青年项目申请书、经费预算书常见问题及注意事项

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第一篇:青年项目申请书、经费预算书常见问题及注意事项

2016年省应用基础研究计划青年项目申请书、经费预算书常见问题及注意事项

一、申请书

(一)受理编号及版本号

申请人在打印申请书时,请核对是否是经单位管理员受理后的最终版本,若单位管理员未受理则不会有受理编号,若打印的不是最终版本则版本号不一致。

(二)打印

打印完成后,请申请人核对页码,防止出现缺页、倒页等现象。

(三)研究期限及申请经费

研究期限为三年,系统会提示期限为2016年10月-2019年9月,不要人为进行改动;申请经费为3万元。

(四)申请人条件

1.项目申请人原则上应是年龄在30岁以下(1985年1月1日及以后出生)的单位在职科技人员,且未主持过省级以上科技计划项目。

2.具有高级专业技术职称,或者具有博士学位;或者有2名与其研究领域相同且具有高级专业技术职称(职务)的科技人员推荐。

(五)合作单位 若有合作单位,须提供合作协议并在申请书合作研究单位公章处加盖合作单位公章。

二、经费预算书

(一)签章

经费预算书首页须加盖申报单位公章;承诺书须有法人代表或授权代表人签章。

(二)支出科目

1.人员费,指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位为企业或有人员事业费拨款的,不得在申请资助的项目经费中列支人员费。注:省应用基础研究计划科技经费均无人员费支出。

2.设备费,指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费、设备试制费以及对现有仪器、设备进行升级改造而发生的费用。设备费不得用于购买办公设备等通用设备。

3.燃料动力费:是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。注:差旅过程中交通工具汽油、柴油费用不属于燃料动力费。

4.会议费:是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或项目等活动而发生的国内会议费用。注:参加非自己主办的会议产生的费用为差旅费。5.撰稿费:指在项目研究开发过程中支付的报告撰写费用,仅限于科技发展战略与政策研究专项,比例控制在申请财政科技经费的20%以内。注:省应用基础研究计划科技经费均无撰稿费支出。

(三)间接费用及绩效支出支出比例

1.间接费用按照项目经费预算分段超额累退比例法计算,按不超过项目经费中直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定,具体比例如下:

500万元及以下部分不超过20%;超过500万元至1000万元的部分不超过13%;超过1000万元的部分不超过10%。间接费用主要包括管理费和绩效支出。注:省应用基础研究计划科技间接费用比例为不超过20%。

2.绩效支出:是指承担项目任务的单位为提高科研工作绩效安排的相关支出。绩效支出比例控制在直接费用扣除设备购置费后的5%以内。

(四)预算编制说明

须根据经费预算表中支出明细编制预算编制说明,说明应有预算编制测算过程。

(五)附件 1.租赁协议

在项目实施过程中需租赁外单位的专用仪器、设备、场地、试验基地等发生的费用时,必须与租赁单位签订相关协议。

2.技术引进合同

在项目研究开发过程中发生购买专有技术、技术成果等费用时,必须与合作单位签订相关的合同。

3.试验及外协费合同

指研究、开发项目所发生的带料外加工或因本单位不具备条件而委托外单位进行试验、化验、加工、测试等发生的费用。发生实验及外协费时,必须与协作单位签订相关的合同书。项目参加单位的支出不应作为外协费支出。

第二篇:项目预算书格式

项目预算书

项目编号:

项目名称:

起止年月:

承担单位(盖章):

单位负责人:

财务负责人:

项目负责人:

预算编制人:

预算编制依据价目表日期:中华人民共和国科学技术部制

项目预算书填制要求

1.预算书应由项目负责人会同承担单位财会部门共同编制,并加盖单位公章,若单位名称、开户名称与单位公章名称不一致,需做出说明。

2.项目预算应根据项目确定的工作(研究)内容、目标、执行周期、技术路线、参加人员、考核指标等内容,按照有关财务制度的规定认真编制。

3.与项目有关的前期工作(研究)(包括阶段性成果)支出的各项经费不得列入项目预算。

4.预算书及其有关附表的相关数据应保持一致,做到准确、无误。

5。预算书应按照预算编制提纲要求,编写详细的预算编制说明书,对各项预算内容的编制标准、编制理由等进行详细说明。

6.项目编号不填写;组织机构代码指企事业单位国家标准代码。

7.根据财政国库直接支付的有关要求,单位开户名称、帐号、开户银行等财务信息必须真实规范,不得使用简称、缩写,并经承担单位财务部门核实。项目预算说明编制提纲项目预算说明是预算评估和预算安排的主要依据。承担单位在编制项目预算表的同时,必须编制项目预算说明。项目预算说明请按照以下要求逐项编制。

一、预算来源情况说明

主要说明项目来源经费总体情况,国家其它拨款、承担单位自筹经费及其它来源经费的来源渠道、经费落实情况等,并附相关证明材料。

二、经费支出说明

简要说明设备费、相关业务费和管理费占项目总预算的比例,预算支出结构的合理性。

1.设备费

详细说明设备费的预算理由及计算方法。购买、试制单台价值5万元以上设备应逐项列出,需要说明理由及其与现有设备的配套情况、设备使用率、使用年限、试制设备的方案和成本构成等。单价5万元以下设备数量和累计金额较大时提供必要说明。

2.相关业务费

详细说明下列相关业务费的预算理由、依据及计算方法。

(1)材料费;

(2)燃料及动力费;

(3)测试化验与加工费;

(4)会议费;

(5)其他费用。

3.管理费

项目管理费预算比例一般不得超过项目经费总预算的为5%。

第三篇:土地利用总体规划修编经费预算书

附件

1***土地利用总体规划修编

经费预算书

为贯彻落实内蒙古自治区土地利用总体规划大纲提出的战略任务,加强对***土地利用的宏观调控,推进土地利用结构和空间布局优化,引导区域土地利用协调可持续发展,解决重大土地利用问题,指导各乡镇土地利用总体规划的编制与实施,建立健全科学的用地、管地体制和机制,开展***土地利用总体规划(2008-2020年)的编制。

一、项目实施的必要性和意义

***现行各级土地利用总体规划的编制与实施,对于落实土地用途管制制度,严格保护耕地,特别是保护基本农田等发挥了重要作用,有效保障了粮食安全和国民经济建设用地需求,促进了全县经济社会的平稳较快发展。随着西部大开发战略的实施和全面建设小康社会宏伟目标的推进,****区域经济的快速发展,城镇化、工业化、产业化程度的迅速提高,生态环境保护和建设及产业结构调整力度的进一步加大,对土地资源的保护、利用和管理提出了新的更高的要求。为了贯彻党中央国务院坚持18亿亩耕地红线,加强土地宏观调控能力的战略方针,落实科学发展观,提高节约和集约用地水平,建设资源节约型和环境友好型社会,构建社会主义和谐社会,加快城镇化进程,推进社会主义新农村建设,推进西部大开发战略实施,保障***经济 1

社会又好又快地发展。适应土地利用供需形势、规模、结构和布局变化的需求,促进土地资源的可持续利用,亟需修编规划。

二、工作程序和安排

1、规划修编前期工作

成立规划修编领导小组、领导小组办公室、专家咨询委员会、部门联络员、项目办和项目组,收集部门相关资料,制定工作方案,落实责任人,安排工作经费,明确任务和要求,确定规划基数等。

2、指标分解落实

在分析测算的基础上,落实盟土地利用总体规划提出的各项任务和措施,通过与乡镇苏木和部门协调后,确定主要用地指标分解方案。通过对土地开发整理复垦目标和能源交通水利等基础设施建设项目的确定与空间布局研究,以及各项、各类土地利用规模与结构调整系统方案的确定,完成内蒙古***土地利用现状图及相关基础图件、专题图件的编绘工作。

4、规划大纲的编制与审查

依据盟市规划控制指标,在乡镇苏木指标分解落实的基础上,编制形成规划大纲。进行部门协调、乡镇对接征求意见,召开局务会议审议,提交规划修编领导小组审查,并向市政府进行汇报。经市政府同意后,报盟国土资源局审查,通过后,上报自治区国土资源厅审查。同期开展规划图件的编制等工作。

5、规划文本、说明、图件等成果编制

文本、说明及图件完成后,组织专家委员会评审,提交规划修编

领导小组审查,并上报自治区国土资源厅备案。

(1)规划文本主要内容包括:前言、土地利用现状与形势、上轮规划实施成效与存在问题、指导思想与原则与目标任务、土地利用结构调整与空间布局、保护和合理利用农用地节约集约利用建设用地、协调土地利用与生态环境建设,保障能源基地建设和旅游发展用地,统筹区域土地利用,完善规划实施保障措施等,以及土地利用目标指标表、土地利用结构调整表、耕地保有量与基本农田保护面积表(分解到乡镇)、新增建设用地及建设占用耕地规模控制表(分解到乡镇)、土地开发整理复垦及补充耕地任务表(分解到乡镇)、城乡建设用地及相应的集约利用指标表(分解到乡镇)、市级重点建设项目用地规划表等。

(2)规划说明主要内容包括规划修编背景、上一轮规划实施情况、土地利用现状特点与主要问题、土地利用未来发展变化预测、土地利用战略目标与政策导向、节约集约用地评价与调控政策、建设用地的规模与结构调整、农用地的规模与结构调整、土地生态建设与环境保护、土地整理复垦开发、区域土地利用调控、规划环境影响评价、规划实施保障措施及关于人口、城镇化、经济发展预测方面的附表等。

6、成果验收和报批。

三、预算编制依据

1、《中华人民共和国土地管理法》;

2、《中华人民共和国土地管理法实施条例》;

3、国土资源调查预算标准《土地资源调查评价成本综合预算标

准》;

4、财政部、国土资源部关于印发《国土资源调查专项资金管理暂行办法》的通知(财建[2004]192号;

5、《内蒙古自治区本级国家机关和事业单位差旅费管理办法》;

6、《内蒙古自治区财政厅关于重新确定自治区本级一、二、三类会议定点饭店收费标准的通知》(内财行[2007]130号)等。

四、规划主要成果

(一)文字成果

1、***土地利用总体规划大纲(2008-2020年);

2、***土地利用总体规划大纲(2008-2020年)说明;

3、***土地利用总体规划(2008-2020年)文本;

4、***土地利用总体规划(2008-2020年)文本说明;

3、***各乡镇土地利用总体规划文本及说明;

(二)图件成果

1、***土地利用现状图(1:10万);

2、***土地利用总体规划图(1:10万);

3、***土地利用区域调控图(1:10万);

4、***土地整理复垦开发图(1:10万);

5、***土地利用重点管制图(1:10万);

6、***土地利用总体规划图集等;

7、***各乡镇土地利用总体规划图件。

五、经费具体安排如下:

为全面保障***土地利用总体规划修编工作的顺利开展,贯彻落实县政府未来一段时期内的发展战略,充分了解、协调各部门、各行业用地需求,提交科学性、现实性、前瞻性强的规划成果,需申请规划修编工作经费135万元。具体使用情况如下:

(一)资料收集整理费(3万元)

收集、复印、扫描、整理各旗县区、各部门(行业)文字、图件相关资料费用共需30000元。

(二)专题研究、规划成果编制费用(31万元)

1、综合专题:40000元

2、县规划大纲及说明编制:80000元

3、规划图件、图集编制:50000元

4、规划文本及说明:80000元

5、乡镇规划文本及说明:30000元

6、乡镇规划图件编制:30000元

(三)***土地利用总体规划数据库建设(62.8万元)

按照全国《地市级土地利用总体规划编制守则》土地利用总体规划数据库建设相关要求,建立***土地利用总体规划数据库。

数据库建设费:628000元

(四)会议费:(13.20万元)

1、规划修编过程中,组织15名相关专家针对土地利用重大问题研究、规划方案、规划大纲及规划文本编制等重要内容进行研讨论证,召开4次专题研讨会,每次会期2天。

会议费:280元/人.天×15人×2天×4次=33600元

专家咨询费:1000元/人.次×15人×4次=60000元

2、规划大纲、规划文本上报前,组织15位自治区、***有关领导、专家对相关材料进行审查,召开成果审查会2次,会期1天。

会议费:280元/人.天×15人×1天×2次=8400元

审查费:1000元/人.天×15人×1天×2次=30000元

(五)成果印刷费(25万元)

按照国家规划成果上报相关要求及规划批准实施的需要,规划大纲、规划文本、规划说明、规划图件、规划图集等成果印刷制作。

2500/套×100套=250000元

第四篇:科技计划项目经费预算责任书

科技计划项目经费预算责任书

作为

项目(课题)的负责人,对科技厅核定的项目(课题)经费预算完全同意,项目(课题)组将严格按预算执行,做到专款专用,管好用好科技计划项目(课题)专项经费,并接受科技厅的检查和监督。

项目负责人:

(签字)

****年**月**日

作为科技厅对本项目(课题)的管理处室,对项目(课题)承担单位编报的项目经费预算进行了审核。我处将按照核定的经费预算,对项目(课题)的实施进行管理和监督。

项目管理处室(公章):

****年**月**日

作为科技厅经费管理处室,同意本项目经费预算。我处将按照自治区科技专项经费管理办法,对项目(课题)经费预算的执行进行检查与评估。

科研条件财务处(公章):

****年**月**日

第五篇:项目工作经费预算报告

项目工作经费预算报告大全

【导语】一个项目的开展,首先要解决的就是经费的文体,先算好预算,再向上级批示,这是一个很重要的问题。以下是东星资源网整理的项目工作经费预算报告大全,欢迎阅读!

【篇一】项目工作经费预算报告大全

一、县委深入开展县“四群”教育活动领导小组办公室工作启动重要设备购置经费和领导小组办公室日常办公经费万元。主要预算支出项目包括:

1、购置电脑9台(原创先争优办办公室有电脑9台:其中3台已经老化、运转极度不正常,可以正常运转的仅有6台。电脑每个坐班人员1台、政务网1台,现还急需配备9台),5000元/台,预算支出合计35000元。

2、购置打印机4台(每组1台),1500元/台,预算支出合计6000元。

3、购置传真机1台(办公室1台),3000元/台,预算支出合计3000元;现有传真机1台已经无法修复。

4、购置录音笔1支,预算支出1000元/支。

5、购置一体机1台,预算支出45000元/台。

6、购置折页机1台,预算支出14000元/台。

7、购置装订机1台,预算支出3200元/台。

8、购置文件柜5组(综合组2个,其他3个组各1个),1100元/个,预算支出合计5500元。

9、购置饮水机4台(每组1台),250元/台,预算支出合计1000元。

10、电话费及宽带网络服务费(宽带网络1条,电话2部)3600元/年。

11、电子政务网络服务费2800元/年。

12、打印机、复印机、一体机耗材预算支出15000元。

13、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出2500元。

14、文印纸张购置预算支出5400元。

15、车辆燃油及维修费预算支出30000元。

16、日常办用品采购等预算支出8000元。

17、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元(8个督查组,每组20xx元,主要为误餐费、加班费等)。

二、县委第一批深入开展“四群”教育活动有关会议研讨班、专题学习论坛等经费×万元。主要预算支出项目包括:

1、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动动员大会(乡镇党委书记和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工,县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加,(参会人员120人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,会期1天,经费预算支出:[7×140元/人]×1天﹦980元。

2、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动下派省州县新农村队员动员大会暨第五批新农村队员总结表彰会议(乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加),参会人员252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,会期1天)。会议场地费20xx元/场。会议经费预算支出:[139人×140元/人]×1天+场地费20xx元/场﹦21460元。(注:第五批新农村队员总结表彰经费有县农办另行预算)

3、开展“四群”教育活动半年工作总结会(省州县新农村队员、乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、开展“四群”教育活动部门单位主要领导参加),参会人员240人〈其中:安排食宿118人,会期1天),会议经费预算支出:[118人×140元/人]×1天﹦16520元。

4、xxxxxx县深入开展“四群”教育活动第二批下派省州县新农村队员动员大会暨第一批新农村队员总结表彰会议(乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导,县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加),参会人员370人〈其中:安排食宿257人〉,会期1天)。会议场地费20xx元/场。年终表彰优秀下派单位15个,优秀工作队长3个,优秀新农村指导员20个,先进示范点个。会议经费预算支出:[优秀下派单位15个×元/个+优秀工作队长3个×元/个+优秀新农村指导员20个×元/个+先进示范点个×元/个+会议场地费20xx元/场]﹦×元。

三、县委第一批“四群”教育活动领导小组办公室日常办公经费11.5万元。主要预算支出项目包括:

1、打印机、复印机、一体机耗材预算支出35000元。

2、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出10000元。

3、文印纸张购置预算支出15000元。

4、车辆燃油费预算支出15000元。

5、电话费预算支出6000元。

6、办公室工作人员差旅费、加班费等预算支出25000元。

7、日常办用品采购等预算支出10000元。

四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费1.6万元(8个督查组,每组20xx元,主要为误餐费、加班费等)。

五、县委第一批“四群”教育活动学习材料征订及宣传工作经费4万元。主要预算支出项目包括:

1、征订“四群”教育指定学习用书发县处级领导、县委“四群”教育办公室工作人员预算支出5000元。

2、宣传工作经费预算支出35000元。

六、县委第一批“四群”教育活动有关联络工作经费5万元。(主要为与省委、州委“四群”教育办公室和省委、州委督查组联络等工作经费支出)。

【篇二】项目工作经费预算报告大全

财政局:

基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“xxxx年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加xxxx财政经费预算,报告如下:

一、基本情况

全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积20xx余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。

xxxx年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。

xxxx年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付268988元,其中工资福利支出(含村卫生站7200元)xxxx56元,商品和服务支出64663元,对个人和家庭补助2962元。

二、实际运行情况

1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。

2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(xxxx年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。

三、存在的问题

随着国家基本药物制度、药品零差率制度、xxxx年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约32.5万元;四是因医院收入减少,财政投入不足,医院没有承担全年各类支出的经济能力,医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费,我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

综上所述,由于医院收入减少,财政投入不足等现状,现我院已无经济能力承担医院的正常运营,致部分工作无法正常开展,为了稳定医院人才队伍,保障医疗活动的正常开展,促进医疗卫生事业的健康发展,特申请增加xxxx财政经费预算32万元,望予批准!

【篇三】项目工作经费预算报告大全

保密办:

为做好保密办的费用预算,本着节约可控的原则,严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好xxxx全面预算工作的通知》的文件要求,编制xxxx年保密办费用预算,现将费用预算说明如下:

1、保密日常办公经费:5000元(含日常的办公耗材、资料费等)

2、保密管理经费:

(1)保密教育培训经费:涉密人员教育培训经费,每年定期不定期组织教育培训,合计费用10000元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料)。

(2)调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。

(3)保密业务咨询费:20xx元。

(4)保密项目评审费:我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试,取得相关审批手续,上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经费4000元。

(5)保密工作奖励经费:与公司各部门签订保密责任书,与公司涉密人员签订保密协议书,通过部门考核、讲评、打分情况,对成绩突出的部门给予奖励,全年费用合计8000元。

(6)保密宣传费:知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式,需经费3000元。

保密办费用预算合计:55500元

专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。

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    科技计划项目经费概算申报书说明

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