事故隐患排查管理办法

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第一篇:事故隐患排查管理办法

贵州新浙能矿业有限公司 织金县珠藏镇宏发煤矿

事故隐患排查管理办法

织金县宏发煤矿技术科

宏发煤矿事故隐患排查管理办法(试行)

进一步加强矿井安全生产管理,各部门及班队组要明确所管辖区域内重大安全隐患,提前制定切实可行的预防措施及事故发生后的应急救援措施,各部门及班队组要详细排查各类重大危隐患,明确危险源,做到隐患排查纵向全面彻底。特制定本管理规定:

一、隐患排查组织机构

长: 矿长

副组长:总工程师

成 员:各部门主任、分管矿长、各科室负责人、五职技术员、工队长、班组长

隐患排查治理办公室在技术科。

管理小组成员职责:排查所管辖区域内存在的各类重大隐患;制定相应的应急救援措施、处理措施;及时上报整改情况,直至隐患消除。

办公室职责:对上报的隐患及时汇总、分类、分级、考核、考评、奖罚;跟踪、督办各级隐患整改或处理进展情况。

二、隐患排查治理有关要求

1、安全监察科根据隐患排查情况,每月向整改责任单位下达“隐患通知单”,并督促落实,对安全隐患处理完成项目,由各专业分管主任及时组织有关单位进行验收,并及时填写《隐患排查处理登记表》,参加验收负责人必须在《隐患排查处理登记表》上签字并消号。验收不合格的项目,责令安全隐患责任单位重新整改,每月安全办公会汇报隐患整改情况。

2、排查到的安全隐患项目,必须做到、措施、资金、时间、人员、责任人“五落实”。

3、安全隐患排查治理分班队组排查、班队日排查、专业部门周排查、矿月排查四种形式,每次排查活动必须要有原始(手写)记录。

4、要建立安全生产隐患排查和治理档案,对各类隐患实行“谁排查、谁签字,谁整改、谁签字,谁验收、谁签字”的闭合管理。

5、工队在安全管理过程中可能出现的安全隐患,并提出相应的整改措施,并将前一天班组隐患排查、班队日排查及时上报安全监察部。

6、各专业部门收到各单位报送的隐患排查表后,必须及时进行筛选、统计、汇总,并按业务范围补充整改措施,于每周日前报送安全监察部。

7、各专业部门、班队在安全管理过程中检查出的安全隐患,需矿方解决的,在每月25日前报送安全监察部。

三、隐患月排查工作要求

1、矿每月组织相关专业部门对工作面采掘系统、主运输系统、辅助运输系统、防尘系统、通风系统、供、排水系统、供电系统、消防系统、通讯系统等重大系统在安全方面存在的隐患。

2、矿各部门及班队根据下月采掘接续情况,及时查处各采掘、作业场所存在的各类安全隐患,对应地点、对应类型详细制定各类隐患预防措施。

3、矿各部门及班队利用每月巡检及专项检查时间,检查当月本专业隐患安全措施落实情况,现场问题整改情况,同时发现现场存在的新问题,拟定整改措施、整改单位、整改责任人、整改期限按照月度隐患(危险源)预排查统计表上报。

四、隐患日排查工作要求

专业部门实行周隐患排查制度。各专业每周由相关部门的专业负责人组织排查一次,对上一周的隐患处理情况进行总结,对下一周的隐患进行排查,同时对班队的隐患排查处理情况进行追究。对已整改的隐患、新排查的隐患,要填写《隐患排查处理登记表》。

五、班队组隐患、日隐患排查工作要求

1、班队实行每班、每日隐患排查制度。基层班队由技术员主持召开一次隐患排查会议,对今日重大事故隐患治理情况进行总结,对次日隐患进行排查,新排查隐患出的要填写《隐患排查处理登记表》并报分管业务部门。技术员根据隐患排查情况,制定技术措施,班队长组织整改。

2、各班队每日必须对所管辖区域巷道、设备、系统等方面全面排查,对每条问题必须拟定整改措施、整改单位、整改责任人、整改期限按照月度隐患(危险源)预排查统计表上报。

3、各班队所排查的重大安全隐患必须建立台账,形成班队组级管理台账,由班队长负责,按照A、B、C、D分级管理。A级上报矿方处理;B级上报专业部门处理;C级本队处理;D级本队班组处理。

4、班队每班安排的隐患整改工作及本班排查的隐患要及时落实整改人员,督促有关人员落实整改,按时对隐患处理情况进行验收。班组长无法解决的隐患要及时向班队值班干部汇报,并在隐患登记本上注明。班队值班干部要做好记录,并负责落实解决。

5、班组执行每班隐患排查制度,由班长组织职工班前隐患预想排查,属当班安排解决的由跟班干部和班长落实解决,属班队解决的由班队长详细记录并交区队领导。

6、各班队要建立安全生产隐患排查和治理档案,对各类隐患实行“谁排查、谁签字,谁整改、谁签字,谁验收、谁签字”的闭合管理。

备注:各部门及班队根据所排查的隐患情况,制定切实可行的预防措施及相应的应急救援预案,确保矿井安全生产。

六、考核标准

1、矿井重大事故隐患不按规定排查上报或漏报一项,对责任人罚款500元。

2、专业不按规定排查,不按规定报送或漏报一项的,对专业部门负责人罚款100元。

3、区队不按规定排查,不按规定报送或漏报一项,对区队长、技术员各罚款100-200元。

4、班组不按规定排查,对班组长罚款50-100元。

5、安全监察部不及时汇总通报,罚安全监察部主要负责人200元。

6、排查出的隐患无措施的,一次罚款责任人100元。

7、排查出的隐患不按规定时间整改的,一次罚款责任单位负责人200元。

8、安全科、各专业、各单位考核不严,监督不力,分别对责任人罚款200元。

9、班组必须实行日排查制度,对查出的隐患进行闭合处理,认真填写班组隐患排查台账。对不进行日排查或排查出隐患后整改不及时、不彻底、不填写隐患台账的,罚责任人每次200元。

10、专业部门实行隐患排查,并把自查结果和处理情况报送安全科。各专业部门定期对区队隐患自查和整改情况进行监督落实,不进行稽查的罚责任人各100元。

11、责任单位不进行自查或排查避重就轻,排查出隐患后整改不及时、不彻底、弄虚作假、不报送安全科的,每次罚单位主要负责人200元。

12、各专业检查每周不少于一次,对查出的问题和隐患及时上报,未上报的,每少一次,罚负责人200元。

13、矿每月组织开展一次隐患大排查活动,做到超前排查、超前防范、超前处理,并组织相关部门及区队负责人进行上岗视察。对查出的新问题,及时下发隐患整改通知单,并监督落实。检查中若发现有重复出现未切实整改的安全隐患问题,罚责任单位主要负责人1000元。

第二篇:事故隐患排查管理办法

事故隐患排查管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强项目部事故隐患的监控与整改工作,依据中华人民共和国《安全生产法》和中国华油集团公司《安全生产管理规定》等有关法律、制度,特制定本办法。

第二条 本办法所指事故隐患是指在项目部生产区域、工作场所中,存在可能导致人身伤亡、财产损失或造成重大社会影响的设备、装置、设施、生产系统等方面的缺陷和问题。

第三条 事故隐患整改实行项目部负责制,项目部是识别、评估和整改事故隐患的责任主体,对发现的各类事故隐患组织整改。

第四条 事故隐患整改应遵循“谁管理、谁负责,谁设计、谁负责,谁施工、谁负责,谁验收、谁负责”的原则。

第五条 本办法适用于项目部所属各部室和基层队、站。

第二章 组织管理与职责

第六条 项目部建立事故隐患立项、销项整改制度,对排查出的事故隐患实行分级动态管理。

第七条 事故隐患在未整改或销项前,必须采取措施加以监控。所有事故隐患由所在岗位、基层队、站进行监控;一般事故隐患和较大事故隐患由所属部门督察管理,重大事故隐患实行项目部督察管理,特大事故隐患由项目部报中国华油集团公司质量安全环保部备案,由中国华油集团公司质量安全环保部督察管理。

第八条 项目部HSE委员会负责事故隐患评估,审定事故隐患整改计划,并督促立项整改。

第九条 部门工作职责:

(一)安全环保部要及时掌握事故隐患情况。负责制定事故隐患整改前的监控措施,确定监控管理方式,以及相关的生产协调工作,并且负责制定事故隐患整改方案,组织事故隐患的调查和评估,编制事故隐患整改计划,建立各类事故隐患动态台帐,督查事故隐患整改。

(二)采油管理部、生产运行部负责对所属队站建立设备事故隐患整改前的监控措施,确定监控管理方式,制定设备事故隐患整改方案。

(三)财务经营部负责事故隐患整改投资项目的立项并及时纳入投资计划。

(四)综合办公室负责事故隐患整改施工质量管理,组织项目竣工验收工作。

(五)其它部门、基层队、站应按安全生产职责要求,负责分管工作范围内事故隐患整改的相关工作。

第三章 隐患发现与报告

第十条 员工有发现并及时报告事故隐患的义务。岗位员工应严格执行巡检制度,及时发现事故隐患并向所属部门报告;项目部所属各部室和基层队、站应定期开展安全生产状况评估、评价,查找事故隐患;项目部应组织安全生产检查活动和事故隐患调查工作,掌握事故隐患情况。

第十一条 各部室、基层队、站对发现的事故隐患应组织整改,对当时不能整改的事故隐患,各部室、基层队、站应立即向项目部主管领导报告,同时告之岗位人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。对威胁人员生命安全和生产安全、随时可能发生事故的重大事故隐患,应立即停产、停业整改。

第十二条 项目部所属各部室和基层队、站接到事故隐患报告后,应制定、落实监控措施。监控措施至少应包括以下内容:

(一)保证存在事故隐患的设备设施安全运转的条件;

(二)对生产装置、设施监测检查的要求;

(三)潜在的危害及影响,以及防范控制措施;

(四)是否制定了应急预案并定期进行演练;

(五)明确监控程序、责任分工和落实监控人员。

第十三条 项目部所属各部室和基层队、站对上报的事故隐患,应及时组织有关人员进行调查,形成调查报告。调查报告的主要内容应包括:

(一)设备设施的缺陷及严重程度;

(二)事故隐患状态及可能变化情况;

(三)事故隐患影响范围内人员暴露的频率和密度;

(四)事故隐患影响范围内可能造成的损失;

(五)事故隐患监控措施的可行性。

第四章 隐患评估与整改

第十四条 根据调查报告,对需要立项投资整改的事故隐患应组织评估。项目部成立重大事故隐患评估领导小组。评估领导小组由主管领导牵头,安全环保部组织其他部室、事故隐患所在队、站及有关人员等参加。

第十五条 对事故隐患的评估,应形成书面评估报告,评估报告主要内容应包括:

(一)事故隐患类别;

(二)事故隐患等级;

(三)影响范围及严重程度;

(四)隐患整改的目标或效果要求;

(五)事故隐患整改建议;

(六)整改资金估算及来源。

第十六条 根据事故隐患评估结果,确定事故隐患分级整改管理权限,由所属各部室和基层队、站研究制定整改投资方案。

第十七条 根据事故隐患评估结果,较大事故隐患、重大事故隐患整改方案由所属各部室组织实施,项目部备案;特大事故隐患整改方案由项目部组织实施,报华油集团公司备案,华油集团公司有关部门督察。

第十八条 对确因危害程度高、整改资金较大,或涉及两个及以上施工单位或公司重特大事故隐患,可向中国华油集团公司主管部门报告。由集团公司相关部门组织评估,进行协调,研究落实投资渠道。

第十九条 事故隐患整改完成后,应及时报告项目部相关主管部门,申请审查验收。

第二十条 事故隐患整改实行防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。

第二十一条 安全环保部按备案级别实行分级督察。督察的主要内容包括:

(一)事故隐患监控措施的制定和落实情况;

(二)事故隐患整改方案的落实情况;

(三)事故隐患整改项目的形象进度;

(四)应急救援预案的培训和演练情况。

第五章 奖励与处罚

第二十二条 对于及时发现事故隐患,或在隐患监控、整改工作中成绩突出,避免重大事故发生的人员,应给予表彰和奖励。

第二十三条 对存在的事故隐患,安全环保部应下发《事故隐患整改通知单》,责成事故隐患各部室、基层队、站限时组织评估和处置,并督促组织整改。

第二十四条 项目部应严格按照新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”要求,实行事故隐患整改项目管理。

新建、改建、扩建项目投产使用后,出现危及人员生命安全或生产运行的事故隐患,追究相关部门和人员的责任。

第二十五条 对存在的事故隐患隐瞒不报、未采取防范措施或监控、整改不认真的,导致事故发生或造成人员伤亡、财产损失的,追究有关领导和部门负责人的责任。

第六章 附 则

第二十六条 国家法律法规或上级主管部门另有规定的,以国家法律法规或上级主管部门的为准。

第二十七条 本办法由项目部安全环保部负责解释。

第二十八条 本办法自颁布之日起执行。

第三篇:安全事故隐患排查治理管理办法

安全事故隐患排查治理管理办法

第一章 总 则

第一条 为了建立安全事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,防止和减少事故,保障员工生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》和国家安监总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关法律、法规,结合项目部实际,制定本办法。

第二条 安全事故隐患排查治理和安全生产监督管理部门(以下统称安全监管部门)实施监管督察,适用本办法。

第三条 本办法所称安全事故隐患(以下简称安全事故隐患),是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

安全事故隐患的范围:

1.危及安全生产的不安全因素或重大险情。

2.可能导致事故发生和危害扩大的工艺缺陷、设备缺陷和设施缺陷等。

3.建筑施工过程、生产及经营场所中可能发生的各种能量伤害。4.可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。5.可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。6.管理制度、操作规程、作业标准、作业程序的不健全,安全责任制的不落实。

7.现场指挥人员、作业人员的严重违章违规行为。

安全事故隐患分为一般安全事故隐患和重大安全事故隐患。一般安全事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大安全事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者项目部部停工停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营项目部自身难以排除的隐患。

第四条 主要负责人对本项目部安全事故隐患的排查治理工作全面负责。

第五条 各级安全监管部门按照职责对所属项目部排查治理安全事故隐患工作依法依规实施综合监督管理。

第六条

项目部和个人发现安全事故隐患,均有权向安全监管部门报告。

各级安全监管部门接到安全事故隐患报告后,应当按照职责分工立即组织核实并予以查部,并向上一级安监部门报告备案。

第二章 安全事故隐患排查管理责任

第七条 是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。

安全事故隐患按照其发现途径和方式,共分三类: 1.检查过程中发现的安全事故隐患;

2.各有关部门上报安全事故隐患(包括书面或口头反映); 3.受理举报的安全事故隐患。第八条 安全事故隐患的处理方式:

1.一般性安全事故隐患:安全事故隐患坚持“谁存在事故隐患,谁负责监控整改”的原则,由有关项目部或项目部负责人或者有关人员立即组织整改,限期排除。

2.重大安全事故隐患:由发现隐患项目部的安全监管部门做出暂时局部、全部停产停业或停止使用的强制措施决定。并提出具体的整改要求,督促其进行限期整改。

第九条 安全事故隐患排查整改责任:

(一)项目部主要负责人的责任:

1.全面了解掌握本项目部在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷;

2.定期组织策划和参加本项目部的安全事故隐患排查整改活动; 3.保证本项目部安全事故隐患排查整改活动的资源配置; 4.组织重大安全事故隐患治理的目标和任务的制定、经费和物资的落实、治理的机构和人员的落实;保证安全措施和应急预案的制定和实施;

5.组织对重大安全事故隐患的上报。

(二)安监部门的责任: 1.定期开展安全监督检查活动,及时发现和消除各类安全事故隐患;全面组织排查本项目部在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷;

2.按照“五定原则”(即定措施、定人员、定资金、定责任、定时间),对本项目部潜在和存在的安全事故隐患进行现场整改或下达整改指令;

3.按照确定的安全事故隐患治理目标和任务,跟踪落实本项目部安全事故隐患排查整改;

4.落实保障本项目部安全事故隐患排查整改活动的资源配置,参与和组织安全措施、应急预案的制定和实施;

5.对项目部和个人通过各种途径上报的安全事故隐患,及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关项目部(部门)进行彻底整改;

6.下达停工停业指令;

7.对安全事故隐患现场实施跟踪监控;

8.建立健全安全事故隐患排查整改台账,定期汇报、上报隐患排查整改情况及报表。

第十条 成立由主要负责人负责的隐患治理领导小组,定期对本项目部的安全事故隐患进行排查。发现安全事故隐患的,应当立即排除;因生产技术、工艺、设计等原因难以立即排除的,应当并采取有效的安全防范和监控措施。

凡三日之内无法整改完毕的安全事故隐患必须上报项目部安全监管部门。

第十一条 各级安全监管部门的检查、督察人员依法依规履行安全事故隐患监督检查职责时,生产经营项目部应当积极配合,不得拒绝和阻挠。

第十二条 项目部鼓励、发动员工发现、举报和排除安全事故隐患。项目部安全监管部门对安全事故隐患或违法行为的举报经核查属实的,对发现、排除和举报安全事故隐患的有功人员,给予10-300元的奖励;对举报重大事故隐患有突出贡献的,给予特别奖励。

安全事故隐患或安全生产违法违规行为举报范围:

(一)本项目部违反安全生产法律、法规、规范及标准的行为;

(二)本项目部设备、设施、场所不符合安全生产条件;

(三)拖延不报、瞒报生产安全事故的;

(四)其他可能构成人员伤亡和财产损失的安全事故隐患或者安全生产违法违规行为。

第十三条 将生产经营项目、场所、设备发包、出租的,应当与承包、承租项目部签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对安全事故隐患排查、治理和防控的管理职责。对承包、承租项目部的安全事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

第十四条 应当按月、季对本项目部安全事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于次月5日前和季末月28日前向上一级安全监管部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营项目部主要负责人签字。

第十五条 对于重大事故隐患,各生产经营项目部应当及时向项目部安全监管部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括:

(一)隐患的现状及其产生原因;

(二)隐患的危害程度和整改难易程度分析;

(三)隐患的治理方案。

第十六条 对于重大事故隐患,由项目部或项目部主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。

重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:

(一)治理的目标和任务;

(二)采取的方法和措施;

(三)经费和物资的落实;

(四)负责治理的机构和人员;

(五)治理的时限和要求;

(六)安全措施和应急预案。

第十七条 在安全事故隐患治理过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。第十八条 应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患,应当按照有关法律、法规、标准的要求排查治理,采取可靠的预防措施,制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时,应当及时向下属项目部发出预警通知;发生自然灾害可能危及项目部和人员安全的情况时,应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施,并及时向建设项目部及项目部安全监管部门报告。

第十九条 地方人民政府、建设项目部或者项目部安全监管部门挂牌督办并责令全部或者项目部部停产停业治理的重大事故隐患,治理工作结束后,由项目部组织技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估。

经治理后符合安全生产条件的,治理责任项目部应当向项目部安全监管部门提出恢复生产的书面申请,经项目部安全督察组审查同意后,方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目的评价报告等。

第三章 监督管理

第二十条 项目部安全监督管理部门,定期组织安全监管、督察人员对项目部及项目部的工作场所进行安全事故隐患排查,并对上报的安全事故隐患整改情况进行跟踪督察。加强对重点监控项目部的安全事故隐患排查治理情况的监督检查。

第二十一条 项目部安全监管部门按季组织对项目部及生产经营项目部安全事故隐患排查治理情况开展监督检查;对检查过程中发现的安全事故隐患,下达整改指令书,并建立信息管理台账。对重大安全事故隐患必须报告项目部安全监管部门,实行挂牌督办。第二十二条 各级纪律监察部门应当配合安监部门做好对生产经营,项目部事故隐患排查治理情况开展的监督检查,依法依规查部事故隐患排查治理的违规和违法行为及其责任者。

第二十三条

安全监管部门发现属于分包协作队职责范围内的安全事故隐患的,应该及时将有关资料移送分包协作队,并跟踪督导,落实相应责任,记录备查。

第二十四条 对挂牌督办或采取全部或者局部停产停业治理的重大安全事故隐患,安全监管部门收到生产经营项目部恢复生产的申请报告后,应当在3日内进行现场审查。审查合格的,对事故隐患进行核销,同意恢复生产经营;审查不合格的,责令改正或者下达停产整改指令。对整改无望或者生产经营项目部拒不执行整改指令的,依据有关规定对项目部及项目部主要负责人实施行政与经济处罚。第二十五条 项目部安全监管部门应当按月、季将本项目部安全事故隐患的排查治理情况和统计分析表报公司安全监督部门备案。

第四章 罚 则

第二十六条

主要负责人未履行事故隐患排查治理职责,导致发生生产安全事故的,依据有关规定进行处理。

第二十七条 生产经营项目部违反本规定,有下列行为之一的,由项目部给予警告,并部五万元以下的罚款:

(一)未建立安全事故隐患排查治理等各项制度的;

(二)未按规定上报安全事故隐患排查治理统计分析表的;

(三)未制定安全事故隐患治理方案的;

(四)安全事故隐患不报或者未及时报告的;

(五)未定期对本项目部组织开展安全事故隐患排查治理活动的;

(六)安全事故隐患排查治理活动记录不规范的;

(七)施工作业现场存在重大安全事故隐患的;

(八)整改不合格或者未经安全监管、监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。

第二十八条 安全监管部门的工作人员未依法、依规履行职责的,按照有关规定处理。

第五章 附 则

第二十九条 项目部及项目部安全监管部门可以根据本办法,制定事故隐患排查治理和监督管理实施细则。

第三十条 提倡项目部或者个人实名公开举报。举报人要求答复的,由受理举报安全事故隐患的安全生产监督管理部门在调查核实、查部完毕5个工作日内给于答复。

多人多次举报同一安全事故隐患的,对第一时间举报人予以奖励,其他人员给予表扬鼓励。

第三十一条 建立完善监控管理档案资料 1.安全事故隐患治理的目标、治理的机构文件 2.安全事故隐患排查治理实施细则 3.安全事故隐患排查整改台账 4.安全生产隐患自查自纠进度表 5.安全隐患自查自改进度快报 6.安全隐患排查治理统计分析表 7.重大安全事故隐患应急预案 8.安全事故隐患整改指令书

9、安全隐患排查治理工作信息报表

10、安全隐患治理工作总结

第四篇:事故隐患排查治理上报管理办法

隐患排查治理管理制度

第一章 总则

第一条 为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针,有效的控制事故隐患,保证安全生产,根据有关法律、法规和实业分公司有关规定,结合我公司实际,特制订本制度。

第二条 本制度所称的事故隐患,是指企业生产安全系统可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。

第三条 生产安全事故隐患可按严重程度、解决难易、工程量大小等分为三级:A级:危害严重,有可能造成重特大伤亡事故或者重大经济损失(重特大生产安全事故隐患),或者治理难度及工程量大,需由实业公司、集团公司有关部门协调解决的隐患;B级:危害比较严重,有可能造成伤亡事故或者一定经济损失,或者有一定的工程量,需由公司协调限期解决的隐患;C级:危害较轻或者对本单位的安全生产有一定影响,或者工程量较小,需由各厂(车间)、相关业务部门限期解决的隐患。

生产安全隐患的种类主要分为:机械设备、电气设备、受压容器、高处作业、危险化学品、易燃易爆物品、火灾、水害、安全防护装置中毒和窒息、泄漏、腐蚀、触电、坠落、容器内作业、动火作业、吊装作业、特种设备和其它等。

第四条 按照“企业负责、分级管理、依法监督”的原则,集团公司负责A级隐患排查治理工作的监督检查和责任追究;实业分公司负责A、B级隐患排查治理的指导、协调和监督管理;公司负责本单位事故隐患的排查治理,负责对重大隐患制定应急预案,并告知从业人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施。

第五条 公司层面的主要职责是:公司经理对公司生产安全事故隐患的排查与治理工作全面负责;分管技术副经理负责生产安全事故隐患的排查与治理方案(措施)的编制;各级生产经营单位主要负责人、行政分管副职(项目部经理)负责生产安全事故隐患治理方案(措施)的组织实施。安全质量部负责本公司事故隐患排查和治理工作的监督检查与责任追究。

第六条 基层生产单位的主要职责:厂长对本单位事故隐患排查治理全面负责;厂技术负责人负责组织事故隐患的排查和整改措施的编制;各分管副厂长负责分管范围内的事故隐患定期检测、评估监控、整改治理的组织工作。

第二章 隐患排查

第七条 公司每月由分管技术副经理负责组织有关部门及安全技术人员对事故隐患排查一次。

第八条 对所排查的重大事故隐患,由分管技术副经理负责组织编制整改措施,由总经理组织落实整改。

第九条 公司所属各生产单位主要负责人对本单位的生产安全事故隐患排查治理工作全面负责;车间主任对本车间现场生产安全事故隐患排查治理工作全面负责;现场操作人员负责个人作业环境生产安全事故隐患的辨识,并及时消除事故隐患,杜绝物的不安全状态。

第十条 公司形成单位、业务部门、生产厂(项目部)、车间四级排查体系,执行单位月排查、业务部门和生产厂(项目部)周排查、车间日排查,各级隐患排查要全面、深入。第十一条 公司月度隐患排查应以会议和现场排查相结合的形式开展,现场排查应覆盖所有作业场所,特别是重要的设备设施、关键的施工工序,危险的施工地点。业务部门要根据业务职责对分管业务范围隐患排查负责。

第十二条 生产厂(项目部)应每周由技术或项目负责人组织安全员、技术员、调度员、车间主任等对施工现场进行全面排查,并对排查的隐患进行分析、评价、确认,隐患排查记录要规范、具体。

第十三条 生产厂(项目部)、车间要加强对安全不放心人的排查,建立台账,落实防范措施。

第三章 事故隐患排查内容

第十四条 机器、机床及电气设备等传动部分的保护装置缺损或失灵;在传动吊台、廊道上未安设保护装置及各种快速自动开关等。

第十五条 电刨、电锯、砂轮、剪床、冲床及锻压机器上的保护装置缺损或失灵;有碎片、屑末、液体飞出及有裸露导电体等处所未安设防护装置。

第十六条 升降机和起重机械上的各种防护装置及保险装置(如安全卡、安全钩、安全门、过速限制器、越程限制器、过卷扬限制器、门电锁、安全手柄、安全制动器等)缺损或失灵;升降机和起重机械为安全而进行的改装。

第十七条 锅炉、受压容器、压缩机械及各种有爆炸危险的机器设备的保险装置(安全阀、水位计、压力表等)缺损或失灵。

第十八条 各种联动机械和机器之间、工作场所的动力机械之间为安全而设的信号装置;以及在操作过程中为安全而进行联系的各种信号装置失灵。

第十九条 电气设备安装防护性接地或接中性线的装置,以及其他防止触电的设施缺损或失灵。

第二十条 各种运转机械上的安全启动和迅速停车设备缺损或失灵。

第二十一条 为安全需要必须重新布置或改装的机械和设备。

第二十二条 为安全需要必须重新安设的低压照明设备。

第二十三条 在各种机床、机器旁,为减少危险和保证工人安全操作而必须重新安设的附属起重设备,以及用机械化操纵代替危险的手动操作等。

第二十四条 在原有设备简陋、全部操作过程不能机械化的情况下,对个别繁重费力或危险的起重、搬运工作所必须采取的辅助机械化设施。

第二十五条 为搬运工作的安全或保证液体的排除,而需要重铺或修理地面。

第二十六条 在生产区域内危险处所需要增加设置的标志、信号和防护设施。

第二十七条 在工人可能到达的洞、坑、沟、升降口、漏斗等处需要安设的防护装置。

第二十八条 在生产区域内工人经常过往的地点,为安全需要设置的通道及便桥。

第二十九条 在高空作业时,为避免铆钉、铁片、工具等坠落伤人需要设置的工具箱及防护网。第三十条

为保持空气清洁或使温度合乎劳动保护要求而需要安设的通风换气装置。

第三十一条 为消除粉尘及各种有害物质而需要安设的吸尘设备及防尘设施;防止辐射热危害的装置及隔热防署设施;对有害健康工作的厂房或地点需要实行隔离的设施。

第三十二条 为劳动保护所需要设置对原料或加工材料的消毒设备;为减轻或消除工作中噪音及震动需要设置的设施;工作厂房或辅助房屋内增设或改善防寒取暖设施。

第三十三条 化学危险品或有毒有害以及易燃易爆物品未按国家有关法律法规贮存运输,存在潜在隐患,需要采取有效措施处理。

第三十四条 冬、夏季“三防”重点工程不落实。

第三十五条

消防系统不完善,消防水源不足,变电所、气瓶站、油脂库等重点消防设施、器材的配备不符合有关规定。

第三十六条 电除尘设备选型不符合规定要求,排放烟尘中一氧化碳含量超标。

第三十七条

电缆老化、绝缘程度低;电缆材质、规格不符合要求;使用未经过电气测试合格的电缆。

第三十八条 公司有关行政、技术负责人不履行国家安全生产法律、法规规定的职责。

第三十九条 特种作业人员没有按规定培训,不能做到持证上岗。

第四章 隐患上报

第四十条 公司在日常安全检查的基础上,每月组织一次事故隐患等级的确认,按级别和类别每月逐级上报。事故隐患在未整改完成前,必须每次都报,直至事故隐患整改完成。各生产厂必须在每月10日前,将下月的事故隐患排查计划和上月报告的事故隐患整改情况书面上报公司生产技术部,并填写安全隐患排查及治理情况表。公司每季度最后一个月的20日前上报实业分公司安全监察处。

第四十一条 公司所属各单位技术负责人负责本单位事故隐患的排查工作,负责将本单位排查出的事故隐患,按照《生产安全事故隐患排查申报表》(见附表1)的要求认真填写,每月必须在10日前上报公司生产技术部门。

第四十二条 公司月度排查应对生产厂(项目部)上报的隐患及现场排查的隐患进行分析、评价、分级和制定治理措施,隐患描述要具体并具备时效性,隐患分类、分级要准确、合理,治理措施要有针对性和操作性。

第四十三条 生产厂(项目部)执行隐患周报、公司执行隐患月报,无隐患实现零上报。生产技术部对生产单位(项目部)每周上报的隐患要组织分析、确认,对确认的C级及以上隐患要及时上报;安全质量部加强对生产单位(项目部)隐患排查治理工作的监督指导。

第四十四条 生产技术部对隐患排查治理要形成月度(季度)工作总结并上报。

第四十五条 各生产单位发生计划外停电、火灾、水害、危险化学品泄露征兆等重大安全隐患时,应及时按程序报告。

第五章 隐患治理

第四十六条 生产安全事故隐患治理要做到项目、资金、措施、设备材料、责任人、进度和督察人七落实。治理资金应及时报批,从安全费用或专项资金中列支。

第四十七条 事故隐患确认立项后,由实业分公司负责协调和监控治理情况:B、C级由公司组织实施实业分公司协调管理;A级事故隐患治理工作,由实业分公司协调指导和监督实施。

第四十八条 事故隐患治理完毕后必须组织验收,验收合格后方可逐级上报销号。C级事故隐患整改验收由各单位自行掌握;B级事故隐患整改验收由公司组织;A级事故隐患整改验收由实业分公司组织。

第四十九条 对重大危险源或系统复杂、影响范围较大的事故隐患,可委托具有安全评价资质的中介机构进行安全状况综合评价或安全专项评价。各生产单位生产条件或生产系统发生大的变化时,应及时进行生产能力的核定。

第五十条 公司应完善隐患排查治理资料,实现闭环管理,规范隐患整改通知书、隐患汇总表、隐患整改反馈单、隐患治理跟踪表、隐患治理验收表等。

第五十一条 公司月度安全办公会应将隐患排查治理作为会议的重要议程之一。

第五十二条 生产技术副经理在每月10日前负责组织有关职能部门和人员进行事故隐患排查,并提出事故隐患分级意见。对排查出的事故隐患,由分管技术副经理组织有关单位或人员制定治理方案,确定事故隐患类别及其级别。按级别分别由生产技术部门(B级)和生产厂(C级)填写《生产安全事故隐患治理通知书》,及时下发事故隐患单位和隐患整改单位,并告知受到隐患威胁的有关单位和人员,避免意外事故的发生。

第五十三条 对所排查出的事故隐患,必须编制事故隐患治理方案(措施)。其中:

A级事故隐患治理方案(措施)由分管技术副经理负责组织编制,实业公司总工程师负责组织审核,集团公司总工程师或分管副总工程师负责组织审查;

B级事故隐患治理方案(措施)由公司有关业务部门和生产厂负责编制,分管技术副经理组织审查;

C级事故隐患治理方案(措施)由厂属隐患单位技术负责人负责编制,生产技术部技术人员组织审查。

第五十四条 事故隐患治理必须严格按编制的治理方案(措施)组织实施,并按限定的日期治理完成,其中:

A级事故隐患治理方案(措施)由公司经理组织实施,集团公司、实业公司业务主管部门负责人负责技术指导;

B级事故隐患治理方案(措施)由分管副经理负责组织实施,实业公司业务主管部门副职负责技术指导;

C级事故隐患治理方案(措施)由公司属隐患单位主要负责人组织实施,公司主管业务部门负责人负责技术指导。

第五十五条 对事故隐患的治理过程,应实行全过程监督,治理责任应明确到人。事故隐患单位的安监员对事故隐患治理情况进行实时监督,每周及遇有特殊情况时应向公司安监部门报告;公司安监部门对事故隐患治理情况进行全面监督,并填写《生产安全事故隐患治理跟踪台账》。第五十六条 事故隐患治理完毕后,A级由集团公司或委托专业公司组织验收,并写出事故隐患验收报告,验收合格此事故隐患消除;B级、C级由总工组织有关单位和人员进行验收,由安监部门填写《生产安全事故隐患治理验收表》,验收合格后此事故隐患消除。

第五篇:事故隐患排查治理分级管理办法

富源县兴波煤业有限公司兴波煤矿 煤矿安全生产事故隐患排查治理分级管理办法 编制目的

为加强矿的安全生产事故隐患排查治理分级管理,杜绝安全隐患事故的发生,确保煤矿安全生产,特制定本管理办法。2 编制依据

2.1《煤矿安全规程》。2.2《煤矿安全监察条例》。

2.3国家及煤炭行业有关技术标准和规范的相关规定。3适用范围

3.1富源县兴波煤业有限公司兴波煤矿。4 管理办法细则 4.1总则

4.1.1 为了排查煤矿安全生产事故隐患,有效促进安全生产事故隐患整改,根据国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法(试行)》、《煤矿重大安全生产隐患认定办法(试行)》和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关文件规定,结合矿实际,制定本办法。

4.1.2本办法所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患。

一般隐患由矿长或副矿长指定隐患整改责任人,负责责成立即整改或限期整改。对限期整改的隐患,由整改责任人负责监督检查和整改验收,验收合格后报矿长或副矿长审核签字备案。

重大隐患由矿长组织制定隐患整改方案、安全保障措施,落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围,并组织实施。整改项目结束后,由矿长按照重大隐患的整改验收标准组织自检。矿井重大隐患自检合格后,按分级监控要求及时向当地市(县)安全生产监督管理部门和煤矿安全监察部门进行报告。申请报告应包括整改方案中的内容、项目和自检结果,并有矿主要负责人签署的验收意见。

4.1.3矿各部门、各队要加强现场监督检查,及时发现和查处违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为,发现存在重大隐患,要立即停止生产,并向矿主要负责人报告。

4.1.4有重大事故隐患的,必须立即停止生产,排除隐患。4.1.5重大事故隐患分级排查治理责任追究,应当坚持宁严勿宽,责任到人,加大追究的原则。4.2 隐患治理责任制 4.2.1 矿各部门、各区队要认真落实安全生产隐患排查、治理(整改)的责任制,组织职工发现和排除隐患。

4.2.1.1矿长对本单位的事故隐患排查、治理(整改)工作负全面责任。应当每月组织一次由煤矿安全管理人员、工程技术人员和职工参加的事故隐患排查,对查出的隐患要登记建档。要定期听取有关人员及部门对事故隐患排查的汇报,督促和检查事故隐患排查、整改工作计划和资金的落实,组织健全机构、配备人员、组织制定岗位责任制,主持召集事故隐患排查、整改工作办公会及工作会议,及时作出决策和下达指令。

4.2.1.2矿总工程师对本矿的事故隐患排查、治理(整改)工作负技术领导责任,负责组织制定事故隐患排查、整改工作计划和安全技术措施,确定岗位责任、开展科研攻关、推广应用新技术,组织安技措资金计划,参加事故隐患排查和整改。对查出的隐患,要组织矿有关领导和有关工程技术人员进行安全技术评审,通过评审对排查出的隐患按A、B、C三级进行分级。

4.2.1.3矿分管副矿长对分管业务范围内的安全生产隐患排查、整改负直接领导责任,同时协助矿长开展事故隐患的排查和整改工作,负责组织实施事故隐患排查、整改工作计划,监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况,组织实施整改隐患的各项措施,参加事故隐患排查和整改。4.2.1.4矿各部门、各队负责人,对分管业务范围内的安全生产隐患排查和整改负技术责任。协助总工程师组织制定、审批和落实整改隐患的安全技术措施,参加事故隐患排查和整改。

4.2.1.5矿安全科科长对矿的事故隐患排查和整改工作负监察责任;矿安全科门分管副科长,对各自分管范围内的事故隐患排查和整改工作,负有安全监察直接责任。负责监督检查本企业各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制的履行情况,参加事故隐患的排查,跟踪落实隐患的现场整改情况,对各自分管范围内的事故隐患实行闭合管理,并建立和保管好事故隐患整改台账。

4.2.1.6矿各业务部门,是事故隐患排查和实施整改的责任部门,对隐患排查、整改负生产技术管理责任。具体负责事故隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案的实施以及现场整改过程中的安全生产技术管理工作。

4.2.1.7基层区队区队长、施工单位项目负责人,对本单位的安全生产隐患排查和整改负全面责任。每天组织一次对本区队(本项目、下同)事故隐患的排查,采取有针对性的措施进行及时整改,对排查出来的事故隐患要登记建档,并及时向有关领导和部门汇报事故隐患的排查和整改工作情况。

4.2.1.8基层区队、施工单位的技术负责人(技术员),对本区队的安全生产隐患排查和整改工作负技术管理直接责任。负责编制事故隐患排查和整改的安全技术措施,现场指导安全技术措施的实施。4.2.1.9基层区队、含施工单位的班组长(跟班副队长),对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查、整改负直接责任。作业前,必须认真排查本班组生产作业场所存在的安全生产事故隐患,提出在工作过程中应采取的安全防范措施,并在生产过程中采取切实可行的措施认真加以解决;对依靠本班组力量无法进行整改,或一时不能彻底整改的事故隐患,必须及时向区队、矿调度室以及矿安全科汇报。

4.2.1.10、基层区队、施工单位的现场作业人员,对所在岗位的安全生产事故隐患排查和整改工作负责。必须每班排查本岗位事故隐患,对排查出来的事故隐患要及时进行整改;如不能整改的,必须及时向班组长和区队带班干部进行汇报,同时,在现场作业过程中,必须无条件接受各级领导及安全管理人员交办的事故隐患整改任务,并按要求完成隐患整改工作。

4.3 隐患分级管理和监控

4.3.1 对事故隐患实行分类、分级管理和监控。定期组织对事故隐患进行一次彻底排查,对所排查出来的各类隐患按照下述方法进行分类和定级,对事故隐患实行分类、分级管理。

按事故隐患类别分为十类,分别是顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水灾和其它。

4.3.2 按事故隐患危害程度、治理难度分为三级,分别是A级、B级、C级。A级属矿井自身一时难以处理,需要矿或省、市有关部门组织、帮助或协调处理的;B级为矿井自身能处理的;C级为区、部、队能及时或现场处理的。

4.3.3 A级隐患是指危害严重,可能造成重特大伤亡事故或者重大经济损失,或者治理难度大,需由能发矿或省、市有关部门组织、帮助或协调处理的隐患。有下列情形之一为A级隐患。

4.3.3.1超能力、超强度或超定员组织生产。4.3.3.2未依照规定实施防突出措施;

4.3.3.3揭煤前未建立瓦斯抽放系统;或抽放系统、瓦斯监控系统不能正常运行。

4.3.3.4通风系统不完善、不可靠,进入煤巷施工前未建立全负压通风系统的;井下存在无风、微风、循环风、老塘风和串联通风;掘进工作面局扇一机供两头;主扇带病运转、备用主扇不完好、擅自停开主扇、局扇和瓦斯抽放泵;矿井总风量不足。

4.3.3.5有严重水患,未采取有效措施解决处理。4.3.3.6超层越界开采。

4.3.3.7井下存在未熄灭火区,没有采取有效措施解决处理。4.3.3.8使用明令禁止使用或者淘汰的设备、材料、工艺,矿井有以掘代采、以探代采行为,通风、排水、提升、压风设备安全检验检测不合格。

4.3.3.9没有双回路供电系统。4.3.3.10无完善的防尘供水系统。4.3.3.11未取得安全生产许可证和煤炭生产许可证从事生产,以及将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包。

4.3.3.12有其他重大安全生产事故隐患。

4.3.4 B级隐患是指危害比较严重,可能造成伤亡事故或者经济损失,或者治理难度比较大,需有一定的工程量,需由矿限期解决的隐患。有下列情形之一为B级隐患。

4.3.4.1瓦斯超限作业、瓦斯经常超限、炮后瓦斯超过3%、有毒有害气体浓度超过规定未采取措施解决处理或未处理到位。

4.3.4.2排放瓦斯无措施或措施不落实。4.3.4.3井下电气设备失爆。

4.3.4.4存在水患未按规定填绘采掘工程平面图,在存在水患情况下作业未编制针对性安全措施。

4.3.4.5启封火区、火区下开采、火区邻近区域开采无安全措施。

4.3.4.6掘进工作面不按规定设双风机、双电源或双风机不能自动切换。

4.3.4.7斜井人车保护装置失效、专用信号失灵。

4.3.4.8井田范围内或井田周边废弃矿井水文地质资料不清。4.3.4.9无设计或不按设计施工。

4.3.4.10无作业规程作业,未执行“一工程一措施”。4.3.4.11未严格遵守巷道贯通程序,巷道贯通无措施或措施不落实,贯通后不及时调整通风系统。4.3.4.12未严格遵守巷道揭煤程序。4.3.4.13井下风门不联锁或联锁失效。4.3.4.14其他

4.3.5 C级隐患是指危害比较轻,或者对安全生产有一定影响,需由基层区(队)、基层业务部门解决的隐患。有下列情形之一为C级隐患。

4.3.5.1提升绞车、主提升皮带、压风机、主扇、主排水泵等设备保护不全、不可靠,钢丝绳磨损断丝超限不及时更换,不按规定定期进行安全检验检测和检查;

4.3.5.2回采工作面悬顶面积超过作业规程规定时,不采取措施或不执行人工强制放顶;

4.3.5.3采掘工作面不采取综合防尘措施或积尘超标; 4.3.5.4报废采区、报废采煤工作面、废旧巷道、独头盲巷未按规定及时封闭;

4.3.5.5采掘工作面过断层、破碎带、旧巷、采空区时无针对性安全措施或措施不落实;

4.3.5.6采煤工作面上下两口不畅通,两巷失修严重,巷道断面小于原设计20%;

4.3.5.7监测、监控系统传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时、瓦斯超限后不能断电和声光报警;

4.3.5.8采煤工作面缺失或失效支柱达5%以上; 4.3.5.9不按月填绘采掘工程平面图或图纸弄虚作假; 4.3.5.10其他安全生产隐患。

4.3.6采煤、掘进、机电、运输提升、通防、巷修、火工品、水文地质及其它相关方面专业技术人员和管理人员,每周要与安全部门一起召开一次事故隐患排查和整改分析会;区队每天要分析一次安全生产事故隐患排查和整改情况。每次会议都要有原始记录。

4.3.7 矿安全科要建立隐患整改档案,对各类隐患实行“谁排查、谁签字,谁整改、谁签字,谁验收、谁签字”的闭合管理。

煤矿重大隐患和一般隐患排查和整改情况汇总表,要及时报送相关领导和部门,并及时下发到基层相关单位。

4.3.8 矿安全科、工程部负责协调、跟踪、督查B级隐患整改治理情况、解决B级隐患整改情况。

4.4 隐患的建档和上报

4.4.1 矿业务部门、安全科对查出的安全隐患,要及时下发安全隐患整改通知单或安全监察意见书,并跟踪落实隐患整改的情况;对未按期完成隐患处理或因安全隐患处理不当而造成事故的,要依照责任追究等相关文件的规定,追究有关人员的责任。

4.4.2 矿安全科要加强对所排查出来的安全隐患的跟踪落实,及时进行统计汇总,实行档案化闭合管理。安全隐患排查及整改情况档案应包括以下主要内容:安全隐患的名称和级别、危害程度、产生的原因和现状、所采取的整改方案及安全措施、整改的单位和整改责任人、组织和参加整改验收的人员、整改结果等内容。4.4.3 基层各区队应当于每月25日前将本月安全隐患的落实整改情况,以及所排查出来的当月的安全隐患,向矿安全生产部提交书面报告。在每季度第一个月的5日前,要将上季度重大隐患的整改情况,以及本季度所排查出来的重大安全隐患,向矿安全科提交书面报告,矿安全科进行汇总,编制成册,向当地市(县)安全生产监督管理局和煤矿安全监察机构提交书面报告。上述报告均要经矿长(矿长)签字。报告的主要内容要包括:产生重大隐患的原因、现状、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改结果等内容。重要情况应当随时报告。

4.5 责任追究

4.5.1 矿定期、不定期的对煤矿事故隐患排查治理进行检查,对存在违法违规行为和危及工人生命安全的重大隐患仍继续生产作业的部门、区队,立即责令停产整顿,并根据矿下发的相关处罚条例进行处罚。矿设立举报电话,对群众举报的事故隐患等安全生产问题,及时进行调查处理。

4.5.2 矿每季度对事故隐患排查治理工作进行一次考核。对事故隐患排查、治理、资料管理规范的单位给予1000元以上、10000元以下的奖励;对事故隐患举报有功人员给予100元以上、1000元以下的奖励。

对事故隐患排查不细、治理不力、履行监督职责不到位、资料管理混乱的单位(部门、队)处以1000元以上、10000元以下的罚款,对直接责任人给予100元以上、1000元以下的罚款。5其它

5.1 本办法由安全科负责编制、修订和解释。5.2 本办法自印发之日起执行。

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