第一篇:材料采购制度及流程
项目材料设备采购管理制度及流程
为进一步提高项目部的管理水平,在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下,提高项目部盈利水平,加强对物资采购、使用过程的监督管理,根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求,特制定本制度。
材料采购员(以下简称采购员)是工程材料设备采购管理的第一责任人,具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成 材料采购管理及流程相关程序如下:
一、采购计划
1.项目部在施工前填写项目材料采购计划表。
2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗定额提出材料需用计划及采购要求。
3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。必要时,应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。
4.急件优先办理。
二、市场询价
1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
2.同规格产品应询价与不少于三个供应商,应提供同规格,不同品牌做比较。
3.是否有其他较有利的代用品。
4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。
5.新供应商产品需经检验试用。
6.合格材料设备供应商制度
6.1项目部对材料、设备采购实行统一管理,以保证质优价廉。建立材料供应商考察、评审制度,建立项目部合格供应商名册。
6.2对首次接触的新供应商应进行资格预审,采购员应合同主管项目副经理应对供应商进行考察,形成供应商评估报告,经项目部主要管理人员认可后纳入合格供应商目录。
6.3涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备,需有相关专业技术人员参加评审。对供应商实行分级制度,年度审核优胜劣汰,一般情况下优先采购优质供应商的材料。
三、比价、议价
1.合格材料生产厂家的条件:能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉,价格合理;提供合格的物资,并保证物资质量的持续稳定性;满足进度和服务要求。
2.合格供应商名册中有同类材料供应经历的供应商,优先询价及相关服务咨询。
3.价格上涨下跌有何因素。
4.单价一万元以上、总价5万元以上大宗材料、大型设备的购进按照招标采购流程进行。
4.1招标在入围的合格供应商中进行,参加投标的供应商数量不少于3家。
4.2按规定时间开标,由项目部、采购部、财务部、商务部、法律部、技术部共同评标,按
合理低价的原则,确定中标单位。经领导审批后,对中标单位发出中标通知书。
5.价格低、批量小的材料,经项目部分管副经理批准后可通过询价方式定点采购。
四、材料设备询价表的审核
1.同种规格的材料应记录不少于三家的报价。
2.询价表应详细注明与厂家议定的价格、运输方式、税率、结算方式。
3.现场选用较贵材料时,联络相关部门说明原因。
4.询价完成后交采购部主管领导审核。
五、签订合同、订购材料
1.与厂商确认价格、交货期、质量验收标准、付款方式及附带条件。
2.合同签订由项目部、财务部、采购部、法律顾问共同会签后转交主管领导审核。
3.合同内容包括品名、产地、品牌、等级、数量、单价、型号、供货时间、运输责任、结算及付款方式,包装要求以及所需的售后服务
六、催交
1.约定日期前应再确认交货期。
2.无法于约定日期前交货时联络材料使用部门,协商具体解决或替代办法。
3.已逾约定交货日期尚未到货者加紧催交。
七、采购材料的验证
1.材料验收内容:材料需用计划、发票票据、数量、包装、材质证明材料和产品合格证明,随行技术资料以及相关质量、安全、环保标准材料和生产许可证(或复印件)。
2、.仓库管理员对到货材料与送料单上的相应项目内容是否一致进行核对验收。
3.仓库管理员对应相应项目内容填写入库单,入库单一式四联,一联签字后交送货方做结算凭证使用,一联交财务记账使用,一联作入库记账凭证,一联交项目部质量部门。
4.项目部质量部门根据到货材料记录确定检验或实验项目,配合业主或监理人员按规定抽样报检。
八、材料储存与保管
1、.项目部对进场材料应按其性能、形态分类,合理堆码,分类存放。并用标示牌明确标示厂家、进场时间等相关信息。
2.有毒、有害、易燃易爆、腐蚀性等危险品和化学品应分类储存,设置安全警示标志,采取防护、隔离等预防措施,制定应急预案。
3.按有关规定建立防火、防水、防盗措施。
4.材料工程师对已进场检验合格的材料建立《材料进出库台账》,正确标识,记录规格、数量、进出库情况,定期盘点,核对帐、物。
九、材料领用
1.现场领料的依据是下达给施工班组、施工队班组的作业计划(任务书)。根据任务书上签发的工程项目和工程量计算出的材料用量,办理材料的领发手续。(附表5)
2.库外储存材料:在办理材料进场验收手续后,同时将材料点交给班组,办理领料手续。
3.库内储存材料:凭限额领料单领料。出库时,材料工程师和使用人员共同核对领料单,复核、点交实物,记账。
4.班组应明确专人负责办理材料领用手续。
十、6、由财务部门履行支付现金或支票支付的必要手续。
7、即将采购的材料样品由仓库保管员进行封样,便于货样与入库货物相符。
8、有些必须分期分批进入工地的材料,采购部们要本着“先急后缓”的原则提出采购计划或供应材料。
9、材料入库必须要有监控程序,工程部、采购部要对每批入库材料定期或不定期抽检。大宗材料入库,每批都要检查到。不在三亚地区的工地验收抽检,由项目经理或项目经理指定其他施工人员代为承担。
10、施工材料按时到货入库,履行必要手续。凭产品合格证、质检报告、出厂证明、材料申购表办理入库。缺少上述材料的不许入库。
11、采购人员凭购货合同、采购批准表、入库单、相关票据、履行报销、报帐手续。
12、零星采购物品和办公用品,上呈计划清单与采购申请单,报总经理签字批准后进行采购。
第二篇:采购制度及流程
宁波市金泽通信设备有限公司 采购管理制度及操作流程
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则
采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序
(一)采购基本事项
1.日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则。由需方提出申请统一采购(特殊情况下的急需物料可由急需部门经主管领导批准,先采购后备案)。2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)采用提前申请,需签订合同的特殊物料,按合同程序进行采购。
3.申购部门在请购前须将采购计划或申请(对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料),及时提交供应部,供应部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。4.对价值超过1000元以上的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人写出比价申请报告,经主管领导签署意见报总经理审批后实施; 对价值低于1000元以下的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人提出申请,经主管领导审批后实施。
5.采购应索要发票,金额小的索要收据(待一定数量后,累计发票),网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请
1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“外购物资申请单或采购定单”。
2.紧急采购时,由采购部门在“外购物资申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。3.若撤销采购,应立即通知采购部门,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1.采购经办人在“外购物资申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.采购之前必须把“外购物资申请单或采购定单”交到总经理审批后,方能进行采购。(四)采购职责
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采购市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1.集中计划采购:凡属日常办公用品采取集中计划购买。
2.长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。
(六)采购实施
1.“外购物资申请单”批准签字且到财务部备案后,办理借款手续或通知财务办理汇款手续。2.采购人员按核准的“外购物资申请单或采购定单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。
(七)采购付款方式
1.采购付款按采购物料不同方式进行付款(包括零星付款、合同条款或批量物料分批付款)。物料采购无论金额多少,一律由经办人签字,总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
(八)采购经办人行为规范
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退。
(九)采购监督
1.公司审计监察部对日常采购业务实行审计监察制度,原则上以采购金额的10%--20%进行抽查。2.对所采购的大宗物料、设备、仪器及施工项目等,进行逐一监察。
五、附则
1.各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。
六、本制度经总经理核准后实施。
第三篇:采购制度及流程
上海吾间建筑工程有限公司 采购管理制度及操作流程
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司所有日常办公器材等用品。
三、基本原则
采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。本采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序
(一)采购基本事项
1.采购一般遵循现需现采购的原则,一般由后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。
2.日常采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈,非日常用品采购应货比三家,选择性价比最高的供应方。
3.采购原则上采取内部员工相互监督的原则,采购前不需要经过审核。但是对价值超过300元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人将采购单提前报告经分管部门领导签署意见后实施。
4.金额特备巨大的(2000元以上),采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人员应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有后勤互监督人员对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。5.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请
1.采购时,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“采购单”。
2.交由后勤部进行采购时,若有紧急采购需要,需方应在在“采购单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3.交由后勤部进行采购时,若撤销采购,应立即通知相关人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1.需方可以自行采购也可以通知后勤部门进行采购,均需要填写“采购单”,2.报销时,需方或者后勤人员应将报销凭证及采购单同时交由部门负责人审核,货到后,部门负责人验收无误后,需方或者后勤人员再将报销凭证交由总经理签字,财务根据经理签字后的凭证放款。(四)采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1.集中计划采购:凡属日常办公用品尽量集中计划购买。2.长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。
(六)采购经办人行为规范
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“采购单”。
2.采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。
五、附则 1.各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。
六、本制度经总经理核准后实施。
2014年4月
第四篇:采购流程及制度(修改版)
采购部流程及制度
一、申购流程
1、由工程资料员或跟单员预算员根据采购分类填写工程材料申购表(表一),注明名称、规格、异型情况、到货时间等,申购人申购材料时应预留部分时间,小批量材料申购时间不得少于5日,大宗及大批量材料申购时间不得少于7日。
2、申购人将申购表交本项目跟单预算员,审核材料的正确性、数量、及预算价,无预算价格或超出预算价格的,预算员需与甲方沟通补充预算或重新核价,确认材料是否购买,并对本申购单进行文字说明。
3、统计员确认材料库存情况及是否有可替代物品的建议。
4、申购单交采购主管初步审核后,由主管交总经理进行最终审批,审批后申购单由主管交予本次采购员进行采购并将审批意见反馈到项目工地。
二、采购部流程
1、供货商要在《供应商名录》中选择,如果是新供应商,则要求提供营业执照、税务登记证及公司的基本资料。
2、少批量零星材料(1000元以内),由采购部自行采购,需采购部两人同时在场;材料款(备用金)由本单采购员经主管确认后申请。
3、长期合作的管材、五金、小批量石材等供货商,每次订货需发材料及单价表(表二),经总经理审批后发给供货商确认并回传公
司。供应商需提供材料及单价表正本、送货单、工地验收单或采购部验收单、发票进行结算,不得电话订货。4、1000元到20000元的材料,供应商报价不得少于三家报价时需注明材料单价、加工费、总额、到货时间、含税情况等条款的简述。报价单需供应商加盖公章或合同专用章,若无公章则需报价人签字确认。
采购时间:3天内询价完成,5天内订货。5、50000元以上大批量或大宗材料要公开投标询价,供应商报价不得少于3家,报价单(表三)需总经理签字后统一发给供货商报价。报价单经主管交予总经理开封并确认供货商,合同需总经理及主管确认后,由跟单采购员负责与供应商办理相关事宜。
采购时间:5天内询价完成,7天内订货。
6、跟单采购员要及时跟踪货物、催货及发票等事宜。
三、工程项目部采购流程
1、申购单报公司审批完成后,由跟单采购员将总经理审批意见反馈工程项目经理,由项目经理自行安排采购。
2、大宗材料(如沙、碎石、水泥、砖等)需项目材料员对本地价格进行询价后报公司采购部,经审批后项目经理与供应商签订供货合同,复印件传采购部、财务部备案,由采购部统一结算。
3、项目部零星材料结算,由项目部直接交予财务部审批。
四、采购员职责
1、采购员严格按照采购流程执行,不得擅自操作。
2、督促各申购人遵守和执行好采购流程。
3、根据采购申请单按照货比三家的原则进行价格、合同谈判工作。
4、灵活操作,在最短、最有效的时间内完成采购工作。
5、随时与项目经理、资料员沟通,第一时间了解项目工地情况。
第五篇:医院采购工作流程 及制度
医院采购工作流程及制度
为了规范医院采购工作流程,更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展,使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉,特制定本流程:
一、采购分类
药品包括:西药(包括针剂、片剂、大液体和中成药)和中药(指中草药);医疗器械包括:医生用的医用工具(如:手术刀柄和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械(如:超声雾化器等);医用耗材包括:化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材(如:T型节育器等);卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材(如:一次性棉球、一次性输液器、各类手术包)。
二、各部门职责
采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料采购的申请审核、库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家,但不能指定供应商)和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政科;医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科;卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管,医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。
4、仓储部门负责库存物品的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政科;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购 ㈠请购
1、常规药品、医用耗材、卫生材料由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请,由主管部门审批,常用物资的库存量不得超过半
1个月为原则,保证物资周转率达到10次以上。采购目录以外的物资由使用部门(科室)提出申请,主管部门审核,院长审批。采购目录以外的药品、医用耗材、卫生材料申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量,经使用3个月能够正常使用后,纳入相应的采购目录管理。经使用3个月不能够正常使用的,不得纳入相应的采购目录库管理。
2、物资采购申请批准后统一交到仓储部门,由仓储部门库房管理员根据批准的采购申请编制《物资请购单》。《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息,需要专门说明生产厂商的,应在备注栏中注明生产厂商。采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。
3、《物资请购单》由库房管理员编制,同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审,预审完成后,依次应报主管部门、财务部门、院领导审核并签字,物资请购一般每周一次,原则上每周二下午由库房管理员将批准后的《物资请购单》报采购部,并上传电子档一份。
㈡采购
1、每年年初,各主管部门负责编制全年物资采购预算,编制价格以上实际采购最低价为基础。
2、采购部应根据医院物资需求情况选好供应商,采购部应当对供应商的资质、商品质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估,确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为医院的物资供应商。对首次纳入医院的供应商应当要求供应商提供相应的资质证明材料留医院仓储部门备案,采购部留资质证明的电子档(所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案,随时供医院和政府相关部门调阅)。
3、年初应由医院组织一次集中招标采购会,由各供应商报价,医院确定全年物资的招标采购价格和确定《物资采购目录》,《物资采购目录》内的物品为常用物品。医院确定《物资采购目录》后,应及时将物品采购目录和招标采购价格以文件的方式下发医院财务部门;物品采购目录和准予公开的采购价格以文件的方式下发医院各主管部门,同时送医院财务部备案。
4、《物资采购目录》以内和以外的药品、医疗器械、医疗耗材和卫生材料均由医院采购部统一采购。《物资采购目录》以外的物品和零星物品(单件价值在50元以内且批量价值在200元以内的物品)由医院采购部自行采购,不需集中招标采购。
5、采购人员收到《物资请购单》后,根据物资采购确定的供应商进行物品采购。、采购人员要严把物品质量关,特别是对有效期不足6个月的药品、医疗耗材和卫生材料禁止采购。
7、《物资请购单》送达采购部后,常用物品一般应于一周内由供应商送达医院仓库;如因不可抗力及市场紧张因素导致在一周内采购不到的特殊物品,采购部应于《物资请购单》送达3天内反馈到请购部门,原则上物品采购的最长时限为15天。物品供应商不能送达医院仓库的,由采购部提货并送达医院仓库。
㈢验收
1、物资到达仓库时,由最先接收物品的人员通知采购员和主管部门指定的物品验收人员依据《物资请购单》对所采购的物资进行验收。
2、验收人员在验收时主要负责物资的质量问题,即:物品的生产日期、到期日期、物品的名称、规格、厂商、包装等质量问题,对物品经验收与订购单不符的物品或质量不符合国家要求的物品,验收人员有权拒绝入库。
3、库房管理员在验收时主要负责物品的数量问题,即:物品的数量是否正确,对超过采购申请数量的物品,库房管理人员有权拒绝入库。
4、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物品,由采购人员负责退货处理。
5、经验收合格的物品,应及时办理入库,并打印物资入库单一式三联,《物资入库单》作为物品验收合格凭证,应当由验收人员、采购人员和库房管理员共同签字确认,与供应商的送货单一并作为付款或应付款项的依据,入库单第一联由库房留存,作为物品入库的依据,第二联交由采购人员作为报销结算的依据,第三联由库房管理员根据供货商分类整理后,于次月3日报财务科作为应付账款入账。
㈣付款
1、一般采取货到付款或月底结算;医疗药品采取先采购,延后两个月付款的方式。
2、月底终了,采购部应收集各供应商的《供应商对账单》,各家供应商的《供应商对账单》应按月编制,在对账单上应标明期初余额、本期购买金额、本期付款金额和期末余额,《供应商对账单》(或传真件)须经采购部签字确认后应于每月5日前送到医院财务科,财务科应核对每家供应商的对账单,对账单核实有误的,采购部、仓储部门应当协助查实,确保做到账账相符、账实相符。
3、原则上,下月的药品付款总额应当与上月的药品采购总额相当,医院因资金紧张不能确保药品付款计划的,应于每月10日前根据月份资金使用计划及
时通知采购部药品付款额度,便于采购部编制药品付款计划;采购部因药品采购困难或供应商回款需要增加药品付款计划的,应于每月10日前根据药品付款计划及时向医院财务部门药品说明付款需要,财务部门在资金能够保障的情况下,应适当增加药品付款额度。
4、每月15日前由采购部编制当月物资付款计划表,医院财务部门审核后,报医院院长审批后复印一式两份,原件送财务部门,复印件由采购部留存,同时采购部将付款计划表电子档传财务部门一份。
5、采购部根据审核批准后的药品付款计划填制药品付款报销单,药品付款报销单应同时附药品采购发票和药品入库单,并于每月20日前报财务部门审核,经审核符合要求的付款报销单,财务部门集中于每月下旬支付,财务部门支付相应款项后,出纳及时通知采购部付款进度以便其了解付款情况。
6、市场紧缺医疗药品或特需药品、医用耗材、卫生材料等需要预付款或现付款的,应事先报经医院院长批准,财务部门凭批准报告予以预付款或现付款。
㈤质量反馈
1、使用部门(科室)随时将使用过程中发现的物品质量等问题以《物资使用部门反馈问题处置单》的形式报物品主管部门,由物品主管部门将问题集中反馈到采购部门,采购部收到反馈问题处置单后,应及时与供应商联系,以解决物品质量等问题,不能予以解决的,应予以退货,确保物品质量和医疗安全。
2、终了,采购部应当对医院所有物品供应商进行一次评估,加强供应商管理,对供应物品质量差、价格高、供应不及时、信誉不好的供应商予以清理,并吸收一些更适合的供应商作为医院的物品供应商。