2005年安全质量公司3号文(质量制度)

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第一篇:2005年安全质量公司3号文(质量制度)

枣庄矿业集团安全质量管理有限责任公司文件

枣矿集团安字(2005)3号

枣庄矿业集团安全质量管理有限责任公司 关于印发安全质量标准化工作管理制度的通知

各单位:

为了推进“三个亮点”工程建设向纵深发展,提高“四个质量”,进一步提升安全质量标准化管理工作,根据国家局和省局的要求以及安全质量标准化标准并结合矿区实际制定了安全质量公司有关安全质量标准化工作六个方面的管理制度和安全质量标准化精品(亮点)工程、示范化矿井标准以及安全质量罚款规定。现印发给你们,望遵照执行。

特此通知

附:

1、安全质量标准化管理制度(暂行)

2、精品(亮点)工程和示范化矿井标准

3、A类问题明细表

二○○五年十月十六日

题词:安全

质量

管理制度

通知

枣庄矿业集团公司总经理办公室 2005年10月16日印

共印1份

附件一:

安全质量标准化管理制度(暂行)

根据国家局和省局有关安全质量标准化的标准的要求,制定以下六项管理制度:

(一)安全质量检查档案管理制度

1、安全质量检查档案建立范围

各矿将集团公司各类安全质量检查、各级政府及其有关安全监管部门检查出的有关煤矿安全质量问题,必须分别依据集团公司安全质量现场检查问题单和有关现场笔录等资料建立专门档案。本矿查出的有关安全质量问题应当按照本矿规定建档管理。

集团公司安监局应分别建立集团公司外部有关部门和公司机关安全质量检查档案。

2、问题的分类与管理

A类问题:危及人身安全或整改难度较大的问题。集团公司检查时发现严重危及现场人身安全的问题,要立即责令施工单位停止作业并拿出处理措施,及时将检查情况汇报本处室负责人、总调度室、公司分管领导。各矿(处)主要负责人对存在的A级问题要及时召开专题会议落实整改,确保整改单位、资金、时间、措施、负责人和监督复查人六落实,形成书面材料报集团公司有关专业处室和安监局备案、存档。由有关专业处室负责监督整改。

B类问题:比较严重但不危及人身安全或整改有一定难度的问题。由矿(处)分管领导及时召开专题会议落实整改,确保六落实,形成书面材料报安监处备案、存档。

C类问题:对矿井安全生产有一定影响,易改易犯的问题。由矿(处)分管领导和部门负责人及时安排区队负责人落实整改,工区将整改措施和完成情况书面报安监处备案复查。

现场分类时,A类按附件3进行区分确定,B、C类根据上述原则现场 确定。

3、集团公司公司机关人员现场检查时,有关人员要当场完整填写安全质量问题单、查处“三违”人员通知书和安全质量罚款通知书等文本并按照要求将有关原始记录,分别报送有关单位。各专业处室每月整理汇总后交安监局,以便分类建档管理。

4、各矿(处)要及时将各级政府及其有关安全监管部门检查出的有关煤矿安全质量问题的现场笔录复印件和整改措施书面于检查次日报集团公司安监局备案建档。

5、对问题落实整改不及时、不彻底的,将按照集团公司安全质量罚款规定加倍处罚;对造成事故的按照有关规定追究有关人员的责任。

(二)安全质量标准化验收考核制度

1、建立健全集团公司月动季静、矿井全面动态旬检月验、区队班检和班组随时检查记录的四级安全质量标准化检查验收考核体系。

2、集团公司每季度安全质量标准化矿井的检查验收采取动静态相结合的办法进行。在季度的前两个月由各专业进行动态检查,其得分占季度总评分的60%;季末集团公司统一组织全面验收,其得分占季度总评分的40%。

3、各矿井实行动态下的旬检查月验收制度,每次检查验收的覆盖率要达到100%。各矿井对施工的所有采、掘、巷修工程和设备、设施的安装及检修项目都必须有目标、有计划、有质量标准、有安全技术措施、有审批、有贯彻学习、有安排、有落实、有验收;工程验收后,有关验收人员、验收组负责人和施工单位负责人要现场签字,并签署验收优良、合格或不合格的结论;未经质量验收或未达到合格标准的,不得投入使用,有关部门不得支付工资。集团公司在检查验收过程中凡发现有违背本条规定的,相关专业取消达标资格。

4、各车间、区队要制定质量验收实施细则,配备专职安全质量标准化验收人员跟班验收,建立验收档案。

5、班组实行全工序、全过程工程质量的检查验收,并填写班组验收原始记录,特别对隐蔽工程不得遗漏。

(三)安全质量终身负责制度

为增强各级施工人员和检查人员的责任心,实行安全质量终身负责制 度:

1、各级质量检查验收(包括集团公司、矿井、科室、车间和区队等)要当场公布结果(包括存在问题、得分和定级);

2、质量验收必须根据有关规定现场填写所有验收书面记录,检查验收原始记录和评分定级表格要一式四份,检查和陪检人员现场在原始资料上签字,一份当场交被检单位,一份交安全质量管理办公室存档,一份随时交本部门领导,一份验收组(人)留存。

3、对因施工质量差或检查验收不认真而造成不良后果或事故的,不论间隔多长时间,将根据情节严重程度追究有关人员的责任。

4、矿长是安全质量标准化工作的第一责任者,对安全质量标准化负总责,专业达标被评为最差的,矿长及分管领导不得评为“三基”先进个人。

(四)验收结果公布制度

每季度末,安全质量标准化验收和复查结果除在集团公司安全生产会议上通报以外,还将在矿区电视台矿业新闻栏目播报一个星期,在枣庄矿业新闻报刊登。

(五)安全质量标准化培训考试持证上岗制度

安全质量标准化标准的培训实行全员学习、横向专业负责、纵向分级落实、综合考试考核的制度。要求每一名员工都必须熟知并执行与本职工作有关的标准,各专业分别对本专业人员的安全质量标准化标准定期组织培训,考试不合格的一律不准上岗,安全质量标准化办公室负责质量验收人员的培训,考试合格后持证上岗。集团公司在质量验收工作中将对有关人员进行抽考,考试不及格者不准上岗。

(六)考核奖惩制度

集团公司按照国家局和省局要求并结合矿区实际实行以下安全质量标准化奖惩制度:

评优找差奖惩:集团公司每季度各专业组要根据验收的实际情况,分东西部矿井两组,分别评出本专业的最优矿井和最差矿井,最优矿井每专业只能评定一个;集团公司每季度对获得最优专业奖励5000元,对最差专业罚5000元。

精品(亮点)工程和示范化矿井奖励惩:经集团公司按照附件二的标准 验收评定为精品(亮点)工程的单位,集团公司季度评比给予1-2万元的奖励;年度被集团公司命名为“三个亮点”示范化矿井的单位,给予1-3万元的奖励。

各单位都要实行安全质量结构工资制,其中安全质量标准化占结构工资的比例不得低于30%。

凡因工作不到位影响创建全国安全质量标准化优秀企业,或因安全质量标准化管理不到位,造成质量滑坡、发生安全质量事故的单位和个人,除了按照个人承诺、《枣庄矿业集团公司责任追究暂行规定》规定严肃追究有关人员的责任外:对在现场检查验收中发现的安全质量隐患,要按照有关规定处罚,对于连续重复出现的问题按照重复出现的次数的倍数处罚;最差专业、达标降级的专业或矿井、因工程质量差而造成事故的单位及其矿长分别给予罚款或行政处分。

附件二:

精品(亮点)工程和示范化矿井标准

一、制定依据:煤矿安全规程、国家和行业标准、“三基”标准、集团公司“三个亮点”标准和“四个质量”的要求等。

二、验收和考核办法:各矿井通过自检认为达到精品工程标准后,书面向集团公司安全质量标准化办公室申报,由集团公司安全质量标准化领导小组根据实际情况组织验收。

三、精品(亮点)工程标准

1、精品(亮点)工程范围:以井口至一个采区为一个精品(亮点)线工程单位(包括从井底车场至该采区的主要大巷、采区内所有在用巷道、峒室、在籍采煤面、掘进头等)。采煤工作面及其各顺槽、掘进工作面至所掘巷道开门点分别为一个采掘精品工程。

2、必备条件:

(1)工程范围内三年内无重伤以上人身和重大非人身事故;(2)年度内采掘工程质量全部优良品;

(3)季度内无空顶作业、不合理通风、敞口盲巷、电气失爆、积尘、瓦斯超限、严重违章等现象。

3、评定办法:

满分为100分,减去各类扣分即为所得分。得分在96分以上可评定为精品(亮点)工程。

4、扣分标准:

(1)在该精品(亮点)工程范围内与各专业有关的所有工程、设备、设施的工程质量有一个点不合格或不符合规程要求扣1分;

(2)所有有关设计、作业规程、安全技术措施的编制、审批、学习、考试;质量标准化实施细则及验收、考核、奖惩制度及落实档案;安全生产责任制、岗位责任制的制定及悬挂;安全会议、安全学习记录;安全质 量检查等资料一处不合格扣0.5分;

(3)风、水管路、各类缆线的吊挂、物料码放牌板管理、轨道铺设等要规范统一,一处不按规定平、直、齐的,扣0.5分;

(4)各类指示、警示、标志、管理牌板一处不合格,扣0.5分;(5)发现乱扔乱放的木块、木楔、金属物件、废弃塑料橡胶制品、棉纱等杂物、直径3cm以上矸石、淤泥积水等,一处扣0.5分;

(6)设备设施卫生差的,一处扣0.5分;(7)发现“三违”现象,每人扣1分;(8)视觉文化差的,一处扣0.5分。

四、示范化(样板)矿井标准

1、必备条件:

(1)一年内无重伤以上人身和重大非人身事故;(2)年度内采掘工程质量全优良品;

(3)季度内无空顶作业、不合理通风、敞口盲巷、电气失爆、积尘、瓦斯超限、严重违章等现象;

(4)各采区全部达到精品(亮点)工程。

2、评定办法:

满分为100分,减去各类扣分即为所得分。得分在98分以上可评定为示范化矿井。

3、扣分标准:同精品(亮点)工程扣分标准。附件3 :

A 类问题明细表

一、采掘专业

1、采掘工作面施工现场与作业规程、安全技术措施、图版板严重不符的。

2、发现采掘工作面存在重大事故隐患被停止生产的。

3、采煤工作面漏顶后未及时按规定处理继续生产的;

4、空顶作业的。

5、采掘工作面现场条件发生变化,未按规定及时制定补充安全措施或措施不落实的。

6、采煤工作面缺支柱的。

7、水力采煤工作面水枪不完好而仍使用的。

8、水采工作面护枪抬棚支设不符合规定的。

9、未按规程规定使用用前探梁的。

二、机运专业

1、发生重、特大机电运输责任事故的。

2、矿井主要提升装置的提升能力不能满足安全生产的。

3、井下带电搬迁、维修作业或电气失爆的。

4、无安全措施在井下从事气焊、气割等明火作业的。

5、大型设备在运行中发生事故,在故障原因未查明和消除前,擅自运行的。

6、斜巷运输超挂车、放飞车造成断绳跑车的。

7、斜巷运输未按规定安装、使用安全设施的。

8、大型固定设备(主提升机除外)的各种保护不按规定达到齐全灵敏可靠的。

9、综掘机蜂鸣器、紧急开关不可靠、在非司机侧无急停按钮、机前照明不合格、无安全防护拦的。

10、主要运输大巷宽度、高度不符合要求的。

11、胶带、电缆不做阻燃签定或签定不合格下井使用的。

三、通防专业

1、采掘工作面风量不足及其它地点无风、微风作业的。

2、井下发现敞口盲巷,各类密闭不符合规定的。

3、瓦斯重点管理区、瓦斯异常区、煤与瓦斯突出危险区未实现“三专二闭锁的。

4、瓦斯超限继续作业的。

5、局部通风机无计划通风继续生产的。

6、一个地点同时安装三台以上局部通风机的。

7、局部通风机造成喝循环风的。

8、因未采取有效预防措施而造成自然发火的。

9、井下煤尘堆积超过规定的。

10、采煤机、掘进机内外喷雾效果差或不使用的。

11、干打眼、不按规定安装放炮自动喷雾装置,不使用防尘装置的。

12、瓦斯超限、煤尘超限放炮、放糊炮、明电放炮的。

13、偷拿私藏炸药雷管理的。

四、地测防治水专业

1、采掘工作面发现有透水预兆未按规定采取措施继续施工的。

2、采掘工作面接近井田边界、古空区、采空区、含水层、导水断层等附近时未采取超前探查措施的。

3、各类巷道未按规定下达开工、复工通知单而进行施工的。掘进巷道停工后,未按规定下达停工通知单的。

第二篇:企业质量安全制度

企业质量安全管理制度

食品进口查验制度

一、列入进货查验的食品,是指消费者经常食用的食品,包括粮食及其制品,蔬菜、水果,奶制品,豆制品,饮料和酒类等食品。

二、经营者购进食品时,应查验证明供货方主体资格合法的有效证件,并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证,并保存原件或者复印件。

三、经营包装食品的,要对食品包装标识进行查验核对,内容包括:

(一)中文标明的商品名称,生产厂名和厂址;

(二)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。

(三)根据商品的特点和使用要求。需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量;

(四)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期;

(五)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。

四、食品经营者经营的农产品及其他散装食品,法律法规规定必须检验或者检疫的,经营者必须查验其有效检验检疫证明,未经检验检疫的,不得上市销售。法律法规没有明确规定的,应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。

五、经营者应经常检查食品的外观质量,对包装不严实或不符合卫生要求的,应及时予以处理,对过期、腐烂变质的食品,应立即停止销售,并进行无害化处理。

六、经营者按照食品广告指引购进食品时,要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。

七、市场开办者应配备相应的检测设施,对在市场内销售的食品进行自检,经检测合格才能上市销售,并登记检测结果存档备查。

八、市场开办者要指导经营者做好食品进货查验工作,检查督促经营者进货查验工作的落实,对经营者索取的重要食品的相关票证,应统一保管,集中备案,随时接受工商部门的检查。

九、经营者在进货时,对查验不合格和无合法来源的食品,应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时,应及时报告当地工商行政管理机关.食品退市制度

一、为加强本经营单位食品质量管理,严厉打击制售假冒伪劣食品活动,确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,维护本经营单位声誉,特制定本制度。

二、对不合格食品实施退市制度,是指对销售质量不符合国家、地方或者行业标准或有关要求,或存在其他安全卫生隐患的食品,采取停止销售,退出本经营单位的管理制度。

三、下列食品为不合格食品,应停止销售,退出本经营单位:

(一)腐烂变质、污秽不洁的;

(二)包装破损和其他不符合食品卫生要求的;

(三)超过安全使用期或者保质日期的;

(四)应当检验、检疫而未检验、检疫,或检验、检疫不合格的;

(五)掺杂、掺假,以假充真、以次充好,偷工减料的;

(六)使用非食用色素或其它非食用物质加工的;

(七)伪造产地,伪造或者冒用他人厂名、厂址,在商品上伪造或冒用认证标志、名优标志、国际标准采用标志、防伪标志等质量标志等,对商品质量作引人误解的虚假表示或使用绝对宣传用语的;

(八)假冒他人的注册商标,或者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢、造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品的;

(九)行政监管机关公布属于不合格食品的;

(十)其他违反法律、法规规定的,或者存在隐患,可能对人体健康和生命安全造成损害的。

四、本经营单位工作人员发现所销售的食品属本制度所列的不合格食品,应立即停止销售该食品,并采取下列措施:

(一)立即清点不合格食品,登记造册;

(二)将不合格食品撤出市场,并通知生产企业或供货方,配合召回已售出食品,并向有关监督管理部门报告;

(三)对有毒有害、腐烂变质的食品应交由有关部门进行无害化处理或销毁;

(四)可能造成安全卫生危害的,立即向当地工商行政管理部门或相关行政监督管理部门报告。

五、对已经出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格食品,本经营单位选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公告,或者在营业场所内公示,通知购货人退货,将不合格食品追回和销毁。

六、本经营单位工作人员应对本经营单位内的食品进行经常性检查,发现不合格食品应立即停止销售,撤下柜台,退出市场。

七、本经营单位应对消费者作出食品质量承诺,并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。

货物流向管理制度

第一章 总则

第一条 货物流向是公司了解产品动销、渠道库存情况,并进行相关决策的一项重要依据,故其数据的提交非常关键。为使市场能够及时并准确的提交月度货物流向,保障货物流向数据的真实性,特制定本规定。

第二条为了加强经销商的货物流向与渠道库存管理意识,规范经销商的数据管理,提升经销商的数据管理与分析能力,特要求经销商提交进销存数据。

第三条本规定适用于营销中心所有市场

第二章细则

第四条经销商信息化建设

营销经理引导经销商进行信息化建设,对市场人员、渠道、终端、货物等实行规范化与精益化管理,加强市场各类数据的分析与应用,提升市场管理水平及管理绩效,并最终实现经销商与公司数据的对接。

(一)操作平台

进销存管理平台是经销商信息系统的一个版块,进销存是全面管理经销商金牌系列产品的入库、出库与库存管理。

(二)登记时间

经销商每天及时进行产品的入库、出库、退货登记,出库登记详细到经销商所有核心直接客户的每笔进货数据,根据入库数据与出库数据,系统自动计算出经销商的即使库存数据,每月26日提交经销商与特约销售商的每月25日的库存。

(三)使用市场

为了保证数据的完整性与连贯性,每家经销商均需要进行进销存。

第六条注意事项

(一)进销存的单位统一为“件”

(二)基础数据客户档案盒产品个性化设置务必准确,市区核心客户的“地区”为中心城区的编码,郊区销售商的“地区”为对应的郊区市场;产品个性化设置选择本市场经营的产品品种,停用没有使用的产品品种,便于提交数据时产品的选择。

(三)市场自行在零售终端、餐饮终端、特殊终端中添加对应的客户档案,零散销售终端、。零散餐饮终端、零散特殊终端、以汇总登记零散客户数据,特殊终端是指团购、个人购买、旅游景点、宾馆洗浴中心等。

(四)活动赠品可以作为受赠客户的出货数据登记,也可以单独在零售终端中添加客户档案促销活动赠品,以汇总登记此类产品的出货情况。

(五)销售商与特殊销售商25日库存必须在本月底提交,下月系统自动屏蔽上月库存的提交功能。

第七条进销存的检查

(一)书面检查

数据核查包括自查,办事处检查与公司检查相结合的方式,市场录入数据后需认真检查一遍,办事处需不定期督促,提醒与检核所管辖区域市场提交的数据情况,并要求市场将错误部分修改到位,保证数据的准确性,公司每月定期核检全国市场数据的提交情况。

(二)实地检核

市场巡查部将不定期抽查市场进销存数据与实时库存的准确性,郊区部经理出差市场,也要检核市场的进销存数据管理与实时库存。

(三)电话抽查

客户经理部将不定期电话抽查市场进销存数据的准确性。

第八条进销存的考核

(一)进销存提交第一责任人为经销商与营销经理,第二责任人为省级人为省级办事处。

(二)进销存未在规定时间内提交,且无正当理由的市场,进销存客户类型、产品价格或数据不准确等,累计错误项目达到5项以上的市场,又省级办事处对经销商与营销经理进行通报与考核扣分

(三)公司在整理数据时,仍没有提交或修改错误市场,对经销商,营销经理与省级办事处进行通报批评。

第九条实地检核、考核

(一)实地检核时,发现经销商管理不规范不清楚,对经销商与经销商经理进行通报批评。

(二)实地检核或电话抽查时,如发现经销商为逃避非饱和销售考核或其他目的而提供虚假数据,对经销商降级或终止合作,对营销经理降级或解除劳动合同。

(三)如省级办事处主动向公司反馈市场提供虚假库存数据情况,则对省级办事处人员免于处罚

第三篇:质量安全岗位责任制度

浙江东跃传输设备有限公司

质量安全岗位责任制度

1、总经理

1)全面领导企业的日常工作,向企业传达满足法律、法规要求的重要性。2)负责建立质量管理机构,任命质量保证负责人,分配质量职责,批准企业的质量手册。

3)配备适宜的资源配备,包括人力资源、设施设备资源、工作环境资源,以保证生产和售后服务的需要。

4)审批培训计划,确保人力素质达到生产需要。

2、质量负责人

质量负责人的职责与权限规定如下:

1)负责企业质量管理体系的建立、保持与改进。2)在整个组织内促进质量意识的形成和提高。

3)确保与产品有关的法律法规和国家及行业标准在企业内得到贯彻实施。4)确保产品质量符合要求,达到顾客满意。5)负责与产品质量有关事宜的对外联络。

6)有权对各部门的质量工作进行审议和评估,同时有权领导所有部门针对质量问题采取任何改进措施。

7)对产品质量结果具有否决权,其结论不受第三方制约。8)负责日常的生产、技术、质量、安全等工作。9)定期召开生产调度会、安全操作会,及时沟通信息。10)负责组织编制质量管理体系文件,并对其进行管理与控制。

3、行政部经理

1)负责企业人员的管理和调配工作,确保人员满足生产需要。2)负责组织与质量有关人员的培训、考核与发证工作。3)负责全企业员工的业绩考核。

4)负责企业的技术文件和质量记录的控制。5)在总经理领导下全面负责本企业的日常行政管理和人力资源管理工作,确保质量体系在本部门正常运行。

6)负责监督技术文件管理员的工作,确保技术文件得到控制管理。7)负责员工的招聘、教育、培训等工作的归口管理。

8)制定并实施“培训计划”,作好各种培训记录,建立员工个人培训档案。9)负责劳保用品的管理。

4、技术文件管理员

1)负责技术文件和资料的收发登记、作废处置、标识更改、归档管理等工作。2)负责组织对技术文件的使用情况检查和适用性评审。3)负责质量记录表格的印制、编号、登记和保存。

5、品管部

1)编制检验规程和对原材料、半成品、成品进行检验、试验、验证。2)主持质量工作会议,分析质量趋势,组织协调处理重大质量问题。3)负责计量器具、检查设备、工装模具的检验、检定和校准的管理工作。4)负责组织处理不合格品的验证纠正、预防措施。5)确保检验、试验和计量设备的准确度、精度满足检验规程的要求。

6、品管部经理

1)加强质检人员责任心,强化质量意识,组织学习和贯彻生产过程质量管理的有关规定,确保生产的产品质量符合要求。

2)按照质量管理和工艺要求编写工艺文件,对其质量负责。3)负责工艺监督,有权终止违反工艺的各种操作。

4)按工艺方案进行技术分解,组织工艺验证、确定各工艺过程的参数正确有效。5)负责重大不合格品的评审。

7、检验人员:

1)负责按照国家标准(订单标准)和检验规程进行原材料、成品、半成品的检验验证。

2)在检验、试验过程中,认真做好检验、试验记录,保证其真实和可靠。3)对检验、实验设备按时送检

4)发现重大质量问题,及时向有关质量负责人汇报。

8、理化试验人员:

1)负责按照国家标准和检验规程进行原材料、成品、半成品等的化学分析和物理实验。

2)在试验过程中,认真做好检验、试验记录,保证其真实和可靠。3)负责计量器具等定期检验。

9、生产部

1)生产部均衡组织生产,确保订单的按期交付。2)负责过程质量控制,确保生产合格产品。3)负责生产现场的管理,确保安全文明生产。

10、生产部经理

1)负责本企业的生产运作,确保质量管理体系在本部门的正常运行。2)负责制定生产计划,并组织协调生产车间按计划进行生产。3)编制生产作业指导书,并监督执行。

4)负责生产过程的质量控制,确保各工序按规程操作和生产。5)负责车间生产环境的管理和安全文明生产。

11、车间主任(工段长)

1)按计划组织生产并实施生产过程的质量控制。

2)按《检验规程》要求,对生产过程有关的产品质量进行检验。3)负责文明生产和工艺纪律的落实,确保安全事故为“0”。4)负责设备设施的日常维护和保养。

5)负责不合格品的处置和相应纠正预防措施的实施。

12、车间巡检员

1)负责按检验规程对采购物资、过程产品、成品和返修、返工产品的质量检验。2)负责对不合格品作出判定和作出标识。

13、班组长

1)在车间主任(工段长)的领导下,组织好所在工序的生产,确保生产任务的按期完成。

2)对产品质量进行监督检查,确保质量符合要求。3)负责对不合格品的处置和相应纠正预防措施的实施。4)确保生产现场环境整洁,文明生产。5)负责设备和设施的维护和保养 6)做好交接班工作。

14、生产工人

1)严格按照工艺标准和操作规程等作业文件生产,对所制造的产品质量负责。2)正确使用和维护生产设备、模具和计量器具,按规定对生产设备进行日常的维护保养。

3)认真填写原始记录,对提供数据的真实性和完整性负责。

15、设备部 负责生产设备的管理,确保生产设备满足生产要求并安全运行。

16、设备经理

1)建立设备台账,编制设备的维修计划并实施维修。2)负责新进设备的安装、调试,并组织验收。3)培训和监督操作人员正确使用生产设备。4)负责设备档案的管理。

17、采购部

1)负责物资的采购,以满足生产需要。

2)负责仓库管理,以对采购物资和生产过程物资进行有效的防护。

18、采购部经理

1)负责制定供方评价准则,并实施对供方的评价、选择和控制管理工作。2)负责采购计划的编制和实施采购。

3)负责辅助材料的管理,确保生产所需的物资的安全防护。

19、采购员

1)严格按采购文件在合格供方名录内实施采购。

2)负责对采购产品的质量进行统计分析,作为供方动态管理的依据。3)对采购物资造成的质量损失负责。20、仓库管理员

1)负责原材料和成品的仓储管理,及时记录物资出入帐,做到帐物卡相符。2)按产品的规格、型号、数量和生产日期进行挂牌标识,分类整齐定位堆码,保证物资的先入先出,防腐蚀、防损坏、防被盗,发现问题及时处理。二)原材料进厂查验制度

为确保企业原材料、辅助材料进厂检验合格,特制定检验验收制度如下:

1、查验验收对象 原材料:生产中的配料。

辅助材料:生产工艺中不构成产品的材料。

2、原材料查验制度

1)原材料属于企业的Ⅰ类物资,必须进行强检,原材料进厂后,由计量、化验室人员取样进行化学成份分析。

2)化学成份分析依据标准中规定的方法。

3)判定原则:经化学分析出来的数据结果,依据企业内控的原材料采购标准进行判定。

4)企业计量、化验室人员在原材料取样进行化学分析后,必须做好原始记录和开据分析报告单,在开据的化验报告单上做出判定结果:合格、不合格,并要求出据的数据准确无误,判定的结果准确无误。

5)如发现外购原材料化验分析不合格时,如果不需要二次取样分析,将出据的化验单及时上报质量负责人,由质量负责人进行判定是否可以降级使用,如不能降级使用退回供方,如能降级使用,写出降级使用的处罚意见报供应部经理批准,再经总经理批准后,车间方可使用。

3、辅助材料检验制度

1)辅助材料属于企业的Ⅱ类物资,有些物资的项目必须强检,不能强检的,通过生产车间进行验证。辅助材料进厂后,由计量、化验室人员进行化学分析。2)化学成份分析依据:本企业制定的化学分析操作规程。

3)判定原则:经分析出来的数据结果依据企业内控的原材料采购标准进行判定。4)企业计量、化验室人员在辅料取样化学分析后,必须做好原始记录和开据分析报告单,在开据的化验分析报告单上,做出判定结果:合格、不合格,并要求开据的数据准确无误,判定的结果准备无误。

5)如发现外购辅助材料化验分析不合格时,不需要二次取样分析,将开据的化验单及时上报质量负责人,由质量负责人进行判定是否可以降级使用,如能降级使用,写出降级使用的处罚意见报供应部经理批准,再经总经理批准后,车间方可使用。

6)质检人员必须对所判定的半成品合格与不合格负全面责任,不能出现判断失误、漏检等情况。2)关键质量控制点的标识

用“▲”在生产工艺流程图上标识关键质量控制点,3)关键质量控制点的控制要求

a、关键质量控制点应编制相应的工艺标准、作业指导书和检验规程,操作人员应严格执行各项工艺标准和规范,不得私自更改工艺文件。

b、行政部组织与关键质量控制点相关人员进行培训,合格后方可上岗。c、设备管理员对关键质量控制点所用设备进行必要的维护和保养,任何人没有经过车间主任的允许不得私自拆卸设备。

d、生产部对关键质量控制点适宜的工艺参数和产品特性进行检验和试验,检验员根据测量任务的要求,配置并使用适宜的检验和试验设备。

5、关键质量控制点的操作控制

1)关键质量控制点的仪器仪表,如温度表、压力表、计时器、电流表、电压表等,应进行定期检定或校准。

2)关键质量控制点的操作人员应在培训后考核合格方可上岗独立作业。3)关键质量控制点的操作人员应严格按照设备操作规程进行岗位操作。4)关键质量控制点的操作人员应按工艺要求及时对过程参数进行监测并记录。5)对关键质量控制点,质检员要定期或不定期对工艺参数进行监督检查并做好检查记录。

6、特殊控制点管理办法(适用条款执行)1)目的

通过对生产过程中的特殊控制点进行识别、控制,达到产品质量稳定合格的目的。2)适用范围

生产流程中的特殊控制点 3)工作内容

a.人员:必须经过专业知识培训,经过现场操作合格后,方可上岗操作,严禁未经培训者操作设备。

b.设备:对设备要定期进行维护保养,定期检修,确保设备处于良好工作状态,确认性能符合设计要求。

c.工艺参数确认,工艺参数调整需通过产品质量指标验证工艺。

d.操作人员对工艺参数要按工艺要求严密监控,要随时监控参数是否在工艺要求范围内,并按工艺要求随时记录,出现异常立即调整,未经允许操作人员不得对工艺参数进行改动。e.现场环境:每天打扫卫生,对设备进行清洁,确保设备干净,工作环境整洁卫生。

(四)成品出厂检验制度

1、目的

保证出厂产品进行了规定的检验和试验,达到有关技术标准和用户规定的要求。

2、范围

凡本企业成品入库前和╱或出货前进行的产品出厂检验和试验均适用之。

3、职责

质检部是产品出厂检验的归口管理部门,负责出厂检验和试验工作的实施和管理工作。

4、定义

1)外观尺寸检验:指按照产品标准或顾客要求对成品的外观尺寸的完整测量。2)理化试验:指确保产品符合产品标准或顾客要求的材料要求的测试,按标准对产品进行出厂检验和型式检验。

5、工作程序

1)产品出厂检验和试验的准备

a.品管部出厂检验员在进行产品出厂检验和试验时,应先检查被检验和试验的产品所需的检验和试验规程、标准是否有效、齐全、到位,检测设备、仪器、仪表和标准物质是否正常、合格,并按《检验规程》要求进行成品的检验和试验,以保证产品质量指标检测数据准确。

b.确认需进行出厂检验和试验的产品已通过所以规定的工序检验、试验,且结果满足规定的要求。2)实施检验

a.品管部出厂检验员对生产车间在成品完成最后一道加工工序后进行的出厂检验和试验,其检验项目、检验内容、检验方法按相应的《检验规程》之规定执行,若合同有要求是则按合同要求进行产品出厂检验和试验,并根据其检验的允收标准与拒收标准进行判定,同时将出厂检验和试验的数据和结果记录于“出厂检验原始记录”中。

b.检验不合格的产品进行明确标识或将其移入不合格区进行隔离;对批量不合格或有严重缺陷的由检验员立即开出“不合格品通知单”,按照不合格品控制程序实施,能执行纠正与预防措施的重新检验确认合格,方可入库出厂。c.外观尺寸检验和理化试验:

质检部出厂检验应依据产品标准或合同要求对产品进行外观尺寸检验和理化试验,并将检验和试验的数据和结果记录于“检验报告”中。如顾客要求时,其检验和试验结果应提供给顾客评审。

d.对检验不合格的产品由车间主任安排人员返工、返修。返工、返修后的产品仍需再经过质检部检验并做好其重检记录。e.对产品进行的理化试验工作,由化验室人员进行作业,以确保产品试验标准和试验工作的质量,满足顾客的要求及预期的使用要求。

f.检验标准和抽样方案按标准规定实施。

g.出厂产品经质检部检验员检验合格后,方可包装贴上合格证,准予办理入库手续。

h.仓库保管员要认真核对产品实物与质量合格证上的型号规格是否相符一致,签署手续是否齐全,满足以上条件的产品方可办理入库手续,出现不符发现问题暂停办理并及时与质检部落实解决。

i.验收合格的产品由仓库保管员凭产品验收入库单,办理入库手续。

j.成品入库后保管员应按产品的系列规格等分类存放,并标明,实施放置管理。k.入库的成品要定期抽检,确保出厂产品的质量符合国家的标准。

6、检验报告

1)出厂成品质量检验报告的主要内容有产品种类、抽样型号、抽样的地点、检测项目、检测数据、合格判定等。2)检验报告中的必检项目根据成品、半成品的检验报告填写,定期检验项目按定期检验报告内容填写。

3)出厂检验原始记录由质检部按《技术文件管理制度》对产品出厂检验记录予以保持。4)不合格的产品不准出厂,加外客户有特殊要求的产品,要在合同中注明,出厂质检报告检验依据要注明根据订单的合同执行。

(五)产品质量追溯制度

1、目的

为了防止在产品实现过程中混淆和误用产品,更好的分析失效产品并采取纠正措施,并实现必要的产品追溯性,确保产品能追溯至其原始状态。

2、范围

适用于采购、生产、交付的产品。

3、定义

可追溯性是指通过记录来追溯产品的历史。

4、职责 1)供方

负责对提交的产品进行标识。2)采购部

a.负责监督供方对提交的产品进行标识; b.负责标识购进物品的产品属性。3)技术品管部

a.负责标识经监视和测量后产品的状态; b.负责监督仓库、生产现场物品的标识情况; c.负责追溯产品的形成过程。b.4)生产车间 负责标识生产过程产品。

a.对产品进行标识,主要标识以下内容:

产品属性:可包括品名、规格、型号、来源、加工日期(批号)、数量等。监视和测量状态:可包括待验或合格或不合格或待定、测量人员、测量日期、批量等。标识的方式:可采用挂牌、挂贴标签、分区域等方式。b.原料的标识

原料的属性标识:如供方所提交产品的标识已清楚地表明了产品的属性或者产品与其它产品差别显著容易辨别,可以不再对物品进行标识;凡是不符合以上标识要求的原料,由采购部负责标识达到要求;仓库使用分区域、贴产品标签等方式对不同品种、型号、规格的材料进行标识。原料的测量、验证状态的标识:原料在未检验之前不作任何标识,检验后合格入库,不合格品放置在“不合格”区内并做好退货或者交换良品的工作准备。c.在制品的标识

产品属性:如在加工过程中产品本身无法识别而又要转到下工序时,应对产品进行标识,由生产车间挂贴《质量随行卡》。监视和测量状态:未进行规定的监视和测量之前不作任何标识。监视和测量之后合格品由质检人员在《巡检记录表》签名,做好标识;不合格品由检验人员签字,放置在“不合格品”区内。d.成品的标识:未经过成品检验的产品由生产车间挂帖《质量随行卡》。检验后所有合格的成品必须在《质量随行卡》上由检验人员签名,在《质量随行卡》上必须注明:产品名称、型号规格、执行标准、生产日期等;检验后不合格品放置在“不合格品”区内,由技术品管部进行跟踪。

e.交付产品应保持合格成品的标识,《质量随行卡》上要有检验员的签名。f.标识的保持管理

产品的标识不能因搬运、移置、管理不善或雨淋等因素而消失,保持其可追溯性。产品在未出厂前,各有关职能部门及人员必须对所用的各种标识认真保护,以防止误用产品或者不合格品流入下道工序。发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门或技术品管部报告,产品暂停流转,直到重新正确标识后方能流转。

质检部负责对产品监视和测量状态的标识进行管理,各有关职能部门应按照有关程序的规定作好标识,无状态标识的产品不得使用、转序或出厂。各有关职能部门对标识用标签、标识牌,应由专人保管,不得随意放置。g.可追溯性:产品的追溯要求追溯产品的产品名称、型号规格、客户名称、生产日期以及各工序的相关作业人员的工作质量,因此所有出厂的产品必须在《质量随行卡》注明相关信息。六)售后服务制度

1、范围

本制度适用所有产品的售后服务工作。售后服务由销售部负责。所售产品由销售部负责派员服务。

1)实施或监督所供货物的现场使用运行。2)为所供货物提供详细的使用手册。3)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或维修,保证期为合同货物最终验收后的12个月(法律法规有规定的按规定执行)4)产品交付后及时对操作者进行专门的培训,直到掌握为止。

2、服务响应

1)本市:接到客户的要求24—48小时内到达现场,如小问题当时解决,如遇不能现场解决,应向客户说明清楚。2)外省市:接到通知后48小时内必须给出响应,安排技术人员在一周内赶赴现场。

3)由厂家承诺条款,也应积极协助用户尽快解决问题。

3、售后服务

1)产品使用后技术人员要定期走访用户进行技术指导,收集顾客反馈意见,及时处理顾客投诉。

2)根据产品销售情况,不定期举办各种培训班,进行技术交流,帮助解答用户所提出的操作、技术问题。

4、不良事件处理

1)详细了解用户的操作过程和使用情况,及时向经理、进货人员工程师报告,如是产品本身问题,保修期内由供货人员与用户联系解决。

2)如发生严重不良事件,企业应通知用户立即停止使用,并书面报告经理出面与厂家联系。

5、完善服务

1)销售部门应首先做好《产品销售记录》、《产品质量跟踪记录表》,并及时填写《顾客满意度调查表》积极进行质量跟踪,所有售出货物应做到有据可查。2)所有本企业生产的产品,应做到包退、包换。对所有本企业经销的产品,若顾客提出质量争议的,销售部门应积极与供应商联系,给顾客一个满意的答复。

第四篇:质量安全请示报告制度

质量安全请示报告制度

1、施工现场发生重大工程质量事故或安全事故后,(特别是发生伤亡事故后)项目监理主管必须在第一时间向公司总经理和项目管理部报告,由公司项目管理部及总工程师、总经理研究解决处理措施,必要时公司派出人员下现场协助解决问题。事故的处理方案、结果也应及时报呈公司。

同时,总监理工程师应及时签发《工程暂停令》,并根据质量事故的影响情况,确定暂停施工的范围。同时督促施工单位保护现场,避免事态扩大,减少各种损失。

2、监理机构在监理过程中,遇到超规范的重大技术问题、质量问题、安全问题、将要影响到监理工作的正常开展和监理合同正常履行时,项目监理主管应及时向公司总工程师、总经理书面请示汇报。

3、监理机构发现施工单位在施工过程中不履行施工合同,不接受监理机构的监督管理,野蛮施工,出现工程质量隐患使建设目标不能实现时,监理机构应及时以书面形式向建设单位、本监理单位及工程质量监督管理部门报告。

4、监理机构发现施工单位在施工过程中,拒绝监理机构的安全监督和管理,监理机构应及时以书面形式向建设单位、本监理单位及安全监督管理部门报告。

5、政府有关部门或其委托机构对工程的重要检查事件提前报告公司。

第五篇:安全质量进度制度

安全、文明、质量、进度管理制度奖惩制度

为强化项目部工程管理,进一步规范各阶段的管理工作程序,加强部对各班组的监督检查管理力度,进一步加强安全生产管理工作,落实安全生产规章制度,促使各级管理人员不断提高安全生产意识和责任意识,强化现场监管,消除安全隐患,提高工程管理水平,切实加强工程管理的事前、过程及事后控制,规范管理程序,确保项目施工能够安全、顺利的进行,特制定以下安全、文明、质量、进度管理制度奖惩制度。

一、通用条文

1、项目部每月定期或不定期组织对施工现场进行安全生产、文明施工、工程质量、施工进度检查,对综合评定表现突出的个人或班组,给予400-600元/1000-2000元奖励。

2、阶段性验收过程中,分部分项工程连续三次验收由项目质检员认可,并顺利通过外部(质检站、甲方、监理)验收,给予相关班组奖励500~2000元/次的。

3、在施工过程中,提出可行性高、效果明显的质量保证措施,经项目部研讨通过后,给予相应班组的管理人员奖励500~1000元/次。

4、施工质量较上一次/层有本质的提高,经项目、甲方、监理单位提出表扬的分项工程,给予相应的班组、主要负责人奖励1000~2000元/次。

5、现场分项工程施工前,需按项目部要求制作实体样板,样板经过验收合格后方可大面积施工,如没有样板擅自施工,给予2000元/次的罚款。

6、各分部分项工程经过验收合格后必须做好成品保护,任何人不得故意损坏,否则给予500~1000元/次的罚款。

7、现场严格、认真执行三检制,各工种自检、互检、交接检合格后均填写好对应的表格,上交项目质检员审核。对于三检制度落实不到位的班组,第一次给予警告,第二次给予200元的罚款,第三次给予500~1000元的罚款。

8、班组的带班必须积极配合项目部组织验收工作。对于第一次报验不合格,给予班组500元/次的罚款;第二次报验不合格,给予班组1000~2000元/次的罚款;累计超过三次(含第三次)报验不合格的,责令带班及责任班组退出现场,班组必须另行安排带班人员,并满足项目部的要求。

9、不履行项目质量检查验收程序,擅自进行下一道工序施工的,给予班组1000~3000元/次的罚款。

10、任何现场质量问题的修复、纠偏等工作都必须由项目技术负责人批准,否则对班组的主要负责人给予1000元∕次的罚款。

11、班组收到施工质量罚款单后,没有在规定的期限整改完的,或继续出现相同问题的,给予前次处罚金额的双倍进行罚款。

12、项目在日常检查中发生不合格项,班组未进行原因分析,无整改措施或拒不整改且不说明原因的,视情节轻重给予500~1000元/次的罚款;出现质量问题,未进行改进并重复出现的,给予500~1500元/次的罚款。

13、对于项目部下发的质量整改通知单没有及时安排人员在规定的时间内进行整改、落实、反馈的,对项目质量检查人员工作不支持,滥用行政手段,给质量管理工作造成严重影响,甚至造成局部返工的,对班组给予500~1000元/次的罚款。

14、甲方和监理在现场指出质量问题,第一次落实整改即可,若再发生类似的问题罚200元/次(具体质量问题的罚款金额以本制度相关条款为准)。现场出现顶撞、恐吓或殴打项目部管理人员、甲方、监理单位管理人员的,给予10000元/人/次的罚款。

15、发生工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的,对班组负责人给予800~1000元/次的罚款。

二、安 全 生 产 文 明 施 工 奖 惩 制 度

安全生产文明施工奖惩制度:

1、新工人入场作业前,必须接受项目部的安全生产教育培训并办理上岗证,冒用他人上岗证进入工地的,处以一人一次200元罚款。

2、班组不得使用患有精神病、癫痫病、心脏病等严重病患人员及55周岁以上或未满18周岁的未成年人进入现场施工,违者处以一人1000元罚款,发生一切后果班组自负。使用在逃违法人员的,处以一人1000元罚款,并送公安机关处理。

3、进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,正确使用个人劳动防护用品;未戴安全帽者,处以一人一次100元罚款,未系帽带者,处以一人一次50元罚款(班组带班、班组负责人、项目部管理人员违反此规定的,一律罚款500-1000元)。

4、禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚、赤背、穿短裤进入施工现场,禁止闲散人员、家属,特别是带小孩进入施工现场,违者处以一人一次200元罚款。

5、严禁乱丢垃圾、烟头,违者处以一次50元罚款;严禁在工地、生活区随意大小便,违者处以一人一次200元罚款。

6、严禁酒后上班,违者处以一人一次500-1000元罚款,并将责任人清理出施工现场。

7、禁止坐在防护栏上、窗台上,脚手架下、坑槽壁下休息,或在脚手架板上躺歇、睡觉,或攀爬脚手架不走安全通道上下楼,违者处以一人一次200元罚款。

8、遵守劳动纪律,服从指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事非本工种作业,不得在工作时打闹嬉戏、擅离职守、离岗串岗,违者处以一次200元罚款。

9、高空作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋靴,违者处以一人一次200元罚款。

10、在高空、临边、陡坡条件下作业,无可靠防护措施时,必须拴好安全带,扣好保险钩,违者处以一人一次500元罚款。

11、在外架上作业,易腐材料及不符合安全使用要求的材料不准做脚手板使用,违者处以一次200元罚款。

12、严禁在外架、外爬架上摆放任何物料,违者处以每件物料200元罚款。

13、在外架等高空作业人员必须是身体健康、年龄在45岁以下且具备职业安全操作技能的工人,凡患有高血压、贫血病、心脏病及酒后等其他不适于高空作业者,一律不得上脚手架操作,违者处以一人一次500元罚款。

14、高处作业时,必须严格按照操作规程作业,不准乱抛材料、工具、垃圾等物件,违者处以一人一次500元罚款;造成物料落下地面的,处以每件1000元罚款,物料落到防护棚的处以每件500元罚款。

15、临边1米内严禁堆放物料,违者处以每处500元罚款。

16、严禁私自拆除或改动外架连墙杆,违者处以一根连墙杆500元罚款。

17、严禁私自拆改和破坏安全防护设施和器材,违者处以每处1000元罚款,恢复安全防护的材料费、人工费另计。

18、施工现场和生活区接电必须让指定的专业临电电工实施。严禁非指定人员私自乱接、乱按、乱拆电线电器;用电线路严禁随地乱拖乱拉或沿金属架敷设;严禁有未经包裹的明线头,接线破口;严禁使用“花线”等不符合安全要求的电源线;违者处以一次500元罚款。

19、各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地或接零保护,方能开动使用;电焊机使用电焊机专用箱,一台焊机不准接两个焊钳;氧气、乙炔两瓶要设防震圈,工作间距不小5米,焊接作业处与两瓶间距不小于10米;所有电焊、气焊等动火作业必须遵守相关安全规定,做好防火等安全防范措施;违者处以一次200元罚款。

20、吊装区域非操作人员严禁入内,吊装机械必须完好,吊物的捆绑或吊点必须稳固,严禁超负荷作业,吊物垂直下方不准站人,吊物上禁止乘人;违者处以一次200元罚款。

21、严禁非指定人员私自开动操作任何施工机械,违者处以一次200元罚款。对于私自登塔吊、开动塔吊者处以一人一次1000元罚款,并要求班组开除违反规定者。

22、卸料平台上堆放材料,严禁超载、超高;施工电梯、塔吊吊物,严禁超载;违者处以一次500元罚款。

23、不得在禁止烟火的地方吸烟动火,违者处以一人一次200元罚款。

24、施工中产生的各类易燃物必须下班前清理干净,定点堆放,违者处以一次200元罚款。冬季禁止明火取暖,违者处以一次500元罚款。

25、禁止挪用、损坏消防器材;禁止在消防器材上和周边码放材料及其他物品;违者处以一次300元罚款,对于损坏消防器材的,另处以消防器材价格两倍的罚款。

26、施工人员必须严格执行安全操作规程,不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,任何人都有责任制止他人违章作业或冒险作业;班组出现违章指挥、违章作业、监管不严,未造成事故的,对班组处以一次500元罚款;造成人员受伤的,班组承担全部责任,项目部根据情节轻重,对相关班组处以一次1000~20000元罚款。

27、不得在生活区随地倒垃圾、剩饭菜;住二楼宿舍的工人不得直接从二楼泼水,倒饭;违者处以一次200元罚款。

28、施工现场做到节约用料、工完料尽,剩料运到指定地点,违者处以一次500元罚款;对于浪费材料的,另处以被浪费材料价值两倍的罚款。

29、严禁在宿舍内私拉乱接电线、私装插座,使用电炉、热得快,电水壶、电褥子等违规用电加热器具,违者罚款200元/件,并没收违规用电加热器具。个别宿舍经项目部两次以上罚款或警告仍违反该条规定者,项目部有权对所在班组所有宿舍停止供电。

30、班组在接到《事故隐患整改通知单》后,对安全隐患必须按时进行整改完善。在整改期限内,未进行整改的,处以500元罚款;已进行整改,但不彻底的,处以300元罚款;在整改期限内,对安全隐患未整改或整改不彻底的,班组必须加强整改,每逾期一天处以300元罚款,直到整改合格为止。

31、禁止在工地、宿舍内打架、斗殴、赌博、闹事, 违者处以一人一次1000元罚款,对相关班组处以一次5000元罚款,班组必须承担因此造成的一切责任;对于打架斗殴伤人、损坏项目部设施者一律要求班组开除,并送公安机关处理。

32、严禁偷盗工地、生活区财物,一经发现,对于责任人处以偷盗、损坏财物价值两倍的罚款,情节严重的送公安机关处理;对相关班组处以一次5000元罚款。

33、班组长必须按时参加项目部召开的会议,缺席者处以一人一次1000元罚款,迟到者处以一人一次500元罚款;会议前,向项目部领导请假并获批准的,不予以处罚。

34、楼栋长在自己管辖区域内监管不严,对违规、违章、违纪行为不制止、不处罚,而被项目部其他部门进行了处罚的,楼栋长承担领导不力、管理不善责任。项目部将处以相应罚款金额20%的罚款,从当月工资中扣除。楼栋长监管严格,对违规违纪行为及时制止或进行处罚的,不承担领导不力、管理不善责任。

35、违规、违章、违纪责任人在受到处罚后,未及时进行整改的,项目部将加倍处罚。

36、在安全生产中成绩突出,具备下列条件之一的班组、个人和楼栋长,项目部给予表彰,记功,发放一次性2000元奖金。

⑴ 认真贯彻执行安全生产方针、政策、法律、法规,在安全生产工作中成绩显著的。⑵ 在安全生产、文明施工和环境保护方面较大发明、技术改进或提出重大合理化建议的。⑶发现重大事故隐患及时报告,防止了重大伤亡事故发生的。

三、质量、进度管理制度奖惩制度 混凝土工程

砼工程质量应符合《砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2015》的要求。

1、在未得到监理、甲方或项目部同意下,乙方私自联系搅拌站进行混凝土浇筑的一次罚款一万元。

2、浇筑混凝土严禁加水,私自加水一经发现给予2000元/次的罚款。

3、承台内有积水,应采取措施将水抽干后方可浇筑砼,否则给予500元/次的罚款。

4、施工的结果出现蜂窝、麻面、漏振、漏筋、孔洞根据问题的严重性给予100~2000元/处的罚款。

5、浇筑后砼楼面平整度允许偏差不超过±5mm,超过10mm以外范围给予500元/平方米的罚款。不足一平米的按一平米计算。

6、浇筑后的砼面标高要符合设计要求,允许偏差不得超过10mm,否则给予500元/层的罚款。

7、现浇砼面抹压后必须听从项目部施工员安排浇水保养和覆盖,不听从项目部施工员安排,按每次2000元处罚。造成楼面开裂或混凝土冻损的给予5000元至10000元罚款,需要处理的处理费用由乙方承担。

8、浇筑砼前严禁乱踩上层钢筋,浇筑砼时应用铺板搭桥,如有乱踩现象严重给予50元/平方米的罚款。

9、浇筑砼前应对模板喷水,若不喷水给予500元/层或500元/施工段的罚款。

10、浇筑砼12小时后浇水养护(根据气候),若养护不到位给予500~1000元/层的罚款。

11、砼养护时间为7天,有防渗要求和掺外加剂养护时间为14天,如达不到以上要求给予1000元/层的罚款。

12、阳台、卫生间、厨房间标高低于室内正常标高的值必须满足设计要求,并且高低坎要顺直美观,若达不到要求罚200元/处。

13、墙、柱、梯等接头凿毛不到位处给予100元/处的罚款。

14、砼浇筑完毕后,其强度未达到1.2MPa以上就上人作业的,给予1000元/次的罚款。

15、未经项目部批准,擅自找平的,每处给予500元罚款。出现大面积找补的(找补面积大于30平方厘米)给予每层1000罚款。

16、地下室顶板、底板砼面采用原浆机械磨光,保证表面平整光滑不出现裂纹;楼层砼面应按要求进行毛光处理;如不满足要求给予50元每平方米的罚款。

17、主体结构、二次结构混凝土浇筑前,发现构件里有木料、手套、饮料瓶和其他杂物必须清理干净在浇筑,否则罚款1000元/处。

砌体工程

砌体分项工程一定要符合《砌体结构工程施工质量验收规GB50203-2015》的要求。

1、材料倒运过程中,如发现班组随意抛掷材料导致砖缺棱掉角、断裂的给予200元/次的罚款。

2、第一皮砖如果基地不平必须用细石混凝土找平,标号要高出砌筑砂浆标号,应制作标准的皮数杆,否则给予500元一处的罚款。

3、砌筑之前,应对砖材料浇水湿润并清除基底垃圾,否则每发现一次给予500元的罚款。

4、砌体灰缝的砂浆饱满度必须符合规范要求,不得有透明缝,瞎缝、假缝等质量问题,如达不到要求给予200元/处的罚款。

5、水泥砂浆配合比必须满足方案要求,否则给予500元/次的罚款。

6、丁字墙、十字墙、“L”字墙等特殊部位没有严格按照要求搭砌甩筋的,给予200元/处的罚款。

7、构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,进退槎必须上下垂直。预留的拉接筋应位置正确,施工中不得任意弯折,若达不到规范要求给予100元/处的罚款。

9、构造柱浇灌砼前,必须将砌体留槎部位和模板浇水湿润,将模板内的落地灰,砖渣和其它杂物清理干净,若达不到规范要求给予100元/处的罚款。

10、填充墙砌至接近梁、板底时,应按方案要求留15~18cm的空隙,待墙体砌筑完并应至少间隔7天后再进行其补砌挤紧(外墙留3~8cm的空隙必须采用细石砼),若达不到要求给予100元/处的罚款。

11、砌体内图纸要求放置拉接筋的部位不符合要求的或者漏放钢筋的,给予50元/根的罚款。

12、门窗洞口过梁必须满足设计及规范要求。现浇过梁、预制过梁压墙长度不足25cm的,每根给予200元罚款。

13、砌体根部没有按照图纸、方案要求砌筑实心砖、浇筑砼挡水坎的,给予100元/米的罚款。

14、未按技术交底或施工员要求留置构造柱的除返工外每根为留置构造柱按500元给予罚款。

抹灰工程

抹灰工程质量应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规GB50201-2016》、《抹灰砂浆技术规程JGJ/T220-2010》中的要求。

1、砂浆配合比必须符合方案要求,否则罚200元/平方米。

2、基层处理应无灰尘、无油腻,砼墙面要毛面处理到位,若不到位给予100元/平方米的罚款。

3、抹灰时应提前对基层洒水湿润,若直接抹灰则给予100元/平方米的罚款。

4、施工前必须做好样板套,墙面粉刷逐日逐墙验收,验收超出规范不合格每块墙罚款100/平方米。

5、室内墙面、柱面和门洞口阳角应用1:2水泥砂浆(具体配合比见图纸)做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm,若达不到要求给予200元/处的罚款。

6、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脆层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝,若达不到规范要求给予100元/平方米的罚款。

7、抹灰层厚度应不得超过5mm~8mm/次,不同材质墙体交接应进行加强处理,若达不到规范要求给予100元/平方米的罚款。

8、抹灰表面应平整、光滑、洁净、颜色均匀,抹灰分格缝和灰线应清晰美观;墙面平整度、垂直度超出规范的给予50~100元/处的罚款;墙面观感差、掉砂、泛白,给予50元/平方米的罚款。

9、墙面抹灰层采取加强措施时,没有搭接或者搭接长度不足的部位,给予5元/米的罚款;不同材质交接处搭接长度不足的给予10/米的罚款;固定钢网的钉子的规格、间距不满足方案要求,给予20元/平方米的罚款;没有挂网就擅自抹灰的,给予100元/平方米的罚款。10门窗洞口、预留洞口在抹灰后的尺寸必须符合图纸要求,偏差超出规范要求导致门窗无法安装的,给予100~500元/处的罚款。

11、墙面如出现预留空调洞不圆、线盒不方正等问题,给予20元/个的罚款。

12、有排水要求的部位应做滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐,若达不到规范要求给予100元/米的罚款。

13、室内抹灰阴角要顺直,三角交点要清晰,阴阳角要方正,若达不到要求给予100元/条的罚款。

14、每层(基层、中层、面层)抹灰厚度不应超过规范和规程规定的厚度,当抹灰总厚度大于或等于35mm时必须用网片进行加强,严禁一遍成活,灰层不可跟得太紧,抹灰层施工完后,夏季高温要及时喷水养护,若达不到要求给予20元/平方米的罚款。

15、砼梁、墙、柱及图纸、方案要求的部位的基层宜采用凿毛或砼界面剂处理,也可用1:1水泥砂浆拉毛或喷浆进行毛化处理并喷水养护,确保基层和粉刷层的结合,墙面抹灰前认真做好基层处理和浇水湿润工作,砼面的隔离剂及杂物清理干净,若达不到要求给予50元/平方米的罚款。

16、外墙穿墙螺杆洞未漏堵一个给予50元/个的罚款,堵洞眼空鼓给予50元/个的罚款;将杆洞凿成深度约20mm的喇叭状,达不到要求的返工重凿,并给予50元/个的罚款。

17、顶棚挂腻子必须弹水平线,基层要修补平整清理干净,若达不到要求给予200元/处的罚款。

18线盒、强弱电箱、PE30箱、给水管洞、空调洞、排烟洞等预留洞口,必须切方正,若达不到罚款10元/个。

面砖饰面 饰面砖的施工质量应满足《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2016》 的要求。

1、饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应满足设计要求,否则不给予使用,并且给予100元/平方米的罚款。

2、饰面砖的粘贴剂必须搅拌均匀,若达不到要求给予300元/次的罚款。

3、饰面砖必须粘贴牢固,如发现脱落、空鼓的,给予200元/处的罚款。

4、饰面砖粘贴后,表面应洁净、色泽一致,无裂痕和缺损,否则给予100元/平方米的罚款。

5、墙面饰面砖粘贴后的垂直度、平整度、阴阳角方正、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度都应在规范允许偏差范围内。若达不到要求,根据偏差数值的严重性给予100~300元/处的罚款。

6、墙面突出物、预留洞口周面的饰面砖应整砖套割吻合、边缘整齐、美观,禁止用铁钳等工具随意对饰面砖进行,否则给予50元/处的罚款。

7、饰面砖接缝(勾缝)应平直、光滑,填嵌应连续、密实,宽度和深度应一致。若达不到要求给予200元/平方米的罚款。

8、有排水要求的部位应做成滴水线(槽),滴水线(槽)应顺直,流水坡度应正确,坡度必须符合设计要求。如达不到要求,给予200元/米的罚款。

屋面工程

屋面工程的施工质量应符合《屋面工程质量验收规范GB50207-2012》的要求。

1、平屋面采用结构找坡不应小于3%,采用材料找坡宜为2%,天沟、檐沟纵向找坡不应小于2%,沟底水落差不得超过200mm,若达不到规范要求的,给予50元/米的罚款。

2、卫生间沉箱、厨房、阳台、生活阳台、空调位、花池的地面抹灰必须按照设计要求向地漏找不小于1%的排水坡度,侧壁根部做半径不小于50mm的小圆角,若达不到要求,给予50元/处的罚款。

3、基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形,内部排水的水落口周围找平层应做面略低的凹坑,此处易渗漏部位宜增设一道防水措施。防水施工完成后应做蓄水或淋水试验。若达不到要求给予50元/处的罚款。

4、高出屋面表层的卫生间排气管、烟道、消防管及消防管支架和空中花园屋面的给水管等根部均做不小于30mm的高台,若达不到要求给予100元/处的罚款。

5、保温层含水率必须符合设计要求,若达不到要求给予100元/平方米的罚款。

6、找平层平整度及分格缝的位置和间距应符合要求,若达不到要求给予200元/平方米的罚款。

7、蓄水试验发现渗漏、积水现象给予100元~200元/处的罚款。

8、屋面瓦施工必须满足方案要求,发现屋面瓦颜色排列错误的,给予200元/平方米的罚款。

9、屋面瓦坐铺砂浆不饱满,对钢钉、铜丝进行偷工减料的,给予500元/次的罚款。

10、屋面瓦施工完毕后,未进行成品保护造成破碎的,给予50元/块的罚款;没有将污染处按要求清洁干净的,给予100元/平方米的罚款。

11、施工现场的每个职工对已完成的成品及半成品必须加倍爱护,不得随意破坏,各工种之间密切配合,相互保护,违者每处罚30元。

12、施工现场各工种都必须做到工完料清,保持施工现场文明、整洁,违者每处罚10~15元。

13、本工程施工质量采取逐天检查记录,按月开展评比,发现问题及时责令整改返工。一次不合格罚款,二次返工不合格加倍罚款,返工材料费由操作者自己负担。

模板工程

1、模板及其支架应首先具有足够的承载力,刚度和稳定性,可靠地承受浇筑砼的质量,侧压力及施工荷载,内支撑架必须连成整体,若达不到要求给予1000元/次的罚款。

2、模板应平整,不得使用翘曲、烂边的模板,否则给予500元/次的罚款。不得使用蛇皮袋、手套、泡沫板、塑料皮堵缝等,违者罚款50元/处。

3、支撑架严禁与外架连接,一经发现给予100元/处的罚款;严禁拆除连墙件,违者罚款100元/处。

4、支撑架立杆底部必须加设垫板,若达不到要求,给予10元/根的罚款。扫地杆漏设、错设,每根罚款50元。

5、模板安装完自检、互检合格后报施工员由施工员报项目质检员,若质检员检查偏差超出规范要求给予30-50元/处的罚款。

6、模板隔离剂涂刷均匀,不得污染钢筋和砼接茬处,如污染罚款50元/处。

7、梁、板、墙及结构线条做错或不按规定施工给予300~500元/处的罚款。

8、支撑架的顶托自由端长度不得超过250mm,且行龙居顶托中间,否则给予50元/根的罚款。

9、模板几何尺寸支错一处拆掉重来。杜绝涨模现象,若有发生均由木工班返工打凿砼,偏差15mm以内的罚款50元/处,30mm以外罚200~1000元/处,漏浆严重造成构件变形的给予100~500元/处的罚款。模板拆除后阴阳角漏浆罚20元/条,柱、梁、线条、悬挑板、墙垛拆模后出现歪扭罚100~500元/处。

10、板面高低不平,墙模不成一条线,墙、柱、梁截面尺寸偏大或偏小,超出规范要求的,梁、柱接点差,给予20元/处的罚款。

11、墙、柱按照控制线、垂直度偏差超过5mm罚10元/处。

12、阳台、空调搁板及向外挑出部分上下不在一条垂直线上,偏差(以验收墙柱垂直度的标准检查)大的罚50元/处。模板拆除前,必须填写拆模申请,经项目部、监理、甲方主要负责人签字第一条 后方第一条 可进行拆模工作,如擅自拆模给予1000元/次的罚款。

13、模板关头板不垂直罚50元/条。梁、墙、楼梯(施工缝活动抽板)底板模板板内有木屑、树皮或塞蛇皮袋、手套等杂物罚100元/处。

14、严格控制现浇板质量,特别是平整度和模板拼缝,若达不到要求罚100元/平方米。

15、楼梯踏步支模相差较大导致结构尺寸偏差超规范要求的,以及拆模损坏结构棱角的罚200元/处。

16、变形缝、后浇带等特殊部位的快易收口网,不按要求进行施工的给予500元/次的罚款。

17、未按模板支撑专项方案和技术交底施工工艺操作的,给予每层500元罚款。

钢筋工程

1、电焊工必须持证上岗,钢筋施焊要精心细致,一定要符合规范要求及机械性能试验标准,若不符合要求的坚决不用。违者不但赔偿经济损失而且要给予一个接头100元的罚款。

2、钢筋安装过程中,未经技术部门同意,作业人员严禁使用电焊、气焊钢筋进行烘烤或切割,一经发现,对于已安装的钢筋需全部拆除,并且给予1000~3000元的罚款。

3、钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求,梁少放、漏放、多放、错放一根钢筋,发现后补上,并给予100~300元/根的罚款。

4、钢筋绑扎一次性验收,如出现污染、锈蚀、品种、级别、规格、数量、尺寸、纵向钢筋的排距、箍筋和拉筋的间距、锚固长度、搭接长度、接头设置等不符合设计要求和规范要求的,根据具体情况给予200~1000元/处的罚款。

5、墙柱主筋跑位超出验收规范罚100元/根。柱、墙箍筋不水平且漏绑扎超出验收规范,垫块不到位的罚100元/处。S钩必须135°或对拉,否则罚款10元/根

6、预留洞口加筋按设计要求必须加到位,若达不到设计要求罚100元/处。

7、电渣压力焊检查偏心、融化点不均按接头个数罚100元/个;接头焊毕,敲去渣壳后发现焊包表面四周凸出钢筋表面小于4mm的罚100元/个;焊包渣及墙柱内焊渣清理不干净罚100元/处;如果重复出现,双倍罚款。

8、带肋钢筋进行机械连接时,最小拧紧力矩应符合相关规定,否则给予100元/个的罚款。

9、未按试验员要求留置试拉件,每组罚款50元;不配合取样或说脏话罚500元/次。

10、梁上的附加板面筋(盖筋)长度允许偏差超过规范要求的或长度正确而摆放位置超出规范要求的罚款20元/根。

11、梁支座处的非贯通筋(支座负筋)长度的允许偏差超出规范要求的,给予50元每根的罚款。

12、施工现场各工种都必须做到工完料清,保持施工现场文明、整洁,违者每处罚50~100元。

13、墙柱钢筋绑扎时必须使用脚手架,严禁使用方木担在箍筋上操作,违者罚款100元/人。

14、机械防护罩必须完好,不得带病工作,三级开关箱配置可视漏电保护器必须灵敏,违者罚款200元/个。

脚手架工程

为了本工程质量应达到《JGJ59-2011》、及《JGJ130-2011》的规范标准、省级示范工程验收标准,本工程必须达到“安全文明示范”的标准的要求。

1、钢丝绳选用公称直径为12mm的6×19圆股钢丝绳,断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用,每发现一处罚款500元。

2、立杆接长采用对接形式。相邻立杆的对接接头不得在同一步距内,同步内隔一根立杆的两个相隔的对接接头在高度方向至少应错开500mm;各对接接头中心至最近主节点的距离应在步距的1/3的范围内。如有不符合上述要求的每处每发现一处罚款500元。

3、纵向水平杆采用对接形式,对接接头应交错布置:相邻纵向水平杆的对接接头不得在同一步距或同跨内,同步或同跨内隔一根纵向水平杆的两个相隔的对接接头在长度方向至少应错开500mm;各对接接头不得在跨中,其中心至最近主节点的距离应在纵距的1/3的范围内。如有不符合上述要求的每处每发现一处罚款500元。

4、小横杆伸出外排立杆边缘距离统一为100mm,伸出里排立杆距结构外边缘100mm,若横杆超出内侧立杆大于450mm,应在作业层采取钢管斜撑的方式予以加固。否则如有不符合上述要求的每发现一处罚款200元。

5、连墙件按两步三跨布置,连墙杆与脚手架、建筑物的连接采用直角扣件,连墙件预埋于楼层边梁内250mm,突出地面250mm,如有不符合上述要求的每发现一处罚款200元

6、连墙件需与内外立杆用直角扣件扣紧,钢管端头应伸出扣件小于100mm,每发现一处罚款200元。

7、施工电梯处必须每排立杆设置连墙件,布置时尽量靠近主节点,偏离主节点的距离大于300mm,每发现一处罚款200元。

8、剪刀撑按四步五跨设置一道,斜杆与地面的夹角不在在45°~60°之间,每发现一处罚款500元.9、剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度小于100cm,每发现一处罚款200元。少于3个旋转扣件固定的每发现一处罚款100元,端部扣件至杆端的距离小于10cm的每发现一处罚款100元。

10、脚手架外侧满挂草绿色密目不采用专用的16#铁丝绑扎,每发现一处罚款50元。

11、小横杆伸出大横杆之外小100mm的每发现一处罚款100元,小横杆应水平如有内高外低或外高内低,每发现一处罚款50元。

12、脚手架钢笆板在操作层上没有满铺、铺稳的,两边没用16#铁丝绑扎在大横杆上,防止滑动的,每发现一处罚款200元。

13、没有完成的脚手架,在每日收工时,没有确保架子稳定,以防发生意外措施的,每发现一处罚款200元。

14、立杆底座有松动或悬空的,每发现一处罚款100元

15、脚手架的日常保养和定期检查,没有记录的,每发现一处罚款500元。

16、在拆除脚手架时,从高空向下抛掷,每发现一次罚款1000元

17、拆除脚手架不按由上而下、后搭者先拆、先搭者后拆,每发现一处罚款500元。

18、同一操作员不按“栏杆→竹脚手板→ 剪刀撑→大横杆→小横杆→立杆→工字钢拆” 拆除顺序拆除的每发现一处罚款500元。

19、在拆除的脚手架周围,于坠落范围没有明显“禁止入内”字样的标志,没设专人监护,无法保证拆脚手架时无其他人员入内的;已经发现处罚款5000--10000元。

20、使用有严重锈蚀、压扁或裂纹的钢管及有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件的,每发现一处罚款50元。

21、钢丝绳每一连接处钢丝绳夹数少于3个的,每个每处罚款50元。

22、上架作业人员上下不走人行梯道,准攀爬脚手架的。每人每次罚款50元。

23、使用的工具没放置于工具袋内,没有防止掉落伤人措施的,每人每次罚款200元。

24、登高作业没穿防滑鞋,袖口、裤口没扎紧的,每人每次罚款200元。

安徽省工业设备安装有限公司开

元广场 项目部 2018-8-1

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