社团财务管理规定

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第一篇:社团财务管理规定

社团财务管理规定

第一章 总则

第一条

为规范本社团的管理,维护社团的合法权益,加强社团的财务管理,确保社团的正常活动和健康发展,根据《济南工程职业技术学院学生社团管理条例》和《济南工程职业技术学院学生社团总会章程》,超幸福剧组拟制定本章程。

第二条 本章程只适用于超幸福剧组。第三条 社团财务管理的主要任务是

(一)正确、合理地筹集、管理、使用资金,努力降低费用,节约开支;

(二)开展财务分析,参与制定社团发展决策,提高资金使用效益;

(三)按照社团联合会统一的制度,及时、准确、完整地记账、结账、报账,编制财务预决算;

(四)建立和完善社团内部财务管理制度,加强财务控制和监督;对严重违纪、损害 公众利益的行为应及时向社团联合会和团委报告、检举;

(五)加强资产管理,防止社团集体资产流失。

第四条 社团内部必须有专门的财务负责人,财务负责人由多名成员组成。专人负责掌管账本,按时记账,管理发票;专人负责保管现金,具体属实地登记好每一笔现金去向用途,作好现金记帐。

第五条 社团应每两个月向社团联合会报送社团财务收支情况(就是以前的财务调查),自觉接受社团联合会的监督。社团每个学期必须向全体社员公开财务收支情况。

第六条 社团的主要负责人和财务负责人应对社团的全部财务运作负责。

【第二章 社团预算决算管理】

第七条 社团的预算是指社团根据社团发展计划和任务编制的学期财务收支计划。

第八条 各项社团使用经费上应坚持全面、持续发展的原则,科学使用经费。用于举办活动的支出不得超出总资产的50%,用于内部建设的经费不得低于总收入的20%,人员经费开支应不能超出10%。

第九条 社团每学期末向社团联合会提交下学期活动内容及预算。

第十条 每学期末社团必须编制学期财务决算,作为学期各项收入和支出的总结,和社团评优评先的依据。

第十一条 社团的每项活动在进行申请时,必须同时提出活动预算报批。活动结束后,社团必须将活动决算报社团联合会批准、登记,批准后的决算是冲账的主要依据。

【第三章 收入管理】

第十二条 收入是指社团为开展业务及其他活动依法取得的非偿还性资金。社团的各项收入全部纳入社团预算,统一核算,统一管理。

第十三条 社团收入包括:

(一)会费收入,即社团从会员中收取的活动经费;

(二)补助收入,即社团从团委、社团联合会等学校有关部门取得的非会费收入。

(三)其他合法收入,即上述规定范围以外的各项收入。其中商业赞助收入由社团自行决定使用,但须向社团联合会登记备案办理相关手续,由社团总会定期进行核查。

第十四条 社团获得捐赠、资助等各种形式的资金时,应当提前向社团总会递交书面介绍及协议书等有关材料,报送校团委审批并获批准后必须开据团委统一制作的收据,并向相应团组织报告接受、使用、余额处理等的有关情况。没有经得校团委批准同意的社团不得为赞助商进行任何形式的宣传或商业活动。

济南工程职业技术学院

超幸福剧组

第二篇:学生社团联合会财务管理规定

学生社团联合会财务管理规定

(讨论稿)

第一章总则

第一条 为加强青海大学昆仑学院学生社团联合会财务管理,建立规范的财务工作秩序,提高财务工作水平,严格执行财务制度,特制定本规定。

第二条 学生社团联合会和学生社团的一切经费和收入都要用在服务学生和发展社团这一目的上。

第二章 学生社团联合会内部财务管理

第三条 学生社团联合会的经费来源有:

(一)学院拨款;

(二)部门创收。包括:企业赞助费,协助企事业单位开展活动所得合理收入等;

(三)其他符合学校有关规章制度和《青海大学昆仑学院学生社团联合会章程》的合理收入。

第四条 学生社团联合会秘书处对学生社团联合会内部财务实行统一管理。

第五条 学生社团联合会各部门购置所需用品,由秘书处审核,报校团委批准方可购置。

第六条 各部门的报销凭单须是营业性发票、财政收据,经手人背书活动用途、时间并签名,由学生社团联合会秘书长审核后,报团委报销。报销程序严格遵守学校财务制度。

第七条 部门外出拉赞助,须经主席团讨论通过,报学院团委批准后以院团委名义与赞助单位正式签订协议。所筹赞助费用于举办活动后所剩经费用于社联购置日常办公用品。

第八条 赞助费只能用于被赞助的活动,任何组织及个人不得私自挪用,剩余部分作为学生社团联合会经费。赞助活动结束后,该活动负责人应开列详细财务清单上报秘书处备案。

第三章 学生社团内部财务管理

第九条 社团活动经费遵循“自筹、自主、自律”原则,其活动经费来源有:

(一)挂靠部门资助;

(二)合理正当的社会资助;

(三)奖励。

第十条 社团财产为社团集体所有,社团必须建立经费收支账目,各社团负责人对本社团的财务管理工作负有领导责任,由专人负责财务管理,实行财务公开,接受学生社团联合会监督管理。

第十一条 社团举办面向全院的大型活动,须报学生社团联合会审议,所需资金除自筹及挂靠部门支持外,由社团联合会向校团委申报经费支持。

第十二条 社团外出拉赞助,须经过学生社团联合会主席团审议并报院团委同意后,方可与赞助单位正式签订协议。所筹赞助费须报学生社团联合会秘书处备案。

第十三条 赞助费只能用于被赞助的活动,任何组织及个人不得私自挪用,剩余部分作为社团活动经费。赞助活动结束后,该活动负责人应开列详细财务清单上报学生社团联合会秘书处备案。

第十四条 学生社团联合会有权随时对各社团进行财务审核,发现财务管理混乱的社团,学生社团联合会有权视情节轻重作出相应的处理,直至撤消社团资格。

第十五条 被注销社团剩余的会员费和其他活动经费,移交学生社团联合会,原社团负责人出具财务清单。

第十六条 各社团必须配合学生社团联合会按照规定进行财务核算。对不予配合的社团,学生社团联合会将严肃处理。视其情节轻重,分别给予以下处理:通报全院各社团,取消该社团评奖评优资格,撤消该社团。对该社团负责人分别给予警告、严重警告、免职处分,情节严重者将上报学院有关部门给予纪律处分等。

第四章 附则

第十九条 本规定解释权属院团委、学生社团联合会。

第二十条 本规定自通过之日起施行。

第二十一条各协会规章制度,如与本制度相冲突均以本制度为准。

„„„„社团联合会

二0一一年十一月八日

第三篇:财务管理规定

第一章 财务管理目的 第一条 维护企业所有者的利益,按企业所有者的要求对企业资产进行管理,达到企业资产保值增值的目的,财务管理规定。

第二章 财务管理工作职责

第二条 制订并监督执行公司财务管理制度,审核下属公司制度的制订,报总公司董事长批准,并监督其执行情况。

第四条 每年初搜集公司的生产经营计划,分季度对照计划执行情况,分析完成或未完成计划的原因,报总经理。

第五条 对公司的资产进行管理。

第六条 规范企业财务行为。

第七条 参与企业经营管理,各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定,对合同未经各部门会签即要求付款的情况,财务人员有责任提出异议,并上报公司总经理,管理制度《财务管理规定》。

第八条 执行公司会议制度,定期参加工作会议,汇报工作,解决问题。

第九条 明晰企业总体资产状况。

第三章 资产管理

第十条 流动资产的管理

第十一条 固定资产管理

1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过,方可执行。

2.对于固定资产其他方面的管理,参照总公司物资管理规定执行。

3.低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。

第四章 内部报销的管理

第十二条 本规定适用于公司。

第十四条 报表种类

1.旬报

2.资产负债表、损益表、报表分析

3.内部报表(根据公司的不同行业性质制定的内部报表)

第十五条 上报时间

1.旬报:每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况,2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。

2.资产负债表、损益表、报表分析:每月10日前上报。

3.各类内部报表:每月10日前上报。

第十六条 报表要求

1.报表内容应真实、完整。

2.上报时间应准时。

3.在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况,并详细附于文字说明。

4.报表格式由总公司财务部统一规定。

第十七条 对各条块执行制度情况的管理

1.结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况,并由董事长决定处理措施

2.对下属各条块违反财务制度的情况,一经发现,应由当事人少交书面检查,上报董事长,并按分级管理条例,对相应负责人追究责任。

第四篇:财务管理规定

新余市一中财务管理规定

为加强新余市一中的财务管理工作,提高学校财务管理水平,根据《市直教育系统财务管理十项规定的通知》,特制定本规定。

一、财务管理体制

黄余平校长全面负责学校财务管理工作;傅文峰副校长分管学校财务管理工作;财务室组长刘卫东负责阳光体育学校会计核算工作和市一中银行出纳工作;傅幼茹负责市一中会计核算工作;付荣负责市一中现金出纳工作;周萍萍负责阳光体育学校出纳工作。

二、严格履行报销程序

财务报销应当遵照规定的程序进行,报销的发票上必须有经办人、证明人,会计审核及总务主任和傅文峰副校长签字;金额5000元以上的发票必须由黄余平校长审批。

三、严格现金管理

根据《现金管理暂行条例》管理使用现金,开支1000元以上的发票原则上通过银行转帐支付。教职工借支现金必须由校长或分管校长、总务主任和会计签字,且一次借款不得超过5000元,借款时间不得超过一个月,未归还借款之前不得再次借款。

四、防范财务风险

转帐支付应核对发票开出单位与收款单位是否相符,用于报销的发票必须是合法有效的税务发票或财政性的收款收据。办公用品的发票要附明细清单。

五、加强收支管理

严格按批准的项目、标准收费,所有收入款项必须纳入学校财务管理并缴入财政专户,严禁以收抵支,学校财务支出必须列预算,按计划实施。

六、健全会计帐簿

要按规定设立总帐、日记帐、明细帐及辅助帐,总帐、现金日记帐及银行存款必须使用定本帐,除固定资产明细帐、往来明细帐外,其他帐簿都不得跨年使用。

七、准确会计核算

要按规定设立科目的类款项,并对学校经济业务活动准确核算,不得任意列支科目,缴入财政专户的资金,要按资金来源缴入相应代码,不得随意列缴代码。

八、规范错帐更正

要按照《会计基础工作规范》的相关內容填制凭证、登记帐簿,帐簿记录发生错误,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写,必须按规定进行更正。

九、严格结帐对帐

应按规定定期结帐,现金日记帐、银行存款日记帐要做到“日清月结”,要加强对帐工作,确保帐帐相符、帐实相符、帐表相符。

十、强化财产管理

学校采购商品应当按照政府采购的相关规定进行,政府采购目录上的商品必须进行政府采购,5万元以上的商品采购或财产处置必须报市教育局批准。购入后应办理入库、领用手续。

2009年5

日 月18

第五篇:2014财务管理规定

贵州鲁中矿业有限责任公司

关于规范各单位财务管理的通知办法

各单位:

根据山东鲁中能源集团公司的要求,结合贵州鲁中矿业公司的实际情况,以提高经济效益为中心,围绕安全生产主线,促进各生产经营单位多盈利,加快矿井建设速度,全面完成集团公司下达的各项目标任务,实现企业价值、效益最大化。经公司研究,制定此管理规定。

一、资金管理规定

为进一步加强资金的管理,合理使用、调控、和分配资金、更有效的集中发挥资金的效能,根据《贵州鲁中矿业有限责任公司资金管理》等相关规定,制定此管理规定

1、根据资金“收支两条线”的原则,生产经营单位应按规定在银行分别设“收入账户”与“支出账户”两个账户。

2、“收入账户”用来各单位的煤炭销售收入及各类其他资金收入(包括各种罚款、各种收费、各种收款等)的资金存入账户,并于同天通过网上银行上交贵州鲁中矿业公司统一银行账户管理。

3、“支出账户”用来各单位的所有资金支出的账户(包括工资、劳务费、劳动保险费、税金、电费、职工出差借款、差旅费、材料设备款等)。根据公司规定剩余资金编制各单位的资金计划书。公司财务部按各单位资金结余情况审批资金计划,统一拨付到各单位“支出账户”,在由各单位按照批复资金计划支付各项支出。

二、人员管理规定

为加强财务管理,提高企业的经济效益,确保会计信息真实可靠,保障会计人员依法履行会计监督职能,对贵州鲁中矿业下属独立核算单位实行会计人员委派制

三、其他规定

1、各单位要严格执行本通知办法,如有违反本管理通知办法,出现“坐收坐支”、收入款项未及时上交的现象,一经发现将追究单位主要领导人及财务科长、有关责任人的责任。

2、本办法自2014年1月1日执行。

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