明
1、正常流程。
纳税人登录大厅后,个人可以修改自己的登录密码,尤其是在第一次登录时由于密码是由系统生成的简单,因此需要修改成自己的密码以保安全。
2、注意事项。
密码是该纳税人登录大厅进行网上报税的口令,应妥善保管,如果由于某种原因而忘记了密码请到自己所在税务机关重新设置。
4.2.2 正常流程
进入大厅界面→点击个人信息管理→输入原密码及新的密码→保存
4.2.2.1 个人信息管理界面介绍
纳税人点击个人信息管理,出现页面如下:
图4-1 本模块主要由如下三部分组成:
原密码:自己本次登陆大厅的密码,此密码必须正确不然无法修改。新密码及确认密码:这两个密码输入必须一致,要不然同样无法修改。保存:以上三步输入完毕后即可点击保存,以更改密码。4.2.2.2 修改密码
输入原密码及修改后的密码,点击保存后如下界面所示:
图4-2 点击确定后出现如下所示页面:
图4-3 4.2.3 注意事项
密码是纳税人登录大厅的钥匙,一定要妥善保管。
第五章填写申报表
5.1 概述
此模块可以填写以下税种的申报表(营业税,综合申报,个人所得税,企业所得税,代征代扣,其它税费,财务报表)。
注:
1、营业税在申报时,有减免扣除明细表的先填写扣除明细表、再填写营业税附表、最后核对“保存”主表。
无减免扣除明细表的先填写营业税附表、最后核对“保存”主表。无营业税附表的行业直接填写“保存”主表。
当营业税扣除明细表或者附表数据修改时,必须重新打开营业税主表核对无误后进行“保存”。
2、各纳税申报表填写数据完毕后,点击“保存”后,申报操作并未成功。还需要返回“纳税大厅”界面>>>打开“正式申报”模块>>>点击“正式申报”
5.2 营业税主表 5.2.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“营业税(菜单)”→“营业税主表(菜单项)” →“营业税主表页面”的顺序进入后填写数据。3.2.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、税目: 自动根据税种核定带出,也可添加、修改和删除(从下拉列表中选择)
2、应税收入: 填写纳税人本期因提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的全部价款和价外费用(包括免税收入),分营业税税目填报,该栏数据为各相应税目营业税纳税申报表中“应税收入”栏的“合计”数。纳税人提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产发生退款或因财务会计核算办法改变冲减营业额时,不在本栏次调减,在第11栏“前期多缴税额”栏次内直接调减税额。
3、应税减除项目金额: 填写纳税人本期提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的应税收入中按规定可扣除的项目金额,分营业税税目填报,该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“应税减除项目金额”栏(或“应税减除项目金额”栏中“小计”)的“合计”数。
4、应税营业额: L4 =L2L5)*L6
9、免(减)税额 : L9 =L5*L6
10、期初欠缴税额: 填写截至本期(不含本期),纳税人经过纳税申报或报告、批准延期缴纳、税务机关核定等确定应纳税额后,超过法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的税款缴纳期限未缴纳的税款,分营业税税目填报,该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“期初欠缴税额”栏的“合计”数。
11、前期多缴税额: 填写纳税人截至本期(不含本期)多缴纳的营业税税额,分营业税税目填报,该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“前期多缴税额”栏的“合计”数。
12、小计:
L12 =L13 + L14 + L15
13、已缴本期应纳税额: 填写纳税人已缴的本期应纳营业税税额。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“已缴本期应纳税额”栏的“合计”数。
14、本期已被扣缴税额: 填写纳税人本期发生纳税义务,按现行税法规定被扣缴义务人扣缴的营业税税额。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“本期已被扣缴税额”栏的“合计”数。
15、本期已缴欠缴税额: 填写纳税人本期缴纳的前期欠税,包括本期缴纳的前期经过纳税申报或报告、批准延期缴纳、税务机关核定等确定应纳税额后,超过法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的税款缴纳期限未缴纳的税款。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“本期已缴欠缴税额”栏的“合计”数。
16、小计: L16 =L17 + L18
17、本期期末应缴税额: L17 =L8L14
18、本期期末应缴欠缴税额: L18 =L10L15。
在该申报表中我们需要填写: 15.本期已缴欠缴税额、14.本期已被扣缴税额、13.已缴本期应纳税额、11.前期多缴税额、10.期初欠缴税额、5.免税收入、3.应税减除项目金额、2.应税收入,填写完成后,点击[保存]按钮保存数据。
二、保存成功后主界面由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。3.2.1.2 保存操作
根据要求,填写完申报表后点击[保存]按钮,保存成功提示界面如图所示:
3.2.1.3 删除操作
需要删除该申报表时,点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示:
3.2.1.4 打印操作
申报成功后返回,该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示:
3.2.1.5 返回操作
需要退出当前界面时,选择返回操作。点击[返回]按钮,返回到的界面如图所示:
3.2.1.6 注意事项
1、填写完成营业税附表后,才能填写营业税主表。
5.3 交通运输业营业税纳税申报表 5.3.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“网上申报系统”→“营业税(菜单)”→“交通运输业营业税纳税申报表(菜单项)” →“交通运输业营业税纳税申报表页面”的顺序进入后填写数据。5.3.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、纳税人识别号: 自动填写,不可修改。
2、纳税人名称(公章): 自动填写,不可修改。
3、税款所属期: 依据纳税期限设定默认值,不可修改。
4、填表日期: 默认当天,不可修改。
5、应税收入: 手工录入,数值型。
6、小计: 自动计算,不可修改。小计=支付合作运输方运费金额+其他减除项目金额。
7、支付合作运输方运费金额: 手工录入,数值型。
8、其他项目减除金额: 手工录入,数值型。
9、应税营业额: 自动计算,不可修改。应税营业额=应税收入—小计。
10、免税收入: 手工录入,数值型。
11、税率: 手工选择,依据税率表。
12、小计: 自动计算,不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额。
13、本期应纳税额: 自动计算,不可修改。本期应纳税额=(应税营业额—免税收入)*税率。
14、免(减)税额: 自动计算,不可修改。免(减)税额=免税收入*税率。
15、期初欠缴税额: 手工录入。
16、前期多缴税额: 手工录入。
17、小计: 自动计算,不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本期已缴欠缴税额。
18、已缴本期应纳税额: 手工录入。
19、本期已缴欠缴税额:手工录入。
20、小计:自动计算,不可修改。小计=本期期末应缴税+本期期末应缴欠缴税额。
21、本期期末应缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴税额=本期应纳税额-已缴本期应纳税额。
22、本期期末应缴欠缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额。
23、受理人:不显示,不录入,不保存。
24、受理日期:不显示,不录入,不保存。
25、受理税务机关:不显示,不录入,不保存。
在该申报表中我们需要填写: 7.支付合作运输方运费金额、8.其他项目减除金额、10.免税收入、15.期初欠缴税额、16.前期多缴税额、18.已缴本期应纳税额、19.本期已缴欠缴税额,填写完成后,点击[保存]按钮保存数据。
二、保存成功后主界面由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。5.3.1.2 保存操作
根据要求,填写完申报表后点击[保存]按钮,保存成功提示界面如图所示:
5.3.1.3 删除操作
需要删除该申报表时,点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示:
5.3.1.4 打印操作
申报成功后返回,该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示:
5.3.1.5 返回操作
需要退出当前界面时,选择返回操作。点击[返回]按钮,返回到的界面如图所示:
5.4 建筑业营业税纳税申报表 5.4.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“网上申报系统”→“营业税(菜单)”→“建筑业营业税纳税申报表(菜单项)” →“建筑业营业税纳税申报表页面”的顺序进入后填写数据。5.4.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、纳税人识别号: 自动填写,不可修改。
2、纳税人名称(公章): 自动填写,不可修改。
3、税款所属期: 依据纳税期限设定默认值,不可修改。
4、填表日期: 默认当天,不可修改。
5、应税收入: 手工录入,数值型。
6、小计: 自动计算,不可修改。小计=支付给分(转)包人工程价款+减除设备价款+其他减除项目金额。
7、支付给分(转)包人工程价款: 手工录入,数值型。
8、减除设备价款: 手工录入,数值型。
9、其他减除项目金额:手工录入,数值型。
10、应税营业额: 自动计算,不可修改。应税营业额=应税收入—小计。
11、免税收入: 手工录入,数值型。
12、税率: 手工选择,依据税率表。
13、小计: 自动计算,不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额。
14、本期应纳税额: 自动计算,不可修改。本期应纳税额=(应税营业额—免税收入)*税率。
15、免(减)税额: 自动计算,不可修改。免(减)税额=免税收入*税率。
16、期初欠缴税额: 手工录入。
17、前期多缴税额: 手工录入。
18、小计: 自动计算,不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本期已被扣缴税额+本期已缴欠缴税额。
19、已缴本期应纳税额: 手工录入。20、本期已缴欠缴税额:手工录入。
21、本期已被扣缴税额: 手工录入。
22、小计:自动计算,不可修改。小计=本期期末应缴税+本期期末应缴欠缴税额。
23、本期期末应缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴税额=本期应纳税额-已缴本期应纳税额-本期已被扣缴税额。
24、本期期末应缴欠缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额。
25、受理人:不显示,不录入,不保存。
26、受理日期:不显示,不录入,不保存。
27、受理税务机关:不显示,不录入,不保存。在该申报表中我们需要填写: 7.支付给分(转)包人工程价款、8.减除设备价款、9.其他减除项目金额、11.免税收入、16.期初欠缴税额、17.前期多缴税额、19.已缴本期应纳税额、20.本期已缴欠缴税额、21.本期已被扣缴税额,填写完成后,点击[保存]按钮保存数据。
二、保存成功后主界面由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。3.4.1.2 保存操作
根据要求,填写完申报表后点击[保存]按钮,保存成功提示界面如图所示:
5.4.1.3 删除操作
需要删除该申报表时,点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示:
5.4.1.4 打印操作
申报成功后返回,该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示:
5.4.1.5 返回操作
需要退出当前界面时,选择返回操作。点击[返回]按钮,返回到的界面如图所示:
娱乐业营业税纳税申报表 5.5.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“娱乐业营业税纳税申报表”顺完成操作。5.5.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、应税项目:已经给出或手工选择
2、应税收入:手工录入
3、应税减除项目金额:手工录入
4、应税营业额:自动计算,不可修改。应税营业额=应税收入-应税减除项目金额
5、免税收入:手工录入
6、税率:手工选择,依据税率表。
7、小计:自动计算,不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额
8、本期应纳税额:自动计算,不可修改。本期应纳税额=(应税营业额-免税收入)
×税率(%)
9、免(减)税额:自动计算,不可修改。免(减)税额=免税收入×税率(%)
10、期初欠缴税额:手工录入
11、前期多缴税额:手工录入
12、小计:自动计算,不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本
已缴欠缴税额
13、已缴本期应纳税额:手工录入
14、本期已缴欠缴税额:手工录入
15、小计:自动计算,不可修改。小计=本期期末应缴税额+本期期末应缴欠缴税额
16、本期期末应缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴税=本期应纳税额-已
缴本期应纳税额
17、本期期末应缴欠缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠
缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额
当录入完数据之后,点击保存[按钮]保存数据。
二、保存成功后主界面
由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。5.5.1.2 保存操作
根据要求,填写完申报表后点击[保存]按钮,保存成功提示界面如图所示:
5.5.1.3 删除操作
需要删除该申报表时,点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示:
5.5.1.4 打印操作
申报成功后返回,该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示:
5.5.1.5 返回操作
需要退出当前界面时,选择返回操作。点击[返回]按钮,返回到的界面如图所示:
5.6服务业减除项目金额明细申报表 5.6.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“服务业减除项目金额明细申报表”顺完成操作。5.6.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、应税项目:已经给出或手工选择
2、减除项目:手工录入
2、减除金额:手工录入 当录入完数据之后,点击保存[按钮]保存数据。
二、保存成功后主界面
由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。5.6.1.2 保存操作
根据要求,填写完申报表后点击[保存]按钮,保存成功提示界面如图所示:
5.6.1.3 删除操作
需要删除该申报表时,点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示:
5.6.1.4 打印操作
申报成功后返回,该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示:
5.6.1.5 返回操作
需要退出当前界面时,选择返回操作。点击[返回]按钮,返回到的界面如图所示:
5.7服务业营业税申报表 5.7.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“服务业营业税申报表”顺完成操作。5.7.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、应税项目:不需填写
2、应税收入:手工录入
3、应税减除项目金额:手工录入或由附表生成
4、应税营业额:自动计算,不可修改。应税营业额=应税收入-应税减除项目金额
5、免税收入:手工录入
6、税率:手工选择,依据税率表。
7、小计:自动计算,不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额
8、本期应纳税额:自动计算,不可修改。本期应纳税额=(应税营业额-免税收入)×税率(%)
9、免(减)税额:自动计算,不可修改。免(减)税额=免税收入×税率(%)
10、期初欠缴税额:手工录入
11、前期多缴税额:手工录入
12、小计:自动计算,不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本
已缴欠缴税额
13、已缴本期应纳税额:手工录入
14、本期已缴欠缴税额:手工录入
15、小计:自动计算,不可修改。小计=本期期末应缴税额+本期期末应缴欠缴税额
16、本期期末应缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴税额=本期应纳税额-
已缴本期应纳税额
17、本期期末应缴欠缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠
缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额
当录入完数据之后,点击保存[按钮]保存数据。
二、保存成功后主界面
由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
第二篇:山东地税网上申报系统用户操作手册
山东地税网上申报系统用户操作手册
第一章 前言1.1 综述 山东地税网上申报项目作为山东地税税务管理信息系统项目的一部分,依托于山东省现有网络技术和税收征管模式的发展变化,以完成“网上报税”为核心的任务,为纳税人提供安全、便捷、完整的申报、纳税服务。
网上申报系统主要包括涉税通知、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出系统几部分。
本篇将对各功能模块逐一介绍。
1.2 前期准备工作 纳税人在登录到本系统进行申报、缴款业务之前,应首先到征收大厅办理税务登记及相关业务(如税种鉴定、签属税银协议、网上申报方式等)。税务人员将纳税人登记、鉴定等信息保存到征管系统后,由网上申报管理人员登录到网上申报管理平台,完成纳税人的发行工作。而后纳税人即可登录到网上申报系统开始申报、缴款业务。1.1 综述
山东地税网上申报项目作为山东地税税务管理信息系统项目的一部分,依托于山东省现有网络技术和税收征管模式的发展变化,以完成“网上报税”为核心的任务,为纳税人提供安全、便捷、完整的申报、纳税服务。
网上申报系统主要包括涉税通知、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出系统几部分。
本篇将对各功能模块逐一介绍。1.2 前期准备工作
纳税人在登录到本系统进行申报、缴款业务之前,应首先到征收大厅办理税务登记及相关业务(如税种鉴定、签属税银协议、网上申报方式等)。税务人员将纳税人登记、鉴定等信息保存到征管系统后,由网上申报管理人员登录到网上申报管理平台,完成纳税人的发行工作。而后纳税人即可登录到网上申报系统开始申报、缴款业务。第二章系统登录 2.1 概述
系统登录功能主要是实现对纳税人登录到网上申报系统进行身份检查,纳税人登录时必须通过输入自己的纳税人识别号、密码及正确输入校验码才能登录,否则不允许登录到网上申报系统。
2.2 登录
原网上报税用户登录时密码不变.新办理用户登录到网上申报系统的初始密码,由税务人员在纳税人发行模块设置的。如果税务人员在纳税人发行时未设置密码,则默认密码为111111。
2.2.1 处理流程 2.2.1.1主要流程 开始→输入地税局网站:www.xiexiebang.com→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统→登录成功。2.2.1.2流程说明
1、正常流程
纳税人输入正确的纳税人识别号、密码、校验码后即可登录到网上申报系统,并开始网上申报、划款业务。
2、注意事项 建议纳税人不定期的更换网上申报登录密码。
2.2.2 正常流程 开始→输入地税局网站:www.xiexiebang.com→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统→登录成功。2.2.2.1 第一步:登录页面 输入正确的网上申报系统登录地址后,浏览器会显示如下页面:
图2-1 页面上显示三项可以输入的内容: 纳税人识别号:此项内容是指纳税人在税务机关进行税务登记后由税务机关编制的唯一的识别号,用于标识纳税人身份。
密码:纳税人登录到网上申报系统的密码。初始密码由税务人员在纳税人发行模块设置的。纳税人也可以通过纳税人信息管理模块修改自己的密码。
检验码:是由网上申报系统随机生成的,用户输入时按系统给出的提示输入即可。
2.2.2.2 第二步:输入纳税人识别号、密码、校验码 纳税人正确输入纳税人识别号、密码、校验码即可,此时系统会首先检查输入的数据是否符合规范,如密码过于简单时,系统会给出如下提示:
图2-2 2.2.2.5 第三步:登录 输入完第二步信息后,点击“登录”按钮即可向网上申报系统发出登录请求。成功登录到网上申报系统后,系统会显示出如下主页面:
图2-5 网上申报系统主页面包括三部分:标题区、功能菜单区、业务操作区。标题区:显示网上申报系统标题(山东省地方税务局网上申报系统)。
功能菜单区:显示功能菜单,包括:涉税信息、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出。
操作区:主要用于用户进行业务操作。如点击“申报查询”菜单后,在主界面右侧会出现申报查询页面,供用户查询申报数据使用。
2.2.3 分支流程 2.2.3.1流程 开始→输入网上申报系统地址→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”登录到网上申报系统→登录失败。
2.2.3.2流程说明 当纳税人完成正常流程的三个步骤后,输入的信息没有通过检查时,会导致纳税人登录失败,此时网上申报系统会给出提示。如:用户校验码输入错误,则出现如下所示页面:
图2-6
2.2.3 注意事项 如纳税人忘记登录密码时,可以请求税务人员通过网上申报管理平台重置密码
第三章 涉税通知3.1 概述 涉税通知主要是使该纳税人能够在登录后看到管理员给其发送的通知,纳税人登录时应该及时查看通知以免遗漏重要消息。
3.2 涉税通知 3.2.1 处理流程 3.2.1.1主要流程 进入大厅界面(即可看到涉税通知)→点击涉税通知→点击查看每个通知 3.2.1.2流程说明
1、正常流程。
纳税人在正常登录到我的大厅后,便可以看到涉税通知内容从而查看通知,但当点击其它功能后反过来再想查看通知时,就要点击涉税通知按钮查看。
2、注意事项。
该纳税人如有涉税通知下方提示语句所示情况的,应及时解决以免影响申报。
3.2.2 正常流程 进入大厅界面(即可看到涉税通知)→点击涉税通知→点击查看通知
3.2.2.1 涉税通知界面 纳税人在正常登录后即可看到如下涉税通知页面:
图3-1 页面显示如下内容:
开头:欢迎该纳税人进入大厅及其登录时间。
内容:各个通知标题及管理员发布此通知的时间,点击通知标题即可看见通知内容。
提示:系统提示该纳税人发生以下情况后如何解决。3.2.2.2 查看通知
当纳税人需要查看通知时,单击通知标题打开,如下界面:
图3-2 查看完此通知即可关闭,若查看其它通知可如上所示打开。
3.2.3 注意事项 通知是地税管理部门发给的,与该纳税人有关的重要信息,纳税人应该及时查收。
第四章 修改密码4.1 概述 修改密码是纳税人自行修改登录密码的模块,每个纳税人在注册用户时都会得到一个简单的登录密码,该纳税人必须在第一次登录大厅时修改为自己的密码。
4.2 修改密码 4.2.1 处理流程 4.2.1.1主要流程 进入大厅界面→点击个人信息管理→输入原密码及新的密码→保存 4.2.1.2流程说明
1、正常流程。
纳税人登录大厅后,个人可以修改自己的登录密码,尤其是在第一次登录时由于密码是由系统生成的简单,因此需要修改成自己的密码以保安全。
2、注意事项。
密码是该纳税人登录大厅进行网上报税的口令,应妥善保管,如果由于某种原因而忘记了密码请到自己所在税务机关重新设置。
4.2.2 正常流程 进入大厅界面→点击个人信息管理→输入原密码及新的密码→保存
4.2.2.1 个人信息管理界面介绍 纳税人点击个人信息管理,出现页面如下:
图4-1 本模块主要由如下三部分组成:
原密码:自己本次登陆大厅的密码,此密码必须正确不然无法修改。新密码及确认密码:这两个密码输入必须一致,要不然同样无法修改。保存:以上三步输入完毕后即可点击保存,以更改密码。4.2.2.2 修改密码
输入原密码及修改后的密码,点击保存后如下界面所示:
图4-2 点击确定后出现如下所示页面:
图4-3 4.2.3 注意事项
密码是纳税人登录大厅的钥匙,一定要妥善保管。
第五章填写申报表5.1 概述 此模块可以填写以下税种的申报表(营业税,综合申报,个人所得税,企业所得税,代征代扣,其它税费,财务报表)。
注:
1、营业税在申报时,有减免扣除明细表的先填写扣除明细表、再填写营业税附表、最后核对“保存”主表。
无减免扣除明细表的先填写营业税附表、最后核对“保存”主表。
无营业税附表的行业直接填写“保存”主表。
当营业税扣除明细表或者附表数据修改时,必须重新打开营业税主表核对无误后进行“保存”。
2、各纳税申报表填写数据完毕后,点击“保存”后,申报操作并未成功。还需要返回“纳税大厅”界面>>>打开“正式申报”模块>>>点击“正式申报” 5.2 营业税主表 5.2.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“营业税(菜单)”→“营业税主表(菜单项)” →“营业税主表页面”的顺序进入后填写数据。
3.2.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、税目: 自动根据税种核定带出,也可添加、修改和删除(从下拉列表中选择)
2、应税收入: 填写纳税人本期因提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的全部价款和价外费用(包括免税收入),分营业税税目填报,该栏数据为各相应税目营业税纳税申报表中“应税收入”栏的“合计”数。纳税人提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产发生退款或因财务会计核算办法改变冲减营业额时,不在本栏次调减,在第11栏“前期多缴税额”栏次内直接调减税额。
3、应税减除项目金额: 填写纳税人本期提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的应税收入中按规定可扣除的项目金额,分营业税税目填报,该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“应税减除项目金额”栏(或“应税减除项目金额”栏中“小计”)的“合计”数。
4、应税营业额: L4 =L2L5)*L6
9、免(减)税额 : L9 =L5*L6
10、期初欠缴税额: 填写截至本期(不含本期),纳税人经过纳税申报或报告、批准延期缴纳、税务机关核定等确定应纳税额后,超过法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的税款缴纳期限未缴纳的税款,分营业税税目填报,该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“期初欠缴税额”栏的“合计”数。
11、前期多缴税额: 填写纳税人截至本期(不含本期)多缴纳的营业税税额,分营业税税目填报,该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“前期多缴税额”栏的“合计”数。
12、小计:
L12 =L13 + L14 + L15
13、已缴本期应纳税额: 填写纳税人已缴的本期应纳营业税税额。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“已缴本期应纳税额”栏的“合计”数。
14、本期已被扣缴税额: 填写纳税人本期发生纳税义务,按现行税法规定被扣缴义务人扣缴的营业税税额。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“本期已被扣缴税额”栏的“合计”数。
15、本期已缴欠缴税额: 填写纳税人本期缴纳的前期欠税,包括本期缴纳的前期经过纳税申报或报告、批准延期缴纳、税务机关核定等确定应纳税额后,超过法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的税款缴纳期限未缴纳的税款。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“本期已缴欠缴税额”栏的“合计”数。
16、小计: L16 =L17 + L18
17、本期期末应缴税额: L17 =L8L14
18、本期期末应缴欠缴税额: L18 =L10L15。
在该申报表中我们需要填写: 15.本期已缴欠缴税额、14.本期已被扣缴税额、13.已缴本期应纳税额、11.前期多缴税额、10.期初欠缴税额、5.免税收入、3.应税减除项目金额、2.应税收入,填写完成后,点击[保存]按钮保存数据。
二、保存成功后主界面由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
3.2.1.2 保存操作 根据要求,填写完申报表后点击[保存]按钮,保存成功提示界面如图所示:
3.2.1.3 删除操作 需要删除该申报表时,点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示:
3.2.1.4 打印操作 申报成功后返回,该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示:
3.2.1.5 返回操作 需要退出当前界面时,选择返回操作。点击[返回]按钮,返回到的界面如图所示:
3.2.1.6 注意事项
1、填写完成营业税附表后,才能填写营业税主表。
5.3 交通运输业营业税纳税申报表 5.3.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“网上申报系统”→“营业税(菜单)”→“交通运输业营业税纳税申报表(菜单项)” →“交通运输业营业税纳税申报表页面”的顺序进入后填写数据。5.3.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、纳税人识别号: 自动填写,不可修改。
2、纳税人名称(公章): 自动填写,不可修改。
3、税款所属期: 依据纳税期限设定默认值,不可修改。
4、填表日期: 默认当天,不可修改。
5、应税收入: 手工录入,数值型。
6、小计: 自动计算,不可修改。小计=支付合作运输方运费金额+其他减除项目金额。
7、支付合作运输方运费金额: 手工录入,数值型。
8、其他项目减除金额: 手工录入,数值型。
9、应税营业额: 自动计算,不可修改。应税营业额=应税收入—小计。
10、免税收入: 手工录入,数值型。
11、税率: 手工选择,依据税率表。
12、小计: 自动计算,不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额。
13、本期应纳税额: 自动计算,不可修改。本期应纳税额=(应税营业额—免税收入)*税率。
14、免(减)税额: 自动计算,不可修改。免(减)税额=免税收入*税率。
15、期初欠缴税额: 手工录入。
16、前期多缴税额: 手工录入。
17、小计: 自动计算,不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本期已缴欠缴税额。
18、已缴本期应纳税额: 手工录入。
19、本期已缴欠缴税额:手工录入。20、小计:自动计算,不可修改。小计=本期期末应缴税+本期期末应缴欠缴税额。
21、本期期末应缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴税额=本期应纳税额-已缴本期应纳税额。
22、本期期末应缴欠缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额。
23、受理人:不显示,不录入,不保存。
24、受理日期:不显示,不录入,不保存。
25、受理税务机关:不显示,不录入,不保存。在该申报表中我们需要填写: 7.支付合作运输方运费金额、8.其他项目减除金额、10.免税收入、15.期初欠缴税额、16.前期多缴税额、18.已缴本期应纳税额、19.本期已缴欠缴税额,填写完成后,点击[保存]按钮保存数据。
二、保存成功后主界面由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
5.3.1.2 保存操作 根据要求,填写完申报表后点击[保存]按钮,保存成功提示界面如图所示:
5.3.1.3 删除操作 需要删除该申报表时,点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示:
5.3.1.4 打印操作 申报成功后返回,该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示:
5.3.1.5 返回操作 需要退出当前界面时,选择返回操作。点击[返回]按钮,返回到的界面如图所示:
5.4 建筑业营业税纳税申报表 5.4.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“网上申报系统”→“营业税(菜单)”→“建筑业营业税纳税申报表(菜单项)” →“建筑业营业税纳税申报表页面”的顺序进入后填写数据。
5.4.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、纳税人识别号: 自动填写,不可修改。
2、纳税人名称(公章): 自动填写,不可修改。
3、税款所属期: 依据纳税期限设定默认值,不可修改。
4、填表日期: 默认当天,不可修改。
5、应税收入: 手工录入,数值型。
6、小计: 自动计算,不可修改。小计=支付给分(转)包人工程价款+减除设备价款+其他减除项目金额。
7、支付给分(转)包人工程价款: 手工录入,数值型。
8、减除设备价款: 手工录入,数值型。
9、其他减除项目金额:手工录入,数值型。
10、应税营业额: 自动计算,不可修改。应税营业额=应税收入—小计。
11、免税收入: 手工录入,数值型。
12、税率: 手工选择,依据税率表。
13、小计: 自动计算,不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额。
14、本期应纳税额: 自动计算,不可修改。本期应纳税额=(应税营业额—免税收入)*税率。
15、免(减)税额: 自动计算,不可修改。免(减)税额=免税收入*税率。
16、期初欠缴税额: 手工录入。
17、前期多缴税额: 手工录入。
18、小计: 自动计算,不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本期已被扣缴税额+本期已缴欠缴税额。
19、已缴本期应纳税额: 手工录入。20、本期已缴欠缴税额:手工录入。
21、本期已被扣缴税额: 手工录入。
22、小计:自动计算,不可修改。小计=本期期末应缴税+本期期末应缴欠缴税额。
23、本期期末应缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴税额=本期应纳税额-已缴本期应纳税额-本期已被扣缴税额。
24、本期期末应缴欠缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额。
25、受理人:不显示,不录入,不保存。
26、受理日期:不显示,不录入,不保存。
27、受理税务机关:不显示,不录入,不保存。
在该申报表中我们需要填写: 7.支付给分(转)包人工程价款、8.减除设备价款、9.其他减除项目金额、11.免税收入、16.期初欠缴税额、17.前期多缴税额、19.已缴本期应纳税额、20.本期已缴欠缴税额、21.本期已被扣缴税额,填写完成后,点击[保存]按钮保存数据。
二、保存成功后主界面由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
3.4.1.2 保存操作 根据要求,填写完申报表后点击[保存]按钮,保存成功提示界面如图所示:
5.4.1.3 删除操作 需要删除该申报表时,点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示:
5.4.1.4 打印操作 申报成功后返回,该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示:
5.4.1.5 返回操作 需要退出当前界面时,选择返回操作。点击[返回]按钮,返回到的界面如图所示:
5.5娱乐业营业税纳税申报表 5.5.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“娱乐业营业税纳税申报表”顺完成操作。5.5.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、应税项目:已经给出或手工选择
2、应税收入:手工录入
3、应税减除项目金额:手工录入
4、应税营业额:自动计算,不可修改。应税营业额=应税收入-应税减除项目金额
5、免税收入:手工录入
6、税率:手工选择,依据税率表。
7、小计:自动计算,不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额
8、本期应纳税额:自动计算,不可修改。本期应纳税额=(应税营业额-免税收入)
×税率(%)
9、免(减)税额:自动计算,不可修改。免(减)税额=免税收入×税率(%)
10、期初欠缴税额:手工录入
11、前期多缴税额:手工录入
12、小计:自动计算,不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本
已缴欠缴税额
13、已缴本期应纳税额:手工录入
14、本期已缴欠缴税额:手工录入
15、小计:自动计算,不可修改。小计=本期期末应缴税额+本期期末应缴欠缴税额
16、本期期末应缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴税=本期应纳税额-已
缴本期应纳税额
17、本期期末应缴欠缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠
缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额
当录入完数据之后,点击保存[按钮]保存数据。
二、保存成功后主界面
由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
5.5.1.2 保存操作 根据要求,填写完申报表后点击[保存]按钮,保存成功提示界面如图所示:
5.5.1.3 删除操作 需要删除该申报表时,点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示:
5.5.1.4 打印操作 申报成功后返回,该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示:
5.5.1.5 返回操作 需要退出当前界面时,选择返回操作。点击[返回]按钮,返回到的界面如图所示:
5.6服务业减除项目金额明细申报表 5.6.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“服务业减除项目金额明细申报表”顺完成操作。
5.6.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、应税项目:已经给出或手工选择
2、减除项目:手工录入
2、减除金额:手工录入
当录入完数据之后,点击保存[按钮]保存数据。
二、保存成功后主界面
由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
5.6.1.2 保存操作 根据要求,填写完申报表后点击[保存]按钮,保存成功提示界面如图所示:
5.6.1.3 删除操作 需要删除该申报表时,点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示:
5.6.1.4 打印操作 申报成功后返回,该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示:
5.6.1.5 返回操作 需要退出当前界面时,选择返回操作。点击[返回]按钮,返回到的界面如图所示:
5.7服务业营业税申报表 5.7.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“服务业营业税申报表”顺完成操作。5.7.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、应税项目:不需填写
2、应税收入:手工录入
3、应税减除项目金额:手工录入或由附表生成
4、应税营业额:自动计算,不可修改。应税营业额=应税收入-应税减除项目金额
5、免税收入:手工录入
6、税率:手工选择,依据税率表。
7、小计:自动计算,不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额
8、本期应纳税额:自动计算,不可修改。本期应纳税额=(应税营业额-免税收入)
×税率(%)
9、免(减)税额:自动计算,不可修改。免(减)税额=免税收入×税率(%)
10、期初欠缴税额:手工录入
11、前期多缴税额:手工录入
12、小计:自动计算,不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本
已缴欠缴税额
13、已缴本期应纳税额:手工录入
14、本期已缴欠缴税额:手工录入
15、小计:自动计算,不可修改。小计=本期期末应缴税额+本期期末应缴欠缴税额
16、本期期末应缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴税额=本期应纳税额-
已缴本期应纳税额
17、本期期末应缴欠缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠
缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额
当录入完数据之后,点击保存[按钮]保存数据。
二、保存成功后主界面
由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
5.7.1.2 保存操作 根据要求,填写完申报表后点击[保存]按钮,保存成功提示界面如图所示:
5.7.1.3 删除操作 需要删除该申报表时,点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示:
5.7.1.4 打印操作 申报成功后返回,该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示:
5.7.1.5 返回操作 需要退出当前界面时,选择返回操作。点击[返回]按钮,返回到的界面如图所示:
5.7.1.6 注意事项 本表为主表,在填写之前必须先填写其附表(服务业减除项目金额明细申报表)
本表第3栏“应税减除项目金额”的“合计”数应与附表《服务业减除项目金额明细申报表》“合计”行的“金额小计”数相等
5.8金融保险业营业税纳税申报表 5.8.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“金融保险业营业税纳税申报表”顺完成操作。5.8.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、经营项目:不需填写
2、应税收入:手工录入
3、应税减除项目金额:手工录入
4、应税营业额:自动计算,不可修改。应税营业额=应税收入-应税减除项目金额
5、免税收入:手工录入
6、税率:手工选择,依据税率表。
7、小计:自动计算,不可修改。小计=本期应纳税额+免(减)税额
8、本期应纳税额:自动计算,不可修改。本期应纳税额=(应税营业额-免税收入)
×税率(%)
9、免(减)税额:自动计算,不可修改。免(减)税额=免税收入×税率(%)
10、期初欠缴税额:手工录入
11、前期多缴税额:手工录入
12、小计:自动计算,不可修改。小计=已缴本期应纳税额+本期已被扣缴税额+本
已缴欠缴税额
13、已缴本期应纳税额:手工录入
14、本期已被扣缴税额:手工录入
15、本期已缴欠缴税额:手工录入
16、小计:自动计算,不可修改。小计=本期期末应缴税额+本期期末应缴欠缴税额
17、本期期末应缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴税额=本期应纳税额-
已缴本期应纳税额-本期已被扣缴税额
18、本期期末应缴欠缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠
缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额
当录入完数据之后,点击保存[按钮]保存数据。
二、保存成功后主界面
由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。5.8.1.2 保存操作 根据要求,填写完申报表后点击[保存]按钮,保存成功提示界面如图所示:
5.8.1.3 删除操作 需要删除该申报表时,点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示:
5.8.1.4 打印操作 申报成功后返回,该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示:
5.8.1.5 返回操作 需要退出当前界面时,选择返回操作。点击[返回]按钮,返回到的界面如图所示:
5.9个人所得税纳税申报表 5.9.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“个人所得税”→“个人所得税月份申报表”顺完成操作。
5.9.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、所得项目:手工选择,税目。
2、所得期间(起、止):手工录入,止大于起即可。
3、人民币:手工录入
4、货币名称:手工选择,币种代码表。
5、金额:手工录入
6、外汇牌价:手工录入。
7、折合人民币:自动计算,不可修改。折合人民币=金额*外汇牌价
8、人民币合计:自动计算,不可修改。人民币合计=人民币+折合人民币
9、减费用额:手工录入,工资默认1600,可修改。
10、应纳税所得额:手工录入,默认人民币合计-减费用额,可修改
11、税率:默认税率,可手工选择
12、速算扣除数:自动计算,不可修改。
13、应纳税额:默认应纳税额=应纳税所得额×税率-速算扣除数 可修改。
14、减免税额:手工录入
15、已扣缴税款:手工录入
16、应补(退)税款:自动计算,不可修改。应补(退)税款=应纳税额-减免税款额-已扣缴税款
17、本期期末应缴欠缴税额:自动计算,不可修改。本期期末应缴欠缴税额=期初欠 缴税额-前期多缴税额-本期已缴欠缴税额
二、保存成功后主界面
由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
5.9.1.2 保存操作 根据要求,填写完申报表后点击[保存]按钮,保存成功提示界面如图所示:
5.9.1.3 删除操作 需要删除该申报表时,点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示:
5.9.1.4 打印操作 申报成功后返回,该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示:
5.9.1.5 返回操作 需要退出当前界面时,选择返回操作。点击[返回]按钮,返回到的界面如图所示:
5.10 个人所得税纳税申报表(12万元以上)5.10.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“个人所得税”→“个人所得税纳税申报表(12万元以上)”顺序完成操作。
5.10.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、年所得额-境内:手工录入
2、年所得额-境外:手工录入
3、年所得额-合计:自动计算,不可修改。年所得额-合计=年所得额-境内+年所得额-境外
4、应纳税额:手工录入
5、已缴(扣)税额:手工录入
6、抵扣税额:手工录入
7、应补(退)税额:自动计算,不可修改。应补(退)税额=应纳税额-已缴(扣)税额-抵扣税额
根据要求,当录入完数据之后,点击保存[按钮]保存数据。
二、保存成功后主界面
由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。5.10.1.2 保存操作 根据要求,填写完申报表后点击[保存]按钮,保存成功提示界面如图所示:
5.10.1.3 删除操作 需要删除该申报表时,点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示:
5.10.1.4 打印操作 申报成功后返回,该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示:
5.10.1.5 返回操作 需要退出当前界面时,选择返回操作。点击[返回]按钮,返回到的界面如图所示:
5.11个人所得税两处或者两处以上工资、薪金所得申报表 5.11.1 处理流程 在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“个人所得税”→“个人所得税两处或者两处以上工资、薪金所得申报表”顺完成操作。5.11.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
第三篇:山东地税网上申报系统操作手册
山东地税网上申报系统用户操作手册
杨曾子 改编 第一章 前言
1.1 综述
网上申报系统主要包括涉税通知、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出系统几部分。
本篇将对各功能模块逐一介绍。1.2 前期准备工作
纳税人在登录到本系统进行申报、缴款业务之前,应首先到征收大厅办理税务登记及相关业务(如税种鉴定、签属税银协议、网上申报方式等)。税务人员将纳税人登记、鉴定等信息保存到征管系统后,由网上申报管理人员登录到网上申报管理平台,完成纳税人的发行工作。而后纳税人即可登录到网上申报系统开始申报、缴款业务。
第二章 系统登录
2.1 概述 系统登录功能主要是实现对纳税人登录到网上申报系统进行身份检查,纳税人登录时必须通过输入自己的纳税人识别号、密码及正确输入校验码才能登录,否则不允许登录到网上申报系统。2.2 登录
原网上报税用户登录时密码不变.新办理用户登录到网上申报系统的初始密码,由税务人员在纳税人发行模块设置的。如果税务人员在纳税人发行时未设置密码,则默认密码为111111。2.2.1 处理流程 2.2.1.1主要流程
开始→输入地税局网站:www.xiexiebang.com→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统→登录成功。
2、注意事项:建议纳税人不定期的更换网上申报登录密码。2.2.2.1 第一步:登录页面
输入正确的网上申报系统登录地址后,浏览器会显示如下页面:
图2-1
2.2.2.2 第二步:输入纳税人识别号、密码、校验码
纳税人正确输入纳税人识别号、密码、校验码即可,此时系统会首先检查输入的数据是否符合规范,如密码过于简单时,系统会给出如下提示:
图2-2 2.2.2.5 第三步:登录
输入完第二步信息后,点击“登录”按钮即可向网上申报系统发出登录请求。成功登录到网上申报系统后,系统会显示出如下主页面:
图2-5 网上申报系统主页面包括三部分:标题区、功能菜单区、业务操作区。
标题区:显示网上申报系统标题(山东省地方税务局网上申报系统)。
功能菜单区:显示功能菜单,包括:涉税信息、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出。
操作区:主要用于用户进行业务操作。如点击“申报查询”菜单后,在主界面右侧会出现申报查询页面,供用户查询申报数据使用。2.2.3 注意事项
如纳税人忘记登录密码时,可以请求税务人员通过网上申报管理平台重置密码。
第三章 涉税通知
3.1 概述
涉税通知主要是使该纳税人能够在登录后看到管理员给其发送的通知,纳税人登录时应该及时查看通知以免遗漏重要消息。
进入大厅界面(即可看到涉税通知)→点击涉税通知→点击查看每个通知 3.2.3 注意事项
通知是地税管理部门发给的,与该纳税人有关的重要信息,纳税人应该及时查收。
第四章 修改密码
4.1 概述
修改密码是纳税人自行修改登录密码的模块,每个纳税人在注册用户时都会得到一个简单的登录密码,该纳税人必须在第一次登录大厅时修改为自己的密码。4.2 修改密码 4.2.1 处理流程 4.2.1.1主要流程
进入大厅界面→点击个人信息管理→输入原密码及新的密码→保存 4.2.1.2流程说明
1、正常流程。
纳税人登录大厅后,个人可以修改自己的登录密码,尤其是在第一次登录时由于密码是由系统生成的简单,因此需要修改成自己的密码以保安全。
2、注意事项。
密码是该纳税人登录大厅进行网上报税的口令,应妥善保管,如果由于某种原因而忘记了密码请到自己所在税务机关重新设置。4.2.2 正常流程
进入大厅界面→点击个人信息管理→输入原密码及新的密码→保存 4.2.2.1 个人信息管理界面介绍
纳税人点击个人信息管理,出现页面如下:
图4-1 本模块主要由如下三部分组成:
原密码:自己本次登陆大厅的密码,此密码必须正确不然无法修改。
新密码及确认密码:这两个密码输入必须一致,要不然同样无法修改。
保存:以上三步输入完毕后即可点击保存,以更改密码。4.2.2.2 修改密码
输入原密码及修改后的密码,点击保存后如下界面所示:
图4-2 点击确定后出现如下所示页面:
图4-3 4.2.3 注意事项
密码是纳税人登录大厅的钥匙,一定要妥善保管。
第五章 填写申报表
5.1 概述
此模块可以填写以下税种的申报表(营业税,综合申报,个人所得税,企业所得税,代征代扣,其它税费,财务报表)。
注:
1、营业税在申报时,有减免扣除明细表的先填写扣除明细表、再填写营业税附表、最后核对“保存”主表。
无减免扣除明细表的先填写营业税附表、最后核对“保存”主表。无营业税附表的行业直接填写“保存”主表。
当营业税扣除明细表或者附表数据修改时,必须重新打开营业税主表核对无误后进行“保存”。
2、各纳税申报表填写数据完毕后,点击“保存”后,申报操作并未成功。还需要返回“纳税大厅”界面>>>打开“正式申报”模块>>>点击“正式申报”
5.2 营业税主表 5.2.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报表”→“营业税(菜单)”→“营业税主表(菜单项)” →“营业税主表页面”的顺序进入后填写数据。3.2.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、税目: 自动根据税种核定带出,也可添加、修改和删除(从下拉列表中选择)
2、应税收入: 填写纳税人本期因提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的全部价款和价外费用(包括免税收入),分营业税税目填报,该栏数据为各相应税目营业税纳税申报表中“应税收入”栏的“合计”数。纳税人提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产发生退款或因财务会计核算办法改变冲减营业额时,不在本栏次调减,在第11栏“前期多缴税额”栏次内直接调减税额。
3、应税减除项目金额: 填写纳税人本期提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的应税收入中按规定可扣除的项目金额,分营业税税目填报,该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“应税减除项目金额”栏(或“应税减除项目金额”栏中“小计”)的“合计”数。
4、应税营业额: L4 =L2L5)*L6
9、免(减)税额 : L9 =L5*L6
10、期初欠缴税额: 填写截至本期(不含本期),纳税人经过纳税申报或报告、批准延期缴纳、税务机关核定等确定应纳税额后,超过法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的税款缴纳期限未缴纳的税款,分营业税税目填报,该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“期初欠缴税额”栏的“合计”数。
11、前期多缴税额: 填写纳税人截至本期(不含本期)多缴纳的营业税税额,分营业税税目填报,该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“前期多缴税额”栏的“合计”数。
12、小计: L12 =L13 + L14 + L15
13、已缴本期应纳税额: 填写纳税人已缴的本期应纳营业税税额。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“已缴本期应纳税额”栏的“合计”数。
14、本期已被扣缴税额: 填写纳税人本期发生纳税义务,按现行税法规定被扣缴义务人扣缴的营业税税额。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“本期已被扣缴税额”栏的“合计”数。
15、本期已缴欠缴税额: 填写纳税人本期缴纳的前期欠税,包括本期缴纳的前期经过纳税申报或报告、批准延期缴纳、税务机关核定等确定应纳税额后,超过法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的税款缴纳期限未缴纳的税款。该栏数据为相应税目营业税纳税申报表中“本期已缴欠缴税额”栏的“合计”数。
16、小计: L16 =L17 + L18
17、本期期末应缴税额: L17 =L8L14
18、本期期末应缴欠缴税额: L18 =L10L15。在该申报表中我们需要填写: 15.本期已缴欠缴税额、14.本期已被扣缴税额、13.已缴本期应纳税额、11.前期多缴税额、10.期初欠缴税额、5.免税收入、3.应税减除项目金额、2.应税收入,填写完成后,点击[保存]按钮保存数据。
二、保存成功后主界面由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。3.2.1.2 保存操作
根据要求,填写完申报表后点击[保存]按钮,保存成功提示界面如图所示:
3.2.1.3 删除操作
需要删除该申报表时,点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示:
3.2.1.4 打印操作
申报成功后返回,该界面将显示打印按钮。点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示:
3.2.1.5 返回操作
需要退出当前界面时,选择返回操作。点击[返回]按钮,返回到的界面如图所示:
3.2.1.6 注意事项
1、填写完成营业税附表后,才能填写营业税主表。5.3 交通运输业营业税纳税申报表(略)5.4 建筑业营业税纳税申报表(略)5.5娱乐业营业税纳税申报表 5.5.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“娱乐业营业税纳税申报表”顺完成操作。5.5.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、应税项目:已经给出或手工选择
5.6服务业减除项目金额明细申报表 5.6.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“营业税”→“服务业减除项目金额明细申报表”顺完成操作。
5.9个人所得税纳税申报表 5.9.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“个人所得税”→“个人所得税月份申报表”顺完成操作。5.9.1.1 主界面的介绍
一、录入主界面
5.10 个人所得税纳税申报表(12万元以上)
5.10.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“个人所得税”→“个人所得税纳税申报表(12万元以上)”顺序完成操作。
5.11个人所得税两处或者两处以上工资、薪金所得申报表 5.11.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“填写申报表”→“个人所得税”→“个人所得税两处或者两处以上工资、薪金所得申报表”顺完成操作。
5.12个人承包承租经营所得税申报表
„„„„„„„„„„„„
3.14个体工商户所得税年份申报表 3.15个体工商户所得税月份申报表 5.12其他税费 5.12.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“用户登录”→“填写申报表”→“其它税费(菜单)”→“烟叶税收购情况表 / 烟叶税纳税申报表 / 附加税(费)纳税申报表 / 文化事业建设税缴纳申报表 / 资源税纳税申报表 / 城镇土地使用税纳税申报表 / 城镇土地使用税纳税附表 / 土地增殖税纳税申报表(从事房地产)/ 土地增殖税纳税申报表(非从事房地产)/ 房产税(城市房地产税)纳税申报表 / 房产税附表 / 印花税纳税申报表”顺序完成操作。5.12.1.4 文化事业建设税缴纳申报表 5.12.1.5 资源税纳税申报表 5.12.1.6 城镇土地使用税纳税申报表 5.12.1.7 城镇土地使用税纳税附表
5.12.1.8 土地增殖税纳税申报表(从事房地产)5.12.1.9 土地增殖税纳税申报表(非从事房地产)5.12.1.10 房产税(城市房地产税)纳税申报表 5.12.1.11 房产税附表 5.12.1.12 印花税纳税申报表
5.12.3 注意事项
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照先填写附表,再填写主表的顺序填写申报表。
5.13代征代扣 5.13.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“用户登录”→“填写申报表”→“代征代扣(菜单)”→“代扣代缴税款报告表 / 委托代征税款报告表 / 扣缴个人所得税报告表”顺完成操作。
5.13.2 主界面的介绍
5.13.2.1代扣代缴税款报告表
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、纳税人名称:手工录入。
2、纳税人识别号:手工录入。
3、税种:手工选择,税种。
4、税目:手工选择,税目。
5、税款所属期:自动计算,不可修改。
6、课税数量:手工录入。
7、计税收入:手工录入。
8、税率或单位税额:自动计算,不可修改。
9、应扣缴税款:手工录入。
10、实扣缴税款:手工录入。
11、实解缴税款:手工录入。
12、扣税凭证字号:手工录入。5.13.2.1委托代征税款报告表
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、税 种:手工选择,税种。
2、税目:手工选择,税目。
3、税款所属期间:手工录入。
4、应代征税款:手工录入。
5、实代征税款:手工录入。
6、解缴税款:手工录入。5.13.2.1扣缴个人所得税报告表
一、录入主界面
该申报表主要元素包括:
1、所得项目:手工选择,税目。
2、收入额:手工录入。
3、免税收入额:手工录入。
4、允许扣除的税费:手工录入。
5、应扣税额:手工录入。
6、减免税额:手工录入。
7、已扣税额:手工录入。5.13.3 基本操作
本模块介绍基本操作,仅以(委托代征税款报告表)为例,其他表的操作均可参考。5.13.3.1保存操作
根据要求,填写完申报表后点击[保存]按钮,保存成功提示界面如图所示:
5.13.3.2 返回操作
点击[返回]按钮,返回到的界面如图所示:
5.13.3.3 修改操作 保存成功后主界面
由界面所示:
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
5.13.3.4 删除操作
需要删除该申报表时,点击[删除]按钮删除该申报表的数据。删除成功提示界面如图所示:
5.13.3.5 打印操作
一、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
二、点击[打印]按钮打印该页面。打印界面如图所示:
5.13.4 注意事项
每张申报表在插入或删除行时,按照表给出的提示进行操作。表中的合计不用填写,自动计算。代扣代缴税款报告表
1、此表不受理个人所得税的代扣代缴。
2、必须是扣缴义务人。如果此扣缴义务人没有鉴定代扣代缴的税种或者代扣代缴的税种有效期已经失效,则不允许申报此表,纳税期限同样以鉴定信息为准。
3、一张表只允许填写一个税种。委托代征税款报告表
纳税人签定了委托代征协议且协议未过有效期的可填写此表。
5.14财务报表
5.14.1 处理流程
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照“用户登录”→“填写申报表”→“财务报表(菜单)”→“大企业资产负债表 / 大企业企业资产减值准备明细表 / 大企业利润表 / 大企业利润分配表 / 大企业现金流量表 / 大企业企业所有者权益增减变动表 / 小企业资产负债表 / 小企业利润表 / 小企业现金流量表 / 民间非营利组织资产负债表 / 民间非营利组织业务活动表 / 民间非营利组织现金流量表 / 上市公司商业银行所有者权益变动表 / 上市公司商业银行资产负债表 / 上市公司商业银行利润表 / 上市公司商业银行现金流量表 / 上市公司一般企业所有者权益变动表 / 上市公司一般企业资产负债表 / 上市公司一般企业利润表 / 上市公司一般企业现金流量表 / 上市公司证券公司资产负债表 / 上市公司证券公司利润表 / 上市公司证券公司现金流量表 /上市公司保险公司资产负债表 / 上市公司保险公司利润表 / 上市公司保险公司现金流量表 / 民办非企业资产负债表 / 民办非企业现金流量表 / 民办非企业业务活动表 / 事业单位收入支出表 / 事业单位资产负债表”顺完成操作。
第六章 正式申报
6.1 概述
正式申报是纳税人在填写完申报表后,将自己填写的数据通过此模块申报到征管部门的过程,该纳税人也可在此模块查看自己每个申报表的申报状态。
注:正式申报后各申报表将无法删除,请在点击“正式申报”前仔细核对所申报的数据是否正确!如误将错误申报表“正式申报”,只能向税务机关申请作废(注意:划款成功后将无法做废)。
6.2 正式申报 6.2.1 处理流程 6.2.1.1主要流程
进入大厅界面→点击正式申报→查看每个申报表的申报状态→申报各个表 6.2.1.2流程说明
1、正常流程。
纳税人填写完申报表后就该申报了,该纳税人进入正式申报后只需查看自己填写的各个表名及申报状态,对目前想要申报的点击申报按钮即可。
2、注意事项。该纳税人申报哪个表都是有申报期限限制的,提醒纳税人必须在申报期限之内才能申报,否则会提示该表申报过期。6.2.2 正常流程
进入大厅界面→点击正式申报→查看每个申报表的申报状态→申报各个表
6.2.2.1 正式申报界面介绍
纳税人开始正式申报时,根据纳税人是否填写申报表会出现以下两种不同界面: 当该纳税人填写过申报表有申报信息时页面如下:
图6-1 正式申报内容以表格的形式出现的,分为申报表、申报状态、申报三个字段,而其根据不同表出现形式也不一样:
申报表:是指该纳税人填写的所有表的名称,将其显示出来,以后操作就是对其对应的表操作
申报状态:分为未申报、已申报和申报过期三种 申报:同样与申报状态相对应分为三种情况
第一 当此表未申报时,出现申报按钮,按其即可进行申报
第二 当此表显示已申报时,出现成功标志(五角星)第三 当此表显示申报过期时,为空
当该纳税人还没有填写申报表,打开正式申报,页面如下:
图6-2 因此,只有在填写完申报表后,才会有数据可以申报。6.2.2.2 申报
当填完申报表,查看申报状态后点击申报,将提示如下界面:
图6-3 点击确定后即可申报此申报表。6.2.3 注意事项
一定要注意各个申报表是年报、月报、季报还是按次申报,以此记住各个表的期限,在申报时不要超过了申报期限。
第七章 网上划款
7.1 概述
网上划款是纳税人在正式申报成功后,通过此模块将该交的税额在自己的银行账户内扣除的过程。7.2 网上划款 7.2.1 处理流程 7.2.1.1主要流程
进入大厅界面→点击网上划款→查看应缴纳的税额→在是否划款上打对勾→单击确认 7.2.1.2流程说明
1、正常流程。网上划款是纳税人在做完正式申报后,该对申报表中的本期应缴的税额上缴了,纳税人进入网上划款后,会看到自己的基本信息及银行帐号,还有缴税的税额点击划款,而后点击确定后即可。
2、注意事项。
网上划款是一种网上交易,纳税人必须在进入此模块时查看清楚自己的银行帐号及应缴纳的税款,以免发生错误。
第八章 申报查询
8.1 概述
申报查询是用户对以前已经申报成功的申报表搜索、查看的过程,它是根据申报表的所属属期起、止,查找的,而在查找出之后还可查看以前的申报数据。8.2 申报查询 8.2.1 处理流程 8.2.1.1主要流程
进入纳税大厅界面→点击申报查询→输入所属属期起止→单击确认进入→如在所属属期内有申报表则点击表名链接查看申报数据。8.2.1.2流程说明
1、正常流程。
纳税人在申报过后,想要查看自己以前的申报数据,进入该模块,通过输入所属属期起止,查找到期间的申报表。
2、注意事项。该模块是通过申报表所属属期来查找的,纳税人要想查找到自己所想要的申报表必须输入正确的所属属期,否则就会查找失败。
第九章 划款查询
9.1 概述
划款查询是用户对以前已经划款成功的记录搜索、查看的过程,它是根据申报表的所属属期起、止,查找的,而在查找出之后还可查看税票开具。
9.2.2.2 查看税票开具回执
在所选属期内找到划款成功的申报表后,单击税票号码名,即可打开网络申报 税票开具回执。如下图所示:
图9-4
第十章 报表打印
在“申报查询”模块中查到申报成功的报表后,点开报表后即可进行设置、打印报表。
具体操作流程如下:“用户登录”→“申报查询”→打开相应的报表→选择“文件”→选择“打印设置” 将页边距上下左右设置为10→最后选择“文件”里面的打印或申报表下面的打印即可。
第四篇:山东地税网上申报系统操作指南
网上办税指南操作指南
一、网上申报
山东地税网上申报项目作为山东地税税务管理信息系统项目的一部分,依托于山东省现有网络技术和税收征管模式的发展变化,以完成“网上报税”为核心的任务,为纳税人提供安全、便捷、完整的申报、纳税服务。
网上申报系统主要包括涉税通知、纳税人信息管理、填写申报表、正式申报、网上划款、申报查询、划款查询、退出系统几部分。
(一)前期准备工作
当您在登录到本系统进行申报、缴款业务之前,应首先到征收大厅办理税务登记及相关业务(如税种鉴定、签属税银协议、网上申报方式等)。税务人员将纳税人登记、鉴定等信息保存到征管系统后,由网上申报管理人员登录到网上申报管理平台,完成纳税人的发行工作。而后纳税人即可登录到网上申报系统开始申报、缴款业务。(纳税人识别号:税务机关进行税务登记后编制的唯一的识别号,密码:初始密码由税务人员在纳税人发行模块设置的。纳税人也可以通过纳税人信息管理模块修改自己的密码)。
(二)如何使用网上申报功能
正常流程开始→输入网上申报系统地址→输入纳税人识别号、密码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统→登录成功。
图一 登录山东地税网上申博系统页面
图二 输入纳税人识别号、密码、校验码
图三 成功登录后
(三)涉税通知
进入大厅界面(即可看到涉税通知)→点击涉税通知→点击查看通知
图四 查看通知界面
(四)填写申报表
在山东省济南市地方税务局网络申报系统操作平台中按照 “用户登录”→“填写申报
表”→“网上申报系统”→“营业税(菜单)”→“营业税主表(菜单项)” →“营业税主表页面”的顺序进入后填写数据。
图五
营业税录入主界面
图六 保存后主界面显示
图七 申报成功后主界面
1、可以做修改操作,修改完成后,点击[保存]按钮。
2、可以做删除操作,点击[删除]按钮,删除整张表中的数据。
3、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
三、申报成功后主界面
由界面所示:
1、可以做打印操作,点击[打印]按钮,打印该页面。
2、可以做返回操作,点击[返回]按钮返回。
图八 保存成功提示界面
图九 删除成功提示界面
图十 打印界面
图十一 返回到的界面
二、正式申报
正式申报是纳税人在填写完申报表后,将自己填写的数据通过此模块申报到征管部门的过程,该纳税人也可在此模块查看自己每个申报表的申报状态。
流程:进入大厅界面→点击正式申报→查看每个申报表的申报状态→申报各个表 正式申报界面介绍
纳税人开始正式申报时,根据纳税人是否填写申报表会出现以下两种不同界面: 当该纳税人填写过申报表有申报信息时页面如下:
图十二
正式申报内容以表格的形式出现的,分为申报表、申报状态、申报三个字段,而其根据不同表出现形式也不一样:
申报表:是指该纳税人填写的所有表的名称,将其显示出来,以后操作就是对其对应的表操作
申报状态:分为未申报、已申报和申报过期三种
申报:同样与申报状态相对应分为三种情况
第一 当此表未申报时,出现申报按钮,按其即可进行申报
第二 当此表显示已申报时,出现成功标志(五角星)
第三 当此表显示申报过期时,为空
当该纳税人还没有填写申报表,打开正式申报,页面如下:
图十三
因此,只有在填写完申报表后,才会有数据可以申报。
申报;
当填完申报表,查看申报状态后点击申报,将提示如下界面:
图十四
点击确定后即可申报此申报表。
注意事项: 一定要注意各个申报表是年报、月报、季报还是按次申报,以此记住各个表的期限,在申报时不要超过了申报期限。
三、网上划款
流程:进入大厅界面→点击网上划款→查看应缴纳的税额→在是否划款上打对勾→单击确认
纳税人进入网上划款界面时,根据申报表申报成功与否会出现如下两种不同情况的页面: 当该纳税人有申报成功的记录时页面如下:
图十五 网上划款界面以上主要由两部分组成
第一 纳税人基本信息(纳税人识别号、名称、银行名称及缴款帐号),纳税人应仔细核对信息,以免出现错误。
第二 交款表 内有缴款税种、税款属期、缴款期限等,这是该纳税人对每个税种营缴税款的汇总,认真核对税额后在是否划款那划对勾,然后点击确认即可。
当在该纳税人没有申报成功的申报表,而打开网上划款模块时页面如下:
图十六
因此,网上划款必须在自己申报成功之后,才能进行申报数据的划款。
注意事项:查看好自己的账户号码及所交税额,然后再确认划款
四、申报查询
流程:进入纳税大厅界面→点击申报查询→输入所属属期起止→单击确认进入→如在所属属期内有申报表则点击表名链接查看申报数据。
图十七
输入所属属期起、止点击确认查找,因为这是申报表的所属属期,记住所属属期起必须小于或等于所属属期止,不然就无法查询。而当输入查询后根据是否有此期间的数据,输出页面分为以下两种情况:
当有此所属属期期间的申报记录时显示页面如下:
图十八
查询结果包括所属属期、申报表、申报时间及申报状态四个字段,点击申报表的链接即可看到以前输入的数据。
当该纳税人在此期间没有申报成功的记录时,显示页面如下:
图十九
在所选属期内找到申报成功的申报表后,单击申报表表名,即可查看所填写的该申报表,如下所示:
图二十
注意事项:该过程取得是申报成功的申报表,没有申报或申报失败的不会显示,并且要输入正确的所属属期才能查找到想要的数据。
五、划款查询
流程:进入纳税大厅界面→点击划款查询→输入所属属期起止→单击确认进入→如在所属属期内有划款记录则点击税票号码链接查看税票开具。
图二十一 划款查询界面
输入所属属期起、止点击确认查找,因为这是申报表的所属属期,记住所属属期起必须小于或等于所属属期止,不然就无法查询。而当输入查询后根据是否有此期间的数据,输出页面分为以下两种情况:
图二十五 没有划款记录时显示页面
图二十六 划款记录时,显示页面
图二十七 查看税票开具回执
注意事项:该过程是划款成功后查询的划款信息,当该纳税人没有划款或划款失败时查不出信息,并且要输入正确的所属属期才能查找到想要的数据。
六、其他事项
1.由于因纳税人操作失误,出现征收期内未报税或金税卡清卡失败,又未及时发现的,请携带金税卡到办税服务厅进行逾期报税或清卡。
2.纳税人因开局红字发票造成无法报水清卡的,请携带税控IC卡到办税服务厅进行报税清卡。
3.每月初纳税人需完成抄税后才可进行营业税发票的开具,纳税人可以先进行抄税,再进行网上申报,到税务机关领购营业税发票,须在报税清卡后,否则税务机关将无法打开税控IC卡办理业务。
第五篇:安徽地税电子税务局(网上申报)系统纳税人操作手册
安徽地税电子税务局系统
纳税人端操作手册
神州数码信息系统有限公司
安徽地税项目组
目 录 概述.........................................................................................................................4 2 系统要求.................................................................................................................4 3 登录电子税务局.....................................................................................................5
3.1 3.2 系统登录....................................................................................................................5 系统主页....................................................................................................................9 办税服务...............................................................................................................11
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 申报..........................................................................................................................11 缴款..........................................................................................................................36 社保费单位申报......................................................................................................41 代扣代缴个人所得税..............................................................................................46 代扣代缴车船税......................................................................................................49 发票管理..................................................................................................................56 申办事项..................................................................................................................61 重点税源直报..........................................................................................................68 财务数据采集..........................................................................................................69 建安房地产..........................................................................................................71 房产税..................................................................................................................72 城镇土地使用税..................................................................................................81 查询服务...............................................................................................................90
5.1 5.2 5.3 5.4 登记信息查询..........................................................................................................91 申报缴款查询..........................................................................................................94 发票信息查询..........................................................................................................98 涉税信息查询..........................................................................................................98 咨询服务...............................................................................................................99
6.1 6.2 6.3 6.4 征纳互动..................................................................................................................99 12366纳税服务热线.............................................................................................100 纳税辅导................................................................................................................101 下载专区................................................................................................................101 管理服务.............................................................................................................102
7.1 登录管理................................................................................................................102
第2页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
7.2 7.3 7.4 组织管理................................................................................................................102 短信订阅................................................................................................................104 收藏夹管理............................................................................................................105 年所得12万以上个人管理..............................................................................107
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 个人登录................................................................................................................107 登记资料维护........................................................................................................108 申报信息录入........................................................................................................109 申报信息查询........................................................................................................110 修改密码................................................................................................................111 税务登记预登记.................................................................................................112
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 功能介绍................................................................................................................112 注意事项................................................................................................................112 操作界面................................................................................................................112 新增税务登记预登记:........................................................................................113 查询/修改税务登记预登记..................................................................................115 税务登记正式登记................................................................................................115 纯社保户预登记.............................................................................................116
功能介绍............................................................................................................116 注意事项............................................................................................................116 操作界面............................................................................................................117 新增纯社保户预登记:....................................................................................117 查询/修改纯社保户预登记..............................................................................119 纯社保户正式登记............................................................................................119 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 结束语.............................................................................................................120
第3页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
感谢您选择并使用由神州数码信息服务股份有限公司开发的安徽省地方税务局的电子税务局系统。
在电子税务局使用的过程中,如果您遇到税收政策和办税程序方面的问题,请您拨打12366纳税服务热线进行相关问题的咨询。概述
随着纳税服务概念的逐步深化,建立以纳税人为中心的税务服务体系将是安徽省地方税务局未来信息化发展的主要方向。为进一步提升纳税服务质量和效率,安徽省地方税务局整合目前的各个网上办税系统,重新规划设计的电子税务局已经于2013年1月1日起在铜陵市试运行,2013年5月1日起在合肥市正式运行。
电子税务局包括四个主要部分:
办税服务、查询服务、咨询服务和管理服务,包含了网上申报各种税费、网上申办涉税事项、网上采集财务数据、网上税源直报、征纳双方实时互动、智能提醒、网上咨询辅导等功能;
另外还提供了年所得12万以上个人管理、税务登记预登记、纯社保户预登记的功能;
以上四大服务及三大管理功能将为纳税人打造一个全天候、全方位、全功能服务的网上办税大厅。
缩略语:
电子税务局系统简称电子税务局 系统要求
支持的操作系统:Windows XP、Windows 7。 支持的浏览器:IE7、IE8、IE9。 浏览器分辨率:1024*768及以上。
第4页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册登录电子税务局
3.1 系统登录
3.1.1 登录方式
电子税务局支持三种登录方式,采用统一的登录界面,登录方式分别为: 普通登录:
纳税人需要输入纳税人识别号、用户编号(默认0000,不需要输入)、用户密码、图片校验码即可登录系统。
优点:输入便捷;
缺点:安全性弱,如果用户密码被非法获取并修改,则必须到办税服务厅进行密码的重置后,才能再修改后使用电子税务局。
手机验证码登录:
纳税人需要输入纳税人识别号、用户编号(默认0000,不需要输入)、手机验证码、图片校验码即可登录系统。
优点:输入便捷、密码随时变动,不易被破解和非法获取,安全性较强; 缺点:必须绑定特定的手机用来接收手机验证码,如果手机有问题则无法登录电子税务局。
证书登录:
即CA登录,纳税人需要输入纳税人识别号、用户编号(默认0000,不需要输入)、用户密码、图片校验码后,再输入CA证书密码即可登录系统。
优点:输入较便捷,仅比其他方式多了一个CA证书密码的输入。通过登录时进行CA证书加签认证的方式,安全性方面得到极大的提高。不止是在登录系统时进行加签,在做申报及缴款时也需要做CA证书的加签认证,极大的保证了纳税人的权益。即使是CA证书丢失,因其内部有密码机制,也极大提高了被破解的难度。
多用户的纳税人可以每个用户绑定一个CA证书进行使用,即支持多CA证书;
注意事项:
第5页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
在使用CA证书登录之前,需要到主管税务机关进行电子税务局的网上申报开通并选择证书登录。然后到当地神州数码安徽纳服中心进行CA的办理。
3.1.2 登录操作
3.1.2.1 前提条件
已办理税务登记并取得纳税人识别号;
已在办税服务厅进行过电子税务局网上申报开通; CA证书登录方式的已办理CA证书;
3.1.2.2 登录地址
首先登录安徽省地方税务局官方网站(http://www.xiexiebang.com),如下图所示:
然后点击主页面中【在线办税区】【网上申报】【地市名称】超链接(红色方框内,其中的地市名称请根据纳税人所属的地税局进行选择),如下图所示:
第6页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
直接在浏览器的地址栏中输入http://60.166.52.40/dzswj,如下图所示:
3.1.2.3 登录界面
进入电子税务局登录页面,如下图所示:
点击上图红色方框中的【点击进入登录页面】按钮,进入如下图所示登录页面:
第7页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
输入纳税人识别号、用户编号、用户密码以及校验码,用鼠标点击【登录】按钮或直接敲击键盘上【回车键】,普通登录方式的纳税人即可直接登录进入电子税务局。
如果采用的是证书登录方式,则会出现如下图所示的提示界面:
请检查确保计算机USB口已经插入了CA证书的物理介质后,输入正确的证
第8页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
书密码,点击右下角的【确定】按钮,即可登录进入电子税务局。
3.2 系统主页
系统登录成功后,进入电子税务局主页,如下图所示:
电子税务局主页,包括功能菜单、登录用户信息、纳税人的基本信息、待办事项、提醒信息、公告信息、未申报信息导航、未缴款信息导航等功能区域。
待办事项,即纳税人必须办理的事项,包括纳税人未申报信息、未缴款信息等,如下图所示:
点击更多,可以查看待办事项详细信息,或者可以直接点击具体的待办事项(图中方框标注处)。
提醒信息,即纳税人需要注意的事项,如下图所示:
第9页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
点击更多,可以查看所有的提醒信息,或者可以直接点击具体的提醒信息进行查看。
公告信息,即税务局向纳税人发布的一些公告公示,需要纳税人了解的税收政策、优惠政策等,具体包括欠税公告、定期定额公告、停业公告、非正常公告、限期改正公告、其他公告等,如下图所示:
点击更多,可以查看所有的公告信息,或者可以直接点击具体的公告信息进行查看。
未申报信息、未缴款信息导航,即纳税人所有未申报信息或者未缴款信息,都会在此导航处显示:
点击未申报/未缴款导航右侧的申报/缴款按钮即可进行申报/缴款。
第10页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册办税服务
4.1 申报
4.1.1 申报入口
电子税务局中,可以通过三种方式进入申报页面:
1)登录系统后进入主页页面,页面显示有未申报信息导航(如下图,标记为红色处),纳税人存在的未申报或未缴款信息,都会在此显示,点击右侧申报按钮即可进入电子税务局申报页面。
图表 4-1 主页未申报信息
2)点击申报缴款菜单下的纳税申报按钮,将打开申报页面。页面分为两个部分:未申报信息和其他申报缴款。
第11页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
未申报信息显示了目前还未申报的税种信息,点击操作栏中的“申报”按钮,将跳转到相应的申报表申报页面。
其它申报表信息显示其它税种申报链接,适用于纳税人未登记相应的税种但是需要进行申报的情况。点击链接可以跳转到相应的申报表页面。
其他申报缴款是纳税人根据需要申报的税种选择相应的申报表,要求申报的税种必须在税务机关事先进行登记,才能进行申报。
3)点击申报缴款查询菜单——未申报信息查询 输入属期,选择需要查询的征收项目,点击查询。
第12页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
如查询出未申报的信息,可点击操作栏中的“申报”按钮,系统会跳转到相应的申报页面。注意事项:
“未申报信息”是根据系统目前纳税人税种登记信息和其他信息表明必须进行纳税申报的税种,如果纳税人实际发生了此表范围之外的应税行为,应根据税收法律法规的规定在“其他申报缴款”栏目进行纳税申报。
4.1.2 申报操作
4.1.2.1 其他申报缴款总览
点击【办税服务】【申报缴款】【纳税申报】,打开页面的下方显示了其他申报缴款的所有表格,如下图所示:
注意事项:
第13页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
对于逾期申报情况,纳税人须根据实际情况接受相应处罚后才能提交申报表;如有异议,需要到主管税务机关大厅进行办理。
4.1.2.2 综合申报
综合申报表
功能介绍: 本表适用于营业税、财产税、土地增值税、城镇土地使用税、印花税、水利基金等申报表的申报。操作方法:
点击其他申报缴款中的【综合申报表】超链接后,进入到如下页面:
点击所属时期输入框,弹出日期选择控件,选择需要输入的属期,一般情况下,属期起会自动转变为月初,属期止会自动转变为月末。如下图所示:
点击确定按钮后,跳转到综合申报表填报页面,见下图所示:
第14页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
综合申报主页面,由已申报信息和综合申报信息两个版块组成。
已申报信息版块包含纳税人在所属期内所有已申报的信息,对于申报后没有做过缴款或后续其它操作的申报表,点击右侧的修改按钮,可以对已申报信息进行修改。
综合申报信息版块,包含了纳税人所有应该在综合申报表进行申报的税种信息。勾选待申报的税种时,计税依据、减免税额、本期已缴税额等选项将处于可编辑状态,根据企业实际情况填入相应数据。如果当前操作人员所选择的登录方式为证书登录,点击正式申报时,系统会自动为本次申报信息进行CA加签,并且只会申报勾选的选项。
点击申报,如申报成功系统会有如下图提示:
完成申报还需要进行税款缴纳,可直接点击缴款按钮。
第15页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
申报成功但尚未缴款,如需要对申报表进行修改或作废,可点击“查看申报情况”按钮进入已申报信息查询页面进行操作。4.1.2.3 定期定额(定率)
定期定额(定率)申报表
功能介绍:
本表仅适用于实行定期定额和定期定率征收的纳税人使用,纳税人要使用此表必须先到税务机关申请核定征收。操作方法:
点击其他申报缴款中的【定期定额(定率)申报表】超链接后,进入到如下页面:
如果该纳税人不是核定征收方式,则出现如下图所示的提示:
若果纳税人是核定征收方式并且进行了核定,则点击查询后,如果所属时期已经申报,则提示“本月已申报,无需再次申报”;否则,如下图所示:
根据界面中所列的定额定率信息,直接点击正式申报即可。
第16页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
4.1.2.4 企业所得税
企业所得税月(季)度申报表
功能介绍: 本表适用于居民企业和非居民企业进行企业所得税月(季)度纳税申报,包括据实申报和核定征收(自动根据征收方式选择所填的报表)。操作方法:
点击其他申报缴款中的【企业所得税月(季)度申报表】超链接后,进入到如下页面:
点击界面中的重置按钮,将所属时期更改为默认上一季度的属期。修改需要申报的所属时期,只需要选择所属时期起的日期,所属时期止会根据核定的申报纳税期限自动计算所属时期止。点击界面中的确定按钮,进入所属时期的申报页面,如下图所示:
根据企业的实际情况填入营业收入、营业成本等相应的数值,点正式申报即可。如果申报逾期,则会出现相应的提示,应仔细阅读弹出窗口的提示,然后再
第17页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
进行相关的操作。如申报逾期,会出现如下界面的提示:
如果同意直接在缴款的时候缴纳滞纳金,则点击确定按钮可以直接进行申报;如果有异议,可以点击取消按钮,到办税服务丁进行办理。
企业所得税申报表
功能介绍:
本表适用于居民企业和非居民企业进行企业所得税纳税申报,包括据实申报和核定征收(自动根据征收方式选择所填的报表)。操作方法:
点击其他申报缴款中的【企业所得税申报表】超链接后,进入到如下页面:
根据当年的年份,系统自动计算出所属时期为上一年的年初和年末,也可以手工选择所属时期起的时间,只需要选择年份即可。确认所申报的所属时期后,点击确定按钮,系统提示选择所属的企业类型,如下图所示:
根据企业的时期类型选择企业类型,本操作手册中以“一般企业”为例(不同的企业,对后续出现的界面会有不同的显示),点击确定按钮后,出现填报声明的界面,如下图所示:
第18页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
如果有关联业务往来,则必须进行“企业关联业务往来报告表”的申报填写,本界
面
会
再
次
让
纳
税
人
确
认,点击确认即可进行后续的申报。
无论是否有关联业务往来,点击确定后,出现如下图所示界面(定期定额(定率)纳税人):
查账征收的纳税人出现下图所示的界面:
第19页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
点击界面中的浏览按钮,选择需要导入的申报表文件,然后点击确定导入按钮,则系统会将申报表文件进行校验,然后将所取得的数据结果显示在上图中所示的相应位置中,确认数据无误后,点击正式申报即可。申报成功,出现如下图所示界面:
第20页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
企业关联业务往来报告表
功能介绍: 本表适用于发生关联业务往来的居民企业和据实申报的非居民企业进行申报时使用。操作方法:
点击其他申报缴款中的【企业关联业务往来报告表】超链接后,进入到如下页面:
选择所申报的,再选择是否有关联业务往来,如果选择是,则出现关联交易情况,根据实际发生的情况进行是否在境外投资和是否向境外支付款项。如果存在境
外
投
资,则
会
出
现,需要输入存在几项境外投资。确认输入完毕后,点击确定按钮,界面下方出现如下申报界面:
第21页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
按照界面中所提示的表一到表九的顺序进行报表的填写,每个报表的界面中有填写的详细规则及要求,本处不在赘述。
所有的关联交易及对外支付填写完毕后,若有错误的,可以点击右边的删除按钮进行删除后重新填写,确认无误后,点击正式申报即可。4.1.2.5 个人所得税
生产、经营所得投资者个人所得税申报表(核定)
功能介绍:
本表适用于实行核定应税所得率征收的个体工商户业主、对企事业单位的承包承租经营者、个人独资企业和合伙企业的投资者,在申报“个体工商户的生产、经营所得”个人所得税时使用。操作方法:
点击其他申报缴款中的【生产、经营所得投资者个人所得税申报表(核定)】超链接后,进入到如下页面:
选择所属时期,点击确定按钮,如果不是实行核定应税所得率征收的纳税人,则提示:
第22页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
如果是按照核定应税所得率征收的纳税人,则出现如下界面:
选择投资人申报信息中的投资方名称,点击申报按钮(若已经进行过申报,还未缴款,则可以点击修改按钮进行申报信息的修改),出现如下图所示界面:
填入第1行中的收入总额,第10行中的减、免个人所得税额,其他的字段数值有系统自动计算得出,确认数据无误后,点击正式申报即可。注意事项:
申报的所属时期根据申报期限会有按月申报和按季度申报,所以在选择所属时期时,只需要选择所属时期起的时间,所属时期止由系统自动计算得出。
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生产、经营所得投资者个人所得税季度预缴申报表
功能介绍:
本表适用于实行查帐征收的个体工商户业主、对企事业单位的承包承租经营者、个人独资企业和合伙企业的投资者季度申报预缴个人所得税时使用。操作方法:
点击其他申报缴款中的【生产、经营所得投资者个人所得税季度预缴申报表】超链接后,进入到如下页面:
选择所属时期,点击确定按钮。
如果不是实行查账征收的纳税人,则提示:
如果没有税目为“个体工商户生产、经营所得”的个人所得税,则提示:
如果是查账征收且存在税目为“个体工商户生产、经营所得”的个人所得税的纳税人,则出现如下界面:
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选择投资人申报信息中的投资方名称,点击申报按钮(若已经进行过申报,还未缴款,则可以点击修改按钮进行申报信息的修改),出现如下图所示界面:
填入相应的收入总额、成本等,确认数据无误后,点击正式申报即可。注意事项:
申报的所属时期根据申报期限会有按月申报和按季度申报,所以在选择所属时期时,只需要选择所属时期起的时间,所属时期止由系统自动计算得出。
生产、经营所得投资者个人所得税汇算清缴申报表
功能介绍:
本表适用于实行查帐征收的个体工商户业主、对企事业单位的承包承租经营者、个人独资企业和合伙企业的投资者汇算清缴申报时填报。操作方法:
点击其他申报缴款中的【生产、经营所得投资者个人所得税年对汇算清缴申报表】超链接后,进入到如下页面:
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选择所属时期,点击确定按钮,进入到如下页面:
按照先附表一,后附表二的顺序,进行报表的填写或暂存,确认报表一和报表二中的数据无误后,点击正式申报即可。注意事项:
如果界面中的是否填写为“已填写”,则点击填写/暂存按钮时,可以对已填写的数据进行修改后保存; 本界面同时提供查看和打印的功能;
未点击正式申报按钮之前,数据只是暂存在电子税务局中,不会产生未缴款信息。
4.1.2.6 项目申报
房地产项目申报表
功能介绍:
本表适用于房地产开发企业销售不动产申报营业税,申报前应先做房地产项目登记。操作方法:
点击其他申报缴款中的【房地产项目申报表】超链接后,进入到如下页面:
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选择实际的所属时期,点击查询按钮,进入到如下页面:
根据实际的情况选择零申报或结算申报。勾选房地产项目信息中的项目编码前的单选框的征收项目和征收品目,如下图所示:,房地产项目申报信息列表中出现详细
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填入实际的应税收入等数值,确认无误后,点击正式申报即可。注意事项:
申报前需要先进行房地产项目的登记,目前项目登记只能在办税服务厅进行;
不可填写的数据项由系统自动计算;
房地产项目申报表填写完毕并正式申报后在此处不能作废,只能在4.10.1章节中的项目申报查询中进行作废。
建安项目申报表
功能介绍:
本表用于纳税人从事建筑安装,有项目登记时申报。操作方法:
点击其他申报缴款中的【建安项目申报表】超链接后,进入到如下页面:
选择所属时期,或者填入已知的项目编码,点击查询项目按钮,如果存在已经登记的建安项目,则在项目信息中列出已登记的项目信息,如下图所示:
点击操作下的申报按钮,进入到如下页面:
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填入营业收入总额,如下图所示:
确认数据无误后,点击保存申报按钮即可。注意事项:
申报前需要先进行建安项目的登记,目前项目登记只能在办税服务厅进行;
申报的营业收入总额不能大于自营合同金额(+甲方供材金额)-自产货物金额-已申报金额;
建安项目申报表填写完毕并正式申报后在此处不能作废,只能在4.10.1章节中的项目申报查询中进行作废。
4.1.2.7 社保费申报
社保费单位申报表
功能介绍:
本表适用申报社保费单位申报。操作方法:
点击其他申报缴款中的【社保费单位申报表】超链接后,自行申报模式的进入到如下页面:
对于自行申报模式(合肥)的社保费,系统默认只能进行当月社保费的申报,点击查询按钮,进入到如下页面:
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勾选需要申报的社保项目和征收品目,填入缴费人数和缴费基数,系统根据缴费率自动计算应缴的金额,确认数据无误后,点击正式申报即可。
确认申报模式的进入到如下界面:
对于确认申报模式(铜陵)的社保费,可以选择申报的所属时期,点击查询按钮,进入到如下页面:
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由于是确认申报模式,所以缴费人数和缴费基数不允许进行修改,只能勾选所需申报的征收项目和征收品目,确认无误后,点击正式申报即可。注意事项:
需要根据不同的申报模式进行不同的操作; 目前合肥是自行申报模式,铜陵是确认申报模式;
芜湖是双基数申报模式,操作类似于铜陵的确认申报模式,就是在提取确认计划数据后,可以根据时期情况对计划数据进行修改,然后再进行正式申报。
4.1.2.8 其他申报
代扣代缴、代收代缴报告表
功能介绍:
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本表适用纳税人代扣代缴申报。操作方法:
点击其他申报缴款中的【代扣代缴、代收代缴报报表】超链接后,进入到如下页面:
输入所属时期,点击查询按钮,系统在申报明细信息中显示经过核定的代扣代缴、代收吊脚的征收项目,根据实际的情况填入计税金额和税率,确认数据无误后,点击正式申报即可。
纳税评估补税申报表
功能介绍:
本表适用纳税人补税申报代收代缴申报。操作方法:
点击其他申报缴款中的【纳税评估补税申报表】超链接后,进入到如下页面:
点击确认按钮后,进入到如下页面:
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根据评估出的纳税的金额据实进行填写,确认数据无误后,点击正式申报即可。
委托代征税款(基金、费)报告表
功能介绍:
本表适用纳税人委托代征税款申报。操作方法:
点击其他申报缴款中的【委托代征税款(基金、费)报告表】超链接后,进入到如下页面:
输入所属时期,点击确认按钮,在后续的界面中填入相应的数据,点击正式申报即可。
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4.1.2.9 代扣代缴
扣缴外国企业税收报告表
功能介绍:
本表适用于扣缴义务人或纳税人按照税法规定,对非居民企业扣缴申报营业税及附加、企业所得税以及代理申报非居民企业缴纳印花税。操作方法:
点击其他申报缴款中的【扣缴外国企业税收报告表】超链接后,进入到如下页面:
选择所属时期,点击确定按钮,进入到如下页面:
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第35页/共120页 安徽地税电子税务局系统纳税人端操作手册
扣缴义务人基本信息自动带出,需要填入代扣缴的外国企业的纳税人基本信息中的纳税人识别号、申报所得类型及代码、本次申报所得取得日期,其他的项目根据发生额进行据实填写,其中灰色的项目为系统自动提取或计算所得结果。确认数据无误后,点击正式申报即可。
4.1.3 修改/打印/作废申报表
点击申报缴款查询菜单下的已申报信息查询链接,或者申报成功后点击查看申报情况,系统将链接至已申报信息查询页面。该页面提供已申报的申报表的查看、打印、修改及作废功能。
图表 4-2 已申报信息查询
注意事项:
对于申报后做过缴款或后续其它操作的申报表,不允许修改、作废。 系统对申报表作废的次数有控制,不能超过三次;如超过三次仍需要作废处理的,需要到主管税务机关大厅进行办理。
4.2 缴款
4.2.1 缴款入口
电子税务局中可以通过四种方式进入缴款页面:
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(1)点击待办事项区的税款未缴清信息(下图红色方框所示),如下图所示:
或者直接点击主页面未缴款信息导航中的缴款按钮(红色方框所示),将打开申报缴款页面。
(2)点击申报缴款下面的税费缴纳链接,将打开税费缴纳页面。其中缴款主页面部分显示了纳税人目前已申报但尚未缴款的列表,选中需要缴款的凭证序号并选中缴款的银行,然后点击操作中的缴款按钮,如下图所示:
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点击确认后,将直接进行税款的缴纳。
(3)点击申报缴款查询菜单下的未缴款信息查询链接,将跳转至未缴款信息查询页(默认查询出截止当前日期尚未缴款的信息),如下图所示:
在该页面点击缴款按钮将跳转至缴款页面。
(4)正式申报成功后,点击缴款(下图红色方框所示),系统将进入缴款页面。
4.2.2 缴款操作
进入缴款页面如下图:
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在缴款列表中勾选所要缴纳的税款,系统将自动勾选同一次申报(凭证序号相同)的所有记录。另外,系统也会根据逾期情况自动计算出滞纳金。
本次开具的金额为欠税金额与滞纳金额的合计,可以一次性缴纳,也可以分次缴纳,通过修改本次开具金额来分次缴纳税款。电子税务局对同一税款所属税务机关同一凭证序号的税款必须一起缴纳。
如果该纳税人已开通三方账号,则会将账号信息显示在银行种类栏次。如果纳税人没有三方账号或者缴款时没有勾选银行信息,点击缴款会有如下提示:
注意事项:
对于缴款异常的情况,纳税人不能再次缴款或作废税票,必须等到银行对账后再根据具体情况做相应处理。
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有三方协议账户的纳税人才能在电子税务局缴款,无三方协议账户的纳税人可以进行申报和查询操作。
4.2.3 税费缴纳重扣款
因为网络环境的影响,纳税人在缴纳税款时可能因为数据响应时间过长,使税款处于锁定状态,如下图所示:
纳税人可以直接点击页面下方的锁定缴款信息查询或者也可以点击申报缴款查询下的状态不明税款查询,如下图所示:
点击查询后,如果系统提示没有符合条件的税款信息,则本次缴款没有成功,纳税人可以按照缴款流程的相关信息,重新进行缴款操作。如果,点击状态不明税款查询后,存在状态不明的税款,纳税人需要联系大厅操作人员,进行税款状态不明的解除操作。税款状态不明解除以后,纳税人可以在电子税务局通过税款缴纳重扣款模块完成缴款操作,如下图所示:
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注意事项:
税款状态不明解除以后,纳税人可以在电子税务局通过税款缴纳重扣款模块完成缴款操作。
4.3 社保费单位申报
目前电子税务局为纳税人提供三种社保费单位申报的申报方式:确认申报、自行申报、双基数申报。
4.3.1 申报入口
电子税务局中,可以通过两种方式进入社保费申报页面:
登录电子税务局,点击办税服务下的申报缴款按钮,在右侧的功能菜单中点击社保费申报即可进入社保费申报页面:
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点击申报缴款——纳税申报,右侧将显示未申报信息以及其他申报缴款两个板块,点击其他申报缴款中的社保费单位申报表即可进入社保费申报页面,如下图:
4.3.2 申报操作
4.3.2.1 确认申报
通过申报入口点击社保费申报或者链接后,进入到如下界面:
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输入所属时期起止(若为自行申报,则所属时期系统自动计算,不需要手工输入)以及缴款类型(不是必输项),点击查询即可进入社保费申报主页面:
在社保费申报确认信息页面,勾选所要申报的社保费,系统会自动勾选同一社保费批次号并且属期相同的计划信息,点击正式申报即可。需要注意的是,在确认申报模式(核定导入模式)下,社保费计划信息不允许修改。
申报成功后,系统会提示申报成功。
您点击申报以后,仅完成了纳税申报,尚未进行税款缴纳。如果您需要继续对您所申报的申报表缴纳税款,请直接点击缴款按钮。
如果申报成功后,需要对申报表进行修改或作废。请点击查看申报情况按钮,进入已申报信息查询页面进行操作。4.3.2.2 自行申报
通过申报入口点击社保费申报或者链接后,进入到如下界面:
自行申报模式下,所属时期起止以及缴费类型均为不可填写状态,点击查询即可
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进入社保费申报主页面。
在社保费申报确认信息页面,勾选所要申报的社保费信息,则被勾选的信息将处于可编辑状态,按照实际情况填写要申报的社保费信息(缴费人数、缴费基数),点击正式申报即可。申报成功后,系统会提示申报成功。
您点击申报以后,仅完成了纳税申报,尚未进行税款缴纳。如果您需要继续对您所申报的申报表缴纳税款,请直接点击缴款按钮。
如果申报成功后,需要对申报表进行修改或作废。请点击查看申报情况按钮,进入已申报信息查询页面进行操作。4.3.2.3 双基数申报
通过申报入口点击社保费申报或者链接后,进入到如下界面:
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输入所属时期起止,缴费类型,计划通知单批次号等信息,点击查询即可进入社保费申报主页面,需要注意的是在双基数申报模式下,缴款类型为必选项。
在社保费申报确认信息页面,勾选所要申报的计划信息,系统将自动勾选社保批次号相同并且同一属期的计划信息,选中的计划信息将处于可编辑状态,按照实际情况修改要计划信息,点击正式申报即可。申报成功后,系统会提示申报成功。
您点击申报以后,仅完成了纳税申报,尚未进行税款缴纳。如果您需要继续对您所申报的申报表缴纳税款,请直接点击缴款按钮。
如果申报成功后,需要对申报表进行修改或作废。请点击查看申报情况按钮,进入已申报信息查询页面进行操作。
4.3.3 作废社保费申报表
作废社保费申报表的方式与4.1.3 修改/打印/作废申报表中的作废申报表一致。注意事项:
电子税务局中,目前仅支持社保费的查看/打印和作废操作,暂不支持社保费修改操作。
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4.4 代扣代缴个人所得税
4.4.1 个税明细信息上传下载
点击“办税服务”——“代扣代缴个人所得税”——“个税明细信息上传下载”链接,进入个税明细信息上传下载模块。此业务模块又分为个税明细上传和个税明细下载两部分。
点击个税明细上传,进入个税明细上传主页面:
点击浏览,选择正确的个税明细信息文件(*.zip),点击确定上传,如果上传成功,系统将会给予提示。可以点击查询,查询已经上传的(*.zip)文件。
个税明细信息上传成功以后,可以在电子税务局已申报信息查询模块中查询到已经申报的扣缴个税汇总申报。也可以在未缴款信息查询模块中进行缴款。
4.4.2 扣缴个税汇总申报
点击“办税服务”——“代扣代缴个人所得税”——“扣缴个税汇总申报”链接,进入扣缴个税汇总申报页面,如下图所示:
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点击右上角的增加按钮,增加一行扣缴个税汇总申报信息。根据企业实际情况,填入个人所得税项目信息、所属时期起止、国籍、纳税人数、总应纳税所得额等信息,如果当前操作人员所选择的登录方式为证书登录,点击正式申报时,系统会自动为本次申报信息进行CA加签。
点击申报按钮,如申报成功系统会有如下图提示:
完成申报还需要进行税款缴纳,可直接点击缴款按钮。
申报成功但尚未缴款,如需要对申报表进行修改或作废,可点击“查看申报情况”按钮进入已申报信息查询页面进行操作。注意事项:
社保费的作废次数最大为三次,超过三次之后,如果仍需要作废,请到办税大厅进行处理。
4.4.3 年所得12万个人申报代开户
点击“办税服务”——“代扣代缴个人所得税”——“年所得12万个人申报代开户”链接,进入年所得12万个人申报代开户页面,如下图所示:
单条录入:
在上图中选择身份证类型,输入身份证件号码、纳税人名称、申报初始密码后,点击提交按钮。
多条录入:
点击增加,则自动增加一条信息,录入相关的信息后,点击提交按钮。文件导入:
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从系统中下载模板,根据模板的提示信息输入需要代开户的个人的信息,点击本地导入,出现如下界面:
点击浏览选择需要导入的文件,点击导入按钮,系统会自动判断所导入数据的合法性,如果信息不合法,则在错误原因中列出出错的内容,请根据内容的提示进行信息的修正。如下图所示:
对于输入错误的信息或者是不需要的信息,则勾选后,点击删除按钮进行信息的删除。
4.4.4 年所得12万个人申报代开户查询
点击“办税服务”——“代扣代缴个人所得税”——“年所得12万个人申报代开户查询”链接,进入年所得12万个人申报代开户查询页面,如下图所示:
选择身份证件类型,输入身份证件号码、纳税人名称、开户日期起止,点击查询按钮,则在页面下方显示出该纳税人所代开的所有个人的信息。
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4.5 代扣代缴车船税
4.5.1 车辆登记录入
点击“办税服务”——“代扣代缴车船税”——“车辆登记录入”链接,进入车辆登记录入页面。
录入车辆种类、车牌颜色等车辆登记信息,其中栏目项后边标注红色*的为必填项,输入完毕正确的信息后,点击保存按钮,若保存成功系统会有如下图提示:
完成登记后,如果还需要继续进行车辆登记,可直接点击继续登记按钮。
4.5.2 车辆登记批量导入
点击“办税服务”——“代扣代缴车船税”——“车辆登记批量导入”链接,进入车辆登记批量导入模块,如下图所示:
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点击下载文件模板,将模板保存到本地电脑。根据模板格式填写车船批量导入excel文件。需要注意的是,目前电子税务局仅支持XML格式的文件导入,所以填写完成的excel文件,需要做以下处理: 4.5.2.1 打开excel模板、启用宏。
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