刺五加生产基地建设可行性研究报告

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第一篇:刺五加生产基地建设可行性研究报告

刺五加生产基地建设可行性研究报告

第一章

总论 1项目提要

1.1项目名称:****县****1200亩刺五加生产基地建设 1.2建设性质:新建

1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式 1.3.1项目建设单位:****县林业局 1.3.2法人代表 :**** ****场长 1.3.3所有制形式:国有

1.4建设地点、规模、期限及建设内容

1.4.1建设地点:基地位于****—白山公路东北、****施业区36林班1、6、14小班和37林班1、3小班内。

1.4.2建设规模:利用种子繁育实生苗2公顷;利用及茎叶无性繁殖育苗2公顷;购苗栽植刺五加枝干生产基地76公顷。达设计能力期年产剌五加苗150万株,剌五加枝干1140吨;嫩芽114吨。

1.4.3建设期限:3年。

1.4.4建设内容:整地82公顷,有效利用面积达80公顷,其中:4公顷进行细致整地进行苗木繁育,76公顷普通整地用于刺五加枝干、嫩芽生产基地。1.5技术依托单位:中国农业科学院左家特产研究所 依托单位参加人员:

1.6项目总投资 1.6.1投资规模

项目总投资304.9万元。其中:中央财政投资136.0万元;地方财政配套68.0万元;项目单位自筹100.9万元。1.6.2资金构成

总投资304.9万元。其中:固定资产投资72.2万元,流动资金投资232.7万元。1.7资金筹措

申请农发无偿资金200万元;企业自筹104.9万元。1.8主要技术经济指标(达设计能力期)1.8.1年产量

1.8.1.1苗木:150万株;

1.8.1.2剌五加枝干:1140吨; 1.8.1.3嫩芽:114吨

1.8.2年销售收入:257.4万元; 1.8.3年总成本:85.6万元; 1.8.4年利润总额:171.8万元;

1.8.5年税金:56.7万元(销售税取消,税金仅为所得税); 1.8.6年税后利润:115.1万元; 1.8.7投资利润率:37.8%; 1.8.8投资利税率:56.3%; 1.8.9投资回收期:4.4年。2项目建设书编写依据 2.1《****县经济社会发展“十五”计划和到2010年规划纲要》; 2.2《****县特产业发展规划》;

2.3《****县林业发展“十五”计划和到2010年规划》; 2.4《****现有可用于经济林营造土地面积统计调查报告》; 2.5项目单位提供的有关资料等。3综合评价论证结论 3.1综合评价

该项目符合国家的产业政策,具备实施的资源条件、技术条件、市场条件和管理条件,能产生较好的经济效益和社会效益。同时,由于项目带动了植树造林工作的开展,利于生态建设,环保部门同意上马。3.2论证结论

项目的实施不仅可产生较大的经济效益,而且可保护现有野生资源,降低森林资源的消耗,同时可解决医药工业对五加原料及人们对刺五加嫩叶幼芽的需求,利于环保,项目可行。4存在的问题及解决方案

项目实施存在的主要问题是资金不足,拟通过申请国家农发资金职工集资等途径解决。

第二章

项目背景及必要性

1项目建设背景

****县位于长白山林区,分布 着多种名贵的野生中药材。剌五加由于含有五加皂甙及医药工业所需的多种物质,在中药材中占重要地位。近年来,随着刺五加产品在医疗保健、食品加工等行业的需求量增加,人们对剌五加的采集强度日益加大,刺五加的野生资源被严重破坏。目前,人工栽培的刺五加还没有形成规模,其产品还远远满足不了国内外市场的需求。在这种情况下,组织人力、物力对剌五加野生资源进行保护并建立人工繁育生产基地具有现实意义,是十分必要的。

2项目区农(林)产业化发展现状

项目区曾是森林生态十分优越的林区,八十年代以前以木材生产以为主。由于管护不力、资源利用不合理等原因,造成森林资源的急剧下降,林地内已无可采资源,这就迫使企业必须转变经营理念,走以副养林、以副兴林的新型产业化道路。进入九十年代,该企业由以木材生产为主逐渐转化为以人参和中小药材为主,并注重经济林、生态林的培育。同时也开展了对刺五加的栽培研究,并积累了一定的栽培经验和管理经验。现已栽植刺五加200亩,年生产药用枝干40吨,食用嫩芽10吨,前景看好。3项目建设的必要性及目的意义

该项目建设的意义之一就解决下岗职工再就业问题,减轻社会的压力;二是基地建成达产后每年可向市场提供超过千吨的入药枝干,缓解市场压力,从而在一定程度上减轻了人们对野生剌五加资源的破坏;第三是使林间空地、林缘空地得到充分有效的利用,提高了林地资源的利用率;第四是带动提高群众造林积极性,使荒山荒地得到绿化、森林覆被率得以提高;第五是增加了项目区企业和职工、农民的收入。第三章

建设条件

1项目区概况

1.1地理位置及区域范围

****县位于吉林省东南部,属长白山区,地理座标为东经126°30′—127°16′;北纬42°08′—42°51′。项目区位于****县城东北7公里处,施业区总面积10925公顷。1.2自然资源状况

项目单位位于****县东北部,属寒温带季风气候区,年平均降水量750mm,年平均气温2.5℃,无霜期≥110天,年有效积温2200℃。该单位施业区总面积10925公顷,其中有林地面积9482公顷,大部分为天然林,是刺五加的天然分布区。

该单位既有完整的森林生态区和丰富 的矿泉水资源,又有经过细致开垦的参后未成林造林地及土层深厚的宜林空地,土壤以森林暗棕壤为主,石砾含量低,有利于林木的速生丰产。由于受水平地带性自然因素和地质、历史条件的影响,植被呈典型的长白山森林生态系统,具有垂直分布的生态序列特点。500—1200米为寒温带针阔混交林带。县区70%以上的土地被高大乔木群所覆盖,有黄菠萝、胡桃楸、水曲柳及红松、云杉等30多个主要树种。有针叶混交林、针阔混交林、杨桦林、柞树林、水胡林、杂木林、矮林等几个类型。由于水热条件优越,森林生长茂密,林分生长稳定,天然更新能力强。1.3社会经济状况

项目区隶属于****县林业局,集人参生产、营林生产与一体,有多年的林木育苗和营林生产管理经验。近几年,多名林业和特产院校的大中专毕业生充实到生产第一线,更加强了该单位的技术力量。

近年来,由于我县加大了对基础设施建设的投入,项目区内的交通、通讯网络已基本形成,水、电供应充足。经济发展软环境治理工作也在不断加强,社会投资环境质量大幅度提高。1.4项目相关联产业的发展现状

与本项目相关联的产业有:植树造林、苗木培育和食品加工业。植树造林绿化祖国是基本国策。****在国家退耕还林、“三北”防护林营造、天然林保护等扶持政策的推动下,在造林方面取得了巨大成就,有相当一部分被蚕食林地已完成造林,但仍有一定量的参后地和林间空地、林缘空地未完成造林。本项目将利用这些土地营造刺五加经济林,并以此做为刺五加原料(枝、干)的生产基地。刺五加苗木培育在****县已经起步,职工和农民掌握此项技术,因此刺五加苗木的培育有一定的基础。本项目上马后,当地林业生产经营方式及产品结构将得到合理的调整,社会的就业门路拓宽,经济效益会大大提高。1.5项目建设地点的选择

经过调查分析,项目建设地点选择在该林场施业区36、37两个林班内。选择这样的地点做项目地址,主要是从以下几方面进行考虑的:一是该区利于物资集散,且不会打扰居民生活;二是该区社会经济条件优越,交通、通讯、水、电以及劳动力供应条件优越;三是距项目承担单位的办公地点较近,便 于协调工作。2项目实施的有利条件

2.1有当地政府及当地优惠政策的大力支持; 2.2有较充足的种源;

2.3有充足的土地可做项目生产基地; 2.4有先进的技术做保证;

2.5有保护现有刺五加野生资源的基础;

2.6可产生巨大的经济效益、社会效益,并有利于保护森林资源(生态),群众参与的积极性高。

3主要障碍及解决方案

目前,主要障碍 是资金不足,可通过申请国家农发资金、地方配套资金和职工集资等办法解决。

第四章

建设单位基本情况

1建设单位概况

1.1产品类型及主营业务

项目单位自建场以来至九十年代初,一直以木材生产为主,人参生产为辅,年采伐量约为7000立方米,木材产值年约200万元左右,人参产值年约75万元左右。年更新造林面积40余公顷。现产品主要以人参及其他中小药材为主。1.2管理模式

2003年以来,该企业采取股份制管理模式经营,即职工(或社会人员)以现金或劳动力集资入股、林场以土地和管理入股方式发展人参和中草药材。1.3人员结构

项目单位现设有办公室,在册职工294人,其中:离退休人员45人,内退16人,山林管护经营承包人员99人,其他227人。参与本项目开发的人员共120人。2研发能力

该企业现有中级以上技术人员12人,高级技工10人,高级管理人员3人,有约以中国农业科学院左家特产研究所为项目的技术依托,有专门从事刺五加研究的专家、教授担任技术方案策划与指导,因而项目的研发能力较强。3企业财务现状 截止至2004年末,该企业盈利28万元,资产负债率为50.5%,可得到国家农发资金的扶持,也可得到当地银行贷款支持。

第五章

市场分析与销售方案

1市场分析

1.1产品需求量分析

目前,由于国内尚无具规模的刺五加繁育及刺五加产品(枝、干及嫩芽)生产基地,国内医药市场上的原料刺五加95%以上来源于野生资源,致使东北、长白山林区野生剌五加资源迅速减少。目前国内对原料刺五加需求量超 过1000吨,对苗木需求量达500万株,食用嫩芽也在500吨以上,大量的市场需求会继续给 原本较少的天然剌五加资源增加巨大的压力。为了从根本上控制人们对剌五加天然资源的破坏,使野生资源有效快速更新,并满足市场对剌五加原料的大量需求,进行刺五加种苗培育及剌五加经济林的建设是十分必要的。由于项目产品具备优良品质,市场需求量会逐年增加,前景广阔。1.2产品市场预测

项目主要产品是剌五加苗木和原料刺五加(根、茎、芽、叶均可入药或直接食用)及食用嫩芽,由于刺五加不仅具有药用价值,而且具有食用保健价值,是深受人们喜爱的山野菜之一,因此市场前景十分广阔。

就其药用价值而言,刺五加所含五加皂甙具有护肤养颜、保护心、脑及肝脏,提高人体免疫力的作用。近年来许多制药厂家到林区收购刺 五加枝干及树根,从而导致了刺五加野生资源的急剧减少及破坏,也从另一个侧面说明了市场对刺五加的需求量正在日益加大。

如果采其嫩芽加工成保鲜制品,其效益还会提高。由于该品种具有一次性投入,多年收益的特点,因此其经济效益是十分可观的。1.3项目产品的市场竞争优势

由于刺五加具有与人参相似的医疗保健功能,而价格远远低于人参,所以人们对刺五加苗木和其产品(枝、干、嫩芽)的需求会大于人参。另外,由于本项目实行GAP管理,其产品的品位和市场表现与野生产品无异,因而具较强竞争力。2产品生产及销售方案

根据市场调查结果及项目单位土地、人力、资金等情况确定产品的生产规模。设计到项目达产期,年可产剌五加苗木150万株,原料刺五加(枝、干)1140吨,嫩芽114吨。根据目前的市场需求情况分析,产品可全部实现销售。3销售策略和营销模式 3.1苗木销售

实施定单计划生产销售。3.2原料刺五加及嫩芽销售

3.2.1原料刺五加销往安国药材市场;

3.2.2嫩芽直接销给当地天源绿色山野菜保鲜加工厂。4销售队伍和销售网络建设

4.1企业需建立自己的销售网络,培训自己的高素质的销售队伍,负责产品的销售及市场信息的收集;

4.2立足国内市场的基础上,努力打开国际市场,实现产品价值的最大化

第六章

项目建设方案

1建设任务和规模 1.1建设任务

1.1.1建设供生产所需的温室大棚、看护房、车库和灌溉所需塘坝及设备; 1.1.2对育苗用地及造林用地进行清理整地,并进行育苗和造林; 1.1.3研究提高产品产量、质量的生产新技术; 1.1.4产品采收; 1.1.5产品销售;

1.1.6聘请中国农业科学院左家特产研究所的专家教授担任本项目的技术顾问团成员,对负责本项目的技术人员进行指导及技术培训。1.2建设规模

建设总面积1200亩,其中: 1.2.1营造剌五加经济林1140亩(每年570亩,两年完成),达产年年产剌五加枝干1140吨,嫩芽114吨;

1.2.2建设剌五加苗木生产基地60亩,分两年完成建设,达产年年可产刺五加苗木150万株。2项目规划布局

该项目育苗基地确定在****林场49林班参后地内,经济林基地设在施业区48林班内。此种规划布局是从以下几个方面考虑的:

2.1两块地均是刚起完参的新地,可节省整地费用;

2.2该地区地势平坦,相对集中,且距河流较近,便于灌溉及田间管理等项作业; 2.3该地区是剌五加的自然分布区,有利于提高苗木的适应性;

2.4该地区有一定规模的剌五加育苗基地,部分基础设施可直接使用。3生产技术方案及工艺流程

3.1本项目的产品之一——刺五加苗木,无性繁殖采用北京李长潇高效植物快繁技术生产,种子繁殖采用中国农业科学院左家特产研究所提供的大田繁育技术,其主要工艺过程如下: 3.1.1快繁:

种条采集

制芽

药物处理

整地

土壤处理

种芽着床(扦插)

催根、芽

炼苗

起苗 贮藏 3.1.2有性繁殖

采种

制种

种子处理

整地

播种

田间

管理

起苗

3.2刺五加造林工艺过程

该过程比普通造林多采取了速生丰产措施,即在造林过程中,除细致整地外,还进行施肥(每次采集后都进行此过程),灌水。其工艺过程如图显示如下:

整地

施肥

植苗

灌水

抚育

枝干嫩芽

采收

施肥

4项目建设标准和具体建设内容 4.1建设标准

4.1.1基础设施建设标准

看护房设计为土木结构;车库设计为框架结构,单层;育苗用温室大棚建设标准参见《墙体(砖体)结构温室大棚造价明细表》。4.1.2产品标准

执行即定企业标准。4.1.3造林技术标准

基本过程执行吉林省速生丰产林技术操作规程(DB),并参照《刺五加栽培技术》(附后)进行。

4.2项目实施进度安排

4.2.1该项目已完成了资源调查、设备考察、技术考察与合作、市场调查和经营方案制定; 4.2.2基本建设。于2007年10月前筹措资金到位,着手基本建设、设备购置和育苗原材料收集(购),年末前完成土建工程建设,并完成育苗基地和经济林建设的整地工作; 4.2.3造林。于2007年5月中旬前完成570亩刺五加造林工作,当年对经济林进行3次抚育,次年完成另外570亩刺五加造林工作并进行当年3次抚育,第三年进行采收(当年采570亩,第四年采收1140亩,采收后采取施肥除草等丰产措施); 4.2.4育苗。于2007年5月末前完成30亩育苗基地的建设(扦插)工作并着手育苗,于2008年完成另30亩育苗基地建设,并根据实际情况进行除草、施肥、病虫害防治工作,第三年苗木出圃。3.3项目进展图

第七章

投资估算与资金措筹 1投资估算依据

1.1当地原材料价格、劳动力价格; 1.2当地土地征用费用标准; 1.3运输实际费用; 1.4当地税收政策及有关财务规定; 1.5其它相关材料。2项目总投资

总投资304.9万元,其中:固定资产投资72.2万元,占总投资的23.7%;流动资金投资232.7万元,占总投资的76.3%。3资金筹措

3.1申请中央财政资金136.0万元(其中无偿资金41.0万元); 3.2地方配套资金68.0万元; 3.3项目单位自筹100.9万元。4资金安排

4.1固定资产投资 总投资72.2万元,其中:建筑工程费用12.8万元,设备购置27.0万元,科技投入15.0万元,建设期利息13.4万元,预备费用4.0万元; 4.1.1建设工程投资及构成

建筑工程总投资12.8万元,建设看护房240平方米,库房100平方米,灌溉用塘坝一座。4.1.2设备投资及构成

设备总投资27.0万元,购置耙机及附属设备一套,电力设备一套以及架设育苗基地灌溉所需输水管道。

序号

名称

数量

单价

金额

看护房

240平方米

200.00

4.8

库房

100平方米

400.00

4.0

塘坝

1座

4000.000

4.0

道路

600延长米

50.00

3.0

合计

12.8

序号

设备名称

设备型号

数量

单价

金额

耙机

BBX—10

15.0

15.0

电机及线路

DFW1—12

10.0

3

输水管道

2.0

合计

27.0

4.2流动资金构成

流动资金总投资232.7万元,由原材料投资、燃料动力投资、工人工资及福利等费用构成。4.3无偿资金200万元 4.3.1科技投入15.0万元 4.3.1.1技术引进 10.0万元 4.3.1.2人员培训 5.0万元 4.3.2基础性投资26.0万元

4.3.2.1电:配电盘、电机、输电线路

6.0万元

4.3.2..2耙机及设备:

15.0万元 4.3.2.3灌溉设施:

5.0万元 4.3.3其它:159万元 4资金使用和管理

根据国家农业综合开发资金使用的规定,对项目资金单独设立帐目,独立核算,必须做到专款专用,避免挪用、滥用;要加强财务队伍建设,提高财务人员业务水平,保证项目资金使用合理.序号

项目

具体内容

金额

科技投入

1.1

技术引进

苗木繁育专利技术引进

1.2

人员培训

技术人员聘请等

基础性投资

2.1

电力

配电、线路等

2.2

耙机及设备

耙机等

2.3

灌溉设施

塘坝、输水管道

其它

基础设施建设

159

合计

200

第八章

财务评价 1财务评价依据

财务评价的依据除国家规定的税收标准外,地方优惠政策及同行业管理费用标准也是重要参考依据。在产品销售过程中,内销(即满足地方工业需求)部分按定单价执行,并参考外销(市场)价格做适当调整。申请银行贷款利率按5.6%计,贴现率按12%计,计算期为10年。2销售收入和销售税金及附加估算

2.1销售收入:第三年为166.2万元;第四年达设计生产能力,届时为257.4万元; 2.2销售税金及附加:现已取消。3总成本及经营成本估算

3.1刺五加苗木的单位产品生产成本为直接生产成本,只计算原材料费、燃料动力费、工人工资及福利费,其中:原材料费中实生苗和快繁苗单位成本取两者平均值计。每亩直接生产成本1537.0元。枝干、嫩芽生产所需刺五加林营造单位成本,除计算造林费用外,还计算枝干嫩芽采收费用,每亩直接生产成本为1570.5元。3.2总成本估算

项目的总成本除直接生产成本外,还计算折旧费、摊销费、利息支付及其他费用。达产年项目总成本91.5万元,育苗子项的总成本为30.2万元,枝干嫩芽生产子项目总成本为61.3万元。

3.3经营成本

经营成本是从总成本中减去折旧费、摊销费、利息支付后的成本为84.3万元。育苗子项目经营成本是28.4万元;枝干生产子项目的经营成本为55.9万元。4财务效益分析 4.1盈利能力分析

4.1.1投资利润率:37.8%; 4.1.2静态投资回收期:4.4年;

4.1.3财务内部收益率:32.9%(所得税后);4.1.4财务净现值(i=12%):887.8万元(所得税后).4.2清偿能力分析

4.2.1资产负债率:60%; 4.2.2银行贷款偿还期:4年。5不确定性分析 5.1盈亏平衡分析

5.1.1盈亏平衡能力利用率= ×100%

= ×100%

=14.1% 5.1.2作图显示如下: 5.2项目敏感性分析 5.2.1项目敏感性分析

项目敏感性分析是指项目投资、成本、价格、产(销0量分别变化时对投资收益率的影响(见表)。分析采用全计算期平均数进行。

从表中可以看出,四因素对投资收益率影响的大小顺序为价格>产(销)量>投资>成本,但影响的幅度均很小(-0.7%—0.6%),均可通过工作消除负影响。说明项目的抗风险能力极强。5.2.2敏感性分析图

6财务评价结论 通过计算,项目的各项指标均符合国家规定的建设项目标准,具有很强的盈利能力和抗风险能力,项目可行。

第九章 农业产业化经营与农民 增收效果评价 1农业产业化经营

1.1项目的实施能明显起到调整农业产结构的作用,使当地农业产业结构和农村经济结构趋于合理。

1.2促进****县(乃至长白山区)刺五加生产形成产业化。

1.3项目可辐射到全县各乡镇,可直接带动项目区农户240户,户年均收入近万元,解决数百名下岗职工及农村富余劳动力就业。2农民增收

本项目直接参与和直接带动的农户240户以上,每户按种植5亩刺五加计算,户均人口4人计算,则达设计能力期,户年均增加收入近万元,人均增收超过2000元。3其它社会影响 由于项目的实施,农民及下岗职工从刺五加生产中得到实惠,大大降低了对森林及其它生态资源的依赖程度,减轻了生态压力,使日益恶化的生态环境得以休养生息,使我们的生活条件得以改善,从另一方面看,群众基本生活水平的提高会大大增加社会的稳定性,从而促进社会文明的进步。

第十章

环境影响评价 1环境影响

本项目是一项生态建设项目,在生产过程中植树造林1140亩,育苗60亩,在育苗过程中不使用高残农药。整个过程不仅不会对环境造成污染,反而提高了森林覆被率。2环境保护与治理措施

在育苗过程中,使用绿色环保型农药,以避免环境污染。在枝干嫩芽生产过程中,一般不使用农药,由于造林1140亩,无需采用特殊治理措施。3环保部门意见

经环保部门评估论证,项目可行,同意实施。

第十一章

项目组织与管理 1组织机构与职能划分 组织管理机构:

1.1法人代表:**** ****场长

工程师 1.2技术负责人:**** ****副场长

工程师 1.3经济负责人:*** ****会计

会计师 2项目经营管理模式

本项目以****为基础成立股份公司,并以中国农业科学院左家特产研究所为技术依托,负责项目的提出、项目的可行性研究、项目资金的筹措、技术管理和安排项目的生产和产品的销售。项目实行独立核算,所有管理人员和生产人员都必须集资入股构成项目自筹资金,并以此增强生产人员和管理人员的责任心。上级扶持资金由公司统一发放,统一提取管理费用并组织还款及利润分配。3经营管理措施

3.1工程管理:实行招标施工;

3.2生产管理:实行目标管理,执行效益工资制度; 3.3财务管理:严格按公司财务制度规范管理; 3.4销售管理:定单(或网络)销售。4技术培训

定期对技术人员(包括高级技工)进行培训,每年四次,技术人员须持证上岗。5劳动保护与安全卫生

劳动保护按国家规定进行发放,由公司统一定做保护服装、安全器具等。在上岗前必须进行安全知识培训,对工作人员定期进行健康检查,全员参加意外伤害保险。

第十二章

可行性研究结论与建议

1可行性研究结论

通过前十一章的研究分析,证明项目实施符合国家的产业政策,能得到国家及群众的大力支持,具备实施的资源条件、技术条件和社会条件,产品市场前景广阔,能产生巨大的经济效益、社会效益,生态效益也十分显著,可解决大量下岗职工就业,增加项目区农民收入,促进社会稳定,项目可行。2问题与建议

存在的主要问题是资金不足,建议国家及合作伙伴踊跃投资,使项目早日投产见效。

第二篇:茶叶生产基地及加工项目可行性研究报告

北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

茶叶生产基地及加工项目可行

性研究报告

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。

对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基报告用途:发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

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第一章 茶叶生产基地及加工项目总论

1.1茶叶生产基地及加工项目概况

1.1.1茶叶生产基地及加工项目名称

1.1.2茶叶生产基地及加工项目建设单位 1.1.3茶叶生产基地及加工项目拟建设地点

1.1.4茶叶生产基地及加工项目建设内容与规模 1.1.5茶叶生产基地及加工项目性质

1.1.6茶叶生产基地及加工项目总投资及资金筹措

1.1.7茶叶生产基地及加工项目建设期

1.2茶叶生产基地及加工项目编制依据和原则

1.2.1茶叶生产基地及加工项目编辑依据 1.2.2茶叶生产基地及加工项目编制原则 1.3茶叶生产基地及加工项目主要技术经济指标 1.4茶叶生产基地及加工项目可行性研究结论

第二章 茶叶生产基地及加工项目背景及必要性分析

2.1茶叶生产基地及加工项目背景

2.1.1茶叶生产基地及加工项目产品背景 2.1.2茶叶生产基地及加工项目提出理由 2.2茶叶生产基地及加工项目必要性

2.2.1茶叶生产基地及加工项目是国家战略意义的需要

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2.2.2茶叶生产基地及加工项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3茶叶生产基地及加工项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要

第三章 茶叶生产基地及加工项目市场分析与预测

3.1项目市场现状

3.2项目市场形势分析预测

3.3项目行业未来发展前景分析

第四章 茶叶生产基地及加工项目建设规模与产品方案 4.1茶叶生产基地及加工项目建设规模

4.2茶叶生产基地及加工项目产品方案

4.3茶叶生产基地及加工项目设计产值预测

第五章 茶叶生产基地及加工项目选址及建设条件

5.1茶叶生产基地及加工项目选址

5.1.1茶叶生产基地及加工项目建设地点 5.1.2茶叶生产基地及加工项目用地性质及权属 5.1.3土地现状

5.1.4茶叶生产基地及加工项目选址意见 5.2茶叶生产基地及加工项目建设条件分析

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5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件

5.2.3施工条件

5.2.4公用设施条件

第六章 工程方案

6.1工程方案

6.1.1工程设计原则

6.1.2项目主要建、构筑物工程方案

6.1.3建筑功能布局 6.1.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 7.1总图布置

7.1.1总平面布置原则

7.1.2总平面布置

7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标

7.2给排水系统

7.2.1给水情况

7.2.2排水情况

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7.3供电系统 7.4空调采暖

7.5通风采光系统

7.6总图运输

第八章 资源利用与节能措施

8.1资源利用分析

8.1.1土地资源利用分析

8.1.2水资源利用分析

8.1.3电能源利用分析

8.2能耗指标及分析 8.3节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施

8.3.2水资源节约措施

8.3.3电能源节约措施

第九章 生态与环境影响分析

9.1项目自然环境

9.1.1基本概况

9.1.2气候特点

9.1.3矿产资源

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9.2社会环境现状

9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

9.3项目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4拟采取的环境保护标准 9.4.1国家环保法律法规

9.4.2地方环保法律法规

9.4.3技术规范

9.5环境保护措施

9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施

9.6环境影响结论

第十章 茶叶生产基地及加工项目劳动安全卫生及消防 10.1劳动保护与安全卫生

10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生

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10.2消防

10.2.1建筑防火设计依据

10.2.2总面积布置与建筑消防设计

10.2.3消防给水及灭火设备

10.2.4消防电气 10.3地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置

11.1组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式

11.1.3组织机构图

11.2人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析

表11-2工资及福利估算表 11.3人员来源与培训

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第十二章 茶叶生产基地及加工项目招投标方式及内容

第十三章 茶叶生产基地及加工项目实施进度方案

13.1茶叶生产基地及加工项目工程总进度

13.2茶叶生产基地及加工项目实施进度表

第十四章 投资估算与资金筹措

14.1投资估算依据

14.2茶叶生产基地及加工项目总投资估算

表14-1茶叶生产基地及加工项目总投资估算表单位:万元

14.3建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位:万元

14.4基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位:万元

14.5设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位:万元

14.6流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元

14.7资金筹措

14.8资产形成报告用途:发改委立项、申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

第十五章 财务分析

15.1基础数据与参数选取

15.2营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元 15.3总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位:万元

15.4利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元 15.5现金流量预测

表15-4现金流量表单位:万元

15.6赢利能力分析

15.6.1动态盈利能力分析

16.6.2静态盈利能力分析

15.7盈亏平衡分析

15.8财务评价

表15-5财务指标汇总表

第十六章 茶叶生产基地及加工项目风险分析

16.1风险影响因素

16.1.1可能面临的风险因素

16.1.2主要风险因素识别

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16.2风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议

17.1茶叶生产基地及加工项目结论

17.2茶叶生产基地及加工项目建议

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第三篇:罗田县优势农产品生产基地建设项目可行性研究报告

罗田县优势农产品生产基地建设项目可行性研究报告

2010月10月 15 星期五 10:35:42

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罗田县优势农产品生产基地建设项目可行性研究报告 热 荐 ★★★

罗田县优势农产品生产基地建设项目可行性研究报告

[ 作者:佚名 转贴自:本站原创 点击数:1364 更新时间:2004-6-21 文章录入:admin ]

一、项目基本情况

(一)项目名称:罗田县优势农产品生产基地建设项目;

(二)项目责任人:陈晓阳(罗田县林业局局长);

(三)项目地点及区位:全县12个乡镇;

(四)项目承建单位:罗田县林业局;

(五)技术指导单位:罗田县林业局;

(六)建设规模:90万亩(其中:新建基地20万亩);

(七)项目建设期限:6年(2003-2008年);

(八)项目建设投资总额:10900万元。

(九)项目建设效益情况:年农业增效可达1.7亿元;年农民增收可达1.19亿元;财政税收可达0.221亿元;出口创汇可达2.04亿元;能进一步壮大罗田板栗支柱产业和开发罗田甜柿产业,促进罗田经济发展,带动农民脱贫致富。

二、罗田县基本情况

(一)自然概况:罗田县位于湖北省东北部,大别山主峰南麓,东邻英山,南靠浠水,西与团风、麻城接壤,北与安徽省金寨县交界。全县总面积320.69万亩。境内地势北高南低,地形复杂,地貌多样,最高海拔1729米(天堂寨主峰),最低海拔48米。气候属北亚热带季风气候,热量充足,雨量充沛,水热同步,四季分明。土壤分布从东北到西南,依次为棕壤、山地黄棕壤、黄棕壤和潮土。属北亚热带植被区,乔木、灌木、草本种类繁多,共有高等植物167科,616属,1043种。全县土地总面积320.69万亩,其中林业用地202.24万亩,森林覆盖率为63.94%。

(二)社会经济概况:全县现有12个乡镇、6个国营林(茶)场,计411个村,4126个村民小组,152661户565683人,其中农业人口494169人,占总人口的87.36%。2002年全县国内生产总值25.1亿元,农业总产值5.81亿元,财政收入1.21亿元,农民人均纯收入2038元。全县现有公路47条,全长902.50公里,318国道在境内。

三、罗田县板栗、甜柿资源

(一)板栗、甜柿资源特点:罗田板栗、甜柿栽培历史悠久,资源丰富,且名扬中外。板栗品种达19个,其中:通过省级签定优良品种6个(六月暴、浅刺大板栗、桂花香、中迟栗、红光油栗、乌壳栗),罗田板栗属我县三大支柱产业之一。甜柿原产罗田县,是世界上唯一不经人工脱色的柿子品种。我县甜柿品种分布多,全县有“秋焰”甜柿、“宝盖”甜柿两种大果型甜柿,还有四方甜柿、小果甜柿、野生甜柿等三个小果型甜柿品种,其中“秋焰”甜柿、“宝盖”甜柿两个品种通过省级优良品种鉴定。罗田板栗、甜柿分布广,海拔800米以下都有分布。板栗、甜柿栽培条件要求不高,平地、邱陵、山地均可发展,技术容易掌握,群众喜欢,可大面积推广。

(二)板栗、甜柿生产情况:2002年,全县板栗面积发展达到60万亩,年产量达到3250万斤,年系列产值达到2亿元,实现了“全县人平1亩栗”

的奋斗目标,板栗产量居全国第一。全县甜柿栽培总面积发展到10万亩,其中基地面积3万亩,四旁树折合面积7万亩,挂果面积达8万亩;2002年甜柿总产量达800万公斤,收入达300万元,居湖北省第一位。

(三)产业化发展情况:生产规模化发展带动了罗田板栗加工业的发展。十余年来,罗田板栗加工业经历了从无到有、规模从小到大,产品由少到多的启步发展阶段。全县现有加工企业181家,其中,国有企业5家,乡镇、个体加工企业176家,年加工能力合计为8000吨,冷贮藏能力2500吨;加工产品在清水和糖水板栗罐头两个主导产品的基础上,新近研究开发出了食品、饮料、食用菌、化工四大系列10余个品种。1998年,全县加工鲜板栗8100吨,实现加工产值6500万元。板栗产值占全县国内生产总值的8%,占全县农业总产值34.42%,全县人均板栗纯收入达到500元,占农民人均纯收入的24.53%,板栗产业提供的税收占县级财政收入的20%以上。板栗产业已成为罗田名富其实的支柱产业,成为农民脱贫致富的最好项目。随着甜柿生产规模化发展,也带动了罗田甜柿加工业的发展。全县现有甜柿加工企业18家,其中,国有企业2家,乡镇、个体加工企业16家,年加工能力合计为500吨;加工产品在晒柿和柿片两个主导产品的基础上,新近研究开发出了食品、饮料、化工三大系列近10个品种,先后试制生产了柿醋、柿子罐头、冻柿、柿漆、柿汁、果胶、柿叶茶、甜柿蜜饯等多种新产品。1995年,由县科委牵头引进柿叶茶加工技术,利用甜柿树叶生产柿叶降压茶,已取得成功,年加工产品达25吨,市场前景广阔。1999年,全县加工鲜甜柿650吨,实现加工产值260万元。

(四)市场销售及出口创汇情况:全县建成13个板栗专业市场、2个甜柿专业市场,并在广州、深圳、上海、南京、武汉等南方大都市广泛设立窗口市场,引导农民参与经营,形成了千名栗农挺进上海滩的农民经营队伍。

四、项目建设的必要性和可行性

(一)必要性

1、本项目建设是罗田板栗、甜柿产业化发展的需要。罗田县是国家林业局命名的“全国名特优经济林板栗之乡”和“全国甜柿之乡”。我县在市场的引导下,按照产业化的发展要求,进一步加快板栗与甜柿产、加、销一条龙发展步伐,产业规模迅速扩大。板栗产业已成为县域经济增长、财政增收、农民脱贫致富的主要途径和重要的支柱产业。甜柿已成为我县第二大经济林产业。

2、本项目建设是罗田农业产业结构战略性调整的重要举措。罗田县是一个山区农业县,工业基础极其薄弱。同全国各地一样,农业正面临着产业结构调整的重大课题。从县域资源条件出发,板栗、甜柿是农业产业结构调整的首选项目。县委、县政府已作出“调整传统农业结构,建设三大板栗经济带”和甜柿产业带发展目标。本项目建设,可以加快我县产业结构调整步伐。

4、本项目建设是落实“三农”工作的具体实践,是实现“农业增收、农民增效”的重要途径。建设板栗、甜柿基地,发展板栗、甜柿生产具有较高的经济效益。项目建成后,可以大幅度增加项目区农民收入,加快项目区农户脱贫致富,促进全县经济的发展。

5、本项目建设可以有效促进我县退耕还林及造林绿化工作,改善生态环境条件,加快我县生态农业建设步伐。

(二)可行性

1、自然条件适宜。在地理环境上,罗田县属北亚热带季风气候,热量充足,雨量充沛,水热同步,四季分明;全县山场面积广,土壤肥力状况较好,发展板栗、甜柿生产自然条件适宜。

2、品种资源丰富。罗田县是全国板栗、甜柿主要的原产地、南方板栗的中心产区,板栗、甜柿品种资源丰富,品种类型以果大质优享誉海内外。

3、群众具备丰富的栽培管理经验。罗田板栗、甜柿栽培历史悠久,近年来的产业化建设促使板栗、甜柿生产超常规发展,基地遍布全县12个乡镇412个村,覆盖13万农户,在大力推广科技兴栗兴柿的生产活动中,群众积累了丰富的栽培管理经验和比较先进的科学技术基础,为进一步发展板栗、甜柿产业准备了条件。

4、全县上下对板栗、甜柿基地建设空前重视。根据我县板栗、甜柿产业建设规划,全县已经规划了板栗、甜柿下一阶段的发展仍将以巩固基地规模,夯实产业基础为突破口,确定了以县南板栗、甜柿新区为重点的发展方案。另一方面,在连年受益的推动下,全县广大农户对板栗、甜柿基地建设活动热情高涨,投工投劳积极,本项目建设已经具备良好的环境条件与群众基础。

5、退耕还林工程实施可以促进板栗、甜柿产业建设。2002年我县成功地实施了国家退耕还林工程,按照国家《退耕还林条例》的要求,我县科学地利用了罗田的乡土树种,树种设计主要是以罗田板栗、甜柿为主,有力地推动了板栗、甜柿产业建设前进的步伐。

6、优质的板栗、甜柿种苗资源为板栗、甜柿产业建设奠定了物质基础。2002年我县完成板栗、甜柿育苗面积达1600多亩,可出圃板栗、甜柿苗木近2000万株,确保了项目建设苗木的需要量。

7、不断发展壮大的板栗、甜柿加工业能进一步推动板栗、甜柿产业建设进程。

五、板栗、甜柿产品市场供求分析及预测

罗田板栗、甜柿具有广阔的市场前景。板栗、甜柿是罗田的优势特产资源,罗田板栗、甜柿以果大质优享誉海内外,在国内外市场上有很高的知名度,近年来销售一直走俏,市场覆盖国内近30多个省市,出口东南亚、欧美十几个国家和地区,近十年一直处于供不应求的局面。随着“罗田板栗”、“罗田甜柿”精品名牌战略的逐步实施,生产基础越来越雄厚,板栗、甜柿加工业日益发展壮大,市场体系也日趋完善,罗田板栗、甜柿在海内外所占市场份额正在日益扩大,市场前景广阔。全县建成了8个板栗、2个甜柿专业市场,其中,凤山镇城西板栗交易市场,年交易量达2万吨,现已成为我国南方最大板栗集散地和交易中心,并在广州、深圳、上海、南京、武汉等大都市设立了窗口市场,为罗田板栗销售创造了良好的条件。

六、项目地点选择分析

(一)位置和范围:全县12个乡镇,以“罗九”、“罗胜”、“318国道”三条沿线为主,建设板栗、甜柿三带。

(二)交通、通讯、运输及水文地质、供水、供电等情况:全县已达到村村通路、通电话(包括移动通讯)、通电,80%以上村水源充足。

七、项目建设指导思想及目标

到2008年,板栗、甜柿发展总规模为90万亩。其中:板栗拟建设总规模到达72万亩(原有基地面积60万亩,新建基地发展面积12万亩),年产板栗1亿斤;甜柿18万亩(原有基地面积10万亩,新建基地发展面积8万亩),年产甜柿5000万斤。新组建罗田县板栗和甜柿两个加工企业集团,负责开发和研制板栗、甜柿加工产品;实现板栗、甜柿加工增值达到10亿元。出口创汇达到5000万美元,实现人平增值2000元。

八、项目建设内容

(一)建设内容:主要为板栗、甜柿人工造林。包括育苗、整地、造林、抚育、管理等作业项目及附属配套工程。新发展面积为20万亩(板栗12万亩、甜柿8万亩)。新组建罗田县板栗和甜柿两个加工企业集团(龙头企业)。

(二)建设范围与规划布局

1、建设范围:“罗九”(罗田县-九资河镇)公路线、“罗胜”(罗田县-胜利镇)公路线、“318”国道线两侧,三条公路线全长309公里,共涉及全县12个乡镇352村140800户。其中:“罗九”线:全长101公里,涉及凤山镇、大河岸镇、白庙河乡、九资河镇4个乡镇,109个村,43600户;“罗胜”线:全长105公里,涉及凤山镇、平湖乡、河铺镇、胜利镇4个乡镇,118个村,47200户;“318国道”线:全长103公里,涉及大崎乡、三里畈镇、凤山镇、骆驼坳镇、白莲河乡、匡河乡6个乡镇,125个村,50000户。

2、规划布局:产业带基地建设总面积90万亩,其中:板栗72万亩(原有基地面积60万亩,新发展面积12万亩),甜柿18万亩(原有基地面积10万亩,新发展面积8万亩)。“罗九”、“罗胜”、“318国道”三条公路沿线两侧建设板栗产业线具体规划如下:

(1)“罗九”公路线建设规模为30万亩,其中:板栗25万亩(原有基地面积20万亩,新发展面积为5万亩);甜柿5万亩(原有基地面积2万亩,新发展面积为3万亩)。

(2)“罗胜”公路线建设规模33万亩,其中:板栗26万亩(原有基地面积23万亩,新发展面积为3万亩);甜柿7万亩(原有基地面积5万亩,新发展面积为2万亩)。

(3)“318国道”线建设规模27万亩,其中板栗21万亩(原有基地面积17万亩,新发展面积为4万亩);甜柿6万亩(原有基地面积3万亩,新发展面积为3万亩)。

九、投资估算和资金筹措

(一)投资估算

1、种苗需要量测算:按74株/亩、后期补植需30%用苗计算,共需苗木2054万株;

2、用工量测算:人工造林投工20个/亩,共需用工量400万个;

3、投资概算:概算投资90元/亩(其中,苗木50元/亩,农药化肥等投资40元/亩)。概算如下:

(1)种苗投资:50元/亩×20万亩=1000万元;

(2)农药化肥等投资:40元/亩×20万亩=800万亩;

(3)附属工程投资:概算投资100万元;

(4)投工折资:400万个×20元/亩=8000万元;

(5)加工企业投资:厂房面积5000平方米,投资800元/平方米,共投资400万元;设备投资概算600万元;

项目总投资为10900万元。

(二)资金筹措:申请上级扶持资金3600万元,县级自筹3600万元,群众投工折资3700万元,十、项目建设年限和实施进度安排

(一)项目建设年限:6年(2003-2008年)。

(二)项目实施进度安排 1、2003:基地面积达到75万亩,其中:规划新发展板栗面积3万亩,新发展甜柿面积2万亩; 2、2004:基地面积达到80万亩,其中:规划新发展板栗面积3万亩,新发展甜柿面积2万亩; 3、2005:基地面积达到83万亩,其中:规划新发展板栗面积2万亩,新发展甜柿面积1万亩; 4、2006:基地面积达到86万亩,其中:规划新发展板栗面积2万亩,新发展甜柿面积1万亩; 5、2007:基地面积达到88万亩,其中:规划新发展板栗面积1万亩,新发展甜柿面积1万亩; 6、2008:基地面积达到90万亩,其中:规划新发展板栗面积1万亩,新发展甜柿面积1万亩。

十一、项目实施措施

(一)组织领导:全县成立项目建设领导小组,办公室设在县林业局,负责全县项目工程建设领导工作;各乡镇设立项目建设指挥部,组织实施各乡镇项目建设工作。

(二)技术保证:由县林业局及12个乡镇林业站参与,组成技术服务网络,具体承担项目建设技术工作。

(三)奖惩责任:由县人民政府与各乡(镇)人民政府签订行政领导责任书,明确建设任务、责任人和奖惩责任,实行任务到人,责任到人,奖惩兑现。由县林业局与各乡镇林业站签订技术承包责任书,确定专人责任。

(四)制度建设:制订严格的项目管理制度、质量检查验收制度和奖惩责任制度。项目建设要实行定专人专责负责管理,各级实施单位要建立项目工程档案。工程项目实施要严格把握质量关,按工程建设作业程序进行检查验收,上一作业检查验收合格后方可进行下一作业施工。工程建设好坏要纳入各级政府工作考核内容,严格实行奖惩制度。

十二、效益分析

(一)农业增效:项目建成5年后可以全面投产,按现有板栗基地平均产出效益年产板栗150公斤/亩,收入5元/公斤,板栗每亩年可获经济收入750元,12万亩基地年板栗总产量1800万公斤,年收入可达9000万元;按年产甜柿500公斤/亩,2元/公斤计算,8万亩基地年甜柿总产量4000万公斤,年收入可达8000万元;年总收入达1.7亿元,农业直接经济效益十分可观。

(二)农民增收:按平均扣除20%成本和10%费税,农民增收为1.7-1.7亿元×(20+10)%=1.19亿元。

(三)财政税收贡献:按50%进行加工增值,增值幅度为30%,直接收入1.7亿元可实现加工增值1.7×30%=0.51亿元。总收入可达2.21亿元;按国税、工商费、林业费等财政税收按10%计算,可达2.21×10%=2210万元。

(四)出口创汇:按30%的产量出口创汇,板栗可出口量为1800万斤×30%=540万公斤,甜柿出口量为4000公斤×30%=1200万公斤,按出口价格板栗20元/公斤,甜柿8元/公斤计算,可出口创汇2.04亿元。

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编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

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本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

关联报告:

药品生产基地建设项目建议书 药品生产基地建设项目申请报告

药品生产基地建设项目资金申请报告 药品生产基地建设项目节能评估报告 药品生产基地建设项目市场研究报告 药品生产基地建设项目商业计划书 药品生产基地建设项目投资价值分析报告 药品生产基地建设项目投资风险分析报告 药品生产基地建设项目行业发展预测分析报告

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 药品生产基地建设项目总论 第一节 药品生产基地建设项目概况 1.1.1药品生产基地建设项目名称 1.1.2药品生产基地建设项目建设单位 1.1.3药品生产基地建设项目拟建设地点 1.1.4药品生产基地建设项目建设内容与规模 1.1.5药品生产基地建设项目性质

1.1.6药品生产基地建设项目总投资及资金筹措 1.1.7药品生产基地建设项目建设期

第二节 药品生产基地建设项目编制依据和原则 1.2.1药品生产基地建设项目编辑依据 1.2.2药品生产基地建设项目编制原则 1.3药品生产基地建设项目主要技术经济指标

1.4药品生产基地建设项目可行性研究结论 第二章 药品生产基地建设项目背景及必要性分析 第一节 药品生产基地建设项目背景 2.1.1药品生产基地建设项目产品背景 2.1.2药品生产基地建设项目提出理由 第二节 药品生产基地建设项目必要性

2.2.1药品生产基地建设项目是国家战略意义的需要

2.2.2药品生产基地建设项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3药品生产基地建设项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 药品生产基地建设项目市场分析与预测 第一节 产品市场现状 第二节 市场形势分析预测 第三节 行业未来发展前景分析

第四章 药品生产基地建设项目建设规模与产品方案 第一节 药品生产基地建设项目建设规模 第二节 药品生产基地建设项目产品方案

第三节 药品生产基地建设项目设计产能及产值预测 第五章 药品生产基地建设项目选址及建设条件 第一节 药品生产基地建设项目选址 5.1.1药品生产基地建设项目建设地点 5.1.2药品生产基地建设项目用地性质及权属

5.1.3土地现状

5.1.4药品生产基地建设项目选址意见 第二节 药品生产基地建设项目建设条件分析 5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件 5.2.3施工条件 5.2.4公用设施条件 第三节 原材料及燃动力供应 5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应

第六章 技术方案、设备方案与工程方案 第一节 项目技术方案 6.1.1项目工艺设计原则 6.1.2生产工艺 第二节 设备方案

6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式 第三节 工程方案 6.3.1工程设计原则

6.3.2药品生产基地建设项目主要建、构筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 第一节 总图布置 7.1.1总平面布置原则 7.1.2总平面布置 7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标第二节 给排水系统 7.2.1给水情况 7.2.2排水情况 第三节 供电系统 第四节 空调采暖 第五节 通风采光系统 第六节 总图运输

第八章 资源利用与节能措施 第一节 资源利用分析 8.1.1土地资源利用分析 8.1.2水资源利用分析 8.1.3电能源利用分析 第二节 能耗指标及分析 第三节 节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施 8.3.2水资源节约措施 8.3.3电能源节约措施 第九章 生态与环境影响分析 第一节 项目自然环境 9.1.1基本概况 9.1.2气候特点 9.1.3矿产资源 第二节 社会环境现状 9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

第三节 项目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

第四节 拟采取的环境保护标准 9.4.1国家环保法律法规 9.4.2地方环保法律法规 9.4.3技术规范 第五节 环境保护措施 9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施 9.5.3其它污染控制和环境管理措施

第六节 环境影响结论

第十章 药品生产基地建设项目劳动安全卫生及消防 第一节 劳动保护与安全卫生 10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 第二节 消防

10.2.1建筑防火设计依据 10.2.2总面积布置与建筑消防设计 10.2.3消防给水及灭火设备 10.2.4消防电气 第三节 地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置 第一节 组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式 11.1.3组织机构图 第二节 人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员 表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析 表11-2工资及福利估算表 第三节 人员来源与培训

第十二章 药品生产基地建设项目招投标方式及内容 第十三章 药品生产基地建设项目实施进度方案 第一节 药品生产基地建设项目工程总进度 第二节 药品生产基地建设项目实施进度表 第十四章 投资估算与资金筹措 第一节 投资估算依据

第二节 药品生产基地建设项目总投资估算

表14-1药品生产基地建设项目总投资估算表单位:万元第三节 建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位:万元 第四节 基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位:万元 第五节 设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位:万元 第六节 流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元 第七节 资金筹措 第八节 资产形成 第十五章 财务分析

第一节 基础数据与参数选取

第二节 营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元 第三节 总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位:万元 第四节 利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元第五节 现金流量预测 表15-4现金流量表单位:万元 第六节 赢利能力分析 15.6.1动态盈利能力分析 16.6.2静态盈利能力分析 第七节 盈亏平衡分析 第八节 财务评价 表15-5财务指标汇总表

第十六章 药品生产基地建设项目风险分析 第一节 风险影响因素 16.1.1可能面临的风险因素 16.1.2主要风险因素识别 第二节 风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价 16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议

第一节 药品生产基地建设项目结论 第二节 药品生产基地建设项目建议

第五篇:2017年电力设备生产基地项目可行性研究报告(编制大纲)

2017年电力设备生产基地项目可行

性研究报告

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

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本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

关联报告:

电力设备生产基地项目建议书 电力设备生产基地项目申请报告

电力设备生产基地项目资金申请报告 电力设备生产基地项目节能评估报告 电力设备生产基地项目市场研究报告 电力设备生产基地项目商业计划书 电力设备生产基地项目投资价值分析报告 电力设备生产基地项目投资风险分析报告 电力设备生产基地项目行业发展预测分析报告

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章 电力设备生产基地项目总论 第一节 电力设备生产基地项目概况 1.1.1电力设备生产基地项目名称 1.1.2电力设备生产基地项目建设单位 1.1.3电力设备生产基地项目拟建设地点 1.1.4电力设备生产基地项目建设内容与规模 1.1.5电力设备生产基地项目性质

1.1.6电力设备生产基地项目总投资及资金筹措 1.1.7电力设备生产基地项目建设期

第二节 电力设备生产基地项目编制依据和原则 1.2.1电力设备生产基地项目编辑依据 1.2.2电力设备生产基地项目编制原则 1.3电力设备生产基地项目主要技术经济指标

1.4电力设备生产基地项目可行性研究结论 第二章 电力设备生产基地项目背景及必要性分析 第一节 电力设备生产基地项目背景 2.1.1电力设备生产基地项目产品背景 2.1.2电力设备生产基地项目提出理由 第二节 电力设备生产基地项目必要性

2.2.1电力设备生产基地项目是国家战略意义的需要

2.2.2电力设备生产基地项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3电力设备生产基地项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 第三章 电力设备生产基地项目市场分析与预测 第一节 产品市场现状 第二节 市场形势分析预测 第三节 行业未来发展前景分析

第四章 电力设备生产基地项目建设规模与产品方案 第一节 电力设备生产基地项目建设规模 第二节 电力设备生产基地项目产品方案

第三节 电力设备生产基地项目设计产能及产值预测 第五章 电力设备生产基地项目选址及建设条件 第一节 电力设备生产基地项目选址 5.1.1电力设备生产基地项目建设地点 5.1.2电力设备生产基地项目用地性质及权属

5.1.3土地现状

5.1.4电力设备生产基地项目选址意见 第二节 电力设备生产基地项目建设条件分析 5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件 5.2.3施工条件 5.2.4公用设施条件 第三节 原材料及燃动力供应 5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应

第六章 技术方案、设备方案与工程方案 第一节 项目技术方案 6.1.1项目工艺设计原则 6.1.2生产工艺 第二节 设备方案

6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式 第三节 工程方案 6.3.1工程设计原则

6.3.2电力设备生产基地项目主要建、构筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑结构

第七章 总图运输与公用辅助工程 第一节 总图布置 7.1.1总平面布置原则 7.1.2总平面布置 7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标第二节 给排水系统 7.2.1给水情况 7.2.2排水情况 第三节 供电系统 第四节 空调采暖 第五节 通风采光系统 第六节 总图运输

第八章 资源利用与节能措施 第一节 资源利用分析 8.1.1土地资源利用分析 8.1.2水资源利用分析 8.1.3电能源利用分析 第二节 能耗指标及分析 第三节 节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施 8.3.2水资源节约措施 8.3.3电能源节约措施 第九章 生态与环境影响分析 第一节 项目自然环境 9.1.1基本概况 9.1.2气候特点 9.1.3矿产资源 第二节 社会环境现状 9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

第三节 项目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

第四节 拟采取的环境保护标准 9.4.1国家环保法律法规 9.4.2地方环保法律法规 9.4.3技术规范 第五节 环境保护措施 9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施 9.5.3其它污染控制和环境管理措施

第六节 环境影响结论

第十章 电力设备生产基地项目劳动安全卫生及消防 第一节 劳动保护与安全卫生 10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 第二节 消防

10.2.1建筑防火设计依据 10.2.2总面积布置与建筑消防设计 10.2.3消防给水及灭火设备 10.2.4消防电气 第三节 地震安全

第十一章 组织机构与人力资源配置 第一节 组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式 11.1.3组织机构图 第二节 人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员 表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析 表11-2工资及福利估算表 第三节 人员来源与培训

第十二章 电力设备生产基地项目招投标方式及内容 第十三章 电力设备生产基地项目实施进度方案 第一节 电力设备生产基地项目工程总进度 第二节 电力设备生产基地项目实施进度表 第十四章 投资估算与资金筹措 第一节 投资估算依据

第二节 电力设备生产基地项目总投资估算

表14-1电力设备生产基地项目总投资估算表单位:万元第三节 建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位:万元 第四节 基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位:万元 第五节 设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位:万元 第六节 流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元 第七节 资金筹措 第八节 资产形成 第十五章 财务分析

第一节 基础数据与参数选取

第二节 营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元 第三节 总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位:万元 第四节 利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元第五节 现金流量预测 表15-4现金流量表单位:万元 第六节 赢利能力分析 15.6.1动态盈利能力分析 16.6.2静态盈利能力分析 第七节 盈亏平衡分析 第八节 财务评价 表15-5财务指标汇总表

第十六章 电力设备生产基地项目风险分析 第一节 风险影响因素 16.1.1可能面临的风险因素 16.1.2主要风险因素识别 第二节 风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价 16.2.2风险规避措施

第十七章 结论与建议

第一节 电力设备生产基地项目结论 第二节 电力设备生产基地项目建议

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