外贸企业出口退免税发票及关单凭证无相关电子信息流程表

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第一篇:外贸企业出口退免税发票及关单凭证无相关电子信息流程表

外贸企业出口退免税发票及关单凭证无相关电子信息流程表

根据国家税务总局2013年61号公告,出口企业须在2014年申报期前将无信息单证进行备案,填报《出口退免税凭证无相关电子信息申报表》并附送其电子数据。

为方便各出口企业,本人将该表的操作方法及步骤列示如下,供大家参考(若与税务机关要求不符的,请大家按税务机关要求为准。)

一、将无信息的关单和发票录入到以下程序中:(基础数据采集——出口信息情况申报录入——出口无电子信息申报录入

二、录入的时候注意:只录没有信息的单证。(如果两张发票对一张报关单,其中一张发票和报关单有信息,第二张发票无信息,则只录第二张无信息的发票。这是的重点,请大家一定要注意)

三、录入完毕后生成电子数据。

四、打印无信息申报表(一式两份)。退税正式申报——打印信息及其他申报报表——出口退(免)税凭证无相关电子信息申报表。注:无信息的单证和表格一般不需要装订,但请根据税务部门实际要求为准。

五、将表格和单据、电子数据报送税务部门,由税务部门在表格上盖章确认。

六、次月,将已有信息的备案单据按正常程序进行录入、装订申报,并同时附送税务部门盖章的无信息备案表。

第二篇:出口退免税凭证无相关电子信息申报操作指引

出口退税申报系统出口退(免)税 凭证无相关电子信息申报操作指引

一、出口无电子信息申报录入

命令树→基础数据采集→出口信息情况申报录入→出口无电子信息申报录入→增加→录入相关信息(注意:所属期栏填写“201403”)→保存

如果是缺失出口报关单信息(或代理出口证明信息),必须在备注项中录入对应的购进货物增值税专用发票号码(12位,即只录入发票号码,如有多张,用半角逗号隔开)、税收(出口货物专用)缴款书(如有多张,用半角逗号隔开),以此类推。

如果是缺失购进货物增值税专用发票号码(18位)或海关进口专用缴款书(22位),必须在备注项中录入对应的出口报关单(或代

理出口证明,如有多张,用半角逗号隔开),以此类推。

如果是缺失税收(出口货物专用)缴款书,必须在备注项中录入对应的出口报关单(或代理出口证明)和对应的购进货物增值税专用发票号码(12位,录入发票号码)(如有多张,用半角逗号隔开)。

二、生成信息申报数据

命令树→免抵退税申报→生成信息申报数据→生成数据

三、打印信息申报报表

命令树→免抵退税申报→打印其他申报报表→出口退(免)税凭证无相关信息申报表→生成报表

四、反馈税务机关备案信息

命令树→反馈信息处理→税务机关反馈信息读入→税务机关反馈信息处理→综合数据查询→申报标志和审核标志均为“R”表示备案成功。

第三篇:最新出口退免税申报系统申报退税的流程

这是最新出口退税申报系统申报退税的流程,希望大家多多指点给点宝贵的意见!

先在国税网上下载外贸企业出口退税申报系统,安装好后。1.进入出口退税管理系统--用户名:sa(暂时统一的)--登录,2.填好当月备案所属区。3.如果第一次申请退税的话,要填好公司资料,先进入系统维护--系统配置--系统配置设置与修改(公司信息录入)-保存,再点向导-第一步不用做。第二步退税申报录入--出口数据申报录入 6.进入如下图,点“增加”-关联号自定20110901,按照中华人民共和国海关出口货物报关单填报,如果不知怎么填就参照数据项目说明填,--保存.根据以下附件填:

7.保存后点筛选--如果是多条纪录就选“当前筛选下所有记录”,如果只有一条就选“当前纪录”--设置关联号如下图所示,确定后--点“审核认可”.“审核认可”后,下面标记为“R”即可。-保存。

8.完成“出口申报数据录入”后再进入第二步的“进货明细申报数据的录入”,这个根据“增值税专用发票”来填,填完后再按第7点操作审核.填报附件: 9.第三步进入检查--关闭.换汇成本检查,预申报数据检查一样的方法。

10。第四步 生成预申报软盘--生成预申报数据。

(准备一个U盘,并在U盘建立“预申报”和“正式申报”两个文档,再插入电脑)a:关联号可以如图设置。b:关闭。

c:点“浏览”—选U盘中的“预申报”文档。

11.第六步 确认正式申报数据--先选“出口明细申报数据查询”--选“扩展功能”--打印ECXEL明细表.再选“进货明细申报数据查询”--选“扩展功能”--打印EXCEL表.确认正式申报数据.13.第七步,生成正式申报软盘--“退税汇总申报表录入” 下图点“增加”数据会自动出来.保存,--打印报表.--打印到EXCEL.第七步--点“生成退税申报数据”

整个退税申报程序完成.最后把“外贸企业出口退税汇总申报表”,一式三联,“外贸企业出口退税进货明细申报表”一式二份,“外贸企业出口退税出口明细申报表”一式两份,盖公司公章.和要申报退税的那些“增值税专用发票”,“海关出口货物报关单”等退税资料和申报的U盘一并拿到市国税局先备案(出口日期90天内).比如报关单出口日期是5月16--6月15日,那9月15日是到期日,9月1日--15日是备案期,先拿齐资料到市国税局预审,再返馈,到申报系统"第五步 预审信息处理--查询有没有错误,核对无误后再交单到市国税局预审窗口,等待结果.

第四篇:出口无电子信息申报录入操作流程

无电子信息查询和申报录入操作

一、出口信息查询申请录入

打开菜单“基础数据采集出口信息情况申报录入出口信息查询申报录入”,如图:

个人建议对于企业知道是由于发票取得、发票认证或电子口岸提交不及时造成的无信息而造成的不能及时申报的情况可以直接录入操作二(出口无电子信息申报录入),不必通过操作一(出口信息查询申请录入)。

二、出口无电子信息申报录入

对于无电子信息而造成的无法正式申报的企业请及时填写附件2出口无电子信息申报具体操作如下:

打开菜单“基础数据采集出口信息情况申报录入出口无电子信息申报录入----相关数据录入后保存-------退税正式申报-----生成信息申报数据(采用本地申报数据至U盘)----打印其他报表,(连同出口无电子信息申报表、U盘和相关的资料去国税申报。此时如果数据错误或需要修改,请打开审核反馈信息处理----已申报明细数据查询---出口信息情况申报数据-----撤消信息申报数据----返回至基础数据采集重复上述操作即可。

第五篇:出口无电子信息申报录入操作流程

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无电子信息查询和申报录入操作

一、出口信息查询申请录入

打开菜单“基础数据采集出口信息情况申报录入出口信息查询申报录入”,如图:

个人建议对于企业知道是由于发票取得、发票认证或电子口岸提交不及时造成的无信息而造成的不能及时申报的情况可以直接录入操作二(出口无电子信息申报录入),不必通过操作一(出口信息查询申请录入)。

二、出口无电子信息申报录入

对于无电子信息而造成的无法正式申报的企业请及时填写附件2出口无电子信息申报具体操作如下:

更多资料下载 会计学堂官网 http://www.xiexiebang.com

打开菜单“基础数据采集出口信息情况申报录入出口无电子信息申报录入----相关数据录入后保存-------退税正式申报-----生成信息申报数据(采用本地申报数据至U盘)----打印其他报表,(连同出口无电子信息申报表、U盘和相关的资料去国税申报。此时如果数据错误或需要修改,请打开审核反馈信息处理----已申报明细数据查询---出口信息情况申报数据-----撤消信息申报数据----返回至基础数据采集重复上述操作即可。

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