采购申请、审批流程

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第一篇:采购申请、审批流程

规范企业采购申请流程

一、请购及其规定

1.请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2.请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素:

(1)请购的部门;

(2)请购物品所属项目;

(3)请购的用途;

(4)请购的物品名;

(5)请购的物品数量;

(6)请购的物品规格;

(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;

(8)请购的物品的需求时间;

(9)请购如有特殊需要请备注;

(10)请购单填写人;

(11)请购部门主管;

(12)请购单审核人;

(13)采购负债人审核;

(14)财务审核人;

(15)公司总经理。

3.请购单及其提报规定

(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司

领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4.公司物资请购单的提报部门

(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;

(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;

(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;

(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(2)对于紧急请购项目应优先处理;

(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;

(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天

(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天;(4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天;

(5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;

(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;

三、询价及其规定

1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3.对于紧急请购项目应优先处理;

4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价;

5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表四(拟报

价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;

7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;

9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;

10.比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;

11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价

1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;

2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;

3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;

4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一

步谈判。

四、比价、议价结果汇总

1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;

2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;

3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。

1.合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。(1)合同正文应包含的要素

1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;

2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分; 3)包装要求;

4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;

5)付款方式; 6)工期; 7)质量保证期; 8)质量要求及规范;

9)违约责任和解决纠纷的办法; 10)双方的公司信息; 11)其他约定。(2)合同签订及其规定

1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任; 2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;

3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价

清单;

4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点; 5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;

6)详细约定发票的提供时间及要求;

7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款; 9)违约责任一定要详细、具体;

10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;

11)合同签定签应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查; 12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;

13)签订的所有合同应及时报送财务部门。

六、付款及合同执行 1.付款规定

(1)所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行;(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;

(3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)或附表九(付款审批单),该审批单巡签完毕后提交财务部付款;

(4)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

2.合同执行

(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领

导;

(2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;

(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

七、报验与入库

1.报验

(1)供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收;(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;(4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2.入库

(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;(2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运;(3)质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;(5)外协加工件应按照原材料入库;

(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

第二篇:采购申请及审批

采购申请及审批规程

1、门直接申请:各部门须根据各自营业和管理需要,就本部门次月所需采

购的物品编制《月份采购计划申请单》,于每月26—28日报成本部,成本部汇总审核后,统一报财务总监及总经理审批。对于需临时采购的物品,由部门填写《采购申请表》,报成本部审核后,由财务总监及总经理审批。急需购回的(24小时内),可由部门在《采购申请表》上注明“紧急申购”字样,直接报总经理审批。

2、库补仓:仓库每月根据各种物料进、出仓状况,就次月需补仓的物资编

制《月份采购计划申请单》,于每月26—28日报成本部。在此过程中,仓库需协助成本部将各部门的《月采购计划》进行汇总,同时核查该类采购计划中所列项目是否有可从仓库领用的,以免出现重复采购。对烟、酒等金额较大的物资,每次补仓数量应参照半个月的领用量来确定,即每半月补仓一次。成本部将审核后的补仓计划报财务总监和总经理审批。

3、申请单一式四联,要求每联均字迹清楚,不得任意涂改,审核或审批部

门如对申请采购项目(包括品种和数量等)做出修改,须在修改处签字。

4、如有计划外紧急采购,经请示总经理后可先行采购回来,然后补办有关

手续。

5、鲜活食品及湿货不用编制《月份采购计划申请表》,由申购部门直接下《每日市场购货表》,由采购部外出采购或联系供应商送货。

第三篇:采购审批流程

xx采购审批流程

一、目标及运用范围

为有效控制公司物资采购过程,规范采购管控流程,提高采购审批效率。

二、范围

本流程适用于公司因生产经营由办公室采购的设备设施、原辅材料、备品备件、低值易耗品、办公用品等物资。

三、职责范围

1、采购办负责公司生产机物料

物资的采购;

2、生产用原辅材料由生产部和技术部根据生产所需分别提出采购申请;

3、设备类物资由生产管理部提出采购申请;

4、劳保类物资和消防器材、办公用品由公司办统一计划;

5、技术质检部门和仓库负责对所采购的物资检验和签收;

6、财务部负责对采购部门提出的付款申请进行审核并及时办理付款手续。

四、采购审批流程

车间填写请购单——主任审批签字——分类主管部门签字——分管副总(总工)审批——采购办评估核价——行政副总或总经理签批采购

1、为避免重复采购,首先由各车间材料员根据车间主任或主管的要求和生产需要,核查仓库库存情况后,制作采购计划单并均在计划单上签字;

2、由车间计划员将采购计划单递交车间主任,车间主任审批签字,根据物资分类报送生产管理部或生产研发部;

3、生产设备方面所需采购物资由分管生产副总签字后递交采购办;原棉、浆料、机物料由技术部总工负责、签字后递交采购办:采购单一产品在5000元以上的需报卢总审批签字;

4、采购员与技术部人员应做到多方比较,询价后报主管领导审签。

五、采购计划

1、非定点采购或临时采购:需供方提供加盖公章的报价单。商品单价1万元以上、合同金额为2万元以上的,报卢总和胡总审批签字后方可执行;

2、定点采购:每三个月对固定供货商进行一次价格、质量、服务评估,要求供货方根据市场调整价格,制定出新的报价单加盖公章后执行采购。累计2万元以下报分管副总签字即可。

3、开发新的采购渠道,开拓新的供货市场,开发新的供应商。采购办每月开一次总结会,做好主题汇报。

六、质量检验

1、原棉、浆料、机物料、包料(编织袋、塑料带)质量由生产技术部总工负责,做好质量检验,合格后方可入库。

2、生产技术部对原棉质量要严格把关,24小时内做出质检报告书,36小时送交财务编定付款方式和计划;

3、对于调换产品或所采购物资出现品质问题或不符合生产需求的缺斤少两、有瑕疵的,由总工负责技术把关,具体细节工作谁采购谁负责,最后报行政副总审核处理。

七、付款手续

1、设备、原料、辅料、外购半成品(包括工程维修、外出加工)由经办人员部门负责人初审后报姚总行政副总审阅,采购物资价值5000元以上报胡总、卢总审批;

2、运输费用报销:经办人——部门主管——分管副总——总经理;

3、借款报销:有关部门人员因公借支,金额在10000元以下的,由部门分管副总审批,10000元以上的报总经理审批。

xx有限公司 2012年12月5日

第四篇:采购合同审批流程

采购合同审批流程

1.接到仓库物料请购单后,制定采购计划,计划内容包括:

① 价值分析:通过所选物料功能与其成本相比较,找到成本更低的替代品

②产品规格: 对现有物料进行分析以确保满足需要的功能避免采购一些不必要的属性或不必要的高性能物料

③运输方式:物料以确定能以最低运输成本来满足要求

④ 物料标准化:考察所使用物料的具体用途,考虑用一种通用物料来满足众多需求

⑤ 确定所采购的企业种类,规格,技术档次等等

2.选择对象

① 通过网络或商业介绍收集供应商的信息并对其进行查询

② 确定几家较匹配的供应商,将我们所需的物料名称,规格,包装要求,品质要求,数量,交货时间及地点,运输要求,付款条件等资料提供给对方了解

③ 在与供应商接触过程中,也需要求对方提供相关资料给我们,比如:所经营的产品范围,规格,测试指标说明,供应商评审表,价格构成表等

④ 必要时还需要求提供样品进行认证

⑤ 供应进行筛选,一般以价格是否合理,品质是否达到我们的要求,交货是否有保障,生产能力是否符合公司的要求,服务质量,是否有优惠条件及是否有技术指导等方面作为筛选条件

⑥ 将所得到的资料提供给总经理评审,等待确定供应商

3.对价格及相关条件进行谈判

4.谈判成功之后,采购部下达订单,由总经理签字盖章

5.采购订单下达之后,根据采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供应商

确认到货日期直至材料到达我司

6.执行对帐及付款程序,付款申请单必须由总经理签字认可

总经理签字:

董事长签字:

第五篇:需求申请及采购流程

有关采购采购流程再次明确

一、需求申请发起

1、采购申请单,相关列表填写要求如下:

1.1、品名——所需物资的名称、规格型号

1.2、单位——物资标准计量单位

1.3、数量——此次采购所需数量

1.4、计划单价——此次需求申请计划单件商品单价

1.5、计划合计——此次需求申请计划花费总金额

1.6、上次采购日期——明确填写上次采买此类商品的采购日期(年、月、日)(若无可不填)

1.7、上次采购单价——明确填写上次采买此类商品的藏偶单价(若无可不填)

1.8、用途及品质要求——根据实际需要填写

2、采购申请单,其他项目填写要求如下:

2.1、申请部门——物资需求部门

2.2、申请人——制单人签字确认

2.3、时间——填写制单日期

2.4、部门经理——由部门负责人确认所需购买物资的必要性

2.5、总经理——由公司负责人确认是否同意购买商品

3、根据填写完整的采购申请单,在签批流程完成后,转采购进行采买

二、采买物资相关要求

1、采购部人员需求部门要求进行采买,采买物资需有如下环节:

1.1、货比三家——对所购买物资进行比价,在选择性价比最优商品进行采购,零星采购由采购部负责人进行审核,并转公司负责人确认

1.2、明确供应商资质——对供应商资质进行确认(零星采买可不进行此操作),一般包括:营业执照、银行开户许可、相关卫生检验证明等

1.3、确定供应商——已确定的供应商,由采购部提交货比三家及相关资质证明,由采购部负责人签字确认后,转公司负责人审批。

1.3、签订合同——我司购进原材料等物品要求签订合同,重点明确合同主要条款,包括:合同起止时间、所购物资项目品类,数量、单价、金额,明确票据种类、结算方式、运费承担、意外损失责任确认等双方权利

义务,1.4、采购有关物资,根据供应商提供的销售出库单等有有效凭据办理入库手续。

1.5、根据实际入库情况,与供应商索要相关发票,凭发票办理结算手续。

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