费用审批制度

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第一篇:费用审批制度

费用审批制度

一、总 则

1、为加强公司费用支出管理,进一步规范费用支出报销审批程序,提高审批效率,提高管理效益,特制订本办法。

2、本规定适用于包括董事长在内的集团总部所有员工。

二、审批流程

1、费用审批程序

报销费用时,应按规定填写《费用报销单》,按下列程序审批后,方可到财务部办理报销事宜:

(1)预算内日常费用报销流程(公司制度范围内的日常费用)报销人员→财务审核→总经办→董事长→财务报销

(2)预算外费用报销流程(公司对外的付款及制度外的费用)报销人员→部门总监→财务审核→总经办→董事长→财务报销

2、借款审批流程

借款时,应按规定填写《费用申请单》,按下列程序审批: 借款人员→部门总监→总经办→董事长→财务审核

财务审核通过后,应按规定填写《借支单》并附《费用申请单》,按下列程序审批后,财务办理出款流程:

借款人员→财务审核→总经办→董事长→财务出款

三、管理办法

(一)单据的使用

1、《借款单》仅限于公司员工因公需要临时借支的款项,包括差旅费、办公费等日常费用。

2、《费用申请单》用于日常费用申请。

3、《费用报销单》用于日常费用报销。

(二)财务审核重点

费用报销凭证:取得的票据是否合法、合规;报销内容是否符合公司有关管理制度的规定;报销金额是否正确;填制是否符合要求;是否为董事长批准后款项。

(三)原始单据管理。

内部使用的收据必须是合法、有效的原始收据,并加盖开票单位的发票专用章。

(四)其他规定

1、对取得的报销凭据应及时办理报销手续,最长时间不得超过45天(以票面记载的开票日期为起始日),超过者按票面金额每日计收1%且不低于100元的罚款。

2、报销时按一次事项一次报销的原则办理,并将有关票据分为:餐费、油费、交通费、办公费等,分别粘贴并算出数据。正确填写有关单据后予以报销。未按规定填写、粘贴票据,财务管理部有权退回不予报销。

第二篇:费用报销及审批制度

费用报销及审批制度

一、为加强费用报销及审批管理,特制定本制度。

二、本制度由行政部拟定,由财务结算中心执行与督导。

三、费用报销及审批流程参考《行政审批权限表》。

四、差旅费报销规定

1、出差补贴60元/天。

2、住宿费凭票据实报销。

3、出差补贴按出差天数和出差所在地补贴标准计算。

4、出差请客用餐回公司作经营费报销的,当天不得领取出差补贴。

5、出差期间发生的经营费与差旅费应同时报销;

6、飞机票由公司指定乘坐,方可购买。凭票报销。

7、机场建设费、保险费等可据实报销;

8、从公司出发的,统一由行政部负责订票,并由对方根据实际结算额开具收据。

9、一般员工外调、外派支援学习,均乘坐火车,凭火车票据实报销。

五、市内交通费,每人每月郊区35元,市区25元,在工资里计发。

六、经批准后参加的各种会议的报销规定

1、由会议主办单位出具食宿自理证明的,可按出差报销标准报销;

2、食宿由主办单位提供的,一律不报销有关费用。

3、经批准后参加的学习和培训的报销规定:住宿费按出差报销标准报销,但不得报销各项补贴和住宿费奖励。

4、所有员工必须在规定的时间内完成出差任务,对无故超过原定出差时间的,不予报销超时期间差旅费。

七、通讯费的报销制度

1、通讯费包括手机话费和小灵通话费;

2、每月报销一次。

3、通讯费每季报销金额小于标准限额的,据实报销,结余部分不得结转至下季度使用;

4、个人通讯话费报销必须是本人真正使用的通讯工具的话费,否则不得报销;

5、公司不得出资为个人购置手机、安装住宅电话、购置BP机及这些通讯工具有关的各种附件(如电池);

6、报销标准:总经理凭每月通讯发票报销。副总经理每月200元,店长、部门经理每月150元。主管、领班每月100元。

八、经营费报销制度

1、经营费(请客、送礼)报销必须写明被请方或受礼方单位、事由及日期。经营费 明细表应作为凭证附件,若不方便作为凭证附件,则可保存在财务总监处备查,若经申请同意经营费支出明细表另存的,该清单可由经办部门负责人单独保存。

2、送礼支出发票上未写明礼品名称、规格、数量、单价的必须提交签呈及经营费支出明细表;

3、送礼支出若为购物卡,则必须由两名经手人共同办理并列出受理方单位及事由;

4、以现金方式支付咨询费的,必须事先提交申请报告或签呈,经批准后,由两名经办人共同办理。

九、医药费报销制度:根据公司《员工基本医疗实施方法》执行。

十、办公费的报销制度

1、公司的办公电话通讯费、邮汇费、上网费、水电费等由后勤部与电信、邮电、物业管理等部门统一结算后,凭有效发票据实报销;

2、公司所有的办公用品(包括报刊书籍)、办公用固定资产及其他物品归口到采购部统一采购,并凭入库单和有效发票在审批后报销。

十一、关于出国费用的报销规定

1、公司员工出国都必须经公司总经理书面批准,无书面批准手续的各项因出国而发生的费用,财务部门一律不予报销;

2、任何人因出国而购置的各种箱、包和其他出差用品以及出国人员服装费等一律不得报销。

十二、费用报销的审批制度

1、个人额度费用、日常公司费用(如水电费、邮电费、绿化费、办公用品等)由分管副总审批;

2、除上述费用外必须由总经理审批;

3、部门经理(副经理)、副总的各类费用由总经理审批;

4、常规费用报销签批程序:经办人→部门负责人→资金财务部负责人→相关副总(总经理)

5、特殊费用(由总经理直接指定支付的费用)报销签批程序:经办人→部门负责人→总经理→财务部负责人;

十三、各子公司费用报销签批程序可参照本制度。

十四、所有部门(个人)应在发生费用后及时到资金财务部办理报销手续,凡自发生日起超过30天的任何费用均不得报销(费用包干部门的支出除外),特殊情况应由经办人说明原因并经批准后方可报销。

十五、对虚、假和超过有效期的票据,填写不符合规定要求的票据,财务部门拒绝接收,并有权要求补充、更换,任何部门(个人)都不得强行要求财务部门在有关手续不完善的情况下或违反规定付款、报销。

十六、公司各部门(个人)都必须严格执行本制度,不得将本制度的各类条款进行变通处理,公司对违反规定的人员将从严处理。

十七、本规定由财务结算中心负责解释。

十八、本规定从2014年8月1日起实行,原制定的有关财务规定同时废止。

第三篇:费用开支审批制度

费用开支审批制度

为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,特制定本标准及程序。

第一条:因公借款审批程序:

1、出差人员借款及其它因公临时借款,必须先到财务中心领取“借款凭证”。填好凭证后,先经主管领导批准,最后经财务总监审批后,方予以借支。借款实行“前清后借,前不清后不借”原则,前次借支出差返回一周内无故未报销者,不得再借款;

2、试用人员不得预支或借支差旅费;

3、借款出差人员回公司后,一周内应按规定到财务中心报账,报账后结欠部分金额或一周内不办理报销手续人员的欠款,财务中心有权在当月工资中扣回;

4、出差开支标准暂时按本公司《差旅费管理办法》标准执行。

第二条:业务招待费标准及审批:

1、在各酒店、宾馆签单的人员,必须获得董事长的授权;没有获得董事长授权的人员,一律不得在各酒店、宾馆签单,行政中心将获授权签单人员名单及授权限额报财务中心备查;

2、各业务板块总经理签单权限为人民币600元以内,超标部分,一般不予报销。如有特殊情况,必须报董事长批准,同时通知财务总监,方可报销;

3、业务招待费报销单据必须有税务部门正式发票、数字分明,先由经手人签名,注明接待用途,主管领导加签证实,送行政中心登记,再报财务总监审核,方能报销;

4、业务人员因业务需要必须开支的,人民币200元以内须报主管领导同意,超出200元的业务招待费须经主管领导报董事长批准,方可报销;

5、业务人员的业务招待费用一律以现金结算,不得签单。

第三条:其他费用开支标准的审批:

1、属生产经营性质的各项费用,预算内资金人民币20000元以内的支出,由经办人签字后,报主管领导审核,经财务总监审批签字后方能支出;人民币20000元以上的支出,经财务总监审核后报董事长审批方可支出;

2、工程款的支出,须附上施工队完工进度的详细清单及完工的料工费的汇总表,该表须经工程队、监理、工程部签名确认,成本核算部审核,然后交财务总监审批后方可付款;

3、非经营性及预算外的一切开支,均须经董事长签字同意后方能支出;

4、各部门于每月25日前把下月的经营性、非经营性费用统计月报报送财务中心,财务中心审核汇总编制资金预算,每月5日前报董事长审查;

5、为了进行部门核算,不同部门、人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

第四篇:费用报销审批制度

费用报销审批制度 1.目的:

为规范公司用款、报销审批流程,明确用款、报销审批权限,按计划合理有效的筹措、分配、使用资金,强化公司内部资金使用的监督与管理,提高资金使用率,保证资金安全,特制定本制度。2.适用范围:

公司的原、辅材料采购、资产购置、工程款支付及各职能部门的各种费用支出等经济活动所涉及到的货币资金的借支、报销。3.职责:

公司财务部门要认真贯彻执行本制度,并定期接受公司的监督、检查。4.审批流程: 4.1付款审批

4.1.1各部门主管、经理在其职权范围内对经办人报销费用的合理性、真实性审核。该环节一般由经办人签字,各部门由本部门经理审签。4.1.2公司综合部负责人对经济业务审批的单据支付与否、支付额度审批。签批人对所 签批事项的合理性、真实性负责。4.1.3公司财务负责人或主管会计对经部门审批的单据进行合理性、准确性审签,签批 人对所签批事项负责。

4.1.4由公司总经理、副总经理批准,或其指定授权人批准。4.2审批类型 4.2.1借款

4.2.1.1经办人需预先借支的,由借款人本人填写《借款单》,个人借款、差旅借款(对公业务借款除外)的借款金额不能超过当月工资及提成发放额的50%,由部门经理、综合部经理、主管会计、总经理或副总经理批准或指定授权人员批准,批准后到财务部门办理借款(借款单上必须写明借款用途)

4.2.1.2人员进行第二次借款前,需将第一次借款还清。每月发放工资及提成时,个人借款未归还的,主管会计需与借款人核实从工资及提成中抵扣,并由借款人在“抵扣借款明细单”上签字。出纳根据“抵扣借款明细单”从发放工资及提成中抵扣。(特殊情况需要总经理或副总经理签字准许)4.2.2差旅费报销

出差人根据公司差旅费开支规定,将正规发票与不正规发票分别填制《差旅费报销单》,由部门经理审核、主管会计、综合部经理、总经理批准或指定授权人员批准。4.2.3低值易耗品购置

购买的价值低于1000.00元的易于损耗的物品属于低值易耗品,各部门购买的低值易耗品需由库管员开具入库单,入库单需库管、经办人签字齐全(直接放到现场使用的,使用部门负责人需在入库单上签字),报销单据后附入库单、《采购申请单》和原始票据,经审批后报销。一经发现虚入库单、错入库单,一律不予审核签字报销。4.2.4原料采购 4.2.4.1原料采购预付款

根据采购制度,合同中明确有预付款的,原料付款单需附签订的预付采购合同,经总经理或副总经理批准、财务部审核,出纳根据批准支付预付款。

4.2.4.2原料采购应付款

原材料采购后,原料支付单需后附入库单财会联(入库单必须库管、经办人签字齐全),经审批后支付 4.2.5固定资产购置与建造

4.2.5.1购固定资产(包括购置的钢材材料等)由购置和使用部门根据询价单、采购申请单(需申请人、部门经理、总经理签字齐全)、合同、入库单、发票办理费用报销 4.2.5.2钢材材料等制作固定资产的手工费结算,支付单需出具结算单(经办人、结算人、总经理签字齐全),结算单后附材料成本明细表,材料入库单据复印件、财务人员盘点的制作固定资产盘点表(盘点人员、监盘人员签字)。将结算单及后附的资料

交于主管会计处进行账务处理。支付单需部门经理、综合部经理、财务部、总经理审核批准。4.2.6水电费、电话费

公司水费、电费、固定电话费及纳入公司统一缴费范围的移动电话费,各部门计划报综合部,由部门经理、综合部经理确认,财务部门审核后,缴纳或支付。4.2.7工资

由部门根据公司规定或会议决定的工资标准,按部门分别制表并汇总后报综合部、财务部审核、公司总经理批准后发放。4.2.8车间维修、改造等费用

经办人根据维修、改造等事项需填制《现金付款单》,维修事项分部门填写清楚,后附购买维修配件等收据、入库单据、采购申请单(需申请人、部门经理、总经理签字齐全)等。由部门经理审核、综合部经理、主管会计、总经理审核批准。4.2.9运费

经办人根据发送货物支付运费情况填制《运费明细表》,需将运费明细表需要填列的各项填写规范齐全,由会计审核、部门经理、副总经理审核批准或指定授权人员批准。4.2.10装卸费及代垫运费

4.2.10.1装卸费(西藏奶茶装货费、原料的卸货费)

装卸费根据单位情况尽量用本单位的人员装卸,支付装货费单据需后附销售货物的销售单(领货人、库管签字齐全)复印件(复印件上需要结算装货人签字),支付卸货费单据需后附原料入库单(库管、经办人签字齐全)复印件(复印单据需要卸货人员签字),由部门经理、综合部经理、主管会计、副总经理审核批准或指定授权人员批准。

4.2.10.2代垫运费需要付款单据上填写清楚,由原料经办人签字、部门经理、综合部经理、主管会计、副总经理审核批准或指定授权人员批。4.2.11其它费用报销

公司总经理指定专人办理的特殊业务,可直接报总经理审批报销。4.3报销付款要求

4.3.1各项费用报销需总经理或副总经理在公司时进行报销;总经理或副总经理不在公司,指定授权人员批准,批准后到财务部门办理报销,事后需出纳将各类报销单据让总经理或副总经理补签.未有总经理或副总经理签字的各类费用报销单据,主管会计不予审核单据。4.3.2不同的用款及报销必须按规定,使用不同的单据。4.3.3报销款项所依据的业务资料必须齐备方可报销。

4.3.4各项单据的填写应用黑色碳素笔填写完整准确、不得有涂改、申请付款金额与审批金额不一致的、签批手续不齐全,任何一项不符合规定,都不予报销审核。

4.3.5本公司员工借款经办的业务,必须在业务终结,7天内报销结清借款。

4.3.6各项费用报销、支付时间为每天上午10:00-12:00,下午13:30-16:30(星期六日除外),报销人员需在规定的时限内有规划的报销。5.本制度自发布之日起执行,解释权归综合部。

第五篇:借款和费用报销及审批程序制度

借款和费用报销及审批程序制度

一、总 则

1、为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理、节约的原则,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度。

2、本制度中所称费用是指差旅费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等。

3、本制度适用对象为公司总经理及以下人员,董事会人员费用按实报销,无出差补贴。

二、备用金借支程序

4、各部门人员为保证公务的合理需要,按审批权限报批后,可向财务部预支一定数额的备用金。

5、备用金借支程序:借支人填制借支单,按第13条规定权限审批后交出纳,根据审批的记账凭证,向借支人支付备用金。借支2000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。

6、管理部门公务较多的人员可申请实行定额备用金制度,即可预支保证公务合理需要的一定限额备用金,报销时可不抵借支,直接支取现金。实行定额备用金制度的人员须经财务部和总经理认可。

7、备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金,实行定额备用金的借支人须每2个月结清一次。借支人必须按规定时限及时结清备用金,前款不清后款不借。

每年12月31日前,除12月下旬借支的外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还,逾期不还的,一次或分次从工资中扣回。

8、借支单是财务账务处理的依据之一,除当日借支当日归还的以外,报销费用时借支单不予退还;归还多借备用金时,由出纳开具收据给报销者本人,借支单也不予归还,收据须妥善保管备查。

9、备用金是为保证公务需要而设,因私不得借支备用金。费用报销程序

10、费用报销程序:报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单,按第13条规定权限审批后交出纳支付,出纳根据审核核后的报销凭证向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款;出纳收取归还的备用金余款须向报销人开具收据,借支单不予退回;报销人领取报销款项须在报销单上签字。

11、对原始票据的要求:

⑴、所有票据必须是合法的正式发票,除定额票据外,其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据,收据(财政票据除外)及白条不予报销;公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销;

⑵、原始票据的粘贴:交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧*粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴,覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离,票据较多时,可分行粘贴,不得竖向粘贴。

原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴。

⑶、除交通票据外的其他票据,报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。

⑷、不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权退回,要求报销人重新整理。

12、费用报销后,由财务部进行费用月度统计,上报董事会审核。业务员的费用列入个人销售费用进行成本考核。

三、审批权限

13、备用金借支审批权限:

⑴、备用金借支在1000元(不含本数)以下的,由部门经理确认,主管副总审核,财务部经理复核后,报主管财务副总审批;

⑵、备用金借支在1000元(含本数)以上的,由部门经理确认,主管副总审核,财务部经理核准后,报总经理审批;

⑶、主管副总借支由财务部经理审核后,1000元以下由主管财务副总审核,1000元(含)以上报总经理审批;

⑷、总经理借支5000元以下由财务经理审核后交主管财务副总审批,5000元(含)以上由财务经理审核后交董事审批。

14、费用报销的审批权限:

⑴、公司总部费用报销由部门经理确认,主管副总审核,财务部会计及经理复核后,报主管财务副总及总经理审批;

⑵、工厂费用报销由部门经理确认,工厂财务及厂长审核,财务部会计及经理复核后,报主管财务副总及董事审批;

⑶、主管副总费用报销由财务部会计及经理复核后,报主管财务副总及总经理审批;

⑷、总经理报销费用由财务部会计及经理复核后,报主管财务副总及董事审批。

四、出差补贴标准

15、定义:出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务,并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴、伙食补贴和交通补贴;在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。

15、公司员工出差应严格履行报批手续,未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担,公司不予报销。

16、公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成任务的期限,确定合理出差日期,逾期出差应向上一级主管负责人报告,对因公出差人员,按相应标准报销出差费用。

17、长途出差交通工具乘坐标准 级 别 飞 机 火 车 轮 船

总 监 普通舱 硬卧及以上 二等舱及以上 部门经理------硬卧 二等舱 主管及以下------硬卧 三等舱

18、出差补贴实行全额包干制,具体包干标准见下表(元/日):

级别/出差地点 京、津、沪、穗、深圳、珠海、厦门 其他省会城市 一般地级城市 县级城市及以下

总 监 住宿标准 300 240 200 160 伙食补贴 100 80 60 50 交通补贴 80 60 50 40 合 计 480 380 310 250 部门经理 住宿标准 240 200 160 120 伙食补贴 80 60 50 40 交通补贴 60 50 40 30 合 计 380 310 250 190 主 管 住宿标准 200 160 120 100 伙食补贴 60 50 40 30 交通补贴 50 40 30 20 合 计 310 250 190 150 一般员工 住宿标准 160 120 100 80 伙食补贴 50 40 30 20 交通补贴 40 30 20 10 合 计 250 190 150 110

19、宾馆或酒店标准:

级 别 宾馆或酒店标准 客房标准 总 监 四星级 标准客房 经 理 三星级 标准客房

主管及以下人员 无星级 标准客房

除本制度另有规定外,公司其他任何员工不得住标准客房以外的各类特色房、普通套房和豪华套房等高标准客房。

考虑到全国各地住宿实际情况的不同,为避免因住宿标准制订过低,给住宿带来困难,不利于工作开展,给公司形象带来负面影响及增加个人负担,个人单独出差实际住宿费高于第18条规定包干住宿标准的,如住本条上表规定的标准及以下客房的将被视为合理住宿,允许按实报销;公司员工应尽量选择低星级的宾馆或酒店住宿,以减少开支。

20、出差人员的住宿费在住宿标准内据实报销,超支部分自理,规定标准内节约部分按60%返还。公司员工出差无住宿发票的,按实际住宿天数,每人每天按照包干总额的40%给予补助。但参加包括住宿、市内交通与生活费用在内的会议和由邀请方承担费用的会议,不享受任何补助。

21、出差人员当日有招待费发票的,当日不计算伙食补贴;当日有出租车票的,当日不计算交通补贴。招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由,招待费发票未注明日期的,一张招待费发票视同一天发生招待费并不予计算伙食补贴;出租车票必须注明往返地点及用车事由,出租车票无日期的,且出租车票数量超过出差天数2倍及以上的,出差期间不予计算交通补贴。

22、出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算,即算头不算尾;住宿补贴按实际住宿天数计算。

23、出差人员超标准乘坐交通工具须经总裁签字同意方可报销,并须事先请示;飞机票、软卧火车票、头等舱轮船票须经总裁签字同意方可报销。

24、公司员工出差夜间(指晚8时至次日凌晨7时)连续乘坐硬坐火车超过8小时以上的,可给予夜间乘车补贴,补贴标准为票价的50%。

25、长途交通票据如果遗失,须写出书面报告,且有1人以上同行人员或有关人员签字证明,经部门经理签署意见,报总监或主管副总裁、财务总监、总裁审批后,按票价的50%报销。

26、公司员工随同主管及以上级人员一同出差,其住宿标准可按主管及以上级人员相应标准执行;公司员工随同副总裁及以上级人员一同出差,原则上不予发放伙食补贴和交通补贴。

27、司机带车出差且当天不能返回的,实行每天住宿、生活补贴包干,不享受交通补贴,标准参见一般员工包干标准。

28、公司员工出差途中,经批准可绕道回家探亲,其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自负,在家期间不享受伙食补贴、住宿补贴和交通补贴。

公司员工在私房(家)所在地或父母所在地出差,不享受住宿补贴,伙食补贴减半发放,交通补贴仍按标准发放。

29、公司员工在出差地因病住院期间,按标准发给伙食补贴,不发住宿补贴和交通补贴,住院超过1个月的停发伙食补贴。

30、出国人员差旅费的报销严格按照财政部、外交部(92)财外字第1100号文件执行。

市内公共交通费标准

31、市内交通费是指公司员工在公司所在地办理公务所发生的交通费(包括公共汽车费和出租车费),公司员工上下班或因私所发生的交通费不在此列。

32、市内出租车费报销标准: 部 门 级 别 每月限额

营销部门 总 监 400元 经 理 300元

综合部门 总 监 300元 经 理 200元

限额以下凭票据实报销,差额不补。

33、凡市内办理公务的主管及以下人员,一般只能乘坐市内公共汽车,特殊情况下需要乘坐出租车的,事先必须取得部门经理的批准。

34、所有因公报销出租车费用的员工,必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。

35、报销的市内公共交通费严格限定为办理公务所发生的交通费,不得将个人上下班交通费混同报销,如经发现将追缴当次报销的所有市内公共交通费,第二次发现将予以通报批评,第三次发现将移交人力资源部处理。通讯费标准

36、通讯费指因公使用通讯工具而发生的费用,包括移动电话、寻呼机等。通讯费一律实行凭票限额包干报销制。

37、移动电话指入网电话,充值卡不予报销。使用移动电话的员工,其裸机的购置费及上户费等一律由使用者本人负担。

38、通讯费报销标准: 部 门 级 别 每月限额

营销部门 总 监 600元 经 理 400元 主 管 300元 业务员 200元

综合部门 总 监 500元 经 理 300元 主 管 200元 特别岗位 200元

限额以下凭话费单据实报销,差额不补;享受通讯费补贴的出差人员的国内漫游费按80%据实报销,其当月话费单除国内漫游费外,其余话费按规定标准报销,超支月份不弥补不足月份的通讯费。

综合部门特别岗位人员须由部门上报,经总裁批准确定。

39、享受通讯费报销标准的人员必须保持24小时(含节假日)通讯畅通。业务招待费标准

40、业务招待费是指因工作需要招待客户和有关部门人员而发生的费用。

41、各部门人员因公接待外单位人员,建议安排工作餐,需要到外面宴请的,须事先取得部门经理、总监或主管副总裁同意,否则不予报销。部门需安排接待工作餐的,须经部门经理、总监或主管副总裁批准并报行政办公室登记备案,记入部门招待费。

42、各部门人员因公出差确需应酬的,须事前电话请示部门经理、总监或主管副总裁同意,限额接待。

43、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。办公费标准

44、办公费是指办公用品、印刷品及其他办公物料等项目的支出。公司办公费统一由行政办公室指定专人进行控制与管理。各部门年初编制预算,按月分解编制,经研究核准后,必须在限额内领取使用,超支不报。

45、各部门申请购置办公用品、印刷品时,需注明用途、数量、规格型号,行政办公室需查明是否可调节使用,再确定是否购买,报行政总监审批后执行。

46、行政办公室负责办公用品领发的人员,每月需填报办公用品、印刷品的领、发、存报表,按部门分类归档,报送财务部和各有关部门。其他费用标准

47、误餐补贴。公司员工根据公司规定,免费享受工作午餐,如员工在市内办理公务,因故不能返回享受工作午餐的,按工作餐标准给予误餐补贴,但陪同宴请客户及市外出差人员不享受误餐补贴。误餐补贴由行政办公室负责发放,公司员工凭领取的未使用的工作餐券每月最后一天到行政办公室换取现金,由行政办公室统一到财务部报账。

48、礼品费。因工作特殊需要,需赠送有关部门人员或客户礼品的,须经总裁同意由行政办公室统一采购,个人不得私自赠送礼品。

49、加班费。加班费由人力资源部按国家和公司有关规定办理,月底随同工资一起发放。

50、司机出车补贴。司机工作时间(9:00—17:00)在市区内出车,不计算出车补贴;司机工作时间以外加班,视不同情况分别处理:

⑴、加班取件:按实际用车时间,填写加班单,行政办公室统一上报,由人力资源部计入当月工资发放;

⑵、接送客户:只负责接送客户,按加班取件办法处理;全程跟车陪同客户的,原则上不得随同客户一起用餐和娱乐,司机用餐须自行解决:

a、司机自己解决用餐的,公司按工作餐标准发放伙食补贴,并按实际用车时间(含等候时间)计算加班补贴;

b、司机随同客户一起用餐未与客户一起娱乐的,不计算伙食补贴,但按实际用车时间(含等候时间)计算加班补贴;

c、司机随同客户一起用餐和娱乐的,不计算伙食补贴,但按实际接送时间(不含等候时间)计算加班补贴。

⑶、其它情况:按加班取件办法处理。

⑷、司机双休日和节假日加班,参照以上规定及国家、公司有关规定办理。其他规定

51、主管及以上人员的职务以人力资源部的正式聘任通知为准,对外使用的职务不对内使用,也不享受本制度规定的各项对应级别标准报销有关费用。

52、休探亲假人员的费用报销标准按人力资源部的规定执行。

53、备用金借支和报销单据的审核,财务部随时受理,但报销款的领取时间为每周星期二、四,其余工作日财务部不办理。

54、本制度自修订之日起实行。

55、本制度由财务部负责解释。

费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要”处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。

第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。(附流程)

第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。

第四条 业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品,费用在1000元以上者应事先填制特批单,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。(附流程)

第五条 市外差旅费:员工因公赴外省、市出差,路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票,轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的,必须事先填制特批单,经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元,伙食补贴每日80元,上述两项费用可累计使用。(附流程)

第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至管理部登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。

第八条 员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。

第九条 手机费:凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下,超出部分由领用人自行承担,遇特殊情况需提高额度,应填制特批单,经总经理批准。

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