第一篇:医学影像心电图项目可行性研究报告
广州达安妙医斋医疗门诊部
医学影像心电图项目
可 行 性 研 究 报 告
目录
第一章 概 述...........................................3
一、市场分析依据.......................................3
三、主要结论...........................................4 第二章 建设项目的必要性...............................5
一、达安妙医斋医疗门诊部现状分析........................5
二、项目建设的必要性...................................5 第三章 综合评价........................................6
一、社会效益...........................................6
二、经济效益分析.......................................7
第一章
概
述
一、市场分析依据
随着人们生活水平不断提高,人们受教育程度持续提高,人们卫生保健观念和健康消费意识也日益增强,心电图对人们检查诊断的需求也日益迫切。
心电图(Electrocardiography,ECG或者EKG)作为一种常规实用的影像检查手段,尤其是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生的电活动变化图形的技术、记录人体正常心脏的电活动;帮助诊断心律失常;帮助诊断心肌缺血、心肌梗死;判断心肌梗死的部位;诊断心脏是否扩大、肥厚;判断药物或电解质情况对心脏的影响;判断人工心脏起搏状况。鉴于此,到我单位门诊的许多病人因不能做心电图等检查,不得不转至几公里之外的三甲医院(据初略统计为目前到医院病人量的40%-50%,并且需要挂号排队),如此既耽误了宝贵的治疗时间,又增加了患者经济负担,门诊业务也得不到应有的发展。
心电图的安置,对我门诊的发展有着十分重要的意义,我门诊就心电图合理投放事宜进行了全方位的科学、周密的可行性论证。医学影像心电图检查必须结合多种指标和临床资料,进行全面综合分析,才能对心脏的功能结构做出正确的判断,然而我门诊的开设对心电图检查充分发挥门诊对社会职能作用。
二、项目背景 广州达安妙医斋医疗门诊部,位于广州市荔湾区黄沙大道,落于广州市中心,且周围都是居民密集地,其医疗业务范围覆盖全市各地,直接服务荔湾区常住户籍人口70.57万人,间接服务几十万的流动人口,是荔湾区及周边地区人民群众首选的医疗之所。
因周边无综合性门诊,故不会发生区域内心电图配置过度,不存在设备盲目购置现象。因此,我门诊的心电图安置顺应了本区域医疗市场的需求,符合经济发展的要求。
三、主要结论
1、我门诊心电图投放对于完善综合门诊职能,满足广大人民群众的健康需求,促进我门诊健康可持续发展具有重要意义。
2、我门诊医学影像科有主治医师一名,综合门诊已经开办多年并积累医疗资源,并设计好专门的心电图检查室,故完全有能力开展心电图日常检查诊断工作。
3、我门诊已经拥有心电图1台。开办门诊至现在,据统计上门咨询心电图检查病者达20人/日,由此业务量会比较稳定。
综上所述,我门诊具有良好的实施条件和可能,必定能产生良好的社会效益和经济效益。
第二章
建设项目的必要性
一、达安妙医斋医疗门诊部现状分析
我们门诊部,位于广州市荔湾区,落于广州市中心其医疗业务范围覆盖全市各地,直接服务荔湾区常住户籍人口70.57万人,间接服务几十万的流动人口,道路交通比较便利。门诊拥有固定资产近500万元,占地面积420平方,我门诊现有执业医师5名,护士5名。
近年来,我门诊虽然在不断发展,但离综合门诊整体利用率还有不少的差距,随着人民群众日益增长的医疗卫生水平需求,我门诊现有项目远不能满足人们的需求。
心电图作为一种常规实用的影像检查手段,对当地人民群众健康状况的诊断具有非常重要的意义。据不完全统计,每年因不能做心电图而转门诊与医院的病人等占全年总转门诊率的30%。如此不仅增加当地人民群众看病就医的经济负担,长此以往必将在一定程度上制约门诊卫生事业的发展。
二、项目建设的必要性
随着人们生活水平的不断提高,心血管疾病的发生及死亡率逐年增高,当前我们虽然拥有许多高精尖的心血管病诊断技术,但心电图仍然是诊断心血管病的重要方法之一。心电图对诊断急性心肌梗塞、心肌缺血、房室肥大、某些电解质紊乱、传导障碍和各种心律失常都有较大的价值,特别是对诊断心律失常。而且结合客户资料包括病史,对不明原因的胸痛、心悸、昏厥、休克、不易解释的某些部位的疼痛和较弱无力等都有不同的诊断价值。这些是其他的检查方法无法综合做到的。
心电图检查对一些心血管病的诊断有较大的准确性,它简便易行,花费少,随时随地即可进行,几分钟内可以作出诊断,由于这些优点,而广泛应用于临床重症监护、危重病人的抢救,无论内,外、妇、儿等临床科室,还是急诊室、监护室无不使用心电图。作为最基本、最简便、最经济的检查手段,更是广泛用于各类人群,在对心跳活动是否正常的初步判断方面发挥了重要作用,最重要在于心电图无痛、无创伤、可重复检查。由于心电图具有定量、准确、简便、快捷、可靠及经济等优点,且在心脏病检查中具有重要的地位。所以有将心电室作为优先发展科室的必要性。
第三章
综合评价
一、社会效益
荔湾引进包括“互联网+医疗”大白门诊项目、“互联网+大健康”项目、“互联网+社区医疗服务”等互联网相关的产业,还有准备引进的精准医疗。“十三五”期间,荔湾区将重点打造五个产业功能区,一是大坦沙健康医疗生态岛,二是东沙国际医药港,三是花地河“互联网+医疗”电商平台,四是东沙精准医疗示范基地,五是西关泮塘中医一条街,将强化医疗服务、养老服务、健康管理,上下延伸健康产品、健康金融等领域,推动全产业链建设。
一直以来,荔湾区医药卫生事业发展稳步推进,区内医疗卫生资源丰富,中医药文化历史悠久,特别是中医药特色服务,是全国社区中医药工作先进区,社区卫生服务机构综合改革走在全市前列,门诊量每年达到两位数增长,拥有国内开办最早的专业市场之一广州清平中药材市场,医药卫生事业发展为大健康产业发展提供了坚实基础。
2016年来,由于业务拓展,门诊的就诊人数在不断增长,目前门诊部开展科室只有预防保健科,内科,医学检验科以及中医科,这四个科室不仅不能满足公司发展需求,更不能紧跟荔湾区医疗发展的步伐。为充分发挥门诊对社会职能作用,现请示增加设置医学影像心电图科目。
二、经济效益分析
我门诊计划投入资金10万,预计每年服务人次:目前门诊部实际每年服务人次约2500人。增设心电图科室后预计服务人次将超过两倍以上。
1、直接效益:按每天20人次,平均每例30元计算,每年心电图收入21.6万元。
2、间接效益:按每年检查心电图病人7500余人次,其中至少有三分之二留在门诊做其它项目检查,每天产生各项效益50元计算,每年增加收入25余万元。随着心电图的投入,检查更加完善,病人将会逐渐增加,门诊的效益也会随着病人的增加而增加。
第二篇:IT项目可行性研究报告[推荐]
IT项目可行性研究报告模板
Version 1.0
2014年11月
目录
1.引言...................................................................................................................................5
1.1编写目的............................................................................................................................5 1.2背景....................................................................................................................................5 1.3定义....................................................................................................................................5 1.4参考资料............................................................................................................................5 2.可行性研究的前提.............................................................................................................5
2.1要求....................................................................................................................................5 2.2目标....................................................................................................................................5 2.3条件、假定和限制............................................................................................................5 2.4进行可行性研究的方法....................................................................................................5 2.5评价尺度............................................................................................................................5 3.对现有系统的分析.............................................................................................................5
3.1数据流程和处理流程........................................................................................................5 3.2工作负荷............................................................................................................................6 3.3消费开支............................................................................................................................6 3.4人员....................................................................................................................................6 3.5设备....................................................................................................................................6 3.6局限性................................................................................................................................6 4.所建议的系统....................................................................................................................6
4.1对所建议系统的说明........................................................................................................6 4.2数据流程和处理流程........................................................................................................6 4.3改进之处............................................................................................................................6 4.4影响....................................................................................................................................6 4.5局限性................................................................................................................................7 4.6技术条件方面的可行性....................................................................................................7 5.可选择的其他系统方案......................................................................................................7
5.1可选择的系统方案............................................................................................................7 5.2可选择的系统方案............................................................................................................7 6.投资及收益分析.................................................................................................................7
6.1支出....................................................................................................................................7 6.2收益....................................................................................................................................8 6.3收益/投资比.......................................................................................................................8 6.4投资回收周期....................................................................................................................8 6.5敏感性分析........................................................................................................................8 7.社会条件方面的可行性......................................................................................................8
7.1法律方面的可行性............................................................................................................8 7.2使用方面的可行性............................................................................................................8 8.结论...................................................................................................................................8 1.引言
1.1编写目的1.2背景
1.3定义
1.4参考资料
2.可行性研究的前提
2.1要求
2.2目标
2.3条件、假定和限制
2.4进行可行性研究的方法
2.5评价尺度
3.对现有系统的分析
3.1数据流程和处理流程 3.2工作负荷
3.3消费开支
3.4人员
3.5设备
3.6局限性
4.所建议的系统
4.1对所建议系统的说明
4.2数据流程和处理流程
4.3改进之处
4.4影响
4.4.1对设备的影响
4.4.2对软件的影响
4.4.3对用户单位机构的影响 4.4.4对系统运行的影响
4.4.5对开发的影响
4.4.6对地点和设施的影响
4.4.7对经费开支的影响
4.5局限性
4.6技术条件方面的可行性
5.可选择的其他系统方案
5.1可选择的系统方案 5.2可选择的系统方案
6.投资及收益分析
6.1支出
6.1.1基本建设投资
6.1.2其他一次性支出
6.1.3非一次性支出 6.2收益
6.2.1一次性收益
6.2.2非一次性收益
6.2.3不可定量的收益
6.3收益/投资比
6.4投资回收周期
6.5敏感性分析
7.社会条件方面的可行性
7.1法律方面的可行性
7.2使用方面的可行性
8.结论
第三篇:项目可行性研究报告
关于筹建福建省莆田市农副产品电子交易有限公司可行性研究报告
总论
1.1项目背景
1.1.1 福建省莆田市农副产品电子交易有限公司 象山县城东市场建设项目。
1.1.2承办单位概况
本项目由城东市场开发有限公司承办。公司成立于2007年5月,注册资金2000万,公司性质为国有独资企业,主要负责城东市场的建设管理运行。经营范围为城东市场的开发建设、房屋租赁、摊位租赁。
1.1.3报告
(1)《投资项目可行性研究指南》(试用版);
(2)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(3)《象山县城市总体规划(2001~2020年)》
(4)《宁波市国民经济和社会发展第十一个五年规划》
(5)《象山县国民经济和社会发展“十一五”规划》
(6)《关于印发宁波市菜市场建设管理实施办法的通知》
(7)相关设计规范标准等
1.1.4项目提出的理由与过程
公益设施是城市功能的重要体现。一个城市公益设施的数量和水平反映了这个城市经济文化水平,也体现了城市居民的生活质量。民以食为天,中国人口密度大,菜市场作为一种公益设施,在广大人民的生活中扮演着重要的角色。菜市场的建设水平直接关系到广大人民的日常生活质量。
2007年宁波市工作目标要求《宁波市商贸流通“十一五”》和《宁波市菜篮子工程“十一五”发展规划》为指导,以菜篮子“数量安全、质量安全、可持续发展”为主线,以保障“两荤两素”供应安全为主体,以“菜篮子放心工程”为核心,通过全面构建七大体系,实现七大提升,形成政府监管、行业自律、公众监督“三位一体”的管理框架,努力实现全市菜篮子商品供应率达到100%,质量安全达到95%以上,打造走在全国全省前列,充分体现宁波现代化港口城市菜篮子工程的特色和发展水平。特别提出加强社区菜篮子便民店建设的规范性指导,改善居民新区的购物环境。
县政府对菜市场的建设给予了高度重视,在《关于表彰2005宁波市商贸流通服务业先进集体的通报》中宁波市人民政府授予象山县人民政府菜市场改造特别奖。象山县贸粮局积极争取县政府支持,落实了90余万元菜篮子工程建设资金,用于菜篮子基地、屠宰场、菜市场等业态的建设。
象山县城区总人口12万,面积10平方公里,现主要有汪家河、蓬莱两个菜市场,主要覆盖区域为城北和城南。市场大都存在空间狭小、档次低、设施老化、道路窄、交通拥挤等问题。面对城市步伐的加快,消费市场进一步加大,按照《关于印发宁波市菜市场建设管理实施办法的通知》中菜市场以居住区、居住小区为基本单元,一般以1-3 万人口,每千人250平方米建筑面积配置,菜市场服务半径500-1000米的标准,象山县县城现有的菜市场规模不能满足居民生活的需求。尤其是城东区域的菜市场配套问题尤为突出。为了提高菜市场建设水平,加快传统菜市场向现代流通业态升级,提升城市形象,促进长效管理,营造安全放心的消费环境,满足人民群众日益增长的生活需要,城东市场的建设显得尤为迫切。城东市场将作为服务人民群众、让市民百姓方便购买、放心消费的主要载体。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
本项目位于象山丹城丹峰路、兴盛路交叉路口。东临东大河,北临丹峰路,西临兴盛路,南为河道。
1.2.2与建设内容
建设规模:项目总占地面积21470平方米,建筑面积43447平方米,其中地上建筑面积29112平方米,地下建筑面积14335平方米。
建设内容:建筑物地上主体三层,局部四层,地下一层。一至二层布置为菜场;三层布置为超市;四层为综合管理用房;地下一层为6级人防兼机动车库,地下夹层为6级人防兼非机动车库。地面临路建“L”型广场,广场上布置机动车、非机动车车位。
1.2.3主要建设条件
本项目为象山县城东市场建设工程,地处象山县城区,周边供水、供电、通讯、交通等城市基础设施配套条件较好。
1.2.4项目建设进度
本项目计划于2007年10月开始,2008年12月完成,预计建设工期15个月。
1.2.5和筹资方案
本项目总投资为15656万元,其中建设投资14980万元,筹资方案为银行贷款。
1.2.6主要技术经济指标
表1-1 项目主要技术经济指标表
序号 项目名称 单位 数量项目占地面积 ㎡ 21470建筑面积 ㎡ 43447建筑密度 % 43.4
41.36
5% 16.7总机动车位 辆 241地面自行车位 辆 850
8万元 15656年均 万元 3100年均利润总额 万元 1470年均 万元 1102投资 万元 7.4%(税后)% 10.31(税后)% 9.55借款偿还期 年 13(含两年建设期)
1.3结论与建议
第四篇:项目可行性研究报告
项
目
可
行
性
研
究
报
告
小组:韩屿霓 万仪冉 潘琴娜
第一章总论
第一节 项目提要
一、项目名称:生态园南仙花苑A-2地块项目
二、项目建设地点:瓯海区三垟街道瓯海大道北侧香缇锦园以
东
三、项目开发商:温州万科中梁置业有限公司
四、项目开发商法定代表人:张瑜
五、项目性质:新建商住楼
六、项目概况:
生态园南仙花苑A-2地块项目是由万科企业股份有限公司和中梁地产集团有限公司联合开发的。工程位于:温州瓯海大道以北,铁道南路以南,汤家桥南路以东,三垟大道以西。生态园南仙花苑A-2地块项目项目总用地面积53747平方米,总建筑面积为187281.38平方米,住宅、商业建筑及配套面积145063.15平方米,地下建筑面积41117.29平方米。容积率1.5,建筑密度15%,绿化率40%。
七、建设单位
温州万科中梁置业有限公司是万科企业股份有限公司和中梁地产集团有限公司为开发该地块而临时联合成立的一家公司,该公司位于温州市三垟街道吕家岸路117号(一层),经营期限2013.1.15-2033.1.14,法人代表张瑜,公司注册资本50000万元,是一家主要从事房地产开发的私营有限责任公司(自然人控股或
私营性质企业控股)。
八、组织管理
项目建成前,由温州万科中梁置业有限公司项目部统一领导,项目建成后实行公司经理负责制。
九、环境保护
本项目为中高档商品房住宅,以保护生态环境为主题,与生态园相协调,与三垟湿地的自然相互适应,绿化率达40%。施工过程中采取相应的水土保持、施工噪声、施工扬尘等方面的防治对策和保护措施;运营期生活污水处理达标后纳入市政污水处理系统;备用的发电机产生的燃油废气、住户厨房油烟以及地下车库汽车尾气经专用烟道至楼顶排放;做好发电机、排风机等配套设备的隔声、消声、减震措施;生活垃圾委托环卫部门清运处理。
十、项目实施进度安排
第五篇:项目可行性研究报告
1、标题:×××项目可行性研究报告
2、内容:根据国家和有关部门关于该类项目的广度和深度规定,结合项目具体情况编列,其提纲如下:
(1)依据国家产业政策、产业目录、宏观调控政策, 在项目建议书基础上进一步进行调研,提出项目背景、项目建设的必要性和经济意义,以及编制可行性研究报告所依据的政策原则和指导思想。
(2)产品市场(或社会需求)现状调查和预测分析;竞争对手现状和发展分析;产品的竞争能力分析;市场营销战略。
(3)产品(或建设)规模方案的选择。
(4)(或建设标准)选择。
(5)资源、原材料、燃料来源和供销的可能性评价。
(6)公用设施建设方案。
(7)建厂条件和厂址方案:地理位置、气象、水文、地质、地形条件、交通运输,以及水、电、气和社会经济状况及其发展趋势;厂址比较和选择意见。
(8)生态环境影响和对策。
(9)节约能源、水和土地资源措施。
(10)职业安全、卫生和消防论证及措施。
(11)生产组织、管理体制、机构定员、人员培训设想。
(12)编制投资估算(投资估算按重要部位设计方案估算工程量进行计算)。提出资金筹措办法。
(13)经济分析和风险分析。
(14)综合评价及结论。
34、项目可行性研究报告编制单位:
×××单位或委托×××院、所编制。
5、项目可行性研究报告编制时间。
×××年×××月 ×××日。
6、附件:如单项调研报告、委托某专业单位单项、调研咨询报告及函、电报传真、网络查询资料等。