打印机管理和使用制度

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第一篇:打印机管理和使用制度

打印机管理和使用制度

一、打印机购买

1.集团各职能部门及各分公司如需新购打印机,首先由需求单位领导同意并提出签呈申请,经总

裁批准后,转至行政中心,由行政中心办公专员负责申请采购计划。2.打印机购回后,由采购部送至行政中心办理入库,再由行政中心专管人员进行登记编号后,下

发到使用部门。

二、打印机管理

1.打印机调配权归行政中心。集团各职能部门及各分公司由于人员工作变动,需调配打印机的,必须经行政中心批准同意,重新登记后,方可发放到新的使用单位。2.集团所有打印机由行政中心统一进行登记、维护、分配、调换、注粉。

三、打印机报废处理

1.使用单位填写办公用品报废单,报行政中心批准。2.行政中心批准后,转至财务部门进行财务账目处理后,再由行政中心对报批的打印机进行统一

报废处理。

四、打印机使用中的严禁事项

为加强计算机管理,确保公司员工使用计算机的安全性,未经允许禁止如下行为: 1.私自拆卸打印机。

2.私自更换打印机墨粉(部分特殊大型复印机除外)。3.私自拆卸公司打印机部件为私人使用。

4.私自携带公司打印机及配件在公司以外使用。5.私自维修打印机。

五、打印机有关情况处理

出现下列情况时,员工应及时通知行政中心: 1.打印机丢失。

2.打印机及配件损坏。3.打印机发生故障。

六、打印机日常维护

1.严格遵守打印机使用管理规定和安全操作规程,确保人身、设备安全。2.使用单位对打印机及外设,负有保管和日常维护的责任。

3.如果发现打印机存在问题及故障,由打印机使用单位填写《打印机维护回执表》,写明打印机所存在的故障情况,报至行政中心维护人员。

4.维护人员根据实际情况尽快查清故障并予解决。将故障原因填写到“打印机维护回执表”中,将打印机及回执单一并交给报修人,由报修人验收并签字,再由部门领导签字。从维护完工之日起,由于个人使用不当操作或故意行为造成的打印机故障,及时报至行政中心维修后,视情况由当事人承担相应的赔偿责任,并按监察部有关规定给予处罚。

第二篇:POS机使用管理规定

POS机使用管理规定

第一条 为了更好地服务客户,同时加强公司内部控制,强化资金管理,保障资金安全,降低资金风险,根据当前实际情况制定本规定。

一 POS机使用范围

第二条 POS机只能用于公司保险业务的收取,不得利用其以收取手续费的方式违法套现。

第三条 客户可以刷借记卡和信用卡。

第四条 为了降低业务人员携带大额现金的风险,业务人员可以刷借记卡,但原则上只限自己名下的借记卡。

业务人员不得刷任何形式的信用卡。二 设备使用管理

第五条 通过POS收取保费时,操作人员输入金额,由持卡人输入密码,并按POS机“确认”键进行交易,防止不必要的纠纷。

第六条 切勿因重复刷卡造成给持卡人重复扣账。

刷卡时,若缴款交易凭条未打印出来,应试先选择“重打印”功能,假如重打印仍无法打印出凭证,应试查询该笔交易的支付号和商户流水号,然后断电,检查打印机是否有纸或故障,重新启动后,选择“重新打印”处理。

若仍无法打印,在POS机上查询余额,然后向银联客户服务中心查询交易是否被冲正,若答复确实消费成功,可以将消费的要素写在商户联上,持卡人签名即可。

也可以将此笔交易撤销,切勿随意再次刷卡,否则会给持卡人重复扣账。第七条 如出现重复扣款或持卡人收到短信未打印交易凭条等情况发生,可在交易发生第二天,由财务部或持卡人将交易卡号、交易时间、交易金额、POS机终端号等到收单行进行账务查询和处理。

第八条 通过POS收款时,需以打印交易凭条为交易成功的依据,同时刷卡人在凭条上签名确认,签名与银行卡背后签名应一致, 操作人员须认真核对。

第九条 发现操作错误的,应及时撤销记录,重新操作。不得以持卡人的扣款短信或其他方式作为扣款成功的依据。

第十条 每个工作日结束时须核对账目,并打印缴款交易汇总凭条。

第十一条 财务部定期对刷卡收款情况与银行核对,确保双方金额一致。

三 设备保管维护

第十二条 财务部负责POS机的管理、维护、日常操作、耗材补充等工作。

第十三条 财务部应组织有关人员学习POS机的使用和维护技能,确保能熟练使用和操作。学习内容至少应包括:

(一)银行卡受理的业务流程、操作说明;

(二)交易明细对账数据获取方法、对账要求;

(三)账务处理流程、差错处理要求;

(四)退货交易操作流程、处理期;

(五)各种交易异常可能的原因、解决办法;

(六)银行卡风险防范知识;

第十四条 POS机在使用过程中要注意防尘、防水、防火,保证设备安全。

第十五条 POS机发生故障时,要及时通知银行指定的维护机构进行维修。不得擅自拆装或私自在外维修。四 其他事项

第十六条 本规定自下文之日起试行,以后再根据实际情况进行补充修改。

第十七条 其他未尽事宜由财务部负责解释。

第三篇:POS机使用及管理规定

公司所属各部门、各单位:

为加强移动缴费POS业务管理,规范电费收缴业务行为,特制定本办法。

一、移动POS机的发放和使用

1、营销部负责按照各供电所/营业网点上报的移动POS机申请数量进行配备和发放,同时负责做好移动POS机的登记、调试、联系维护等工作。

2、各供电所/营业网点负责移动POS机的使用管理,严格按照《移动缴费POS机操作员使用手册》(见附件)中的操作流程和操作规范使用,避免违规操作造成电费收缴出错、移动POS机发生故障、损坏等问题。

3、移动POS机仅限于本公司认可的电管员使用。一个POS机代表一个电管员,营销部按照一一对应的原则,以机子的收费作为该电管员的收费,严禁两个电管员共用一个POS机收费。各供电所/营业网点应做好监督管理工作,一旦出现因混用POS机造成收费混乱,由当事人和各供电所/营业网点承担相应责任。

4、各供电所/营业网点领取移动POS机时,需上交移动POS机具体使用人信息:姓名、身份证号码、手机号码。以便系统中进行权限设置。

5、在使用移动POS机收费时,必须先在系统中对该移动POS机进行保证金(即预收电费)的设置。各供电所/营业网点根据电管员上交的保证金金额进行相应设置。一旦电管员收取的电费金额达到保证金金额,该移动POS机将无法再收费,需重新上交保证金后才能使用。各供电所/营业网点必须做好保证金的收缴工作,严禁出现不上交保证金就下放权限的现象,由此造成的电费风险,由权限发放人和各供电所/营业网点承担全部责任。

6、基于多渠道系统跨所查询不完善原因,严禁电管员用移动POS机跨所收费。违规造成电费差错,由责任电管员自行承担并扣罚100元/笔。

二、POS机的保管与维护

1、电管员在使用中应注意轻拿轻放,避免跌磕碰撞。并要负责POS机的日常保管和维护,做到POS机不挪用、不丢失、不擅自拆装,保证设备安全。在使用过程中,因自身操作不当,导致POS机摔裂、损坏、丢失等问题的,由相关责任人按购买价进行赔偿。

2、日常维护主要做好POS机的防尘、防水、防火等清洁保养工作,注意事项:

(1)在使用移动POS机时,一定要轻拿轻放,注意保护机具。(2)要切记不要让移动POS机接触任何液体,以免损坏机具。

(3)在进行移动POS机打印纸的换装时,请注意轻轻打开机盖,以免动作过大导致机盖损坏。

三、本管理规定自印发之日起实施。

附件:移动缴费POS机操作员使用手册

二○一二年一月九日

第四篇:安检机使用管理规定

安检机使用管理规定

为加强安检机使用和管理,加大危险品的查堵力度,确保快件安全及收寄工作平稳有序开展,规范安检机的使用和管理,综合中转场工作实际,特制定安检机使用管理方法。

一、使用管理

1.安检机的管理隶属张家口速递物流分拣中心,责任人,xxx,分两班运行,带班长xxx,xxx,安检员xxx,xxx,安全责任人xxx,异常情况上报责任人为当班带班长。

2.安检机操作人员必须持证上岗,未经培训及未取得上岗证的人员不得擅自操作安检机,当班安检员为第一责任人,对当班“违禁品”堵查负全部责任。3.安检机主要用于对进出港货物的安全检查,检查情况做好记录,异常情况报告负责人处置。

二、操作规程

1.安检机的使用应严格按照设备说明书的要求进行操作,操作人员必须掌握机器的操作性能及作业程序,严格按照规程操作,以减少设备的损坏,延长设备的使用寿命。

2.操作人员须具有高度的工作责任心,规范作业,严格操作,充分利用安检机的“三品”查堵功能,杜绝“违禁品”的收寄。

3.安检机运行时,操作人员须集中精力,时刻观察安检机运行状态防止意外事故发生。4.在操作安检机时,应严格遵守操作规程,严禁违规操作和安检机超载运行。

三、维护保养

1.定期对安检机进行维护,保养,杜绝安检机带故障强行工作,不得随意拆卸或安装安检机零部件。

2.操作人员必须爱惜机器,清开清关,严防损坏。3.注意防潮,防火,防盗,下班前应切断电源。

4.安检机出现故障时,要及时上报告,以便组织人员维修,保证机器设备的完好,并做好书面记录。

5.保持设备区域的卫生,每班工作人员应每日对安检机进行擦拭及区域内打扫卫生,以保持设备和区域的整洁,安检机周围严谨堆放杂物。

四、安检机操作注意事项

1.X射线检查系统在任何情况下,均能保护操作人员及被检物品(含感光材料,药品,食品等)的安全。

2.禁止解除任一安全连锁开关;禁止去除任何外置板。3.禁止人体的任何部位(或其他活体)进入通道。4.设备在使用过程中,必须有人看守。5.尽量将被检物品放在传送带的中间部位。

6.若检测通道出现被检物品堵塞现象,必须关闭系统后。才能清理被堵的物品。7.防止任何液体流入设备内部,万一发生类似情况,必须尽快停机清理。8.操作设备前必须先阅读操作手册。9.未经授权禁止打开设备进行检修。

10.每天上班前先开机预热10分钟,以保证设备的精确度。11.防止尖锐物体划伤传送带表面。12.严禁机器受到各种严重碰撞。

五、考核

值班负责人对安检机的使用情况进行定期和不定期的检查和抽查,对于使用管理较好的班组或个人,将给予适当奖励,对于违规操作,甚至造成安检机损坏的行为和因主体责任未落实,责任心不强,造成“疑似违禁品”通过中转站正常下发中转的,对责任人及当班班长进行严重处罚,情节严重的给予开除处分。

第五篇:POS机使用管理规定(范文)

POS机使用管理规定

第一条 为了更好地服务客户,同时加强公司内部控制,强化资金管理,保障资金安全,降低资金风险,根据当前实际情况制定本规定。

一、POS机使用范围

第二条 POS机只能用于公司员工费用报销的收付,不得利用其以收取手续费的方式违法套现。

第三条 只可以刷借记卡,不得刷任何形式的信用卡。

二、设备使用管理

第五条 通过POS收付款时,操作人员输入金额,由持卡人输入密码,并按POS机“确认”键进行交易,防止不必要的纠纷。

第六条 切勿因重复刷卡造成给持卡人重复扣账。

刷卡时,若缴款交易凭条未打印出来,应试先选择“重打印”功能,假如重打印仍无法打印出凭证,应试选“查询当前交易”功能,查询该笔交易的批次号和商户流水号,然后断电,检查打印机是否有纸或故障,重新启动后,选择打印特定记录处理。

若仍无法打印,在POS机上查询余额,然后向银联客户服务中心查询交易是否被冲正,若答复确实消费成功,可以将消费的要素写在商户联上,持卡人签名即可。

也可以将此笔交易撤销,切勿随意再次刷卡,否则会给持卡人重复扣账。

第七条 如出现重复扣款或持卡人收到短信未打印交易凭条等情况发生,可在交易发生第二天,由财务部或持卡人将交易卡号、交易时间、交易金额、POS机具编号等到收单行进行账务查询和处理。

第八条 通过POS收款时,需以打印交易凭条为交易成功的依据,同时刷卡人在凭条上签名确认,签名与银行卡背后签名应一致,操作人员须认真核对。

第九条 发现操作错误的,应及时撤销记录,重新操作。不得以持卡人的扣款短信或其他方式作为扣款成功的依据。

第十条 每个工作日结束时须核对账目,并打印缴款交易汇总凭条。

第十一条 财务部定期对刷卡收款情况与银行核对,确保双方金额一致。

三、设备保管维护

第十二条 财务部负责POS机的管理、维护、日常操作、耗材补充等工作。

第十三条 财务部应组织有关人员学习POS机的使用和维护技能,确保能熟练使用和操作。学习内容至少应包括:

(一)银行卡受理的业务流程、操作说明;

(二)交易明细对账数据获取方法、对账要求;

(三)账务处理流程、差错处理要求;

(四)退货交易操作流程、处理期;

(五)各种交易异常可能的原因、解决办法;

(六)银行卡风险防范知识; 第十四条 POS机在使用过程中要注意防尘、防水、防火,保证设备安全。

第十五条 POS机发生故障时,要及时通知银行指定的维护机构进行维修。不得擅自拆装或私自在外维修。

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