第一篇:工地试验室检查发现问题整改情况说明
Xxx试验室检查发现问题整改说明
2013年X月X日,XXX到我部检查工作,发现我部在试验室管理方面存在诸多问题。检查结束后,我部立即召开施工管理专题会,分析问题出现的原因,对试验室人员进行了处罚和教育,并要求试验室对照检查中发现的问题限期整改。同时,项目部要求其它职能部门以此次XXX检查为契机,全面展开自查自纠,举一反三,切实提高项目管理水平。现对检查发现的问题作简单说明:
问题一:混凝土拌和站配合比标识牌含水率填写未及时更新;标识牌上的监理人员在监理部名册中无法查到。
原因说明:试验人员疏于现场管理,没有及时对拌和站配合比标识牌进行更新;张东明为监理部年初聘请的监理工程师,后因故离职,目前试验监理工程师也姓张,填写错误是由于拌合站人员对监理人员不熟,工作疏忽所致。
整改情况:更新配合比标识牌内容,及时填写施工配合比。问题二:砂石料堆放区标识牌检验日期为X月XX和X月XX日,但工地试验室未能提供上述时间的检验合格报告。
原因说明:X月份,我部喷射混凝土回弹量很大,经讨论分析,认为是由于碎石生产线刚安装调试,材料粒径不稳定所致。为减少混凝土回弹量,试验室在检测频率符合要求的情况下,只对材料的粒径增加了试验,但对表观密度、针片状等指标未一一作检测,因此,部分样品未出检验报告。审计组检查发现的24日和29日就属于这类情况,试验室对原材料做了筛分试验,但因检验指标不全,没有出试验报告。
整改情况:对照检测报告填写原材料标示标牌,保证试验资料的严肃性和准确性。
问题三:工地试验室养护室内温湿度自控仪、空调未使用,养护条件不能满足规范要求。
原因说明:养护室温湿度自控仪XX月XX日发生故障,不能使用。试验人员已报厂家维修,但因工地较偏僻,交通不便,检查时仪器尚未维修好。
整改情况:现养护室内温湿度自控仪已经维修好,现已正常使用,养护室内温度、湿度达到规范要求。
问题四:压力机台帐记录X月XX日使用了仪器,但未找到相对应的记录。
原因说明:经查询,X月XX日试验室为附近正在施工的XXXX工程送来的试件进行了检测,因其不属于XXXX工程,故试验人员没有出具抗压强度报告。
整改情况:重新梳理了各类仪器的使用台账和试验记录,设专人统一管理。
审计组此次检查使我们认识到项目试验管理存在较大问题,其根本原因在于试验人员思想松懈,工作疏忽,对试验工作的重要性认识不足。项目部现已组织了为期一周的试验培训工作,力求从思想认识和技术技能上提高试验人员的工作水平:切实执行国家行业相关技术标准,严把原材料的进场质量关;设置专人及时、真实、准确填写各类试验记录;统一管理试验仪器,定期保养、维修、检定仪器;认真落实岗位责任制,加强日常的自查自纠工作。
XXXXXXXX 2013项目经理部 年XX月XX日
第二篇:工地试验室整改报告
------工地试验室整改报告
2012年7月23日,---交通基本建设工程质量监督站对由---有限公司施工、----有限公司监理的----五标段进行质量监督大检查,检查中发现该工程的工地试验室存在诸多问题,同时下发了---公路工程质量综合督查责令整改通知意见书【2012(交通-公路)-018】,要求工地试验室暂停相关检测活动,按《公路水运工程工地试验室建设与管理的若干规定》进行整改。我项目部接到整改通知意见书后,立即停止了工地试验室的检测活动,召集工地试验室母体单位负责人开会商讨,针对整改意见书的要求将工地试验室存在的相关问题进行整改,现将具体整改情况上报,请审核:
1、项目部加强对工地试验室的管理力度,同时要求试验室母体单位将试验室资质、人员、设备等重新报湖市交通基本建设工程质量监督站备案,要求按备案的试验人员在工地从事相关的试验检测活动。工地试验室主任已到岗,试验室资质、人员、设备等已重新申报,本次上报人员已进驻工地,能满足对工程质量进行跟踪检测。
2、要求试验室母体单位按《公路水运工程工地试验室建设与管理的若干规定》的要求配备试验检测仪器,并经经相关部门校验合格。工地试验室已整改完毕(土工室、水泥室、力学室、养护室等),相关检测仪器已就位并校验合格,具备检测条件,能
满足现场试验要求。
3、针对工地试验室内业资料、报告等存在的问题,已按相关规范要求进行整改,同时要求试验室母体单位委派公司技术负责人不定期对工地试验室内外业活动进行全面检查,杜绝类似事情的发生,以确保工程质量及检测数据的真实性。---有限公司---第五标段项目经理部
二0一二年八月三日
第三篇:工地试验室质量整改
试验室整改落实情况
1.原材料进场检验情况
(1)进场材料严格检查材料品种、数量、规格、批号等,核收质量证明材料并及时取样,建立原材料验收台帐;
(2)原材料取样后及时试验检测,建立材料试验台账,并准确出具检验报告;
(3)对于我部试验室不具备检测资质的外委材料严格按照产品批号、数量、规格取样送检,并建立送检台账。
2.混凝土配合比管理情况
(1)严格按照试验室出具的施工配合比进行生产并安排专人进行混凝土质量监督,定期对计量系统进行校准,每天测定砂、石含水率,试验室根据含水率情况对配合比进行调整;(2)对每个施工部位,安排专人进行混凝土试件按照检测规范取样,并放置养护室养护,达到龄期后对试件做抗压试验,严格控制混凝土质量。
3.材料产品使用情况
由于原材料是甲供材料,试验室及时检测各种原材料,对发现不合格材料及时通知物机部,对不合格材料予以退场处理,退场处理拍照留底。
4.试验检测开展工作情况
(1)试验室制定《试验检测工作管理办法》、《试验检测实施方案》、《拌合站质量控制管理办法》等各项规章制度,指导试验检测工作正常开展;(2)建立各种原材料试验台账、现场检测试验台账;
5.试验资料情况
(1)试验室根据建立的各项试验检测规章制度,认真试验,及时做好试验记录、仪器使用记录、资料员根据试验记录出具试验报告,确保试验资料准确无误;
(2)试验室现场试验安排专人试验,确保在现场试验、现场记录,现场试验完成后及时出具报告;
(3)各种试验台账分类整理,试验报告分类归档,并有专门资料员负责资料管理工作。
第四篇:工地试验室整改自查
比对试验整改自查报告
为加强对交通行业试验检测的动态管理,对试验检测机构不断提高试验检测技术能力和管理水平,同时为试验检测机构资质审批提供依据,省质监站组织各公路工程试验检测机构进行了一次沥青比对试验。
由于我试验室提供的试验数据有两项检测结果不符合质监站要求,相关领导立即组织我试验室全体人员进行此次比对试验的分析报告总结会议,对我试验室相关试验人员进行批评并责令我试验室限期整改,我试验室全体人员进行了深刻自我反思与自查,并对试验室进行彻底整改自查。
对此次试验的分析结果如下:
一、试验环境方面:
1,在本次的试验过程中,试验样品在我试验室存放时间较长,对于试验样品的保管处理不够完善,使得试验样品内部结构产生变化,造成样品的试验结果与实际结果存在差距。
2,在本次的试验过程中,试验员在控制温度时不够谨慎,对水温的精密度控制不到位,导致样品的试验结果与实际结果存在差距。
3,试验过程比较繁琐、复杂,试验员在试验调整和处理过程中不够认真仔细,最后导致样品的试验结果与实际结果存在差距。
二、试验条件方面:
1,在本次的试验过程中,所采用温度计的购买厂家不够规范,温度计的精确度不够准确,导致样品的试验结果与实际结果存在差距。
2,参与本次试验的沥青试验仪器,在定期保养方面没有做到及时保养,致使试验仪器的精准度有所下降,没有达到标定仪器的规范要求,导致样品的试验结果与实际结果存在差距。鉴于以上几点,我试验室做出整改,整改内容如下:
一、对相关试验人员作出批评,责令其在今后的试验过程中本着严谨认真,严肃负责的态度对待试验,出现问题严肃处理。
二、组织所有试验人员进行学习,所有试验严格按照最新试验规程和标准进行操作,定期考核。
三、试验室所有试验仪器统一进行标定、校核。
四、在今后的试验工作当中,我试验室将单独派出一名试验员作为检测人员参与今后的所有试验,对实验的相关人员相关数据集体整理,备份,做到试验到岗,责任到人。
五、保持试验室的整洁卫生,创造一个良好的试验环境。我试验室全体试验人员在此保证,今后的试验工作当中,每一次试验都将严肃对待,试验数据完整记录,保证每次试验的准确性,完整性。
高速试验室
2012年3月3日
第五篇:工地试验室检查常见问题汇总
工地试验室检查常见问题汇总
主要内容如下:
1、监理指令数量较少,编号不连续。
2、集料进场台账不规范,压实度含水量部分计算错误。
3、内业资料有代签现象,质量保证体系不完善。监理抽检资料签认不规范。
4、钻孔灌注桩报验日期与原材料报验日期倒置。
5、钢筋焊接试验单极限拉升强度结果为不合格数据,判定结果却为合格。细集料表观密度试验温度不符合有关试验规程要求。
6、水泥胶砂强度试验中压力机精度不符合有关试验规程要求。
7、钢筋力学性能原始记录中缺少试验规程GB/T232-2010信息,个别存在旁站记录和抽检记录不相符现象。
8、焊接钢筋力学性能试验原始记录及报告,试验规程JG/T27-2001打印错误;钢筋力学性能试验原始记录及报告中试验依据采用旧标准,钢筋冷弯采用旧标准,应及时更新。
9、水泥混凝土抗压强度试验报告近一个月的时间环境条件为:温度21℃,湿度53%,与实际不符。
10、个别原始记录书写不规范,原始记录中的数据、试验者与检测报告中的数据、试验者不统一,试验原始记录中主要信息不全,个别抽检记录有滞后现象。
11、个别原始记录有涂改现象;个别抽检的试验原始记录有漏签现象。个别钢筋原始记录中数据、信息不完整。
12、水泥试验报告中的温度25℃、26℃不符合标准要求,粗集料压碎值试验缺少样品描述信息。
13、路基灌砂法测压实度试验规程书写形式不规范JTG E60-08。
14、试验检测项目允许偏差值错误。
15、缺少混凝土质量通病治理活动总结。
16、水泥试验记录设备栏空白,且无样品编号;水泥试验仪器设备未记录电子天平;水泥胶砂试验原始记录更改不规范。
17、水泥胶砂强度试验中压力机精度不符合有关试验规程要求。
18、水泥试验记录仪器设备不全,无侧限抗压强度试验记录未签字。
19、水泥室的湿度数据失真,水泥试验记录无样品编号。水泥胶砂试件养生不规范。
20、细集料记录中无样品编号,水泥试验记录仪器设备不全且同日水泥室的湿度数据失真。
21、试验室水泥标养箱,养生温控不标准、砂浆试件养生不规范。
22、无10-25mm碎石原材料进场抽检试验报告;石料个别报验原材料数量与进场台账数量不一致。
23、现场消石灰细度控制不够严格,现场堆放材料存在交叉现象。
24、路基压实沉降检测记录不能真实反映实际压实情况,水泥试验记录仪器设备不全,沥青试验报告判定依据有误,水泥胶砂振实台基座不符合规范要求。
25、钢筋搭接长度不够,焊接质量较差。钢筋试验采用标准错误。
26、箱梁、T梁压浆浆料稠度不符合规范要求。
27、料场分区隔离设施损坏不及时修复。
28、沥青存储温度表不齐全。
29、水稳、沥青混凝土拌合站料仓间均未加设隔板、拌合站料仓有混料现象。料场堆放之间界限不清。
30、水泥稳定碎石下基层施工时间与试验制件时间不对应,料场细集料未有效覆盖。
31、无侧限抗压强度试验采用标准错误。
32、ATB-30沥青混合料生产配合比组成设计中马歇尔试验及原材料试验检测项目不全。
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要求各标段认真阅读后一一对应看看资料上是否有同样的错误,有问题的抓紧改正,总监办试验室要不定期组织检查相关内容。