第一篇:库房收发货管理规定
库房收发货管理规定
1.0 目的
为彻底执行公司库房管理要求,特对各部门库房管理工作做出规定: 2.0适用范围
适用于本公司内部及和供应商、客户之间发生的领用料行为,以及仓管人员仓储、保管和发料等涉及物料的行为。3.0 管理办法 3.1 采购部仓库
3.1.1项目采购员按月生产计划对各供应商下达合理的供货计划,每个采购件的最高库存量不允许超过一个月。
3.1.2采购件回公司后,项目采购员及时办理入库手续,经检验合格后的采购件及时入采购件库房,不合格的及时办理相关手续。如有需要进行返工的外协件,则需办理委托加工单委托生产部加工,生产部一般需要在三日内将完成返工后经检验合格的产品返给采购部。
3.1.3总装车间开具领料单时只允许填写一种零件或同一供应商所供的多种零件,领料单上不允许出现随意更改的现象,外协库管员根据总装车间开具的领料单及本月生产计划办理出库手续,并将一、二、三联留下。
3.1.4零件发出后,外协库管员将领料单交予采购部项目负责人审核并签字,第一联领料单(存根联)每日下班之前上交财务部,第二联财务记账联上交采购主管,第三联仓库记账联附仓库月报表每月底上交采购主管。
3.1.5每月25号为报表结账时间,次日26号,外协库管员需将当月发总装车间汇总表上交财务部和采购部,财务部核实其数量,如出现不相符的需及时查明原因,相符则在当月30号前下“开票信息单”给采购部,(“开票信息单”是指上月26日至本月25日期间总装车间领用了各供应商的具体产品及数量,经采购部核实统计总装车间领料单后,数据报予财务部,经财务部审核相符后所打印出的“开票信息单”)采购部则在次月5号之前下达“开票通知单”给各供应商。为便于资金安排,采购部需通知供应商每月10号—20号在此时间段内将据“开票通知单”开具的发票交给我公司采购部,如果供应商在此时间段内不能按时交发票,供应商必须出具书面说明并承诺交票时间,否则延期到下月相同时间收取。
3.1.6采购部收到供应商所开的发票后,项目采购员需核实其数量是否与“开票通知单”相符,相符则将发票抵扣联、发票联包括其所附的领料单第二联(财务记账联)一并交予财务部,不相符则将发票退回给供应商;财务部收到发票时,要核实发票后所附的领料单(财务记账联)与财务部留存的领料单(存根联)是否相符,与最新的采购件定价通知单是否相符并与发票内容是否一致,如果相符,则收取该发票挂账;如果出现任何一项不符的,则发票做退回处理。发票挂账后,财务部严格按照三个月滚动付款的周期给供应商付款。
3.1.7项目采购员、外协库管员均要养成当日入库单、领料单当日记账的习惯,准确无误的记录各供应商所供货物的入库数、领用数、退货数以及结存数。输入财务部规定的“各供应商产品收发存明细表”要做到各供应商在接到开票通知时随时能清楚的知道他们的产品在佳特公司的库存数。
3.1.8财务部将不定期抽查,如果发现出现有入库单、领料单长期不输入的情况,将追究涉及相关责任人的直接责任。每个月抽查采购部的账目,发现任何问题都必须及时解决,决不允许拖延,更不得把问题带到下一个环节。
3.2 生产部仓库 3.2.1原材料仓库
3.2.1.1原材料入库时,保管员核对实物品种数量与入库单上的内容相符后,亦可办理原材料入库手续并在入库单上签字。入库单第一联(存根联)每天下班前上交财务部。坚决杜绝原材料已领用而未及时办理入库手续的现象再次发生。
3.2.1.2原材料领用时,领料人开具领料单向保管员办理领料手续,保管员需在该领料单上注明该材料批号及规格型号,原材料领料单上绝不允许出现改动痕迹,手续齐全后保管员发料。
3.2.2外协仓库
3.2.2.1自制件入库时,保管员核实实物与入库单数量、总量是否相符,并要求入库单上注明该零件使用的原材料批号,各项手续完整后保管员方可签字并入库;
3.2.2.2自制件委托加工出库时,保管员要核实重量,确认无误后在委托加工出库单上签字,受托加工单位一并在单据上签字,各项手续齐全后同意自制件委托加工出库;自制件委托加工入库,保管员需核实重量与出库时的重量是否相符,是否在误差范围以内,如果在误差范围以外,必须向受托加工单位追究责任。需要分清左右的自制件,要求受托加工单位加工时必须左右件分开放置。经检验合格后入黄件仓库,不合格的需返工的及时办理返工手续,并对受托加工单位进行索赔处理。
3.2.3黄件仓库
3.2.3.1自制件黄件入库,由黑件仓库管理员核对发出黄件的数量与黄件仓库管理员开具的领料单的数量相符后,并在领料单上确认签字,各项手续齐全后黄件入库。
3.2.3.2自制件黄件发出时,保管员严格核对发出黄件的数量与总装车间开具的领料单的数量是否相符,是否在本期计划之内,确认无误后办理出库手续,并需及时将领料单交予生产部负责人签字审核。对于车间超计划领料,必需向主管领导请示同意后方可放行。
3.2.4五金杂件仓库 3.2.4.1保管员收货时,一定要核实实物品种、厂家、数量与入库单一致后方可在入库单上确认签字。
3.2.4.2发货时,要严格执行“不开领料单不发货”的原则,严格依据部门负责人审批结果或实际需求发放低值易耗品,并在收到领料人开具的领料单后方可发货。
3.2.4.3对于五金杂件,本来就属于低值易耗品,在使用过程中容易损耗,且非大批量采购的物品。保管员在保管过程中,应防止浪费和违规现象的发生,达到合理管理、节约使用的目的。
3.2.4.4职工在领用低值易耗品时,要做到爱惜公物、物尽其用,反对奢侈和浪费。因自然原因造成的低值易耗品损耗或毁坏,应由使用人经部门领导同意后到保管员处办理有关报废手续,并以旧换新。
3.2.4.5在储备、使用、保管过程中发生丢失、损毁等,要查明原因及时处理;对于个人原因造成的损毁、丢失,应视情节追究当事人的赔偿责任,同时追究部门负责人的管理责任。
3.3 营销部仓库 3.3.1成品库
3.3.1.1成品入库时,保管员在核实实物品种、数量与总装车间的入库单的数量是否相符后,办理成品入库手续,并在入库单上签字,入库单需于当日下班前上交财务部和部门主管。
3.3.1.2成品发出时,保管员严格按照产品出库单上的收货单位、订单编号、产品名称、数量予以发货,并要求提货人、会计、业务主管、开单人、质量检验员一并在该产品出库单上签字同意发货,手续办理齐全后,保管员方可签字发货。
3.3.1.3每月3号之前,保管员需将上月产品收发存报表及产品入库单、出库单(财务联)一并交予财务部。
3.3.1.4成品库保管员必须养成当日入库单、出库单当日记账的习惯,准确无误的输入财务部规定的“产品汇总报表”要做到能清楚、随时的反应出各种成品的库存数。
3.3.2中转库
每月5号之前,营销部需将在各中转库的“产品汇总报表”交予财务部(由于各主机厂情况不同,“产品汇总报表”由财务部负责提供格式)。财务部要核实开票数量、发出数量、库存数量的一致性,如果出现差异,要及时查明原因,防止出现产品在外流失现象的发生。
第二篇:库房管理规定
1、目的
规范各管理处库房的管理、确保公司财产的安全完整。
2、范围
本操作规程适用于各管理处。
3、职责
3.1各管理处库房管理员负责库房的管理、操作。
3.2公司财务部负责库存物品的账务管理及对库管工作的监督、检查。3.3各管理处负责人负责对库管员的日常管理。
4、操作规程
4.1编制采购计划、统计采购计划及采购申请单的完成情况
4.1.1库房管理员根据库存物料储存情况及管理处相关部门编制的采购计划汇总编制管理处月采购计划。
4.1.2 按照采购计划的审批程序上报审批。
4.1.3每月根据批准后的《月采购计划汇总表》及《采购申请单》统计物品入库及领出情况,编制《月采购计划完成情况表》及《采购申请单完成情况表》,每月5号前上报公司成本会计。
4.2材料入库
4.2.1 库房收货时,库管员依据《月采购计划汇总表》、《采购申请单》核对物品名称、规格等是否相符。
4.2.2 库管员收到材料后,及时通知各部门,并由部门验收人协同库管员验货。验货时应严格按照使用部门所提供的验收标准进行验证。对批量采购数量超过10个(含10个)的物品,应采取抽检的方式进行检验,即从所购物品中按总数10%的比例抽检,但抽检的数量不得少于10个;对零星采购的或数量少于10个的物品逐个进行验证。对涉及安全性能的物品必须检查其合格证。如所到物品的规格、质量不符合要求时,不能办理入库验收手续,由库房通知采购部联系供方进行退货或调换。
4.2.3 验收合格后,库房管理员填写《入库验收单》,写明物品名称、数量及规格;由供货商、部门验收人及库管员分别签字确认。
4.2.4《入库验收单》转给公司采购部,由采购人员填写单价及金额,并由采购部经理签字。
4.2.5 收货手续齐全后,《入库验收单》的第三联由采购部留存归档。4.2.6 遇紧急情况,材料到货,库管员应先写收条,待《采购申请单》批完后再补办收货手续。
4.3 材料储存
4.3.1 库房应保持卫生清洁、通风良好,并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等保护措施,确保材料、物品的质量和安全。
4.3.2 材料入库后,库管员应根据材料类别、规格型号等分类、合理码放,做好相应标识。
4.3.3 属于化学品类的物品,应在专门设置的区域存放,并设置警示标识,此类物品的运输、储存应符合《化学品管理程序》的相关规定。
4.4 材料出库
4.4.1 领料前各部门应填写《领料单》,写明所需材料名称、规格、数量及用途,并经部门领料人、部门主管、项目经理签字认可。
4.4.2 领料人持手续齐全的《领料单》到库房领料,库管员根据《领料单》发料。4.4.3 库房发料必须坚持“先进先出”的原则,防止损耗变质,合理利用降级使用的材料物品。
4.4.4 库管员发放属于化学品的物品时,应在《化学品收发台账》中进行登记;使用完毕后,使用部门应及时将此类物品或物品的废旧容器送交库房,库管员应做好相应记录。
4.4.5 遇特殊情况,部门经理不能及时在《领料单》上签字时,部门经理应通过电话与库房人员取得联系,库房人员接到部门经理电话后,方可发料。事后部门经理在《领料单》上补签。
4.4.6 在公休节假日或库房下班后,发生跑、冒、滴、漏等紧急情况时,由值班经理、保安人员带领部门办事人员到库房领取物料并做联签登记。上班后,有关人员应立即到库房补办相关手续。
4.5材料退库
4.5.1 退料人送余料到库房,配合库管员核对退料的规格型号,并对退料的性能及可利用价值的大小进行验证。
4.5.2 合格品填写红字《领料单》,在单据上注明“退库”字样并由部门主管及库管员在《领料单》上签字确认。
4.6登记明细账
4.6.1 每日对《入库验收单》、《领料单》进行归集、整理、编号并逐项输入到材料电算化系统或登记材料明细账。
4.6.2 每日根据《入库验收单》、《领料单》分别登记固定资产、低值易耗品三级账。
4.7库房工具、设备的管理
4.7.1 库房存放工具、设备的领用只对公司内部人员,库管员一律不准将公司财产外借使用。
4.7.2 工具的借用、归还:借用人必须在《工具借用表》上签字确认,使用完毕
后应及时归还, 库管员应进行确认。
4.7.3 个人工具的管理:对需配备个人工具的特殊专业、工种,必须经部门经理签字认可;部门经理应对需配备的工具的品种、规格、数量进行确认。员工持经部门经理批准的《个人工具明细表》及《领料单》到库房办理相关手续,库房管理员同时在《个人工具明细表》上签字并存档。
4.7.4 离职人员工具的返还:离职人员持《员工调(离)职工作移交单》和工具到库房办理个人工具返还手续。库管员根据《个人工具明细表》,清点退还的工具,并在《个人工具明细表》和《员工调(离)职工作移交单》上签字。本专业主管应配合库管员核对退库工具,如果工具能够继续使用,库管员应填写红字《领料单》,并在单据上注明“退库”字样,离职人员的主管签字确认。
4.7.5 工具、设备的报损程序。工具、设备报损时,应由相关部门提出报损申请,填写《资产报损单》,同时办理退库手续;退库物资由相关部门检验并确认确实无法使用后,上报审批;库房根据审批后的报损单销账。
4.4.2.2个人工具器具的管理
个人工具器具指使用年限在一年以下、单位价值在100元左右的常用工具。如钳子、改锥、扳手等。
a、建立《个人工具器具领用登记表》 服务中心资产管理员,为每个工具使用人建立《个人工具器具领用登记表》。使用人、专业主管、资产管理员各保存一份。b、服务中心资产管理员每季度协助使用人对工具进行盘点。无误后员工在《个人工具器具领用登记表》签字确认。
c、个人工具器具的领用以旧换新,要在服务中心预算控制内。主管开出库单,经理签字,服务中心资产管理员到库房领取。d、个人工具器具发生损坏、报废或丢失,使用人需及时报告服务中心经理(或主管)和资产管理员,部门经理及专业主管根据实际情况,区分是否属于正常或非正常损失,并依据公司《资产赔偿办法》做出处理意见,通知资产管理部门。
e、员工转岗,工具器具实物、登记表,随员工一同转到新岗位。
4.8 盘点
4.8.1 库存材料的盘点
每月25号-31号,库房管理员根据库存材料明细账对库存材料进行全面盘点,并编制《材料盘点表》,确保账实相符,并于每月31号前将《材料盘点表》报管理处主管会计。
4.8.2 个人工具的盘点
每年盘点一次,及时掌握个人工具的领用、退还情况。
4.8.3 资产的盘点
每年配合总经理办公室及相关部门/管理处,对资产进行监盘。
4.8.4盘点后,如果出现盘盈现象,财务部应及时根据盘盈材料、工具、资产的种类、规格型号、价格入账冲减相应成本;如果出现盘亏现象,应及时查找原因,属于责任人过失造成的损失,由责任人根据资产的使用年限及资产的折余价值进行赔偿或自行购置与盘亏的资产规格、型号相同的资产进行补充;如果盘点过程中发现有非责任人原因(如工具的正常磨损等)造成的损失,应按《资产管理操作规程》办理资产报损手续。
4.9 库房物品报废出库程序
对有有效期的物品,库管员要做好有关记录,并在物品或标识上注明入库时间、有效期。物品办理出库时,应严格执行“先进先出”的原则。库管员必须提前三个月对有保质期的物品进行统计,并将统计结果以书面形式通知相关部门。
4.9.1 已到期而质量未受影响的物品:库管员应在物品上做好标识,注明“待检验”字样,并单独码放。此类物品在领用时,应由专业主管进行验证,如果经验证可以使用,则填写《领料单》出库。
4.9.2 已到期,质量已受影响的物品:库管员应通知相关部门进行验证,做好标识并单独码放,同时填写《资产报损单》,经批准降级使用后,库管员在物品上注明“降级使用”字样。此类物品在领用时,应由使用部门经理确认,以免影响服务质量。
4.9.3 已到期经验证不能继续使用的物品:库管员在物品上做好标识,注明“准备报废”字样,同时填写《资产报损单》上报审批。此类物品经批准报废后,库管员根据《资产报损单》进行账务处理。
4.9.4 因库管员管理不善,经相关部门验证需降级使用或报废的物品,库管员应做出相应标识。同时财务部应追究库管员的责任。
5.支持性和相关性文件 6.记录
《采购申请单》 《月采购计划汇总表》 《入库验收单》 《领料单》
《月采购计划完成情况表》
《采购申请单完成情况表》 《材料盘点表》 《工具借用表》 《个人工具明细表》
《员工调(离)职工作移交单》 《资产报损单》
不合格品的控制
4.1.1采购申请部门(管理处)在领用物品时对物品进行验证,判定为不合格物品时,由申请部门在《领料单》上做好记录,库管员填写《不合格物资处理单》进行记录,将不合格物品放入不合格品区,标识、隔离。及时通知采购部进行退货或更换处理。
4.1.2 物品领用部门在领用物品或财务部(库房)发现库存物品由于存储造成变质、损坏等不合格时,由财务部(库房)对物品进行标识,一般采用分区域存放的方式进行标识和隔离,并填写《不合格物资处理单》记录,由物品领用部门判定使用后是否会影响服务提供的质量,若使用后将影响提供服务的质量,则由库房进行报废处理并记录;作降级使用,领用人签字确认,使用一周后,领用人要回访跟踪使用情况,确认工作正常,并作好相应的回访记录。
第三篇:库房管理规定
库房管理规定
库房管理规定 目的
为了规范库房管理,达到各种物资数量正确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流转通畅、费用降低。2 适用范围
本规定适用于公司所属单位各类库房的管理。3 职责
3.1 所属单位负责监督检查本单位各类库房的安全管理。
3.2 基层单位负责配备必要的消防器材和消防设施,并做好维护保养。3.3 成本员严格按本规定操作。4 工作要求
4.1 一般物品的存放安全要求
4.1.1 所有货物应按名称、种类、规格、型号分类存放,码放整齐,不要堆放过高,保持一定间距,留出消防通道,严禁堆放任何物品和设置障碍物,确保畅通。4.1.2 存放在货架上的物品,应遵守下重上轻的原则,不得超宽、超高,易碎品应入箱放在合适位置。
4.1.3 落地堆放物品要进行下垫上盖摆放整齐。4.1.4 按规定配备消防设施和器材,确保其有效性。4.2 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 4.2.1 作业公司涉及到的易燃易爆等特殊物品;
油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化气等。
4.2.2 班组严格控制易燃易爆物品的采购和使用。由于工作需要必须采购的情况,需要班长提出申请,作业公司主管经理批准后严格按照规定的品种和数量采购。4.2.3 油漆、稀料等物品的临时存放,应与其他物品,尤其是易燃易爆物品分开存放,依据周围建筑物状况和存储量按要求设立避雷装置,必要的防溢设施等,并依据MSDS表的要求进行安全储存。
4.2.4 存放易燃易爆等特殊物品的专用库房,室内一般不设置照明灯具和开关。特殊情况需要时,照明灯具和开关应防爆,开关设置在库房外部,并经常检查是否完好。
中海油能源发展股份有限公司配餐服务分公司
库房管理规定
4.2.5 存放易燃易爆危险品的场所应保持通风,室外应进行上部遮盖防止暴晒。4.3 对成本员安全管理要求
4.3.1 每月对消防器材进行定期检查、保养,并会熟练使用,发现消防器材丢失、损坏、过期的,要及时向安全管理部门报告。
4.3.2 危险化学品出入库必须进行核查登记,熟悉MSDS表,库存的危险化学品应当定期检查、核对,使帐、卡、物相符。
4.3.3 工具类(特别是手持式电动工具)物品每周要进行一次检查,对损坏物品进行鉴别,不能使用按报废程序进行报废,经维修后能使用的物品及时安排维修;损坏物品要单独存放,做好标识,避免误发误用。
4.3.4 提高警惕,加强库房管理,非本库人员不能入内,确保仓库安全。4.3.5 加强责任心,做好防盗、防火、防潮、防冻、防鼠、防虫害、防人身事故的工作。
4.3.6 发生火灾事故,立即采取补救办法,同时打“119”电话报警,并向作业公司应急办公室或项目组领导报告。
4.4 消防栓、消防器材的设置、配备应满足要求,并放在易于取用的显著位置,不得移作他用,或被他物遮挡,保持消防通道畅通。
4.5 库房内严禁烟火。库房、库棚门外墙壁上应设置醒目的“禁烟、防火”等相关安全标志牌;动火必须按照公司规定办理动火作业许可证。4.6 储存管理要求
4.6.1 物品入库前,成本员要严格检查物品的质量、数量、品种、外包装,履行交接手续,配送单据齐全,验收合格后在送货单上签字。
4.6.2 合理有效使用库房面积,物资分区、分类、分货位、分货架码放,做到整齐有序,根据物资的种类建立区域并标识。
4.6.3 经常整理库容,每次入库或出库后对库房进行清扫,保证库内清洁卫生。4.6.4 建立健全库管账,详细记录物品的品种、数量、价格、入库数量、出库数量、实存数量,填写《MN-01-02-00-002-C01入库单》、《MN-01-02-00-002-C04出库单》。定期进行账目核对,达到帐卡物相符,并按《MN-01-02-00-002-C01入库单》、《MN-01-02-00-002-C04出库单》填写《库存台帐》(格式不定)。
4.6.5 严格出库物资的管理手续,成本员接到出库要求后,要及时按要求的品名、数量,遵循先进先出的原则按程序出库。
中海油能源发展股份有限公司配餐服务分公司
库房管理规定
4.6.6 成本员对库存物资要旬点月盘,每旬要看账点物,月末盘点对账,检查原料账面数字是否与实际储存数相符,必要时,盘存清点可以随时进行。原料的盘存清点由成本员经手,管事亲自负责,并填写《MN-01-02-00-002-C02库存物资盘点表》。
4.6.7 冷藏库每月、冷冻库每季度进行一次消毒,并填写《MN-01-02-00-004-C01 清洗消毒记录》。4.7 干货库(含粮油库、饮料库等食品库)的管理
4.7.1 通常干货、罐头、米面、食用油等食品原料都储存于干货库,温度应保持在1~24℃之间,湿度应保持在80%以下(但易受潮食品,如米、面等粮食,湿度应保持在60%以下),通风应良好。(甲方提供的库房按甲方要求执行)。4.7.2 成本员每周对干货库进行温、湿度的检查,库内温度和湿度越过许可范围时,调整库房温度和湿度,并填写《MN-01-02-00-002-C03库房温度记录》。4.7.3 原料应整理分类,依次存放,保证每一种原料都有其固定位置,便于管理和使用。
4.7.4 原料应放置在货架上,堆放要有足够间隙,要求离地10cm,以搁板垫隔,离开墙壁20cm,以便空气流通和清扫,并随时保持货架和地面干净,防止污染、受潮霉变。
4.7.5 桶装或罐装原料应带盖密封,箱装、袋装原料应放在货架或垫板上,以利挪动。玻璃器皿盛装的原料应避免破碎,对散装食品应进行有效期标识。4.7.6 应划分并标识出应急食品储存区(架),定期(按《危机管理预案》执行)检查更换,以确保应急需要。4.8 冷冻库管理要求
4.8.1 把好进货验收关,坚持冷冻原料在验收时必须处在冰冻状态的原则,避免将已解冻原料送入冷冻库。
4.8.2 冷冻库温度保持在-18℃以下,保障储存质量,每天检查温度,并填写《MN-01-02-00-002-C03库房温度记录》。
4.8.3 冷冻储存的原料,应保持包装的完好,以免原料过多失去水分而变质或变色。
4.8.4 冷冻原料一经解冻,不得再次冷冻储存。否则,将引起食物腐烂变质,而且再次冷冻会破坏原料结构,影响外观、营养成份和口味。
中海油能源发展股份有限公司配餐服务分公司
库房管理规定
4.8.5 冷冻原料不能直接放在地面或靠墙摆放,以免妨碍库内空气循环,影响储存质量。
4.8.6 冷冻库应定期除霜,避免霜层积聚过厚,以保证良好的制冷效果,并节约能源。
4.8.7 人员进入冷冻库要穿戴好必要的劳动防护用品,并在库房外实施挂牌管理,以表明库内是否有人作业。进入冷冻库作业至少要安排两人进行。库内要设置报警装置。
4.9 冷藏库管理要求
冷藏以低温抑制鲜货原料中微生物的生长繁殖速度,保持原料的质量,延长其保存期,一般温度控制在0~10℃(甲方有特殊要求的,按照甲方要求执行,例如康菲服务区要求0~4℃),注意储存时间的控制。主要存放蔬菜等农副产品、蛋类和需低温保存的饮料等,也可以存放肉、禽、鱼、虾等已经加工的成品或半成品、甜品、汤类等。
4.9.1 冷藏库温度每天必须定时检查,温度过低或过高都应进行调整,并填写《MN-01-02-00-002-C03库房温度记录》。
4.9.2 用料计划要周密,取料尽量一次取完,以减少开启冷藏库的次数,防止库内温度变化过大。
4.9.3 库内储存的原料必须堆放有序,原料与原料之间应有一定的空隙,原料不能直接堆放在地面或靠墙,以使空气良好循环,保证冷空气始终都包裹在每一种原料四周。
4.9.4 原料进冷藏库之前应仔细检查,不应将已经变质或弄脏的原料送入冷藏库。4.9.5 需要冷藏的原料应尽快入库,尽量减少耽搁时间,对经过初加工的原料进行冷藏,应用保鲜膜盖好,以防止污染和干耗。
4.9.6 熟食品冷藏应等冷凉后入库,盛放容器需经过消毒,并加盖存放,以防止干缩和二次污染。
4.9.7 冷藏库靠近冷库一侧一般温度较低,尽可能存放奶制品、蛋类等。4.9.8 冷藏库放置需解冻的鱼、肉、禽等原料,应拆除原包装,以防止污染。4.9.9 人员进入冷藏库要穿戴好必要的劳动防护用品,并在库房外实施挂牌管理,以表明库内是否有人作业。进入冷藏库作业至少要安排两人进行。库内要设置报警装置。
中海油能源发展股份有限公司配餐服务分公司
库房管理规定
4.10 公杂品库的管理要求
4.10.1 该库主要存放洗涤用品、办公用品、日用品、纸类用品、设备、配件以及消毒剂、杀虫剂等用品。
4.10.2 各类公杂品应分库或分区(货架)储存,有毒有害物品必须设专库(柜)储存,以免造成污染。4.11 库房检查要求
库房使用单位每月对库房进行一次全面检查,包括:库存产品质量、库房卫生、库存温度、库存湿度、应急食品等内容,并填写《MN-01-02-C03监控记录》。5 附则
本规定由作业公司班组建设办公室负责解释。6 附件
6.1 MN-01-02-00-002-C01 入库单 6.2 MN-01-02-00-002-C02 库存物资盘点表 6.3 MN-01-02-00-002-C03 库房温度记录 6.4 MN-01-02-00-002-C04 出库单
【正文结束】
中海油能源发展股份有限公司配餐服务分公司
第四篇:库房管理规定
物资采购、报帐与库房管理制度
为了库房管理工作有序、可控,特制定以下规定:
1.在日常工作中,库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导,并接受主管监督指正。
1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶,并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。2.库房锁门制度
2.1 为确保库房物资的绝对安全,库管员下班或是长时离开库房前,须先检查、排除安全隐患后,再锁好库房,做到钥匙随身携带(严禁钥匙乱丢乱放)。
2.2 库管员短时离开库房的,应关门插锁(严禁库管员不在库房时敞开库房门现象)。2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的,每次经济处教5元。
3.遇非上岗日,或是无人上班时间段,严禁私开库房门(领导同意的例外)。4.库房禁区限入制度
4.1 任何职员,未经库管员允可,严禁擅自踏入库房禁区。
4.2 经库管员允可进入禁区的,库管员应承担起监管责任,须跟随进行(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。
4.3 未经允可擅自进入禁区的,库管员应制止性提示。
4.4 对于明知故犯,或是经提示也不予改正的违规行为,每人次经济处教5元,情况严重的,必要时加倍处教。5.物资申购制度
5.1 库管员执行申购,填写《请购单》,主管领导实施审核。
5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确,不得出现似是而非情形;前期已出现采购不合格情形的,应加入提示性内容,应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。
5.2 尽可能集中申购。采取集中申购为主,零星申购为辅的方式进行;为了避免加大采购成本,集中申购时应全面、周密计划,尽可能减少零星采购次数。
5.2.1 常用物资:根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》,结合产品、物资库存情况,得出近阶段应生产产品可能的需求物资,全面掂量、集中提出物资申购总体计划;平时,再据实际变数情况,酌情、适时提出(零星)申购计划加以补充。
5.2.2 非常用物资:由使用者提出,并经主管同意;为避免申购过多,应查库有无,再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。5.2.3 呆滞物资:不合格的、存在问题的,或是规格型号不符、包括已停止使用的物资,一旦发现,库管员应第一时间隔离区分,做好标识与记录,防止混淆,避免再使用,及时上报处理;严禁再申购。
6.物资采购与入库制度
6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》,统一分派采购人员实施采购;为了避免误购非需物资,采购人员应认真了解《请购单》记录,同时,不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则,未经特定领导批示同意不得办理入库手续,且不能费用报销。6.2 采购人员购买物资,应质优价廉,做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证,努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。
6.3 涉及先款后货类物资的采购,尤其是面对异地或是信誉不确定的商家,采购人员须防患于未然,避免不法侵害,支付货款前,做到跟进有效防范措施:先全面验证对方资质,再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定,按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前,同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。
6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证,并做到随所采购物资一同转公司库房验证。
6.4 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。
6.5 采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资,不能办理入库手续,须自行承担退/换与相关损失责任。
6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物资,经公司核准为非需或是呆滞物资的,采购人员须配合进行退/换货,力促降低公司的经济损失。
6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠,库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作,最迟不得超过第二天,财务部定期抽查。
6.8 物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,并按相关要求相互认签确认。
6.9 物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位。
6.10材料验收合格,保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位,入库单各栏应填写清楚,并随同相关凭证一起交财务科记账;不合格品应隔离堆放。6.11 入库验收中发现的问题(包括一旦发现进购物资单价呈现异常的),要及时通知主管和经办人处理;遇凭证到而货未到,或货已到而无发票等凭证,均应向经办人反映查询,直至消除悬念挂账。
7.物资储存与出库制度
7.1 物资的储存
7.1.1 库管员负责物资的安全储存:对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理,不合格品须隔离堆放。
7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂,并做到易发现、一目了然、拿取方便。
7.1.3 物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号。
7.1.4 物资堆放的原则是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,推行五五堆放法。据货物特点,做到过目见数、检点方便、成行成列,垒放整齐。
7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。
7.1.6 保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求,使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。
7.1.7 保管物资,未经主管同意,一律不准擅自借出;总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准。
7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火,明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识,并力促消防器材备放到位、有效。
7.2 物资的发放
7.2.1 严控用料成本,避免浪费,按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。
7.2.2 领取物资,符合换领条件的,须执行换领的物资发放/领取原则。
7.2.3 发放物资时,库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量,并及时进行电脑账出库,领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。
7.2.4 实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致,严禁出现无记录与认签记录不一致现象。
7.2.5 库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚,防止差错出门。7.2.6 超物资领取范围的,领料人未按规履行手续,库管员不得发放物资。7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则。
7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资,须按规报批处理,严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。
7.2.9 物资的领取须加强原则性控制,无关联人员不得擅自跨范围领取物资,做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中,库管员有权进行监督控制。7.2.10 为确保库房工作有效、全面、正常运转,公司全员领用物资应做到计划、集中进行,并自觉遵循库房发放/领取物资时限(特殊情况例外)的规定,做到不擅自违规。
7.2.11 为杜绝非正常多领/补领物资,对超计划的多领/补领物资的,领料人须出具有效手续(出具《补充领用物资申批单》,由领料人申请,注明补充领用的真实原因,班组长、车间主任核实后先后签署意见),库管员按批示意见发放物资,并妥善保管凭据,此凭据作为相关职员考评依据之一,按规及时送达会计处。7.3 库房记录账册的相关管控
7.3.1 所有库房原始记录凭证,库管员应分类妥善放置、保管,不可丢失与随意遗弃。7.3.2 记录须即时进行、字迹清楚、填写规范,严禁随意涂改,其出入存情况与实一致,日清月结不积压,月报工作及时跟进。
7.3.3 对于任何原因引起的盘盈盘亏,每月都要分析、加注原因后如实上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。
7.3.4 库房电脑禁止他人随意动用,出现故障,应第一时间通知行政办;涉外维修的,库管员须在场把关,并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。
7.3.4 库管员在业务上,尤其是使用电脑财务软件中,为避免一些问题的出现,应按公司会计要求进行,若有业务上的任何疑问,应主动、及时与会计进行沟通解决。
7.3.4.1 对于原辅料的进购,核准入库的,及时对比进购单价情况(公司会计应给予库管员一定支持,及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》,一旦核对发现单价呈现超高或异常的,不予报账的同时应向主管反映),填写《采购进货单》,输入数量、单价(皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费)应准确,计量单位应恰当、尽可能细小化。
7.3.4.2 对于产成品的销售出库,应开《销售出库》单,输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。
7.3.4.3 对于领料出库,填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品,填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确;加权价(采购价或是成本价)填写正确,在价格信息里选择货品的单位。
7.3.4.5 产成品入库,库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账;涉及产成品出库的,凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。8.库房物资盘点制度
8.1 每月月末最后一天上岗日(若盘点时间不够,除产成品外物资可提前1天进行盘点),进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点,同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。
8.2为了确保库房数据问题的及时排解,在平时,库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点,自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。
8.3 月末产成品与主要原辅料的盘点工作,由公司会计协同库管员一道进行,不得擅自改变;对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。8.4 月末物资盘点原始记录数据结果,相关盘点人都应及时签字确认,库管员再整理、形成《物资盘点报表》,对于任何原因引起的盘盈盘亏,进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。9.工具管理制度
9.1 库管员应建立《工具领/借用本》,分类进行记录,促成主要使用人领/借用认签,将领/借用工具落实到人头进行专项管理。
9.2 对工具的管理执行主要使用人出面领/借用,并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。
9.3 员工因工作需要使用的工具,包括辅助器械,主要使用人须到库房领/借用,并在《工具领/借用本》上签字确认;对于生产、办公现场,在本制度出台前既有的工具类,由库管员督促,车间安排清查罗列,再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。
9.4 员工领/借用工具,本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接,出现非正常毁损或丢失的,酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。
8.5既有领/借用工具的职员,涉及离职的,须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资,库管员与公司会计均应认真执行把控。10.物资非公出借/领用制度
10.1 公司物资均为公司各项经营活动所需配备,原则上不允许出现公司物资非公出借与领用(若有,仅限于事先经公司老总亲自同意的才行)行为。否则,将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。
10.2 非公出借/领用物资的人员,须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的,按规予以赔偿。
第五篇:库房管理规定
库房管理规定3篇
第一条
为加强公司物资管理,做到物流有序,保证公司财产不受损失,特制定本规定。
第二条
物品入库
1、产品入库:由最后一道工序人员填写成品入库单,质检人员检验合格并签字盖章后,方可入库。
2、材料、成件及外委产品入库:由负责采购和外委部门交质检员对照产品、材质、规格、质量验收标准,逐一验收合格,库管人员点清数量,并开出收料单后入库。
3、其它物品的入库:对于在外购买的其它物品,库管人员对照申购的数量、规格和实物并开具入库单后入库。
第三条
物品出库
1、产成品出库:库管员是以接到销售主管副总经理签字的发货通知单后,才可办理出库手续,其它任何人员不得私自办理成品出库。
2、毛坯料出库:库管员凭制造部发给工人的零件工艺流程卡及产品图纸进行对照相符合,方可办理领料手续后出库。
3、常用工具、刀具和量具的出库:按照工种、设备的需要、公司的配备标准进行发放,并建立常用工具卡,作到一人一卡或一机一卡,刀具出库按照个人生产量及公司标准办理出库手续。特殊情况需经主管的副总经理批准。
4、劳保、消耗品的出库:库管员是以工种及标准进行出库发放、不在发放范围或超出发放标准的,需由财务总监签字批准后,房可办理出库手续。
5、油料的出库及管理:库管员是根据工种及设备的需要进行发放,采取领时登记,月底进行汇总登帐的办法,严格控制发放数量,禁止浪费。
油料的管理办法
5.1油料是易燃物品,须有专人管理,专人发放。
5.2要加强公司人员的放火意识,油料放置处严禁吸烟。
5.3油桶放置处要有警示牌,灭火器要放在离油不远处防止意外事故发生。
第四条
库管员必须作好以下工作:
1、每笔业务发生时应及时办理出入库手续、准确登记有关帐卡。
2、发货时要作到按规章制度办事,提货手续不全不发货。
3、积极配合财务部做好每月盘点工作,作到帐物相符、帐帐相符。
4、每月___日做库存盘点,每月___日之前报财务部,做好库存检查、核算工作。
库房管理规定2
目的加强物资的管理,提高物品利用率,降低成本,特制定此规定。
实用范围
本规定适用于酒店所有库房的调配、维修保养及各项管理。
职责
3.1
房务部负责本办法的编制、保持、修订。
3.2
酒店标准化指导委员会负责本办法的评审。
3.3
总经理负责本办法的签批。
管理要求
4.1
库房重地未经部门经理允许,任何人不得进入库房内,库房管理员每天必须按规定领取库房钥匙,如果库房管理员不在而必须打开库房时,必须由部门经理指定的专人领取库房钥匙并登记,并且由他人陪同才可进入库房,拿完所需用品后进行登记,及时归还库房钥匙。
4.2
需到库房领货的人员不得进入库房,应在门外等候。
4.3
对客房部客用品的保管收发负有重要责任,严格依据各楼层住客率发放客用品,严格控制数量。
4.4
库房员工应坚守自己的工作岗位,不准串岗、闲谈,必须遵纪守法,严格遵守饭店的各项规章制度,以高度的责任心认真完成本职工作。
4.5
保持库房的清洁和整齐,对物品分类码放,保证快捷及时的发放,把好质量关,对劣质商品、过期食品拒绝收货,并上报经理,收货时严格按领货单上清点商品,如无差错,可与供货部门办理收货手续。
4.6
定期进行物品的盘点,对自己保管的物品经常检查——有无过期,发现问题及时解决,做到货帐相符。
本规定由酒店房务部负责解释,自颁布之日起实施。
库房管理规定3
第一条
档案库房应坚持“以防为主,防治结合”的方针和“坚固实用,安全防范,科学管理,利用方便”的原则,档案库房应具有防火、防盗、防光、防尘、防有害生物、防高温、防潮湿、防污染等安全防护措施,确保档案的安全保管。
第二条
档案库房应配备温、湿度控制和调节设备,其温度应控制在14℃-24℃,相对湿度应控制在___%-___%。
第三条
严格执行档案进出库登记制度,建立健全登记手续。
第四条
每年定期对库藏档案进行一次检查,清点档案数量,及时发现需修改、整理的档案,填写检查记录,确保档案的完整与安全。
第五条
档案库房应统一设置档案存放位置索引(平面示意图),档案橱柜应有统一的反映存放档案内容的标牌。
第六条
库房内禁止吸烟,不得堆放杂物或与档案无关的物品。
第七条
档案管理人员应保持库房的清洁卫生,离开库房要及时关门上锁,每日下班前要进行安全检查、切断电源、关好门窗。
第八条
非档案工作人员不得随意进入档案库房。