进度分析报告

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第一篇:进度分析报告

华能博山 12 兆瓦光伏发电项目

工程进度分析报告

山东泰和建设管理有限公司

华能博山 12 兆瓦光伏发电项目监理部

2016 年 5 月

工程进度的快慢直接关系到工程建设项目能否按期竣工和投入使用问题。我监理部结合现场实际情况,对施工单位编制的施工进度计划进行提前审查,经与业主协商并征得同意,对施工单位不合理的工序安排提出意见,要求其合理调整,使进度计划满足实际工程需要。现场监理过程中,监理部要求施工单位每周、月末提前编报下周、月的施工进度计划,把许多存在的工程问题放在事前进行考虑解决。同时,监理部全体人员也积极协助,为施工单位创造有利条件,从而确保施工工序连续有序进行,确保施工进度按计划完成。2016 年 5 月 11 日顺利完成到送厂用电、首批光伏组件并网发电任务,5 月 14 日 12 个全部光伏组区域件并网发电。

一、主要进度控制方式:

1.施工中作到跟踪平衡,随时协调,动态管理,想方设法采取一切科学手段,确保总工期目标的实现。

2.严格监督施工方按照合同约定的总工期目标编制,实施施工组织设计,编制季、月度施工计划,延误了的时日,必须立即采取有效措施赶上。

3.严格审查施工方编制的季、月度施工计划,监督其按计划目标逐项实施,发现问题及时下达指令性文件促其改正。

4.严格审查各方提供的材料、设备、成品、半成品供应计划及规格、质量,确保供货按时、按质、按量的满足计划进度的需要。

性。

5.严格按照审定的计划进行平衡协调和调度,维护计划的法令性和严肃

二、进度控制措施

1.组织措施:落实进度控制的责任制度、建立进度控制协调措施。落实项

目监理组中的“进度控制”人员。确定进度协调工作制度,每周开一次例会(包 括协调会议举行的时间,协调会议的参加人员等)。对影响进度目标实现的因素

进行分析,提出解决办法。

2.技术措施:采取必要的技术措施加快施工进度建立多级网络计划和施工作业计划体系; 增加同时作业的施工面;采取高效的节拍流水作业方法并缩短技术间歇时间。

3.经济措施:对工期提前者实行奖励,对应急工程部位实行高的计件单价;确保资金的及时供应等。

4.合同措施:按合同要求及时协调督促有关各方的进度以确保项目工期目标实现。

三、工期控制点

----制定本工程施工总进度计划,作为工期总控制目标。

----严格审查施工单位进度保证体系和保证措施。

----严格监督施工单位按施工进度计划安排足够的人力、材料和设备,以满足施工进度的要求。

----审核承建单位编制的月、旬计划,对于安排不合理的施工计划提出修改意见,令其调整。

----检查每月施工进度计划的完成情况,若发现计划拖延,分析原因,采取补救措施进行纠偏,确保施工总进度计划能按期完成。

----重点分部工程在施工期间要编制每周施工进度计划,为促使周计划的完

成,每周要定期召开计划协调会,检查上周计划的完成情况,安排下周的施工进

度计划,对影响计划完成的不利因素及时加以解决,确保周、月计划的按期完成。

----实行动态管理随时掌握施工进度计划的完成情况,发现偏离总进度计

划,找出原因,及时采取补救措施,促使原计划的实施,或者及时调整计划时,以达到总计划的完成。

----各专业的后期施工中,都要详细安排各自的施工进度计划,要以总进度 计划为依据,经常协调,达到互相配合,排除干扰,为施工总进度计划的完成创

造条件。各种设备和器材要提前订货,按期或提前进场,为工程创造条件,为缩

短工期创造条件。

整个工程建设工程主要大事件节点如下:

序号 时间 2015 年 11 月 27 日 2 2016 年 1 月 30 日 3 2016 年 1 月 30 日 4 2016 年 2 月 4 日 5 2016 年 2 月 25 日 6 2016 年 3 月 8 日 7 2016 年 3 月 12 日 8 2016 年 3 月 4 日 9 2016 年 3 月 20 日 102016 年 3 月 23 日

112016 年 4 月 4 日

122016 年 4 月 11 日 地点

综合楼 综合楼 综合楼 综合楼 综合楼 综合楼 箱变、逆变光伏区 光伏区 光伏区 光伏区 综合楼 事件

华能博山光伏发电工程开工典礼 正式动工(浇筑第一方混凝土)综合楼内首次基础浇筑混凝土 综合楼内基础条基浇筑混凝土 综合楼内基础地圈梁浇筑混凝土 综合楼封顶

箱变、逆变(浇筑第一方混凝土)光伏板开始试装

施工电源电缆全部敷设完成 施工用电验收及送电一次成功 汇流箱开始安装(淄博市供电公司 现场并网前验收

屋面保温层施工完成

序号 时间 2016 年 4 月 20 日 2016 年 4 月 22 日 2016 年 5 月 3 日 16 2016 5 月 11 日 17 2016 年 5 月 14 日 18 2016 年 4 月 9 日 2016 年 4 月 29 日 2016 年 5 月 11 日 2016 年 5 月 14 日 地点

光伏区 光伏区 光伏区 光伏区 光伏区 光伏区 光伏区 光伏区 光伏区

事件

光伏区桩基灌注全部完成

淄博市供电公司进行送出并网前验

国网省电力供电公司进行送出并网前验收

3#、8#发电单元成功并网(该项目顺利投产发电)个单元全部投产发电

山东电力质检中心站进行首次土建检

山东公司副总经理张洪禹一行到现场检查指导工作

倒送厂用电成功,首批光伏方阵并网发电成功

全部 12 个光伏方阵并网发电成功

第二篇:进度滞后的分析报告

关于新世纪大道续建工程C标

进度滞后的分析报告

目前,本监理项目部所监控的C标工程项目进度严重滞后,现场施工存在较多方面的影响,其中最主要的原因是由于资金的不合理使用,没有正确编制资金使用计划,合理确定投资控制目标,因而造成材料供应和现场施工机械设备不足,施工不连续,进度缓慢。按照工程施工合同规定的竣工日期为2011年5月19日。现已进入7月份,而整个工程完成的工程量如下:

1.土石方工程=246347.11(挖道路土方)+90640.3(道路填方)+ 595319.47(余方弃置)+2680.678(挖雨水口沟槽土方)+360813.67(挖雨污水沟槽土方)+535786.5(沟槽余方弃置)+278401.89(沟槽回填土方)+1808094.3(沟槽回填中粗砂)=3918083.9元(其中土石方工程总价为4890682.6 则完成比例为

3918083.9÷4890682.6=80.11%)

2.排水管网工程= 1120040.7(S10缠绕玻璃夹砂管DN400)+260137.7(DN500)+492435.58(DN800)+1654900.7(DN1000)+1004444.9(DN1200)+77677.876(II级钢筋混凝土平口管d300)+1210785.8(d1500)+1410471.7(d1650)+275414.4(d2000)+621147.45(d2200)+295947.68(Ф1000检查井)+51557.76(Ф1250检查井)+83342.52(Ф1500检查井)+22425.21(矩形直线砖砌雨水检查井1500×1100)+54681(1800×1100检查井)+68062.5(2100×1100检查井)+ 7357.08(2300×1100检查井)+ 12898.98(检查井2600×1100)+ 7028.12(2800×1100检查井)+ 24017.12(矩形90°三通砖砌雨水检查井1650×1650)+ 27279.46(检查井2200×2200)+ 103224.3(检查井2630×2630)+ 24456.1(检查井3150×3150)+ 23809.89(°三通砖检查井3500×3500)+ 23809.89(检查井3800×3800)+ 14511.68(检查井3300×2480)+ 6133.24(扇形90°砖砌雨水检查井d1650)+ 140336.7(联合式双箅雨水口)+ 29931.33(联合式四箅雨水口)=9148307.9元(其中排水管网工程总价为11148435.74,则完成比例为9148307.9÷11148435.74=82.06%)

3.拆除工程=508119.02(拆除基层)+ 16745.824(拆除侧平石)+ 246792.1(拆除II级钢筋混凝土管(平口)d300~d1400)+ 320684(拆除混凝土基础)+ 67761.26(拆除砖石结构)=1160102.2元(其中拆除工程总价为1272830.6,则完成比例为1160102.2÷1272830.6=91.14%)

4.道路工程=375088(级配碎石)+822078.4(18㎝厚4%水泥稳定下基层)=1197166.4元(其中道路工程总价为31937608.37,则完成比例为1197166.4÷31937608.37=3.75%)

5.道路照明、交通工程=28527(挖电缆沟土方)+8143.716(回填电缆沟土方)+21026.638(电缆沟余方弃置)+38957.54(电缆沟铺砂盖砖)+74386.556(电缆沟混凝土)+286994.8(GBB70/5电缆保护管)+121026(GBB100/5电缆保护管)+4211.325(10#铁线)+60215.064(Ф12热镀锌圆钢)+5161.31(过路检查井740*740)+21773.59(路灯检查井740*740)=670425.54元(其中道路照明、交通工程总价为2309257.1,则完成比例为670425.54÷2309257.1=29.03%)

根据以上数据可知累计完成工程量占合同总造价为28.05 %(16094086.35÷57360221.47)进度已严重滞后,其中影响进度存在多方面的因素,可归纳为人的因素、技术因素,材料、设备与构配件因素、机具因素,资金因素,水文、地质与气象因素,其他环境、社会因素以及其他因素等。现我监理项目部结合了现场施工的实际情况,系统的分析了影响进度计划实施的主要因素为:

(1)施工计划不周,导致相关作业脱节,工程局部无法进行;(2)材料、构配件、机具、设备供应环节的差错,品种、规格、数量、时间不能满足工程的需要;

(3)施工人员资质、资格、经验、水平及人数不能满足施工需要; 现项目部现有管理人员10人,辅助人员15人,主要部门有工程技术部、安全部、综合部、财务部、工地试验室。生产部门主要有机械队、拌和站19人、路基工程只有一个施工队12人,未能满足施工需要。

(4)施工用机械设备配置不合理不能满足施工需要;

投入施工的主要机械设备有挖掘机2台,装载机1台,压路机2台,自卸汽车5辆,50强制拌和机一台、30强制拌和机一台、变压器一台、发电机1台、交通运输车2辆等。由于现阶段已进入基层的施工,目前贵项目部进场的施工机械已无法满足施工的需求,且未按照施工合同规定进场相关数量的机械及型号,导致施工进度缓慢及施工时存在较多的问题: ①水泥稳定碎石基层施工时,平地机未及时到位,致使摊铺、碾压时间较长,超过水泥的初凝时间,无法保证工程质量;

②水泥稳定碎石基层碾压完成后,养护不到位,洒水车不能满足施工的需要,且与合同规定的数量及型号不相同;

③现场挖掘机不足,致使多处可开展施工的工作面无法施工;(5)向有关部门提出的各种申请审批手续的延误;

(6)自有资金严重不足或资金安排不合理,无法支付相关应付费用,严重影响施工的进度;

(7)劳动力、技术力量与合同约定有所偏差;

(8)有关设计变更问题:如K4+600~K5+990因原有路面破损较多,很难展开路面修补施工,且难以保证工程质量,所申请破除原有路面按新建路面结构施工的变更方案尚未审批下来,造成该段道路无法按计划进度完成施工,也是造成进度缓慢的因素之一;

(9)因社会干扰的限制,无法开展施工。如K6+980~K7+185段因未征地拆迁,致使不能进行雨污水管道施工,无法按计划进度完成任务。

由于受到上述多方面因素的影响,造成了进度严重滞后,施工单位应尽快做好相应的进度保障措施。如:

(1)抽调技术业务能力强的人员重组项目经理部,在项目经理、项目总工的领导下,实施工程管理。

(2)严格按照施工进度计划实施工程,用网络计划指导、组织施工,以保证计划目标的实现。(3)为保证施工不因沟通渠道工作而受阻,指定专人与公司、监理单位保持联系,及时向公司汇报沟通渠道上出现的问题。(4)细化材料供应计划,并在施工过程中经常检查修正,满足施工进度要求。对施工单位自购的部分材料,选派有经验的人员进行采购。对材料认真检查验收,发现不合格品及时处理。

(5)技术、安全、质检等人员经常深入现场配合施工,解决工程实际问题,以加快施工进度。

(6)加大文明施工管理力度,改善劳动环境,发挥工会的作用,组织职工搞好文化娱乐活动,为职工提供良好的食宿条件,解决职工的后顾之忧。

(7)如果发生影响工程施工进度的事情时,应及时联系监理工程师和建设单位,共同商议采取补救措施,并尽最大可能履行合同中的义务。

(8)严格按计划开工,建立进度控制的管理工作原则,落实每个层次的进度控制人员,及时检查各工序进度;在不违反国家法律的前提下,可进行晚上加班抢进度。

(9)制订有关方案,明确奖罚制度,以调动施工人员的积极性和主动性。

(10)编写各工序的施工技术措施,指导各工序的施工,并在各工序开工前进行详细的技术交底。

(11)积极与设计代表联系,尽早解决施工中出现的问题。(12)加强现场设计变更通知的管理,及时将通知传达到施工人员中,进行设计变更技术交底,并落实通知执行情况。

(13)加强资金的管理,做到专款专用,合理安排的原则,并编制资金使用计划,合理确定投资控制目标。

施工单位应按照施工合同规定进场相关型号的施工机械以及数量,在保证工程质量的前提下,加快施工进度,并事先制定预防措施,事中采取有效控制,事后进行妥善补救,达到缩小实际进度与计划进度的偏差,实现对进度主动控制和动态控制的目的。同时希望业主尽快解决拆迁问题、设计变更等问题。我监理项目部在过程控制中务必做到认真负责,防患于未然。对存在的施工问题,协调施工单位与业主进行沟通,从而保证工程进度及时落实。

大连泛华工程建设监理有限公司

驻北海新世纪大道续建工程C标监理项目部

二0一一年七月十三日

第三篇:进度计划调整纠偏及分析报告

燕州500kV变电站新建工程

进度计划调整纠偏及分析报告

燕州500kV变电站工程已经进入攻坚阶段,由原计划2011年11月30日竣工,提前至2013年8月15日竣工,所以对2012年的工作任务进行重新调整,调整部位为场地平整缩短工期(计划),具体分析原因及纠偏措施如下。

一、工期更改原因分析:

业主工期更改,重新编制工期计划。

2012年10月27日

第四篇:月进度情况分析

山东监理

12月进度情况分析

总进度计划要求完成如下:

5#楼计划10层顶板钢筋绑扎,实际完成10层顶板混凝土浇筑,提前3天。

6#楼计划10层柱钢筋绑扎,实际完成10层顶板混凝土浇筑,提前3天。7#楼计划1层柱钢筋绑扎结束,实际完成1层柱钢筋绑扎结束,与计划相符。

8#楼计划基础砖胎模砌筑,实际完成砖胎模砌筑,与计划相符。10#楼计划3层柱钢筋绑扎,实际完成1层结构钢筋绑扎,滞后约1周。12#楼计划1层顶板模板安装,实际完成-1层顶板混凝土浇筑,滞后3天。

14#楼计划2层顶板模板安装,实际完成2层顶板模板安装,与计划相同。

16#楼计划6层顶板模板安装,实际完成5层顶板混凝土浇筑,滞后3天。

综上述本月下雨2天,基本未对工程进度造成影响,除10#楼因施工场地原因滞后较多外,其它栋号尚在可控范围内,总进度计划无需调整。

2014年1月进度情况分析

总进度计划要求完成如下:

5#楼计划14层结构混凝土浇筑,实际已完成,提前3天。6#楼计划14层结构混凝土浇筑,实际已完成,提前4天。7#楼计划3层结构混凝土浇筑,实际已完成,与计划相符。8#楼计划地下室底板混凝土浇筑,实际已完成,与计划相符。10#楼计划4层结构混凝土浇筑,实际已完成,提前2天。12#楼计划3层结构混凝土浇筑,实际已完成,提前3天。14#楼计划5层结构混凝土浇筑,实际已完成,与计划相符。15#楼计划-2层顶板混凝土浇筑,实际已完成,与计划相符。16#楼计划屋顶结构混凝土浇筑,实际已完成,与计划相符。

综上述本月天气晴好,未对工程进度造成影响,项目部人力、物力、机械设备有序进行,总体进度在可控范围内,总进度计划无需调整。

2014年3月进度情况分析

总进度计划要求完成如下:

5#楼计划17层模板安装结束,实际完成17层混凝土浇筑结束,提前2天。

6#楼计划17层模板安装结束,实际完成17层模板安装结束,与计划相符。

7#楼计划6层顶板钢筋绑扎结束,实际钢筋绑扎基本结束,滞后1天。8#楼计划1层剪力墙钢筋绑扎结束,实际剪力墙钢筋绑扎基本结束,滞后1天。

10#楼计划机房层钢筋焊接,实际与计划相符。11#楼计划-1层柱钢筋绑扎结束,实际未施工。

12#楼计划6层混凝土浇筑,实际6层钢筋绑扎结束,滞后1天。14#楼计划机房顶板模板安装,实际混凝土浇筑结束,提前3天。15#楼计划3层模板安装结束,实际3层混凝土浇筑结束,提前3天。16#楼计划2层二次结构混凝土浇筑,实际与计划相符。17#楼计划1层二次结构模板安装基本结束,实际与计划相符。综上述本月下雨5天,基本未对工程进度造成影响,除11#楼因与人防二相连接(人防二在施工道路上,暂不能开工),其它栋号尚在可控范围内,因该月进度计划本身不能满足总进度计划要求,故总进度计划仍需调整。

2014年4月26日~5月25日进度情况分析

5#楼计划25层顶板砼浇筑结束,实际25层顶板钢筋绑扎,滞后3天。6#楼计划26层墙板、柱钢筋绑扎,实际25层顶板钢筋绑扎,滞后3天。7#楼计划15层顶板砼浇筑,实际已完成,提前1天。

8#楼计划6层顶板砼浇筑,实际6层顶板模板安装,滞后4天。9#楼地下室底板钢筋绑扎,实际钢筋绑扎未开始,滞后4天。10#楼计划二次结构完成5层,实际完成4层,滞后5天。11#楼计划3层顶板砼浇筑,实际未完成,滞后4天。12#楼计划二次结构完成5层,实际未完成,滞后3天。13#楼计划3层顶板砼浇筑,实际未完成,滞后4天。14#楼计划二次结构完成6层,实际未完成,滞后3天。15#楼计划二次结构完成2层,实际未完成,滞后3天。16#楼计划主体验收结束,实际尚未验收,滞后3天。17#楼计划主体验收结束,实际尚未验收,滞后3天。

综上述本月下雨4天,工期滞后程度尚在可控范围内,除7#楼进度提前1天完成,其它栋号均不同程度滞后,要求承包单位采取相关措施,加班加点,争取在下个月份把滞后的工期抢回来。

2014年5月26日~6月25日进度情况分析

5#楼计划18层墙体完成75%,实际17层墙体,滞后3天。6#楼计划18层墙体完成75%,实际17层墙体,滞后3天。7#楼计划21层放线,实际20层顶板钢筋安装,滞后2天。

8#楼计划1-24轴10层砼浇筑,实际10层墙、板钢筋绑扎,滞后5天。8#楼计划25-72轴11层模板安装,实际10层顶板钢筋绑扎,滞后3天。9#楼2层墙柱放线,实际基础顶板钢筋绑扎,滞后15天。10#楼计划二次结构完成,实际未完成,滞后4天。11#楼计划5层模板完成70%,实际未完成,滞后3天。12#楼计划二次结构完成,实际未完成,滞后4天。13#楼计划6层顶板砼浇筑,实际未完成,滞后2天。14#楼计划二次结构完成,实际未完成,滞后3天。15#楼计划4层墙体砌筑,实际已完成,提前2天。16#楼计划内墙抹灰完成30%,实际已完成,提前2天。17#楼计划内墙抹灰完成30%,实际未完成,滞后4天。

综上述本月下雨5天,除15#、16#楼进度提前2天完成,其它栋号均不同程度滞后,特别是9#楼因施工道路未通的缘故滞后天数较多。要求承包单位采取相关措施,加班加点,争取在下个月份把滞后的工期抢回来。

2014年6月26日~7月25日进度情况分析

5#楼计划13层以下内墙抹灰,实际未完成,滞后4天。6#楼计划13层以下内墙抹灰,实际未完成,滞后3天。

7#楼计划25层顶板钢筋绑扎,实际25层顶板模板安装,滞后2天。8#楼计划1-24轴14顶板砼浇筑,实际14层顶板模板绑扎,滞后3天。8#楼计划25-72轴15层墙柱模板安装,实际14层顶板砼浇筑,滞后4天。

9#楼3层墙柱模板安装,实际2层墙柱模板安装,滞后6天。10#楼计划6层内墙抹灰完成,实际已完成,提前1天。11#楼计划1层二次结构完成70%,实际未完成,滞后3天。12#楼计划6层内墙抹灰完成,实际已完成,提前1天。13#楼计划2层二次结构完成,实际未完成,滞后4天。14#楼计划6层内墙抹灰完成,实际未完成,滞后1天。15#楼计划屋面女儿墙砼,实际已完成,提前1天。16#楼计划内墙抹灰完成70%,实际已完成,提前1天。17#楼计划东、西单元外墙保温,实际已完成,提前2天。

综上述本月下雨8天,除10#、12#、15#、16#、17#楼进度提前完成,其它栋号均不同程度滞后,除9#楼因天气原因滞后较多需调整计划外,其它栋号均在可控范围内,总进度计划无需调整。

2014年7月26日~8月25日进度情况分析

5#楼计划13层以下内墙抹灰完成70%,实际已完成,提前1天。6#楼计划13层以下内墙抹灰完成70%,实际已完成,提前1天。7#楼计划2~13层二次结构完成,实际12层二次结构完成,滞后2天。8#楼计划20层主体完成,5层二次结构完成,实际19层主体完成,3层二次结构完成,滞后5天。

9#楼计划6层主体完成,实际已完成。

10#楼计划内外墙抹灰完成,外墙保温完成,实际未完成,滞后3天。11#楼计划6层砌体完成,5层二次结构完成,实际未完成,滞后2天。12#楼计划外墙抹灰完成,6层内墙抹灰完成,实际已完成,提前1天。13#楼计划6层砌体完成,5层二次结构完成,实际未完成,滞后1天。14#楼计划外墙抹灰完成,6层内墙抹灰完成,实际未完成,滞后2天。15#楼计划屋面二次结构完成,外墙抹灰完成70%,实际未完成,滞后3天。

16#楼计划外墙面砖完成70%,实际未开始,滞后5天。

17#楼计划内墙抹灰完成,外墙面砖完成70%,实际已完成,提前1天。综上述本月下雨6天,除5#、6#、9#、12#、17#楼进度提前完成,其它栋号均不同程度滞后,是由天气原因及管理原因造成的,但均在可控范围内,总进度计划无需调整。

2014年8月26日~9月25日进度情况分析

5#楼计划内墙抹灰至26层,外墙抹灰完成,外墙保温完成70%,实际未完成,滞后3天。

6#楼计划内墙抹灰至22层,外墙抹灰完成,外墙保温完成70%,实际未完成,滞后3天。

7#楼计划26层砌筑完成,23层二次结构完成,13层以下外墙抹灰完成50%,实际未完成,滞后5天。

8#楼计划22层主体结构完成,12层砌体完成,9层二次结构完成,实际已完成。

9#楼计划10层主体结构完成,1~2层砌体完成,实际9层主体完成,砌体未开始,滞后4天。

10#楼计划外架拆除30%,实际未开始,滞后2天。

11#、13#楼计划20号主体验收结束,实际未验收,滞后5天。12#楼计划外墙保温、面砖完成,外墙涂料开始,实际未完成,滞后4天。

14#楼计划内外墙抹灰、外墙保温完成,外墙面砖完成75%,实际外墙面砖未完成,滞后2天。

15#楼计划外墙保温、外墙抹灰完成,实际未完成,滞后3天。16#、17#楼计划外墙面砖、涂料完成,外架拆除开始,实际外墙保温未完成,外架未开始拆除,滞后3天。

综上述本月下雨5天,除8#楼进度按计划完成外,其它栋号均不同程度滞后,是由天气原因及管理原因造成的,但均在可控范围内,总进度计划无需调整。

第五篇:某市工业经济进度分析材料

今年以来,**市认真贯彻落实全省经贸工作会议精神,持续实施“突出工业、突破工业”战略,深入开展项目带动和品牌带动,着力改善服务工业发展环境,在宏观经济调控力度加大的情况下,努力完成预定的目标任务,推动工业经济又好又快的发展。现将有关情况汇报如下:

一、工业经济运行主要特点

(一)工业经济总体保持平稳增长

季度规模工业完成产值99.19亿元,比增22.5%,是近几年来同期增幅最高的一年,但低于全省平均增幅,产销率97.6%,比去年同期提高1.7个百分点;工业出口交货值7.86亿元,增长14.7%。规模工业实现增加值27.76亿元,比增19.1%。

(二)县域工业继续快速增长

各县(市、区)的规模工业产值增幅均在22%以上,其中增幅在40%以上的有武夷山市、松溪县、光泽县,分别增长55.1%、44.5%、43.4%。邵武市、建阳市、建瓯市、延平区一季度新增产值分别3.92亿元、3.22亿元、2.24亿元、2.16亿元,对全市工业增长贡献率分别为18.17%、14.93%、10.38%、10.01%。

2008年一季度各县(市、区)规模工业产值表

单位:亿元

年合计市本级延平区邵武市武夷山市建瓯市建阳市顺昌县浦城县光泽县松溪县政和县

0899.1931.859.0116.593.968.8410.627.104.664.400.971.19

0777.6228.776.8512.672.176.607.405.283.622.730.660.87

增加21.573.082.163.921.792.243.221.821.041.670.310.32延平区——竹、木加工业共完成产值1.65亿元,比增68.6%,新增产值0.67亿元,对规模工业增长贡献率31.02%;电气机械及器材制造业共实现产值1.57亿元,现价比增50.7%,新增产值0.53亿元,对规模工业增长贡献率24.54%;纺织业共完成产0.98亿元,比增34.9%,新增产值0.25亿元,对规模工业增长贡献率11.57%。以上三个产业实现产值占全部规模工业产值的46.61%,对规模工业增长贡献率67.13%,是拉动一季度延平区工业增长的主要力量。在重点企业中,南铝碳素积极进行技术创新,一季度产值比增88%;永丰二期纺纱项目已投产,生产规模迅速扩大,比增68.6%,三期织布项目预计将在五月投产;南线电缆大力发展高压特种电缆,进一步提高了产品的市场占有率,一季度产值比增34.5%。

邵武市——林产加工产业共完成产值4.46亿元,比增92.7%,新增产值2.14亿元,对规模工业增长贡献率54.59%;纺织加工产业共完成产值1.28亿元,现价比增15.07%,新增产值0.17亿元,对规模工业增长贡献率4.33%;化工产业共完成产值4.27亿元,现价比增25.82%,新增产值0.88亿元,对规模工业增长贡献率22.45%。在07年实现产值超5000万元的企业中,增长较快的有振达机械、现代纺织、聚金型钢、绿源公司,现价比增分别为242.94%、143.96%、125.95%、92.1%,邵武华电因省上调控和电煤供应偏紧等原因下降56.94%,铁武林产品市场需求不足导致产值下降39.09%,宏泰矿业原矿供应不足生产下滑,下降49.87%。

武夷山市——旅游工艺产业共完成产值7655万元,比增54.55%,新增产值2935万元,对规模工业增长贡献率16.40%;茶叶加工产业共完成产值7285万元,现价比增357.32%,新增产值5849万元,对规模工业增长贡献率32.68%;食品加工产业共完成产值3375万元,现价比增35.74%,新增产值977万元,对规模工业增长贡献率5.46%。天宝矿业实现产值0.52亿元,比增41.7%,对规模工业增长贡献达到9.88%。

建瓯市——29家新纳统企业共新增产值2.5亿元,对规模工业增长贡献率达27.06%。竹木加工业共完成产值10.82亿元,占全市规模工业产值的39.36%,新增产值3.25亿元,现价比增42.85%,对规模工业增长贡献率35.17%;食品行业共完成产值6.90亿元,占全市规模工业产值的25.09%,新增产值1.84亿元,现价比增36.41%,对规模工业增长贡献率19.55%。产值增加超过3200万元,增长较快的企业有圣元科技、篁城科技、黄华山酿酒和元润塑料,分别增长858.53%、173.25%、177.39%、300.39%。

建阳市——林产加工产业共完成产值5.60亿元,现价比增71.0%,新增产值2.32亿元,对工业增长贡献率达26.33%;机械加工产业完成产值5.52亿元,现价比增53.4%,新增产值1.92亿元,对工业增长贡献率21.79%;食品加工产业完成产值3.16亿元,现价比增43.5%,新增产值0.96亿元,对工业增长贡献率10.90%。产值已超亿元的7家企业中,产值增长较快的有亚享蓄电池、硬质合金、武

夷汽车制造,现价比增分别为83.83%、75.17%、54.49%,增长较慢的有丽阳人造板,现价比增3.16%。

浦城县——生物化工产业共完成产值6.70亿元,现价比增31.4%,新增产值1.60亿元,对工业增长贡献率33.90%;竹木加工产业共完成产值4.03亿元,现价比增60.4%,新增产值1.52亿元,对工业增长贡献率32.20%;食品加工产业共完成产值1.70亿元,现价比增101.7%,新增产值0.86亿元,对工业增长贡献率18.22%。产值已超亿元的3家企业中,产值增长较快的有绿康生化、丽平人造板,现价比增分别为54.12%、48.16%。

松溪县——产值增长较快主要是因为规模工业企业普遍较快的增长速度,25家规模工业企业中19家企业现价比增在40%以上。其中增长较快的有笔的制造业(3家企业),新增产值0.12亿元,现价比增141.00%;两家精密铸造企业共新增产值0.25亿元,现价比增97.56%;竹制品制造企业(7家企业),新增产值0.35亿元,现价比增94.60%;此外,亚达食品也有73%的增长。

(三)七大重点产业增势强劲

一季度七大重点产业累计完成产值60.67亿元,占全市规模工业产值的61.16%,比去年同期增加15.48亿元,占全市规模工业新增产值的71.77%。其中,竹木加工、食品加工、汽车配件产业增长较快,分别增长63.1%、34.8%、31.0%。

2008年一季度七大产业完成产值情况

单位:亿元,%

合计竹木加工产业纸及纸制品产业食品加工产业精细化工产业电线电缆产业汽车配件产业纺织服装产业

2008年产值60.6717.505.0210.5912.106.512.985.96

增幅 63.1-1.534.814.127.9316.22007年产值45.1910.205.097.389.525.142.355.51增幅 30.6-0.714.29.367.715.325.0

(四)重点工业企业发展不平衡

列入全市首批重点工业企业的31家(不含福建百创生物和邵武华新化工)企业共实现产值40.31亿元,现价比增12.94%,占全市规模工业产值的40.55%。增幅较大的有三红电缆(97.9%)、顺昌富宝(49.1%)、华闽汽配(38.6%)、光泽圣农(38.4%)、南线电缆(35.8%)、南铝板带(35.3%)。南纸股份、南电水电、长富集团、邵武化肥、邵武华电、正兴轮胎、浦城绿康等出现不同程度跌幅。

(五)新增长点项目进展良好

2008年计划新增1000万元以上产值的新增长点项目企业109家,共计划新增产值39.67亿元,一季度新增产值9.92亿元,完成序时进度的25%。完成较好的有武夷山(新增产值0.98亿元,完成进度57.66%)、光泽(新增产值1.64亿元,完成进度43.15%)、延平(新增产值0.91亿元,完成进度31.81%)。36家省级新增长点企业年计划新增产值30.01亿元,一季度累计新增产值6.88亿元,完成序时进度的22.94%,其中,存量企业技改新增产值4.21亿元,存量企业自然增长新增产值2.11亿元。

(六)工业投资增长较快

一季度,全市完成工业投资额17.55亿元,同比增长53.4%。松溪、政和、建瓯、建阳增幅超过100%。总投资2000万元以上“四个一批”工业项目共170项,总投资164.93亿元,2008年计划投资36.06亿元,一季度实际完成投资8.05亿元,占年计划的22.99%。其中邵武、顺昌、松溪、和武夷山等县市完成情况较好,分别完成年计划的34.17%、32.38%、32.07%和26.52%。

省、市重点项目完成情况(待增加)

二、主要影响因素

08年以来,宏观调控力度加大、原材料价格上涨、人民币汇率持续走高、出口退税政策调整等因素对我市工业经济运行产生较大影响。预计将继续影响**市后一阶段的工业经济运行。

(一)原材料价格上涨对工业经济运行影响较大

自去年以来,一些基础产品如煤、钢铁、有色金属、木、竹、部分农产品等价格上涨对我市工业生产带来较大的影响。如,一些企业的原料煤由去年的600元/吨,涨至目前的840元/吨,涨幅达40%,极大的加重了企业生产的成本,一些行业,如,竹木加工产业受原材料价格上涨的影响预计要到二、三季度后逐步显现出来。原材料的上涨在短期内将增加企业的支出,影响企业的效益,进而影响企业的资金和融资,加重因银根紧缩造成的资金压力。另一方面,材料价格的上涨也将影响企业投资后劲及新上企业投、达产的进度,进而在后一阶段影响全年工业经济运行目标的实现。2月份,全市规模工业实现利润总额11691万元,比去年同期增加6%,增幅比去年同期回落近20个百分点。成本费用利润率仅2.3%,企业的效益不好必将影响工业的整体竞争力,对工业经济的发展影响较大。

(二)人民币持续升值和出口退税率调整等因素对出口型企业影响较大

今年4月10日,银行间外汇市场美元等交易货币对人民币汇率的中间价为1美元对人民币6.9920元,人民币对美元汇率正式进入“6”时代。人民币汇率持续上升和出口退税率调整对我市劳动密集型和主要靠价格竞争的出口型企业造成相当大的影响。全市出口产品退税率平均下调6.98个百分点,高于全省及全国水平,特别是重点出口商品铝及铝制品、纺织服装、饲料金霉素调整幅度较大,因此这些产品的出口出现了较大幅度的下降,如,南铝的出口交货值下降27.7%。此外,南纸因纸制品加工贸易停止的影响(如果继续出口,必须增加17%的税收)一季度出口交货值下降62%。人民币升值和出口退税率调整等因素一方面增加了企业的生产成本,另一个方面降低了企业在国际市场上的价格竞争力。受此影响,一季度,全市工业出口交货值同比增长率比去年同期下降5个百分点。纺织服装行业一季度规模工业产值增幅比上年大幅回落18.8个百分点,其中,服装产业同比下降42.3%。近期国检部门出台《出境竹木草制品生产企业注册登记管理实施细则》规定企业4月1日起必须注册登记,否则不得出口,而我市60-70%的企业无法达到注册条件,今后竹木制品出口存在较大不确定因素,竹木加工产业一季度产值同比增长63.1%,对全市规模工业新增产值具有较大的支撑作用,因此,二、三季度全市工业经济运行目标的完成将受一定影响。

(三)节能减排新政策加大工业结构调整的压力

2008年4月1日起,新《节约能源法》正式施行。节约能源资源被确定为基本国策,国家实行节能目标责任制和节能考核评价制度,节能目标完成情况纳入地方政府考核评价内容;节能工作实行问责制和“一票否决”制;国家进一步明确节能执法主体,强化节能法律责任;禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺和对重点用能单位节能监管;对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。此外,省政府拟实行合同能源管理、引导社会资金投入节能领域,运用财政补助资金,重点支持符合节能十大重点工程、节能效果显著的合同能源管理项目。随着新《节约能源法》的实施,我市高耗能产业和企业面临更大的调整压力。

(四)土地政策的影响

中央经济工作会议以来,国家相继出台了三项土地新政,地根紧缩进一步体现,如,规定工业项目单位面积土地的投资额不得低于规定的最低限额,对中小企业投资额小于500万元或者用地面积10.5亩以下的一般工业项目,应引导其租赁或购买工业园区内的标准厂房,用地新政的出台将压缩我市工业项目用地,影响工业发展的后劲,从长期看将影响工业经济的增长速度。

(五)市本级增长滞后,影响全市工业增长

市本级一季度规模工业产值仅增长7.8%,比去年同期增幅降低了8.4个百分点,直接影响规模工业产值增长2.44个百分点。主要原因是一些规模大企业产值同比出现下降:南电水电公司因原材料价格上涨,银根紧缩,电站建设资金到位不足影响合同付款,企业不敢生产,产值同比下降36.4%;嘉联公司因公司实施产品结构调整技术改造,产值同比下降0.9%;南孚公司和**铝业因市场的影响同比仅增长9.2%、9.1%,增幅回落较多,南纸公司因原材料(废纸)紧缺,一条生产线停产达20天,产值同比下降17.1%。从这些大企业目前的情况看,在二、三季度基本面改变将有一定难度,因此,市本级规模工业预计完成产值还将继续影响全市工业产值的增长。

三、上半年工业经济运行指标预计

预计上半年规模工业可完成工业增加值63亿元,比增19.5%,完成工业产值231亿元,比增22.5%。

四、下阶段工作重点

(一)加强宏观政策和市场环境调整变化的研究分析

一是加强对宏观经济形势的研究,分析宏观经济环境变化对微观经济的影响,研究积极有效的应对措施,帮助企业主动应对,提前准备,如,发挥行业协会的作用,提高行业的订价水平;二是要推进金融机构与企业的合作,鼓励银行业金融机构及时推出有效的金融服务,帮助企业化解汇率风险;三是要将原材料价格上涨当成一种契机,帮助产业加快结构调整,进行资源整合,形成布局合理、有特色、设备先进、运行高效的产业体系,提升资源综合利用水平,深化产品结构调整,寻求新的发展空间,加大对核心技术的研发,提高科研水平,提升产品附加值和技术水平,形成独特的竞争优势。引导各县(市、区)结合当地的产业基础和特点,锁定具有地方特色的传统优势产业和资源转化型产业,着力做大、做强、调优、调高。

(二)加强创新体系建设,增强竞争力

积极引导企业把宏观政策调整和市场因素变化带来的压力转化为优化发展战略、调整产品结构的动力,加快品牌、技术、管理创新,提升整体竞争力。进一步深化品牌带动战略。以培育品牌为裁体,发展品牌经济,带动产品质量总体水平的提高,引导企业走品牌经营的发展轨道,实现名牌产品的外溢效应。突出重点技术创新项目实施,着眼解决制约我市工业发展的关键技术、共性技术、难题技术,在资金、政策上给予倾斜,组织、实施一批重点技术创新项目,以提高产品附加值,增强企业的竞争力。结合全市产业发展规划和各专项规划的编制和实施,策划一批生物工程、装备制造、节能环保、电子信息等高新技术项目对外推介。加强招商工作的实效性,采取产业招商、园区招商、网上招商以及小分队招商等高效、务实的招商模式,加快引进一批高水平、高起点的生产性大项目,增强我市工业的整体实力。加快老企业,特别是市本级企业技术改造,通过技改,提高老企业工艺、技术、装备水平,增加产品花色品种、提高产品质量,提升企业综合竞争力。

(三)加强融资服务体系建设

进一步加强企业融资服务体系建设、切实提高金融服务效率,积极化解中小企业融资难的问题。建立对全市工业企业融资需求的监测监控体系,及时了解把握工业企业资金需求等方面的信息。进一步健全市金融服务领导小组成员会议、政银企供需对接会、政银企电子信息网络等平台的功能,加强政银企三方互动联动。加大政策扶持力度,加快担保业发展,吸引民间游资通过担保机构的运作进入工业领域。积极支持具备条件的企业加快上市融资步伐,扩大直接融资的比例,特别是要抓住创业板即将开市的契机,推出一批成长型的中小企业在创业板上市融资,加快做大。已经上市的企业要充分利用好上市公司的资源,通过配股、增发等手段,解决企业发展的融资问题。

(四)加强节能降耗工作

建立健全节能保障体系,建立节能目标任务考核制度,制定节能考核评分办法,落实节能工作问责制和“一票否决”制。加强节能企业技术改造,加快淘汰落后的工艺、技术和设备,大力调整企业产品结构。重点抓好榕昌化工公司离子膜法烧碱技术改造、邵武化肥厂醇烃化工艺替代铜洗工艺、建阳龙翔科技公司可编程变频改造、南纸公司纸机工艺系统节能优化改造和煤粉炉燃烧器节能改造等重点节能项目;合成氨工业重点推广应用常压循环流化床间歇气化技术、富氧连续气化技术等;纺织工业重点推广连续化、环保节能、省时高效、短流程、无水加工等工艺和设备,发展热电联产,推广纺织设备节电技术。以创建节能型产业示范项目、节能型产业园为载体,培育和扶持一批节能型的示范企业,引导企业建立健全节能责任制,完善企业节能管理制度,从企业资源消耗和循环利用的计量、台账、统计、测试等基础工作入手,制定完善各类资源管理定额、规范、标准和体系。按照“减量化、再循环、再利用”的原则,形成具有我市特色的“木材三废料——造纸——刨花板”、“石粉综合利用——新型建材”等不同类型的循环经济产业链模式;组织关联企业在产业园区内进行科学布局,通过废物交换、循环利用,促进节能降耗。

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