2014年公司安全检查未整改隐患汇总

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第一篇:2014年公司安全检查未整改隐患汇总

松树滩煤矿兰山煤业公司安全检查未整改隐患汇总

一、瓦斯治理组:(16条)

1、井下各掘进工作面未按防突规定设置防突风门。

2、井下各掘进工作面未安装压风自救装置。

3、井下各工作面传感器与监控系统图不相符。

4、+1810水平运输石门、二1上掘进工作面均未实现双风机双电源

5、瓦斯抽放管路布置平面图214运输巷管路标示不清。

6、瓦斯抽采管路布置平面图巷道名称标注不全。

7、瓦斯抽放泵站平面示意图未标明井下抽采具体位置。

8、井下运输系统图不完善。(未标明运输巷道名称运输设备)

9、井下煤与瓦斯突出区域、工作面安全技术措施不全。

10、掘进工作面通风系统图未标明局扇的安装位置、风筒型号、风筒末端距工作面的距离。

11、供电系统图中少线路长度、电缆型号、负荷型号。

12、井下启封密闭,排放瓦斯的安全技术措施内容不全不规范。

13、无瓦斯抽放系统图。

14、防突机构管理不健全,防突队伍未按相关防突管理规定建立和落实。

15、无安全监控和避灾路线图。

16、井下各密闭、工作面瓦斯巡回检查报表不全。(2014年检查记录没有)

二、“一通三防”组:(10条)

1、无矿井通风系统立体图和矿井通风网络图,通风系统平面图未按采掘巷道及时填绘。

2、瓦斯监控系统无动态图。

3、“四位一体”综合防突措施组织机构人员未更新。

4、矿井“一通三防”安全管理制度,组织机构未更新。

6、矿井灾害预防与处理计划中组织机构未及时调整。

7、井下部分工作面测风站设置不规范,应符合《煤矿安全规程》规定和要求。

8、矿井洒水降尘及消防供水系统不完善。

9、部分通风设施不完善,+1567平巷应设置两道联锁风门。

10、压风自救系统不完善。

三、采掘组:(12条)

1、探放水安全措施,管理机构人员未更新。2、2014年度无矿井防治水计划;缺少防治水相关图纸、资料。

3、+1500水平机运巷瓦斯抽采穿层钻孔、管理牌板吊挂不规范。(在电缆上吊挂)

4、+1567区段运输巷刮板机机头无洒水降尘设施。

5、+1500水平125工作面锚网搭接不合格,锚杆未穿层布设。

6、瓦斯电厂消防器材数量不足。

7、松树滩煤矿火工品未按照要求管理。

8、主井绞车房灭火器材数量不足,一个灭火器失效。

9、+1780—+1800水平溜煤眼断面成形较差(断面凸凹不平,使用全断面一次性爆破),坡度较大,应加强现场管理,应制定防止人员坠落的安全技术措施。

10、加强放炮警戒管理,无放炮时应解除警戒。

11、+1780—+1800材料上山煤尘较大,无降尘设施。

12、+1810水平掘进穿煤层段顶板破碎,需加强支护。

四、机电组:(35条)

1、二号副斜井电缆线悬挂混乱。

2、二采区变电所消防器材不全(缺消防沙袋、消防锹、灭火器数量不足);电气设备接地极不合格;设备检修计划未按计划实施;变电所供电系统图与实际不符。

3、二采区中部石门电气开关卫生差,电缆线悬挂混乱。

4、二采区至一采区集中运输巷电缆线悬挂混乱,隔爆水棚未编号管理。

5、一采区主煤仓上口皮带运输机、刮板运输机电气开关接地极不合格。

6、一采区115石门口监控线外皮破损严重。

7、一采区机电硐室消防器材不全(缺消防锹、消防沙袋);维修地沟应安装盖板,防止人员坠落。

8、一采区变电所消防器材不全,无供电系统图、停送电制度、管理制度牌板,无高压绝缘用具。

9、+1500水平乳化液泵站无运行记录。

10、+1500转载点消防器材不全,124石门口有一接线盒缺一个螺丝。

井下所有闲置设备应集中存放或撤离至地面保存,禁止井下乱堆乱放。

11、设备布置图未及时更新、无井上下供电系统图。

12、图纸未标注比例,局部尺寸随意放大,应规范出图。

13、图鉴不标准,缺少内容,要求必须由负责人本人亲笔签字。

14、主井皮带机房控制房电缆线混乱,接线盒未按规范悬挂,随意堆放,检修灯没有防护罩随意悬挂在控制柜门上。

15、皮带机房电加热器没有固定,护罩距机械设备太近(只有20cm)皮带机房使用电炉取暖且直接摆放在绞车工座椅下面。

皮带机控制室消防器材摆放地点不规范。

16、+1780二1层溜煤口处配电点无消防器材。

17、井下柴油机车各项保护装置必须齐全,装设安全行驶警示设施保证能够安全运行。

18、+1780运输石门配电点处灭火器泄压,消防器材不全(缺消防锹、消防沙袋)。

19、井下局扇未实现“双风机双电源自动切换”。20、+1780材料上山车场配电点处无消防器材。

21、+1650井底煤仓使用塑料水管。

22、+1650水泵房无消防设施,无排水系统图、供电系统图、管路安装图。

23、+1650中央变电所无消防沙袋、供电系统图、停送电制度、高压绝缘用具、部分高压开关无管理牌板,中央变电所无人值班。

24、井下电缆未挂牌管理。

25、无绞车电气线路图、设备出现故障无法检修。

26、风井防爆门开洞穿管、容易造成风流紊乱。

27、压风机防护罩未盖上存在安全问题、空压机机房卫生差。

28、主扇、绞车巡回检查记录签字不规范,不应由司机代签字。

29、动力电缆应使用屏蔽电缆,防止信号泄露。副井绞车刹车行程开关脱落,起不到保护作用,消防器材不全,提升系统图、电控系统图和液压系统图悬挂不规范、图纸内容标示不清楚。

30、空压机房:电源开关脱落存在安全隐患,屋内杂物过多,应找合理地点存放,空压机防护门未安装、存在安全隐患,房顶未封闭,刮风下雨容易对设备造成损毁。

31、制氮机房:制氮机防护门未安装、存在安全隐患,空气开关输出端电缆有明接头,未挂标示牌存在安全隐患。

32、防爆门漏风严重未挂警示牌

33、主井绞车房地沟杂物过多、影响绞车安全运行,应及时清理;运行记录、交接班记录填写不规范。

34、松树滩1风井风机温度巡检仪损毁,应及时更换。

35、松树滩2主井主提升绞车滚筒缺螺栓平弹垫不全、钢丝绳磨损严重;消防器材不全。

合计:73条

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第二篇:安全检查隐患整改情况汇报

关于上实、城开集团五二七 安全检查隐患整改情况汇报

致:上实、城开集团

根据2014年5月27日贵集团公司专家检查组对我宏润建设集团股份有限公司万源城C街坊二标段项目部检查中存在的各类安全隐患,我公司项目部立即组织了相关人员进行了全面整改,现将整改情况汇报如下:

首先,根据存在的安全隐患问题,公司项目部组织相关人员进行了研究,有针对系统性地对当前施工现场、生活区存在的安全问题进行了分析,并制定了相应的整改方案,组织落实。

其次,对施工现场安全防护设施、高处作业、施工用电等存在的安全隐患,进行了全面整改;对生活区职工宿舍、消防设施、食堂、临时用电组织安全、机电等部门相关人员进行了一次全面的检查。对施工现场和生活区查出的安全隐患明确责任、落实措施、严格按要求限时整改,并组织落实复查,对不符合安全要求的环节,坚决杜绝。

通过以上安全隐患整改工作的开展,我工地安全状况有了很大的改观,谢谢贵公司检查组领导的现场督促指导!

宏润建设集团股份有限公司

万源城C街坊2标段 2014年5月29日

注:附整改前后照片

生活区食堂冷藏室内电气线路缺接地

整改前

整改后

生活区食堂数时间蒸饭器的电加热器盘无接地

整改前

整改后

生活区个别灭火器胶管龟裂

整改前

整改后

施工现场用人字梯缺连接带

整改前

整改后

第三篇:安全检查隐患整改报告

中冶建工集团有限公司 安

中冶建工集团彭水县郁山中学项目部

安全隐患排查整改报告

按照中冶集团公司、二公司安全会议要求,项目部在8月15日,由项目经理王明星、生产经理余家鑫、安全主管付明春组织项目部和分包方、劳务作业队负责人周刚及相关人员对施工现场进行了联合安全隐患排查,重点检查脚手架、施工用电、临边防护、特种设备、现场文明施工等方面内容。检查情况如下:

一、施工概况: 施工情况:学生宿舍1#楼已初步具备交房条件,学生宿舍2#楼已完成五层施工,教学综合楼d、e栋已初步具备交房条件,教学综合楼c栋结构部分已完成,正在进行砌体施工。建筑面积为27560㎡,现已完成20000㎡左右,其余建筑面积未施工。

二、隐患排查重点:

1、模板支撑系统和外脚手架

2、施工用电、特种设备

3、临边防护、高空坠落

4、现场文明施工、消防

三、存在的安全隐患:

1、学生宿舍2#楼2层-4层部分临边防护缺失(临边防护缺失容易造成人员坠落)。

2、教学综合楼c栋1层施工临时用电用胶质线做电源

插座(因为胶质线是单股绝缘保护,容易破皮漏电,造成触电事故,应该使用合格双层橡皮电缆线做电源插座)。

3、教学综合楼c栋1层和4层三级配电箱有两处未关门上锁(配电箱未上锁的后果:现场施工工人可以随意搭接电线,容易造成用电安全事故)。

4、教学综合楼、学生宿舍2#楼现场材料堆码较凌乱、不规范(现场材料应该按照文明施工规范要求进行分类堆码整齐有序)。

5、学生宿舍2#楼塔吊7月份月检记录未按时上交项目部。

6、教学综合楼c栋南面外墙防护架4层有1处连墙件缺失,个别地方立杆间距过大,有变形现象。

四、落实整改责任人:

由项目经理王明星牵头,生产经理余家鑫,对上述存在的安全隐患,落实责任人、落实整改时限、制定整改措施

1、由安全组负责人付明春督促兄弟劳务公司对学生宿舍2#楼2层-4层部分缺失的临边防护尽快恢复。

2、由水电组(曾令开)负责落实临时用电的整改。

3、由水电组(曾令开)负责落实三级配电箱的整改。

4、由材料组(姜林)负责落实现场材料堆码。

5、由设备组(袁家金)负责联系塔吊安装公司尽快上交塔吊月检记录。

6、由安全组(付明春)负责督促兄弟劳务公司尽快恢复教学综合楼c栋南面缺失的连墙件、按照安全技术交底要求调整立杆间距,校正变形的立杆。

五、整改时间:

2014年8月15日至2014年8月25日。

六、整改回复:

1、恢复学生宿舍2#楼2层-4层部分缺失的临边防护。

2、已经使用合格双层橡皮电缆线做电源插座。

3、配电箱已经关门上锁。

4、教学综合楼、学生宿舍2#楼现场材料已经按照安全文明施工规范要求进行分类堆码。

5、学生宿舍2#楼塔吊7月份月检记录已经上交项目部。

6、教学综合楼c栋南面缺失的连墙件已经恢复,立杆间距已按要求调整,变形的立杆已校正。

七、附隐患排查及隐患整改照片

项目经理:

项目安全组

中冶建工集团彭水县郁山中学项目部 2014年8月26日篇二:安全隐患排查整改情况汇报

安全隐患排查整改情况汇报

霍邱县住建局:

根据住建管<2013>53号文件精神,结合本工程实际情况,项目部经理牵头,组织安全员、技术负责人、施工员、各班组长结合工程具体情况进行全面隐患排查,特汇报如下:

1、高大模板支撑系统排查:

本工程11#楼一层框架模板正在施工,搭设钢管脚手架前,回填土已经过多次打夯和浇水沉降处理,沉降基本稳定,搭设脚手架立管下面垫双层模板,距地150设扫地杆,扫地杆下在基础梁上垫150大方木,确保不下沉,检查中发现脚手架剪刀撑偏少,个别立杆下面松动悬空,现场作好记录,并书面通知木工班组限时整改。

2、施工处脚手架排查情况:

本工程7#、8#、10#外墙装修正在施工中,外脚手架正在使用,存在错层施工情况,检查中发现存在错层施工高处落物隐患,现场记录,项目部立即采取模板在悬挑钢梁层进行全隔断封闭,限1周内完成,检查中发现8#楼19层个别悬挑钢梁木楔松动,有连墙杆被拆现象,现场责令架子工班组立即派人全面检查,并由安全员复查。

3、检查各分项、专项施工方案

经技术负责人全面清查资料,各专项工程施工方案齐全,已安装的施工机械备案手续齐全,维保记录齐全,维修保养情况属实,特种操作工人证相符。

4、施工用电检查

检查中发现现场各楼层施工照明用电搭接混乱,有乱搭现象,现场责令电工立即拆除,并配备各楼层专用电箱,箱内配专用插孔(多组)备用。

5、电梯作业部门检查

检查中发现6#楼、8#楼施工时有电梯离开后作业层门不关现象,当天开会,明确规定由电梯司机负责关门,并建立罚款制度,立即执行。2013 福建九建建筑工程有限公司 阳光假日城二期项目部 年4月24日篇三:安全自查及隐患整改情况报告 xx项目安全生产情况报告

为了进一步加强和改进项目部安全工作,切实保障广大施工人员的生命安全和财产安全,树立二航良好的安全施工风貌,项目部按照公司2012005号《关于开展安全生产大检查的通知》,结合项目部实际,对aa项目的安全工作进行了认真细致的检查,并针对施工现场开展了隐患排查治理活动,现将自查整改情况总结如下:

一、安全管理方面

1、安全组织机构建立和健全

项目部建立了以项目经理为第一责任人的安全管理组织机构和安全生产责任制度、安全管理制度。设置安监部主要负责本项目的日常安全管理工作,配置安全员负责现场安全巡视检查,各施工队配置兼职安全员,负责本施工队工作区域的日常安全生产指导监督工作,形成了自上而下的安全保证体系。

2、安全管理制度和责任制的落实情况

(1)为了把安全生产工作做实、做细,项目部详细制定了安全工作目标,和下属协作队伍签订了安全生产责任状,制订了《安全管理制度》,对安全工作目标、各级管理人员的安全职责、安全工作流程做了详细说明,明确了各部门、各岗位的安全职责。

目前,项目部各安全制度有23个,内容涵盖危险物品管理、消防、高空作业、特种作业、设备、职业病等各个方面,齐全且可操作性较强。做到了以制度约束人,以制度人管理人,并且坚持不断地完善各项安全文明施工制度的执行情况,发现不足及时补充更新。不断提高

安全文明施工制度的执行力来加强安全文明施工管理,杜绝事故发生。

(2)为了确保安全生产,项目部根据局、分公司以及业主有关要求,制订了安全目标指标并逐层进行分解,及时对项目部安全管理目标、机构人员和《安全生产责任制》进行更新和修订,其中明确了各级人员和部门的安全职责,并在施工过程中监督落实到位。

项目部与各施工作业队负责人签定了《安全责任书》,并严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定,项目部安监部对安全责任制的落实进行监督、检查和考核,对违反责任制的人员能够做到及时进行提醒、教育,对考核结果进行奖罚。

3、安全检查、隐患排查情况

项目部除了日常安全巡视检查外,还按照工作计划每月组织安全综合检查、专项检查等,对于检查出的问题和隐患及时整改完善,或下安全隐患整改通知书,限期整改,逾期则按照项目部安全管理规定处罚。另根据现场情况,置备各类安全警示标志牌、施工标志牌,在施工现场入口、脚手架上、通道口、张拉作业区域、电器设备附近等部位放置相应的警示标语牌,提醒工作人员注意,做好自身及他人安全防护,消除安全隐患。

4、重大危险因素管理及应急救援管理情况

项目部安监部在进场之初就根据施工当地的气候环境特点以及国家相关政策法规对现场进行危险源辨识评价并制定相应控制措施。根据aa项目所在地特点,项目部针对性地制定了洪水灾害以及泥石流等自然灾害应急救援预案,编制了汛期施工以及冬季施工方案,针

对防汛应急救援预案实施了演练对预案及应急响应进行了检验,除此之外,施工现场的危险处设置明显标志,利用架设安全网,悬挂标示牌等进行危险预警,对重大危险因素由专兼职安全员监护。

5、安全教育培训情况

(1)项目部不定期对新进场管理人员和作业工人及时进行了安全教育培训。随着施工的开展,又陆续对特种作业人员、驾驶员等进行全面安全教育培训、考核,使工人能够掌握本岗位的安全生产知识和技能,对岗位及作业危险性能够提前预知并规避。培训主要内容包括:企业规章制度、安全基本知识、施工安全注意事项、各项相关的安全技术措施和操作规程、应急救援预案学习等。

2、按规定组织电工、电焊工、架桥机操作人员、门吊操作人员、爆破作业人员等特种作业人员的安全技术培训和取证及证件到期复审工作。

3、各施工队自己进行的班前活动以及老施工人员带新工人的安全施工制度,安监部针对新进场的班组,指定老工人对其进行帮带,使其逐步掌握安全施工技巧。

4、根据施工进度及时对职工进行了安全技术交底。特别是对外协队伍和施工人员,加大了安全教育力度和安全技术交底,使职工了解和掌握各施工作业的危险点、面,严格按照操作规程作业,避免安全事故的发生。开展多种形式的安全教育,采用现场安全教育和项目部集中学习教育相结合的形式,使安全教育效果最佳。

二、现场施工安全情况

1、大型设备

(1)大型设备选择有资质、检验合格的设备,设备装拆选择有资质的施工队伍,有装拆方案并通过项目部相关技术部门的审核,设备装拆过程有专兼职安全员全程监督,设备安装完毕后申请当地质检部门对其进行检查,经检查合格后投入使用。

(2)设备日常使用过程中,项目部规定使用或操作人员按时对设备进行检修保养,项目部有专人对其进行日常检查并如实填写日常安全检查表。

(3)门吊、桥机等设备操作人员持有特种作业人员证件,并且证件处于有效期内。

(4)设备的安全保护装置经检测有效,项目部目前大型设备为四台门吊和一台架桥机,均通过当地质检部门检验,各项参数合乎要求作业条件良好。

(5)架桥机、门吊等操作人员作业前经过项目部的岗前培训和考核,施工前项目部工程部和安监部对其进行了技术交底。

2、施工用电

为了确保施工现场用电安全,项目部制定了《施工用电安全专项方案》、《施工用电安全控制措施》等。施工现场做到三级配电、两级保护,用电设备“一机、一闸、一漏”,确保了用电安全;供电设备安置了警示标志。照明灯具及供电线路按照要求进行架设。由专职电工经常巡查,发现隐患及时进行处理,防止事故发生。施工现场配电室、开关箱、仓库等处,设置了干粉灭火器。

3、危险性较大的分项工程(1)项目部对危险性较大的分项工程如隧道、高墩、挖孔桩、箱梁架设、满堂支架现浇梁、桥面系施工编制了相应的安全生产措施,施工过程中严格按照程序执行、手续齐全。(2)危险性大的分项工程施工前,项目部工程部、安监部会对施工人员进行安全培训和安全技术交底,施工初期会组织总工、技术员以及专兼职安全员现场监督观摩作业,针对作业中暴漏出来的问题及时进行解决并进行补充再教育。

(3)项目部安排有专职安全员对危险性较大的分项工程进行作业监督,确保安全防护措施到位,作业人员按要求佩戴个人防护用品。

4、消防管理

项目部制定了消防管理责任制,并落实到位。编制了消防事故应急预案,并将择机对其进行应急演练。项目部对易发生火灾处加大检查和监控力度,对现场的消防设施与器材进行定期检查与更换。

(1)施工区无违章使用明火取暖和作业现象;对职工宿舍进行了检查,未发现违规使用大功率电器等现象,照明用电线路规范,无私拉乱接现象

(2)电焊作业必须配备消防用砂子和灭火器;

(3)生活驻地、油库、施工区等配电设施、机械车辆、仓库等部位,均配置灭火器材和消防设施,且灭火器工作正常性能良好。现场施工及生活电路运行正常,无乱接电线,电器现象。

(4)氧气、乙炔的存放符合安全规程,气焊时氧气瓶与乙炔瓶之间距离大于5米,两者距离火源距离大于10米。

(5)规定禁止烟火或吸烟的工区或部位无违规现象。篇四:安全隐患排查整改情况报告及下一步工作建议

安全隐患排查整改情况报告及下一步工作建议

濉溪县初级中学 2012.03.15.根据淮北市市教育局的《关于开展校园安全隐患排查的通知》,我校为切实加强学校各方面的安全工作,杜绝重大安全事故的发生,对学校各方面安全状况进行了全面的排查,取得了很好的效果,现将有关情况汇报如下:

一、严格落实通知精神。

接到教育局的通知后,学校马上召开班子会议,校长对通知精神做了具体传达,由校长亲自部(转载于:安全检查隐患整改报告)署,组织、指挥,主管领导具体负责,对校舍安全、食品卫生、消防安全、校园保卫、交通安全、安全教育等各方面进行周密部署。紧接着又召开了炊管人员和保卫人员紧急会议。

二、严格完善落实各项规章制度。

完善了《濉溪初中安全预案》、《门卫职责》

三、成立了“安全监督小组”。

以张雪峰校长为组长的学校安全工作组织机构,进一步明确了责任分工。对学校楼道、门口进行监督,定点值班,并严格地责任到人,一名领导带两名教师,每天负责学生上下学、上下操等集体活动的监管,以确保校园的安全。

组 长:张雪峰

副组长:北楼,陈存云 南搂,赵传生

组员:北楼二层,易 勇

南楼四层,张立彬;南楼三层,邵理中

南楼二层,孔令学

前院,王劲松

后院,祝 标

四、采取的措施、办法。

我校各种设施和设备大都是新的,但是为了切实消除校园内、外安全隐患,保护好学校财产安全和维护广大教师、学生的身体健康和生命安全,维护正常的教育教学秩序,我校认真对校内校外进行了彻底的安全工作自查、自纠。

(一)、校内自查:

1、我们建立安全检查领导小组,由分管后勤副校长赵传生组长,几位教导主任、总务主任和班主任任副组长对学校此项活动进行检查。同时,将各室相关规章制度入境上墙,并对各室派专人负责。在校舍管理方面,以制度促管理。

2、在消防和保卫上,在防火上,我们检查防火的消防水,同时仪器室、微机房、图书室、体育器材室、财务室等等重要科室安装了防盗门和安装了防护网,同时我们制定了应急预案,如有问题及时采取相应措施。保卫上,我们学校3名保安人员日夜巡逻守卫。

3、我们派专人负责本单位院内的重大安全事故在第一时间的处理、现场保护、情况上报,将各任职人员名单上墙公布,同时24小

时保持通讯畅通,对各临近医院、急救中心电话号码上墙,同时使全体师生牢记急救电话120。

4、对水、电进行了安全检查。

5、对进入学校的来客进行登记、询问,保证师生的人身安全。

(二)、校外自查:

1、交通安全,利用全校广播会、班会等形式对学生进行交通法规教育,我们要求班主任每天放学都要提醒交通安全。同时我校还和交警队联系每天上、下午放学交警人员来我校门口及交通路口进行指挥,这样保证了师生的交通安全。

2、我们通过努力,取得有关部门的支持,对我校周边的网吧及游戏厅进行了整顿。

安全工作,警钟常鸣,安全无小事,我校全体教职工已将安全工作纳入每天工作的重要日程中。我们将为创建“学习型学校、平安学校”不断努力!

五、下一步工作建议

希望公安、工商等部门加大对校园周边环境的治理力度。彻底整治网吧、游戏厅及学校大门前摆摊设点现象。篇五:学校安全隐患排查整改情况汇报

王村学校安全隐患自查报告

学校无小事,事事有安全。学校在狠抓教育教学管理的同时,始终要把安全工作放在重中之重的位置,并把学校安全工作提高到学校科学发展和可持续发展的战略高度来认识。现在,我校以创建郊区平安学校为契机,高起点,严要求,齐参与,狠抓安全校园建设,促进了学校各项工作的开展,保证了良好的教育教学秩序。现将近期校园安全隐患排查情况汇报如下:

6月13日下午我校组织校委会成员及各班主任教师,在校长亲自带队督查,对各班和全校的各个角落进行了逐一排查,发现一下安全隐患:九年级教室顶部漏雨;七年级教室图书柜玻璃破裂;西楼二楼过道顶部漏雨;教室外墙保温层损坏;北楼楼顶掉皮;三甲班后门玻璃破裂;四年级前门玻璃破裂等。对发现的问题发现一处,及时整改一处,落实到人,及时解决,落实安全防范措施。树立“勿以事小而不为”的意识,对每个安全隐患都认真采取措施,及时整改。安全设施是保障安全的有力保证,学校认真排查了存在安全隐患的地方,投入一定的财力,配备安全设施,加强安全。

1、有贵重物品的教室(如电脑室,多媒体教室)都有专人负责,并定时进行查验。注重安全工作的物防和技防。在教学楼、安装了应急灯,铺设新电路,改造了旧电路,确保用电安全

2在存在火灾隐患的地方都配置了灭火器。

3、人员出入易拥挤的得地方,特别是楼梯间都张贴了标语或安全警示牌。安排教师和学生会成员在楼梯过道值班,杜绝学生踩踏事故的发生。

4、每天中午、下午学生放学时都安排一名教师到校门口维持交通秩序,以减少交通事故隐患

5、未雨绸缪、防患未然。进行全校师生在突发性事故和灾难来临时的各种演练、疏散。对这一个过程,学校反复研究,制定出详细的疏散线路图和具体负责人。

今后,我们还将进一步提高认识,明确任务,狠抓落实,以求真务实的工作态度,扎实有效的工作方法,把安全工作同加强师资队伍建设、抓好学生思想道德教育、提高教育质量紧密结合起来,不断推进校园安全工作,努力构建和谐安全的校园。

第四篇:安全检查隐患整改通知书

安全检查隐患整改通知书

年月日,在进行安全检查时,发现以下安全隐患:

一、共同部分

1、安全出口、疏散通道堆放可燃易爆或影响疏散的物品。

2、电力线路不规范,电表后未安装空气开关、漏电保护器,铜丝、铁丝代替

保险丝,电气线路未采用金属套管或PVC阻燃套管保护。

3、生活用火未集中管理,居住间内使用灶具。

4、未配备消防设施、器材或已损坏。

5、楼房每层未配置一具2公斤以上的ABC干粉灭火器。

6、分隔材料是易燃可燃物。

7、车间、仓库、宿舍同一建筑内(三合一)。

二、三层以上

8、疏散楼梯不能直达屋顶平台,同一建筑各户屋顶未相连。

9、疏散楼梯使用木楼梯,室内楼梯使用未经防火保护的金属楼梯。□

10、三层及三层以上窗户或阳台设置金属栅栏。

11、安全疏散指示标志不完好,急照明灯未每层配备。

12、居住30人以上的未落实专人管理。

三、企业

13、油漆、胶水等易燃易爆化学物品未有专门仓库存放。

14、电动机、切割机、砂轮机、冲床等设备无保护设备。

15、锅炉、电梯、起重机械、压力容器、铲车等特种设备作业人员无证上岗。□

16、安全规章制度、操作规程未上墙。

17、员工未经过安全培训,未掌握消防器材使用和逃生自救知识。

四、其它

18、未整改上次检查发现的安全隐患。

19、其它隐患

其中第、、、、、点在现场已责令在___天 内自行整改,整改截止日为:年月日。

检查人:

第五篇:公司安全检查和隐患整改管理制度4.1

安全生产检查及隐患整改制度

1、目的

为了贯彻落实《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局16号令)及相关安全生产管理规定,做好公司安委会下发的各项安全生产工作任务,巩固和提高我公司的现场安全生产工作,防止和减少事故的发生,结合本单位现场实际情况,特制定本制度。

2、适用范围

公司所属各车间、部门,对外来施工的安全检查参照《施工现场安全监督检查规定》执行。

3、职责

3.1公司总经理对公司的安全检查和事故隐患整改工作负全面的领导责任。各部门负责任人对所辖范围的安全检查和事故隐患整改工作负主要领导责任。每个职工对本岗位的安全检查和事故隐患整改负责。

3.2安环部门是安全检查管理的职能部门,负责对本制度的执行情况进行监督、检查、考核。负责对公司级安全检查的资料进行收集、汇总和建档。

3.3各部门负责本办法具体实施工作。

4、工作程序 4.1安全检查内容

4.1.1 各级各类人员安全意识及其履行安全职责的情况。4.1.2各级专兼职安环队伍的配备,专兼职安全管理人员工作情况。

4.1.3国家安全生产的方针政策、公司的安全规章制度和安全操作规程的执行情况及公司领导指示的执行情况。

4.1.4劳动防护用品的配置及使用情况。

4.1.5设备设施特别是易造成重大损失的压力容器、起重设备、运输设备、电气设备、冲剪压设备、危险作业和易发生工伤、职业中毒、火灾、爆炸等事故的设备及其生产作业现场的安全状况。

4.1.6安全装置、职业危害防护设施是否完好并正常运行。4.1.7危险化学品的采购、贮存、领取、使用、报废等管理。4.1.8事故预防措施和不安全隐患的处理整改情况。

4.1.9作业环境(包括安全通道、通风、照明、物品放置、尘毒物危害、设备设施布局等)是否符合职业健康安全、文明生产要求。

4.1.10重要危险源管理和事故应急救援准备状况等。4.2安全检查的形式

分为公司级安全检查、车间级安全检查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的安全检查、不定期

的安全检查和其他安全检查等。

4.2.1公司级安全检查

由公司领导带队,安环部门牵头,生产部、行政部等相关职能部门参加,每月一次,检查出的安全隐患由安环部门负责汇总,分别提交有关部门、车间进行整改,并对整改完成情况进行跟踪考核。对违章行为由安环部门通报,同时严格按照相关管理制度处罚。

4.2.2车间级安全检查

由车间分管安全的领导带队,组织车间兼职安环员、技术员和其它职能人员参加,每周一次,重点对本车间安全状况进行检查,并将检查和整改情况于每周五下班前报安环部门。车间不能自己解决的隐患,由安环部门进行汇总后在两天内提交安委会,由安委会协商解决,安环部对整改完成情况进行跟踪。

4.2.3班组级安全检查

由班组长组织本班工人在各自工作范围内,按时按点进行巡回检查,并严格履行交接班制度,并将检查结果上报车间。车间负责对班组的检查情况进行监督考核,安环部门定期对班组安全检查的内容进行抽查。

4.2.4日常性检查。

每天由公司安环部门的现场安全监督员、车间兼职安全员巡回检查。随时辨别生产过程中一切物的不安全状态、人的不安全行为及环境的不安全因素,并提醒操作者加以控制和调整,达到减少和防止伤亡事故及职业危害的发生。检查人应做好检查记录。检查记录每月收

集整理后存档。

4.2.5专项(业)安全检查

专项(业)安全检查是指对容易发生严重事故的场所、设备、操作工序进行在其专业范围内的检查。专项(业)安全检查由各专业管理部门负责组织,相关部门参加,各专业管理部门负责做好本专业的检查和整改记录、台帐,同时报一份安环部门留存。安环部门应对各专业管理部门进行的专业安全检查进行监督、检查和考核。

4.2.5.1公司设备设施、安全防护设施、职业危害防护设施的安全检查由设备部门及维修保障部负责组织实施。一般设备每季度检查一次,特种设备每月检查一次,检查出的安全隐患由设备部门负责汇总,分别提交有关部门、车间进行整改,并对整改情况进行跟踪。对特种设备应按照特种设备的检验周期定期送主管部门检验。

4.2.5.2公司电气设备设施、电气线路安全检查由维修保障部门负责组织实施。每月检查一次,检查出的安全隐患由维修保障部负责汇总,分别提交有关部门、车间进行整改,并对整改情况进行跟踪。

4.2.5.3公司易燃易爆作业场所、危化品使用场所及消防设施的检查由安环部负责组织实施。一般每季度进行一次,检查出的安全隐患由安环部负责汇总,分别提交有关部门、车间进行整改,并对整改情况进行跟踪。

4.2.5.4公司内机动车辆安全检查由行政部及设备部负责组织实施,一般每月检查一次。检查出的安全隐患由行政部及设备部负责汇总,分别提交有关部门、车间进行整改,并对整改情况进行跟踪。公司内机动车辆的年检由行政部及设备部负责实施。

4.2.5.5公司建筑设施、建筑施工的安全检查由安环部负责组织实施,建筑设施的安全检查一般每半年进行一次。建筑施工的安全检

查周期根据施工的周期而定。检查出的安全隐患由安环部负责汇总,分别提交建筑施工单位进行整改,并对整改情况进行跟踪。

4.2.5.6有毒、有害作业人员定期进行体检,特种作业人员在培、复训前的健康检查由人事部按相关要求组织实施。对查出职业禁忌症或职业病的行政部应安排其进行治疗,并调离原工作岗位,体检档案由安环部保存。

4.2.5.7吊具、吊索及保险绳的安全检查由安环部门组织实施,相关部门配合。每季度检查一次,检查出的安全隐患由安环部门负责汇总,分别提交有关部门、车间进行整改,并对整改情况进行跟踪。

4.2.5.8公司食堂的食品安全卫生状况的检查由行政部负责组织实施。检查出的安全隐患由行政部负责汇总,提交食堂进行整改,并对整改情况进行跟踪。

4.2.5.9有毒有害作业场所的浓度及“三废”排放情况的监测由安环部门负责组织实施。

4.2.6季节性安全检查:

季节性安全检查由安环部组织进行。安环部负责做好检查和整改记录及台帐,对存在的隐患下达隐患整改通知并督促整改。季节性检查时间性较强,应在季节到来前就着手准备,及早动手,消除隐患。

4.2.6.1防雷检查由维修保障部部门负责实施; 4.2.6.2防洪检查由安环部负责组织实施;

4.2.6.3防暑降温、防冻保暖检查由安环部门负责组织实施; 4.2.6.4防火检查由安环部负责组织实施。4.2.7节假日安全检查:

重要节假日(如:元旦、春节、五一、十一等)前应进行安全检查,节假日前的安全大检查由主管安全的公司领导带队,安

环部门牵头,生产部、行政部等相关职能部门参加,综合检查节日加班和节日前各项生产、检修活动中的安全措施、防火措施及不安全因素,使节日后的各项生产活动有计划、有秩序地进行。检查出的安全隐患由安环部门负责汇总,分别提交有关部门、车间进行整改,并对整改情况进行跟踪。对违章行为由安环部门行文通报,同时严格按照相关管理制度考核。4.2.8不定期安全检查

新、改、扩建装置运行、试运行、投产验收检查,装置开停工前、检修后检查,临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全检查。该项检查部门、车间、班组分别负责进行,做好检查记录。

4.2.9 重大危险源检查

按照公司《重大危险源管理制度》的规定执行。4.2.10其它安全检查。

4.2.10.1开展安全活动时,对各部门、车间布置、进展情况的检查;

4.2.10.2对安全管理新制定的规定、制度的执行情况的检查等。4.3隐患整改

4.3.1对每次检查查出的隐患,若能立即整改的应责令相关部门及个人立即整改,不得拖延,并由负责人在《检查记录》中处理结果一栏上签字。对不能立即整改的安全隐患应下发《隐患整改通知书》,限期整改。隐患整改通知由牵头部门下发,由车间负责人签收并在规定时间内负责处理完毕,并将整改信息反馈到牵头部门,牵头部门相

关人员应进行验证检查并签字。对无故不按期完成整改,除按规定进行考核外,发生事故应追究负责整改部门领导的责任。

4.3.2对检查出的隐患牵头部门应进行登记建帐,隐患台帐内容应包括:编号、单位、隐患存在地点、隐患内容、整改措施、整改部门、整改负责人、限期整改时间、完成整改时间、验证结果、验证人等。

4.3.3对检查出的隐患各单位应落实整改措施,按照“三定”(即:定措施、定负责人、定完成日期)、“四不推”(个人能解决的不推给班组,班组不推给车间、车间不推给公司、公司不推给上级主管部门)的原则进行解决。如限于物质或技术条件暂不能解决的,必须采取并落实风险消减措施,然后定出计划,按期解决。车间无力解决的,及时向公司主管部门写书面报告,申请安排解决。

4.3.4凡查出的重大隐患,在未彻底整改前,各有关部门、各车间应采取有效的风险消减措施并由安环部门监督执行。

5.考核

5.1各级组织的安全检查,通知参加的部门及人员必须准时参加,并善始善终认真负责,对迟到及无故不参加者按相关规定进行处罚。

5.1各部门(车间)未按公司规定组织安全检查或未按规定做好检查记录和台帐的,应按相关规定进行处罚,若因检查不到位而发生事故,公司将严格考核,并追究其部门领导的责任。

6.附则

6.1 本制度自批准之日起实施。

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