车间技术员每月必做的事宜

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简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《车间技术员每月必做的事宜》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《车间技术员每月必做的事宜》。

第一篇:车间技术员每月必做的事宜

每月必做的工作

1、负责填写空压机、干燥机的计划、故障检修内容(计划检修、故障检修完后填写);

2、负责设备技术档案的填写工作(计划检修、故障检修完后填写);

3、负责指导车间各种设备的计划检修、维护保养和使用工作(按车间设备计划工作进行);

4、每日(休息日除外)早上9:00前对空压机、干燥机设备进行点检;

5、每天17:10分前必须对空压、给排水运行记录本检查,并对运行数据进行监控;

6、每周一、周五对给排水运行设备点检;

7、对每周一、周四的水样结果进行分析,并对各循环水的补水时间及投加药量进行监控;

8、每天对空压/给排水班的设备点检记录本检查和签到;

9、每月月初(5日前)和月中(17日前)安排人员对供气管道、供水管道巡视检查;

10、对车间设备管理员下发的设备维护工作票跟踪、指导工作(按计划工作票进行);

11、组织职工学习设备的常见故障处理及车间的培训内容,培训完后做记录;

12、当日发生设备故障处理完后向车间何主任汇报设备故障原因及处

理情况;

13、每月5日前完成车间月、季度、半年、全年生产总结分析报告,经车间主任审核后发送给生产运行部黄文地处;

14、每月2日前完成车间月总结,经车间主任审核后发送给综合管理部赵娣、刘妍处;

15、星期二上午下班前完成两周车间协调会总结,经车间主任审核后发送生产运行总卢吕婵处;

16、每周四组织供水班职工检查空压、铸造、组装循环水冷却塔风机油位;

17、每天关注洪讯期防洪相关工作;

18、每周一组织供水班职工对管辖范围内的电缆沟及排污泵巡查工作;

19、每天参加空压供水班的班前班后会;

20、每月参加车间组织的自检自查两次;

21、每天注意职工的思想动态,发现有问题的职工及时勾通,自己处理不了的向车间汇报;

22、每月及时完成公司相关部门交办的工作任务;

23、每月及时完成领导安排的其他临时性工作;

24、每月及时处理车间其他日常事务。

第二篇:财务员每月必做

增值税专用发票的领购-------企业发生销售业务-------在一机多票税控系统中开具增值税专用发票(销项)或开具普通发票.【V6.10 windows防伪税控一机多票开票子系统】的操作

每月初2号前进行抄税----在开票系统中打印相关发票清单报表----进行报税

点击“抄报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。系统弹出“发票资料查询打印”对话框,选择打印选项、发票种类、月份、所属税期和报表种类

打印出增值税发票汇总表样表如下:

具体报表有:

1.增值税发票汇总表2.正数发票清单3.负数发票清单4.正数发票废票清单5.负数发票废票清单

【注意】

非当前月的“本月累计”显示全月的发票统计数据。

当前月的“本月累计”显示本月截至当前的数据。

次月征期抄税后,未读入报税成功标志前,“所属税期”选项中会显示“本期数据”,可以选择“本期数据”对上月最后一次非征期抄税后至次月1日前的那段数据进行统计

当“选择月份”为非当前月时,“所属税期”只有“本月累计”一项;当“选择月份”为当前月时,“所属税期”包括“本月累计”、“第一期”、“第二期”……“第XX期”,所能显示的期数是由当月已经随时抄税的次数决定。

平时开具增值税销项发票包括有以下几类:

1)正数发票

2)负数发票

3)带有发票清单的发票

4)带有销售折扣的发票

5)领购发票读入开票系统

6)当月发票的作废.7)数据的备份 等

8)本月如购进原材料,取得增值税发票.(进项),将进项发票录入【增值税纳税申报系统】---

【发票管理】中

每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作.具体流程:

增值税发票(进项)在【增值税纳税申报系统】中的录入----导出-----网上认证-----下载认证结果----导入纳税申报系统-----有错的查询修改----再导出----网上认证----认证通知书下载----认证结果查询---直至认证全部OK

增值税专用发票的核销(注:增值税专用发票使用时间为二个月),到期没有用完,要去税局核销.核销要带以下资料去:

一、普通发票缴销需提供以下资料:

1、已领购的发票,包括未使用的空白发票

2、《普通发票核销明细表》

3、发票统一领购簿

二、专用发票核销需提供以下资料:

1、已领购的发票,包括未使用的空白发票

2、发票统一领购簿

3、税控IC卡

四月初,一般2号之前进行抄税----报税---提供相关资料给税局(每月1日必须抄税,否则无法开票;报税期内必须报税,否则,系统自动锁死;)

在可选择的抄税期中包括“本期资料”和“上期资料”两项。本期资料是指已开具但从未抄过税的资料,在对其进行抄取时选择“本期资料”。

上期资料类似于windows5.02开票系统中在抄税过程中重抄的旧税,例如抄税后,不小心将IC卡损坏,到税务机关更换IC卡后,重新执行抄“上期资料”即可。

点击“抄报税管理/抄税处理” 菜单或快捷图标“抄税处理”。点击“确定”按钮,若成功则提示“发票抄税处理成功”。

注意一:

1.抄本期资料时,必须确保上期报税成功,并将报税成功标志读入开票系统,才可以抄税。

2.抄本期资料时,IC卡上不能有购票和退票信息。

若IC卡中有新购的发票,必须先读入发票,再进行抄税;

若IC卡中有退回的发票,必须先做退票处理,再进行抄税

注意二:

1.抄上期资料时,必须确保IC卡中无报税成功标志和报税资料,并且上期报税未成功。

2.抄上期资料时,IC卡中购票和退票信息不影响抄税。但IC卡中的新购发票,不会在抄税成功的同时自动读入金税卡

抄税时提供的资料如下:

1、抄有申报所属月份销项发票信息的IC卡;

2、使用小容量IC卡的企业提供增值税专用发票销项数据软盘两张(使用大容量IC卡的企业不须报送);

3、防伪税控开票系统生成的【销项发票明细表】(具体来说,Windows版开票子系统生成的是增值税专用发票汇总表和明细表【注,这里的指的明细表是正数发票清单3.负数发票清单4.正数发票废票清单5.负数发票废票清单】,DOS版开票子系统生成的是存根联明细表,若由于客观原因(例如系统故障或者被盗等)不能够从开票系统生成,可由企业根据实际开票情况、参照格式如实填报),开票日期从数据所属当月的一号至月终;

4、《电脑版增值税专用发票领用存月报表》(以下简称《领用存月报表》);

5、发票购领簿;

6、抄报税所属期月份开具的最后一张发票原件或复印件(以下称发票A)、抄报税所属期的下月开具的第一张发票原件或复印件(以下称发票B),若企业还没有开具发票,则取第一张空白发票原件或复印件;

7、对于作废的专用发票,要将全部联次一同提供;

8、由于故障维修导致发票数据丢失的,需提供维修服务单位出具的《防伪税控专用设备故障诊断意见书》,并携带发生数据丢失的发票原件;

9、若有空白核销的发票(切角作废),企业还应带空白发票的原件;

10、若企业有主、分开票机的,每台开票机都需要提供上述资料(每台开票机的资料只是反映本机的开票数据情况,要在资料上注明主、分机号)

注:相关表格请到就近税务机关的办税服务厅索取。所有复印件需加盖公章,并写明“此复印件与原件相符”字样。复印件资料统一使用A4纸规格。

10)抄完税后就要准备资料进行网上纳税申报

流程如下:

将【防伪税控一机多票开票子系统】中增值税发票销项数据的导出---导入【增值税纳税申报系统】中

具体流程如下:

1登陆一机多票开票子系统,点击“发票查询”按钮,如下图:

2、选择当前需要导入发票的对应月份,假如当前需要导入12月份的发票数据,则选择“本年12月份”,按下“确定”按钮,如下图:

3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口:

请用户注意,上图“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列,企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。

4.登陆企业电子申报管理系统,通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据(一机多票)”菜单读取发票数据。图示如

进如该菜单后出现如下的操作界面

5、点击“读发票查询界面”,系统自动进入对发票数据的读取操作,并自动切换到发票查询界面

用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新,请用户务必注意,数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标,否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕,系统自动切换操作窗口。如下图:

6、这时点击“保存”按钮,系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意,如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示,请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。

7、主要注意事项:

1)执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”

2)为了保证发票数据采集的正确性,系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。

3)如果用户在发票读取过程中出现如“ 应该设置购方名称栏目显示”的错误提示,原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段,用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下面9个字段的内容(与排列顺没有关系)。注意,用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮,保存当前设置。

4)9个必读的字段内容分别是:发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志

5)必读字段的设置操作:

首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮(红色小圆圈),图示如下:

点击后出现如下的对话框,用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。通过“项目选择”框中的 “ ” 和 “ ”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少

有如下9项必读字段:发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。图示如下:

设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮,保存当前设置。如下图

11)将开票系统中的销项导入开票系后,就可以在【增值税纳税申报系统】中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表----生成申报文件存入U盘---在国税局网站上传申报文件,进行网上纳税申报-----跟踪纳税申报结果------网上申报成功后于月初10号前打印申报报表----到国税局提交纸质申报资料.关于申报的方工税局目前规定如下:

根据《国家税务总局关于执行〈增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程〉的通知》(国税函〔2006〕824号),从2006年11月申报期(税款所属期2006年10月)起,我区全面执行《增值税一般纳税人纳税申报“一窗式”管理操作规程》(以下简称《规程》)。现将相关事项告知如下:

一、执行《规程》后,纳税人必须在全部完成了当期的防伪税控抄报税、纳税申报和税款缴纳业务之后,税务机关才对其IC卡进行清空。若申报期结束后纳税人的IC卡仍未清空,其防伪税控开票子系统将被“锁死”而无法开具发票。请纳税人根据自身实际,合理安排时间,选择合适的申报方式。

二、一般纳税人今后办理增值税纳税申报时,无需报送《代开发票抵扣清单》,在填报《增值税纳税申报表附列资料(表二)》时,应将当期抵扣的税务机关代开的专用发票数据填写在“

(一)认证相符的防伪税控专用发票”的相关栏次内。

三、执行《规程》后,抄报税和纳税申报的流程如下:

(一)对上门申报的一般纳税人

基本流程是:完成抄报税(不清IC卡)-->完成纳税申报并确认扣税成功(同时进行“一窗式”比对)-->清IC卡。若纳税人能及时完成申报资料的准备,则只需上门排队一次便可在前台窗口完成上述所有业务;若纳税人准备申报资料所需时间较长、抄报税跟申报不能同时办理,可先来抄报税,然后再一次性完成申报、“一窗式”比对和清IC卡等业务,共计需上门排队两次。

(二)对网上申报的一般纳税人

建议流程是:通过互联网完成网上申报和税款扣缴(自动执行除销项以外的“一窗式”比对)-->前往办税大厅完成报税(不清IC卡)、执行销项比对和税款比对、清IC卡。若纳税人能及时准备好申报资料并完成网上申报,则只需上门排队一次便可在前台窗口完成余下的抄报税、“一窗式”比对和清IC卡等业务;若纳税人准备申报资料所需时间较长、有必要先抄报税的,则上述流程调整为:上门抄报税-->网上申报-->上门进行“一窗式”比对和清IC卡,仍需上门排队两次

12)提供的资料有:

其中: 抵扣联发票装订顺序按您企业提供给税务机关的认证清单上的发票顺序装订。

13)在生产企业出口退税申报系统中(进行操作)每月15号之前

1)免抵退明细数据采集

2)免税货物明细数据采集

3)免抵退税预申报----------进行网上出口退税预审-------预审核反馈疑点调整-------生成明申报数据

4)模拟出具进料免税证明

5)纳税申报

6)纳税申报表数据采集(在纳税申报成功后操作)

7)免抵退汇总数据采集.8)免抵退正式申报

9)正式审核反馈信息处理.

第三篇:车间技术员

车间技术员(草稿)

1掌握所负责的车间生产流程,了解车间所有设备的运行状况,掌握各参数,实行实时监控,配合车间主任做好设备运行方式与参数的调整,确保所有设备处于安全、稳定、合理的运行状态。

2制定所从事工作车间的生产操作规程,并监督有关技术工艺标准在车间内部的贯彻落实。

3承担所负责的生产线与各项物质单耗的技术改造方案。具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间生产工作提供技术支持。

4协助解决所负责车间的三废排放。

5参与制定、修订并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件。

6严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作。7生产出现异常时应及时判断,采取相应措施并及时汇报防止重大生产、设备、安全事故的发生。

8负责指导实施轻微和一般不合格产品的返工、返修工作,做好严重不合格品的技术分析和技术处理工作。抓好车间技术队伍建设,做好操作人员的技术培训和提高工作。10认真完成领导交给的其他任务。

第四篇:开料车间统计工作(每天必做)

开料车间统计文员工作流程(每天必做)

量数据表

打开生产单计数表

打开生产单计数表

打开生产单计数表

开料车间不良品统计手写计数表(检料员工)所写的不良品

【补数单统计】成品车间补数单(在相应的月份录入)

到包装文员那收取当月备料配套数量向行政部收取当月开料车间上班总工时各组长的超产奖(在相应的月份中计算)

【计数表】在ERP软件打开售销定货单二页面找到所需的单XE表格后调好格式方可打印将啤皮料、里布纸板、铲皮三份计数表检数点数计数表交给备料组长

2012-03-25编制: 宋桂玲

第五篇:医药代表每日、每周、每月必做

医药代表每日、每周、每月必做

2011年04月16日 星期六 14:32

每日必做:

1、早上用十分钟鼓舞自己,增强自信。

2、用十分钟做户外活动。

3、细化一次当天的工作。

4、参加一次鼓舞式的晨会。

5、整理一次所需的资料、礼品等。

6、确定一次拜访医生的路线。

7、在医生上班时,跟每位客户朋友礼仪性的问候一次。

8、到护士站,查看一次住院病人的情况。

9、同患者沟通交流了解一次用药的请况。

10、查房后,与自己的目标医生沟通一次。

11、给医生或护士帮一次忙。

12、拜访一位目标医生看能否约好外出活动一次。

13、中午给值班医生或护士买一份快餐或水果。

14、请一个医生吃饭或喝茶聊天。

15、了解一个医生的性格.爱好及家人请况。

16、了解一个医生的社会关系。

17、参加一次找差距式的业务沟通会。

18、汇报一次工作.并提出需要解决的问题。

19、夜访一次值班医生以增进感情。

20、熟记一个医生或护士的名字。

21、认真填写一次工作日志。

22、计划一下明天的工作。

23、给一个医生通一次电话或发条短信。

24、看一份报纸或新闻杂志。

25、给家人和朋友通一次电话。

26、听一段音乐或唱首歌放松自己。

27、睡前二十分钟,找出当天工作中的不足。

19、积极主动清理一次集体和个人卫生。

每月必做:

1、统计一次当月的销量。

2、兑一次费(不带金销售的不在次列)。

3、排一次当月医生的用量,并重点维护。

4、把同类品种做一次比较,找出差距。

5、系统分析一次客户资料及竟争对手。

6、制定一次针对性对策。

7、开发一位目标医生。

8、交一位医生做朋友。

9、参加一次市场部每月例会。

10、根据业务排名找一次不足。

11、请教一次排名上升业务员的工作经验。

12、参加或讲一次业务培训课,并做好记录。

13、申请一次下月的维护费。

14、细化一次经理下达考核目标任务。

15、参加一次市场部娱乐活动,放松自己。

16、交一位医药销售方面人士做朋友。

17、认真做一次下月的工作计划。

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