2017年物业公司市场拓展项目可行性研究报告

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第一篇:2017年物业公司市场拓展项目可行性研究报告

2017年物业公司市场拓展项目可行性研究

报告

一、项目概况与分析................................................................................2

1、物业特点及分析................................................................................................2

2、管理思路及重点................................................................................................4

3、管理目标............................................................................................................5

二、服务模式............................................................................................6

1、高标准管理原则................................................................................................6

2、服务模式............................................................................................................6

3、客户方针............................................................................................................6

4、物业管理前期筹备工作....................................................................................7

5、小区前期管理....................................................................................................9

三、管理架构..........................................................................................11

1、组织架构..........................................................................................................11

2、管理处组织机构及岗位设置..........................................................................11

四、管理费用预算..................................................................................11

1、前期开办费用..................................................................................................11

2、管理费测算......................................................................................................12

五、工程建设进度..................................................................................13

六、项目风险分析..................................................................................13

七、结论..................................................................................................14

公司将在管理的物业管理项目的基础上,积极努力进行市场拓展,增加公司的物业管理项目。公司计划在2017 年拓展收费管理面积4000万平方米,2018年拓展收费管理面积5600万平方米。

公司将在拓展的物业管理项目中新建EBA 系统和访客系统,对社区进行节能改造,引进机械化、智能化等先进软硬件设备,搭建物业ERP 系统,建设现代化小区。此外,公司还将在新增拓展的物业管理项目中建设增值服务中心和社区体验服务中心,开展社区增值服务业务,增加公司营业收入。本项目的建设符合国家发展政策,顺应行业发展趋势。本项目的实施从横向发展来说,是对公司现有业务的拓展;从纵向发展来说,是对公司现有经营模式的深化。

一、项目概况与分析

1、物业特点及分析

【中央观邸】位于XX省XX市,是XXX房产开发有限公司在XX开发的一个高档社区,别墅区。XX市的房产开发处于刚刚起步的阶段,目前已经开发的几个住宅物业都是中低档次的住宅区。已经立项或者拟立项的高档房产开发项目,XXX房产开发有限公司开发的中央观邸项目则无人出其右,在XX市房产开发上具有极其重大的意义。通过中央观邸项目真正给XX市到来都市品位的提升起到了相当的作用。XX市现有的物业管理企业绝大部分都是处于管理水平低,收费低,没有服务意识,服务不到位,没有良好的管理模式的状态,专业物业管理人才缺乏,在给物业进行管理和给开发商做配套服务时不能起到一个促进配合的作用。因此中央观邸项目在开发时有必要与有一定实力的物业管理企业合作,提升项目的内在价值。

观邸项目原计划分二期开发。

一期:规划总用地5.92公顷,总建筑面积73222平方,其中住宅48083平方,商业1363平方,公建376平方,保留23400平方。道路面积9381平方,建筑密度0.292,容积率1.237,绿地率0.386,绿化覆盖率0.4359,人均集中绿地(3.2人/户)5.04平方。

户型:A、8套*137.6平方=1100.8平方;B、8套*136.4平方=1091.2平方;C、53套*161平方=8533平方;D、(南厅)40套*205平方=8200平方;D、(北厅)40套*201平方=8040平方;E、6套*153.1平方=921平方;H、114套*136.4平方=15549.6平方;G、36套*129.1平方=4647.6平方;共313户

二期:规划总用地153公顷,总建筑面积12802平方,其中住宅10874平方,商业2128平方,道路面积1250平方,建筑密度0.3221,容积率0.837,绿地率0.286,绿化覆盖率0.4359,人均集中绿地(3.2人/户)5.04平方。

户型A、34套*137.6平方=4678.4平方;B、4套*205平方=545.6平方;A型平内层:6套*76平方=456平方;D、(南厅)44套*205平方=2870平方;D、(北厅)12套*201平方=2412平方;共62户。

现在不分一期二期开发,全部一起开发。其中保留部分为现在已有的XX花园,亦纳入【中央观邸】的物业管理范围之中。观邸项目内有新建住宅面积为58957平方米,一半是别墅区,一半是高层住宅,此外商业物业面积为3491平方米。保留的天发花园的面积为23400平方米。住宅部分其户型都是较大的面积。项目在XX市率先采用专业的社区配套设施,智能系统等。

2、管理思路及重点

根据中央观邸项目的特点、物业管理需求分析和我公司物业管理经验,我们将中央观邸管理标准定位在专业物业管理服务标准上。我们设计了本套管理方案,通过高水平物业管理将观邸提到一个较高的层次上,实现高消费投资,高价值体现,将观邸变成一个体现现代社会文明价值的综合性社区。本方案同时能够体现我公司的专业水平,符合质价相符的原则

对中央观邸采取专业管理的关键在于对配套设施的管理和铺面等服务,我们将对照国家物业管理的法律法规和颁布的系列标准,针对观邸的业主的特别需求来确定客户(业主)服务的项目、内容和标准。

在物业接管验收上尽量和竣工验收一致,但是属于物业质量问题或者设计上存在缺陷等导致发生问题的,开发商应明确相关事宜以便物业管理处实施物业的售后服务处理。

中央观邸内在XXX路方向有一些铺面,配套的商业气氛较浓,加上中央观邸处于十字路口,附近的市政工程设施相对完备,因此,大观园内的这些商业设施的经营将大大方便375户业主和附近居民的日常生活。在对这些商业设施的管理上,我公司除进行基本的物业管理外,还提供特色有偿服务,协助经营。同时配合市区的有关管理部门的工作。

中央观邸属于XX市第一个较大的都市尊贵社区,专为成功人士的尊贵体现做服务。因此我公司在服务过程中注重本地的差异性,更为灵活的有针对性的进行服务。个别有需求的业主我们提供VIP服务。

XX市的物业管理伴随着房产开发刚刚起步,管理处的服务对象多为对物业管理接触较少的人士,对物业管理服务费和相关费用的交纳存在一些欠、拖、拒交等不好现象,同时亦存在实际的困难。我公司针对此等情况,除了在服务上加强外,同时大力宣传物业管理和相关的法律法规,让众多业主知晓,进而理解支持物业管理工作。

我公司在前期业主入住期间,通过各种渠道各种方式进行物业管理知识普及宣传,制作业主入住手册,业主临时公约,装饰装修管理规定发放。并且按照规定对业主的房屋装修提供把关检验服务。如有需要亦直接提供装饰装修服务。

针对中央观邸的具体情况,采取一体式的安全管理体系。对新建的部分和原来的XX花园部分采用定点监控,巡逻保障,充分利用智能设施的措施来保证安全。。。。。。。。。

3、管理目标

管理总目标:按照国家建设部颁布的《全国城市物业管理优秀住宅小区考评标准》,接管后努力达到XX省省级物业管理优秀住宅小区标准、XX市安全文明住宅小区标准。

管理体系目标: 接管后,一年内建立一套符合ISO9000标准的管理体系,使本项目管理和服务工作更加规范和符合国际标准。二年内通过ISO9000质量体系认证。

二、服务模式

1、高标准管理原则

物业管理是一项以服务为本质,以管理体现服务的工作,宏运在进行任何标准的物业管理服务中均将其一切管理行为建立在一定的标准基础之上。作为业主,都希望聘请到高水平的物业管理公司,享受货真价实的优质服务。宏运在按物业类别提供相应形式、内容的物业管理服务中,均以如下原则作为做好物业管理工作的基础。(可以在从服务态度、服务设备、服务技能、服务项目、服务方式、服务收费及服务效率等方面进行展开)

2、服务模式

宏运目前已承接国内多个全权管理内销高档楼盘,尤其对居住类物业建造阶段的前期介入、物业管理的筹备工作、管理收支的预算和结算、物业的验收和移交、业户二次装修管理等业务、日常物业管理、客户服务、会所管理等方面,均积累了很多成功的经验和教训,目前我司管理的经验在对【中央观邸】的物业管理中将得到更出色发挥。

3、客户方针

宏运物业将每年进行业户的满意度调查,以获得宝贵的客户反馈以及对该物业的物业管理服务水平的评价。调查的结果在分析统计后,将直接被用于该物业的物业管理水平的提高。

4、物业管理前期筹备工作

确定物业管理费收费标准:宏运物业根据以往的物业管理经验,针对项目实际情况,以各时间段和各种收费标准做出比较准确和切合实际的测算,为发展商确定物业管理收费标准提供依据。一旦发展商确定收费标准后,宏运物业将与当地物价局取得联系并建立良好的关系,确保在最快的时间内,通过申报审批程序,并最终获得批准。

安排和招聘管理人员:宏运物业目前已有许多全权物业管理项目,可抽调部分骨干到项目任职,只需从社会上招聘少量空缺的管理岗位及一定数量操作岗位的员工。由于物业管理处的骨干员工,均在宏运物业工作了一段时间,因此,在最快的时间内建立物业管理处的员工,熟悉宏运物业和发展商的管理要求,可迅速开展物业管理工作,并达到较高的管理水平。

完成物业管理人员入职培训:宏运物业将根据首期入住小区的户数,制定合理的物业管理人员架构。在人员到位后,宏运物业利用各种培训手段,对所有的员工均进行生态化服务理念、客户第一的服务意识以及礼仪、礼貌和岗位责职的培训;对不同的专业人员,进行岗位技能培训,使每位员工迅速熟悉宏运集团的企业文化及具备必须的物业管理知识,确保员工的素质能够满足客户的要求。

准确各种物品和装备:宏运物业按发展商批准的物业管理启动预算,购置各种物业管理所需的物资装备,以保证物业管理处的正常运作,购置工作包括:购置各种办公家具和设备、购置各种通讯器材、定制首期制服、购置警械和安保用品、购置各种设备、工具和维修用品等。此外,宏运物业还将免费提供物业管理软件和邮件服务信箱软件,以随时保持与总部的联系。

参与设备调试和验收:宏运物业在获得发展商正式物业管理委任后,将首先派遣的丰富经验的工程主管和工程人员,参与设备设施的调试验收,熟悉物业内的建筑情况和设备配置,检查和记录施工缺陷及影响业主入住的未完工程,协助督促施工单位整改。建立物业设备操作和维护保养制度,为顺利验收和接管做好各项准备工作。

提供施工现场安保服务:由于施工临近竣工阶段,工地现场施工单位多、人员杂,宏运物业将根据发展商的要求,在最短的时间内调配和招聘安保人员进场,协助施工单位保卫物业安全、维护成品完好、防止人为损坏和注意防火安全。建立进出小区的检查制度,减少盗窃现象和已安装完备的设施设备损坏现象的发生。

确保物业管理各种方案:宏运物业根据小区建设、周边环境、购房及租房对象和物业配置设施等情况,制定一系列适合观邸的物业管理方案,使管理人员上岗后,能清楚地知道其在本物业内所承担的角色。物业管理方案包括:《物业验收方案》、《小区保安方案》、《小区清洁和灭虫招标方案》、《工程设施维修保养方案》、《财务运行方案》、《人事管理方案》、《物业客户服务方案》、《小区的交通管理方案》、《小区内停车管理方案》、《小区社区活动方案》等。

制订物业管理的各项规章制度:宏运物业将根据物业的实际情况,结合国家和有关物业法规,提供合适的管理公约文本,供发展商制订正式的《物业管理公约》。宏运物业将结合《物业管理公约》,制定完整的规章制度和服务规范。其中部分需要印刷后发放小主业;部分需要装帧在镜框内上墙,部分留存物业管理处遵照执行。

完成物业保险工作:对物业进行保险是物业管理中为了防范和规避各种不可预见的风险一种有效方式,可减轻物业管理在处理各种损失时的应付难度,使意外事件得到圆满的解决。在物业管理筹备期中,宏运物业利用以往经验,将通过市场公开招标方式,办妥财产一切险和公众责任险。

5、小区前期管理

物业验收移交:物业验收是指物业公司在施工完毕后,施工单位自查、工程监理和政府职能部门验收合格的基础上,对物业设备运行安全、是否满足使用功能和建筑设施外观等为主要内容进行的验收,物业验收和交接以接收所有钥匙、签暑接收文件、物业管理人员上岗为标志。(需要展开描述)

二次装修管理:为保证物业安全和其他业主利益不受侵害,减少装修对公众和环境的影响,宏运物业将总结以往二次装修管理中的经验和教训,加强和完善二次装修管理制度和方法。严格控制第一个违章的业主,必要时提请政府有关职能部门出面干预解决。

物业治安防范管理:做好物业治安防范管理工作,是体现物业管理水平的重要标志,根据观邸的高科技安保技防设施和场地实际情况,宏运物业将拟定保安岗位设置和巡逻路线计划,让训练有素的保安人员为业主提供有效的安全保障,制定相关的管理制度和紧急事件处理预案,确保物业在意外发生时,能采取紧急应变补救措施。

物业的清洁、灭虫和绿化管理:做好小区的清洁、灭虫和绿化工作,使整个小区保持一个舒适温馨的生活环境,是衡量物业生态化管理的一个重要一环。为此,宏运物业将通过制定各项规章制度和工作计划,通过严格的督导和检查,始终保持小区的清洁、干净和整洁,保持绿化的完好和自然风貌。

营造合适的社区文化:宏运物业将根据小区内居住人员的实际,积极开展各项文娱体育活动的服务,管理好小区内所有文化设施的清洁、使用和安全;同时,作为服务者,宏运物业将本着“规范、周到、守信、高效”的服务信念,以“客户的需要就是服务的内容”为原则,通过建立和业主之间的互动联系,开展全方位的客户服务,联系当地政府和社区组织以及各类社会公益单位,促进物业管理处与业主、业主与业主之间的交流沟通,让所有的住户不仅有温馨的家的感觉,而且还能体会社区的和睦,更能体会高尚生活带来的乐趣。

智能化设施的维护:在许多宏运物业管理的项目中,智能化功能定位和管理等方面的工作卓有成效,得到众多业户的一致好评。以宏运物业的技术力量和管理能力,一定能使发展商投巨资建设的智能化设施设备,在日常管理中发挥其应用的作用。

房屋及公用设施设备的维修养护:房屋及公用设备设施长期保持完好的状态,对物业的保值升值意义重大,宏运物业将制定短、中及长期工程设施维护保养计划,并及时完成各项维护保养工作,通过制定相关的管理制度进行落实,经常性地对员工进行各种技术培训,努力培养具有一专多能的技术人员。

通过长效管理使物业保值增值:物业的长效管理,是生态化管理理念的重要体现。管理方只有从长期计划角度去落实各项工作,才能将物业当作一种产业不落实预防性、增加物业附加值的措施,包括:想方设法节约能耗、制定科学的维护计划、精心养护设施设备、努力培育小区自然生态环境、持久有效的高标准管理和良好的服务、有交的成本控制和物资管理等。从而一方面企业良好的服务得到业主的认可能长期受聘使企业长远发展,另一方面企业的长效措施使物业环境、业主产业始终处于良好状态并保值增值。

三、管理架构

1、组织架构

(略)

2、管理处组织机构及岗位设置

(略)

四、管理费用预算

1、前期开办费用

包括前期的物资管理设备购买、人员招聘培训、人员薪水开支等开办费用为267547.00元。

2、管理费测算

我公司特别注明物业管理服务费主要由管理、服务人员的工资和按规定提取的福利费;设施、设备日常运行、维修及保养费;绿化管理费;清洁卫生费;安保费;办公费;物业管理处固定资产折旧费;专项费用;法定税费等构成,经过初步测算中央观邸物业管理处全年物业管理费支出为779855.50元。

若观邸内物业管理费收取为:

新建住宅物业管理服务费按0.70元·平方米/月,原来XX花园部分按0.30元·平方米/月收取,则

58957平方米*0.70元/平方米/月*12月*90﹪=445715.00元 23400平方米*0.70元/平方米/月*12月*90﹪=176904元 观邸项目的全年管理费收入为:622619.00元 全年收支相抵,每年亏损157236.50元。

根据观邸项目的实际情况,我公司设计了初步的管理方案。保证观邸的物业管理工作到位,使得出现业主、开发商和物业管理企业都能多赢的局面。根据上面的预算得知,我公司提供专业物业管理服务每年需要开支779855.50元,年亏损157236.50元,出现如此巨额的亏损是由于提供的服务价值较高而收取的费用较低所至,同时是因为由于观邸的档次叫高而项目规模相对较小导致管理成本增高而难以控制的原因。为将观邸项目能够顺利的开发完毕,其销售状况良好使得开发商回笼资金,同时打造一个良好的房产品牌。因此开发商应补贴前期物业管理合同期间的亏损,我公司即按本建议书的内容来提供超值服务。为开发商铸就品牌增添力量;为广大业主保障物业的使用正常,使房屋得到保值、增值,营造良好的居住环境,真正打造XXXX市的尊贵府邸。

五、工程建设进度

根据项目的实际情况,本项目的建设期确定为36 个月。实施计划安排如下,包括可行性研究、初步设计、市场开拓、设备采购及安装、人员招聘及培训、试运营:

六、项目风险分析

招投标风险:客观上会有投标准备周期短,运营环境熟悉不够的原因,主观上为对预期判断过分乐观。由于对所接管物业的区域和服务的特殊性没有深入地研究、分析,往往按自己的固有模式进行测算,与实际存在很大的偏差;在对老(旧)物业项目投标前,公司没有认真了解业主的服务需求和期望,制定适宜的服务方案,没有分析前一任物业管理公司退出的真实原因,在实施时很容易重蹈覆辙。

新建物业项目接管期存在的风险:在接管新建物业项目过程中,由于多种原因:如和开发商的父子或其他渊源关系,或者没有充分意识到交接的重要性,使交接工作不细致,为后续的物业管理服务埋下隐患。

在老(旧)物业项目的接管中风险:在老(旧)物业项目的接管中,有面临业主委员会方面的风险,有面临物业管理费难收、物业经费不足的历史遗留问题;有存在业主经济承受能力弱和消费意识不够的风险。

装修期风险:在新建物业项目管理中,装修期出现的问题比较集中和突出,也是物业公司和业主冲突最多的环节。对装修期的风险管理可以避免对物业的损害,可以规范装修行为,为以后的物业管理服务打好基础。

日常管理期风险:包括车辆管理风险、进行保洁、维修等作业时的风险、熟练人员的流动性过大及服务内容和标准没有明确,造成投诉等风险。

历史遗留问题及债务风险等

七、结论

通过分析我们认为,XX市【中央观邸】项目存在很大的经营风险。同时在整个XX地区来讲又存在很大的机遇及挑战。

第二篇:IT项目可行性研究报告[推荐]

IT项目可行性研究报告模板

Version 1.0

2014年11月

目录

1.引言...................................................................................................................................5

1.1编写目的............................................................................................................................5 1.2背景....................................................................................................................................5 1.3定义....................................................................................................................................5 1.4参考资料............................................................................................................................5 2.可行性研究的前提.............................................................................................................5

2.1要求....................................................................................................................................5 2.2目标....................................................................................................................................5 2.3条件、假定和限制............................................................................................................5 2.4进行可行性研究的方法....................................................................................................5 2.5评价尺度............................................................................................................................5 3.对现有系统的分析.............................................................................................................5

3.1数据流程和处理流程........................................................................................................5 3.2工作负荷............................................................................................................................6 3.3消费开支............................................................................................................................6 3.4人员....................................................................................................................................6 3.5设备....................................................................................................................................6 3.6局限性................................................................................................................................6 4.所建议的系统....................................................................................................................6

4.1对所建议系统的说明........................................................................................................6 4.2数据流程和处理流程........................................................................................................6 4.3改进之处............................................................................................................................6 4.4影响....................................................................................................................................6 4.5局限性................................................................................................................................7 4.6技术条件方面的可行性....................................................................................................7 5.可选择的其他系统方案......................................................................................................7

5.1可选择的系统方案............................................................................................................7 5.2可选择的系统方案............................................................................................................7 6.投资及收益分析.................................................................................................................7

6.1支出....................................................................................................................................7 6.2收益....................................................................................................................................8 6.3收益/投资比.......................................................................................................................8 6.4投资回收周期....................................................................................................................8 6.5敏感性分析........................................................................................................................8 7.社会条件方面的可行性......................................................................................................8

7.1法律方面的可行性............................................................................................................8 7.2使用方面的可行性............................................................................................................8 8.结论...................................................................................................................................8 1.引言

1.1编写目的1.2背景

1.3定义

1.4参考资料

2.可行性研究的前提

2.1要求

2.2目标

2.3条件、假定和限制

2.4进行可行性研究的方法

2.5评价尺度

3.对现有系统的分析

3.1数据流程和处理流程 3.2工作负荷

3.3消费开支

3.4人员

3.5设备

3.6局限性

4.所建议的系统

4.1对所建议系统的说明

4.2数据流程和处理流程

4.3改进之处

4.4影响

4.4.1对设备的影响

4.4.2对软件的影响

4.4.3对用户单位机构的影响 4.4.4对系统运行的影响

4.4.5对开发的影响

4.4.6对地点和设施的影响

4.4.7对经费开支的影响

4.5局限性

4.6技术条件方面的可行性

5.可选择的其他系统方案

5.1可选择的系统方案 5.2可选择的系统方案

6.投资及收益分析

6.1支出

6.1.1基本建设投资

6.1.2其他一次性支出

6.1.3非一次性支出 6.2收益

6.2.1一次性收益

6.2.2非一次性收益

6.2.3不可定量的收益

6.3收益/投资比

6.4投资回收周期

6.5敏感性分析

7.社会条件方面的可行性

7.1法律方面的可行性

7.2使用方面的可行性

8.结论

第三篇:项目可行性研究报告

关于筹建福建省莆田市农副产品电子交易有限公司可行性研究报告

总论

1.1项目背景

1.1.1 福建省莆田市农副产品电子交易有限公司 象山县城东市场建设项目。

1.1.2承办单位概况

本项目由城东市场开发有限公司承办。公司成立于2007年5月,注册资金2000万,公司性质为国有独资企业,主要负责城东市场的建设管理运行。经营范围为城东市场的开发建设、房屋租赁、摊位租赁。

1.1.3报告

(1)《投资项目可行性研究指南》(试用版);

(2)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

(3)《象山县城市总体规划(2001~2020年)》

(4)《宁波市国民经济和社会发展第十一个五年规划》

(5)《象山县国民经济和社会发展“十一五”规划》

(6)《关于印发宁波市菜市场建设管理实施办法的通知》

(7)相关设计规范标准等

1.1.4项目提出的理由与过程

公益设施是城市功能的重要体现。一个城市公益设施的数量和水平反映了这个城市经济文化水平,也体现了城市居民的生活质量。民以食为天,中国人口密度大,菜市场作为一种公益设施,在广大人民的生活中扮演着重要的角色。菜市场的建设水平直接关系到广大人民的日常生活质量。

2007年宁波市工作目标要求《宁波市商贸流通“十一五”》和《宁波市菜篮子工程“十一五”发展规划》为指导,以菜篮子“数量安全、质量安全、可持续发展”为主线,以保障“两荤两素”供应安全为主体,以“菜篮子放心工程”为核心,通过全面构建七大体系,实现七大提升,形成政府监管、行业自律、公众监督“三位一体”的管理框架,努力实现全市菜篮子商品供应率达到100%,质量安全达到95%以上,打造走在全国全省前列,充分体现宁波现代化港口城市菜篮子工程的特色和发展水平。特别提出加强社区菜篮子便民店建设的规范性指导,改善居民新区的购物环境。

县政府对菜市场的建设给予了高度重视,在《关于表彰2005宁波市商贸流通服务业先进集体的通报》中宁波市人民政府授予象山县人民政府菜市场改造特别奖。象山县贸粮局积极争取县政府支持,落实了90余万元菜篮子工程建设资金,用于菜篮子基地、屠宰场、菜市场等业态的建设。

象山县城区总人口12万,面积10平方公里,现主要有汪家河、蓬莱两个菜市场,主要覆盖区域为城北和城南。市场大都存在空间狭小、档次低、设施老化、道路窄、交通拥挤等问题。面对城市步伐的加快,消费市场进一步加大,按照《关于印发宁波市菜市场建设管理实施办法的通知》中菜市场以居住区、居住小区为基本单元,一般以1-3 万人口,每千人250平方米建筑面积配置,菜市场服务半径500-1000米的标准,象山县县城现有的菜市场规模不能满足居民生活的需求。尤其是城东区域的菜市场配套问题尤为突出。为了提高菜市场建设水平,加快传统菜市场向现代流通业态升级,提升城市形象,促进长效管理,营造安全放心的消费环境,满足人民群众日益增长的生活需要,城东市场的建设显得尤为迫切。城东市场将作为服务人民群众、让市民百姓方便购买、放心消费的主要载体。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

本项目位于象山丹城丹峰路、兴盛路交叉路口。东临东大河,北临丹峰路,西临兴盛路,南为河道。

1.2.2与建设内容

建设规模:项目总占地面积21470平方米,建筑面积43447平方米,其中地上建筑面积29112平方米,地下建筑面积14335平方米。

建设内容:建筑物地上主体三层,局部四层,地下一层。一至二层布置为菜场;三层布置为超市;四层为综合管理用房;地下一层为6级人防兼机动车库,地下夹层为6级人防兼非机动车库。地面临路建“L”型广场,广场上布置机动车、非机动车车位。

1.2.3主要建设条件

本项目为象山县城东市场建设工程,地处象山县城区,周边供水、供电、通讯、交通等城市基础设施配套条件较好。

1.2.4项目建设进度

本项目计划于2007年10月开始,2008年12月完成,预计建设工期15个月。

1.2.5和筹资方案

本项目总投资为15656万元,其中建设投资14980万元,筹资方案为银行贷款。

1.2.6主要技术经济指标

表1-1 项目主要技术经济指标表

序号 项目名称 单位 数量项目占地面积 ㎡ 21470建筑面积 ㎡ 43447建筑密度 % 43.4

41.36

5% 16.7总机动车位 辆 241地面自行车位 辆 850

8万元 15656年均 万元 3100年均利润总额 万元 1470年均 万元 1102投资 万元 7.4%(税后)% 10.31(税后)% 9.55借款偿还期 年 13(含两年建设期)

1.3结论与建议

第四篇:项目可行性研究报告

小组:韩屿霓 万仪冉 潘琴娜

第一章总论

第一节 项目提要

一、项目名称:生态园南仙花苑A-2地块项目

二、项目建设地点:瓯海区三垟街道瓯海大道北侧香缇锦园以

三、项目开发商:温州万科中梁置业有限公司

四、项目开发商法定代表人:张瑜

五、项目性质:新建商住楼

六、项目概况:

生态园南仙花苑A-2地块项目是由万科企业股份有限公司和中梁地产集团有限公司联合开发的。工程位于:温州瓯海大道以北,铁道南路以南,汤家桥南路以东,三垟大道以西。生态园南仙花苑A-2地块项目项目总用地面积53747平方米,总建筑面积为187281.38平方米,住宅、商业建筑及配套面积145063.15平方米,地下建筑面积41117.29平方米。容积率1.5,建筑密度15%,绿化率40%。

七、建设单位

温州万科中梁置业有限公司是万科企业股份有限公司和中梁地产集团有限公司为开发该地块而临时联合成立的一家公司,该公司位于温州市三垟街道吕家岸路117号(一层),经营期限2013.1.15-2033.1.14,法人代表张瑜,公司注册资本50000万元,是一家主要从事房地产开发的私营有限责任公司(自然人控股或

私营性质企业控股)。

八、组织管理

项目建成前,由温州万科中梁置业有限公司项目部统一领导,项目建成后实行公司经理负责制。

九、环境保护

本项目为中高档商品房住宅,以保护生态环境为主题,与生态园相协调,与三垟湿地的自然相互适应,绿化率达40%。施工过程中采取相应的水土保持、施工噪声、施工扬尘等方面的防治对策和保护措施;运营期生活污水处理达标后纳入市政污水处理系统;备用的发电机产生的燃油废气、住户厨房油烟以及地下车库汽车尾气经专用烟道至楼顶排放;做好发电机、排风机等配套设备的隔声、消声、减震措施;生活垃圾委托环卫部门清运处理。

十、项目实施进度安排

第五篇:项目可行性研究报告

1、标题:×××项目可行性研究报告

2、内容:根据国家和有关部门关于该类项目的广度和深度规定,结合项目具体情况编列,其提纲如下:

(1)依据国家产业政策、产业目录、宏观调控政策, 在项目建议书基础上进一步进行调研,提出项目背景、项目建设的必要性和经济意义,以及编制可行性研究报告所依据的政策原则和指导思想。

(2)产品市场(或社会需求)现状调查和预测分析;竞争对手现状和发展分析;产品的竞争能力分析;市场营销战略。

(3)产品(或建设)规模方案的选择。

(4)(或建设标准)选择。

(5)资源、原材料、燃料来源和供销的可能性评价。

(6)公用设施建设方案。

(7)建厂条件和厂址方案:地理位置、气象、水文、地质、地形条件、交通运输,以及水、电、气和社会经济状况及其发展趋势;厂址比较和选择意见。

(8)生态环境影响和对策。

(9)节约能源、水和土地资源措施。

(10)职业安全、卫生和消防论证及措施。

(11)生产组织、管理体制、机构定员、人员培训设想。

(12)编制投资估算(投资估算按重要部位设计方案估算工程量进行计算)。提出资金筹措办法。

(13)经济分析和风险分析。

(14)综合评价及结论。

34、项目可行性研究报告编制单位:

×××单位或委托×××院、所编制。

5、项目可行性研究报告编制时间。

×××年×××月 ×××日。

6、附件:如单项调研报告、委托某专业单位单项、调研咨询报告及函、电报传真、网络查询资料等。

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