肥东工商联2014年部门预算情况说明-安徽肥东工商业联合会

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第一篇:肥东工商联2014年部门预算情况说明-安徽肥东工商业联合会

肥东县工商联2015年部门预算情况说明

一、部门基本职能

1、参与议政,发挥政治协商、民主监督作用,为我县制定经济建设有关决策提出建议,并协助贯彻执行。

2、加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作,发扬自我教育的优良传统,宣传国家的方针政策,对会员进行团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法、培养一支坚决拥护党的领导,与党密切合作,热爱社会主义的积极分子队伍。

3、维护会员的合法权益,反映会员的正确意见和建议,当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品信息、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等中介服务。

5、开展工商专业培训、帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量。

6、组织会员参加各种对内对外的商品展销会、交易会及评优活动,组织他们出国考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

7、为会员提供必要的证明,协调关系,为会员和民间企业调解经济纠纷。

8、增进与台湾、香港、澳门地区和各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才,宣传政策,争取人心,为祖国统一大业服务。

9、办好会办经济实体。

10、承办县委、县政府和有关部门委托的其他事项。

二、部门概况

肥东县工商联由县工商联机关本级组成。肥东县工商联实有人数6人,退休人数3人。

三、2015年度主要工作任务

2015年县工商联的工作指导思想是:以十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,深刻理解总书记“四个全面”战略布局,贯彻落实县委十一届八次全委(扩大)会议精神,围绕中心,服务大局,积极发挥工商联的职能作用,理清工作思路,创新工作方式,适应新形势,以争创“五好”县级工商联为抓手,努力提高工商联工作水平,为更好的服务“两个健康”,为实现与市同步率先全面建成小康社会作出新的贡献。

(一)坚定信念,认真做好非公经济人士的思想政治工作。号召广大非公经济人士,认真学习党的十八大和十八届三中、四中全会精神,以及中央、省市关于加强和改进新形势下工商联工作的意见等文件,了解党和政府大力发展民营经济的政策,熟悉掌握关于支持非公经济和相关产业发展采取的措施。要积极适应经济发展新常态,把握发展新机遇,拥护中国共产党的领导,坚定发展信心,牢固树立正确的社会主义核心价值观,依法经营,诚实守信,义利兼顾,勇于担当,坚持走中国特色的社会主义道路,做优秀的中国特色社会主义事业建设者。我们也继续向会员企业赠阅《工商导报》,为非公经济人士提供理论和政策服务。

(二)开拓创新,努力提高服务非公经济发展水平。坚持自我加压,加大工作力度,提升服务质量和水平。组织企业积极参加“安徽省百强企业排序”,提升企业形象。集中开展鼓励非公经济发展政策宣传月活动,进行以非公经济发展扶持政策落实情况为主要内容的调研活动,走访调研生态农业企业,视察全县合资企业发展情况,积极向党委政府反映企业正当诉求。理直气壮为企业维护合法权益,召开企业维权座谈会,保障公平、正义的法律环境。与专业院校合作开展技术工人培训,帮助企业解决技术工人短缺问题。举办民营企业家沙龙,组织企业家赴先发地区学习考察,组织同行业会员企业交流等,增进企业相互间的了解,增加友谊。组织召开银企对接会,召开政企对接会,召开全县非公经济发展座谈会等,为企业提高强有力的服务。开展“贫困大学生助学资金”活动,向杨店乡贫困村和其他贫困群体,引导非公经济人士奉献爱心,履行社会责任。加强企业家培训活动,结合县工商联召开的执常委会等大型活动,为企业家提高培训学习活动,组织企业家到高校集中时间参加培训学习,邀请部分企业家参加省、市联举办的培训活动,还鼓励企业家自己参加各类培训学习,提高自身素质。对优秀非公企业和企业家进行大力宣传报道,树立榜样。开展中小微企业监测点的巡访指导活动,组织有益于企业家身心健康的拔河、登山等活动,丰富活动载体。

(三)强基固本,不断实现工商联工作新跨越。

围绕创建“五好”工商联目标,不断加强工商联组织自身建设。明确2015年度总体工作任务,每季度召开一次主席(会长)联席会议,积极发挥企业家副主席、副会长的作用,健全相关会员管理制度,用集体的智慧和努力提升整体工作水平。大力宣传,积极发展新会员,要求新发展会员数量不少于50名,壮大会员队伍。强力推进乡镇商会组织建设,每半年召开一次乡镇商会工作交流会。主动与乡镇党委政府联系,2015年力争乡镇商会建设面达到80%以上,健全工商联工作网络。加强各类商(协)会建设,完成全县农业产业协会的组建,争取成立广州肥东商会。加强与省、市工商联及其他先进工商联组织的联系与交流,拓展工作思路。加强机关班子建设,转变工作作风,主动作为,善于作为,提升工作效能,不断提高商会组织的吸引力、凝聚了和战斗力,团结更多的非公经济人士到大家庭中来。

四、收支预算安排情况

肥东县工商联2015年度可支配收入76.04万元,其中:财政拨款76.04万元;支出预算76.04万元,收支平衡。其中基本支出48.1万元,用于保障日常运转、完成日常工作任务等;项目支出27.94万元,用于完成特定的工作任务支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出71.91万元,占95%;医疗卫生与计划生育支出1.65万元,占2%;住房保障支出2.48万元,占3%。

五、“三公”经费预算安排情况

2015年为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2015年,“三公”经费财政拨款预算数为5.3万元,其中:公务接待费1.6万元,公务用车购置及运行费3.7万元。具体情况如下:

(一)公务接待费用预算1.6万元,主要用于外地县区商会业务往来、上级单位调研和业务指导等接待支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省委省政府30条、市委市政府10条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

(二)公务用车购置及运行维护费预算3.7万元,其中:公务用车运行费3.7万元,主要用于工商联政策宣传、组建商会、调研、机关日常公务等方面。

附件:

1.肥东县工商联2015年部门一般公共预算收支预算总表

2.肥东县工商联2015年部门一般公共预算分收入来源预算表

3.肥东县工商联2015年部门一般公共预算支出预算表

4.肥东县工商联2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

5.肥东县工商联2015年部门政府性基金预算收支预算表

6.肥东县工商联2015年部门“三公”经费财政拨款支出预算表

第二篇:林芝工商业联合会2018部门预算

林芝市工商业联合会2018部门预算

2018 年 3 月 14 日

目 录

第一部分 工商业联合会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工商业联合会2018部门预算明细表

一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 工商业联合会2018部门预算数据分析 第四部分 名词解释

第一部分

林芝市工商业联合会概况

一、部门预算单位构成

林芝市工商业联合会由一个二级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1、加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排,深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求,向党委、政府提出相关意见建议,促进非公有制经济健康发展;帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平,积极反映社情民意,有序参与政治生活和社会事务。

3、当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势,承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责;参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设,参与中小企业服务体系建设;积极开展民间外交,加强同境外工商界的交流

合作,更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务,通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务,帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新,不断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。

4、促进行业(协会)商会改革发展。履行指导社会团体业务职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动,为会员提供服务,反映其诉求,维护其权益。

5、积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议,会同人社部门、工会组织和有关企业代表,推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设,研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。

6、承担市委、市政府交办的其他工作。

(二)部门机构设置。

林芝市工商业联合会内设机构1个,核定编制人数8个,内设办公室、组织会员科、经济联络、光彩事业办等四个部门。现有在职人员11人,其中公务员9名,工人1名,志愿者1名。公务用车编制数1辆,实有公务用车1辆。

第二部分

工商业联合会2018预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市工商业联合会2018

部门预算数据分析

一、2018财政拨款收支预算情况总体说明。2018年林芝市工商业联合会财政拨款收支预算数为291.77万元,比2017年年初预算数增加24.21万元,增长9.04%。比2017年预算执行数减少50.49万元,减少14.75%。

二、2018一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)2018一般公共预算为291.77万元,比2017年初预算数增加24.21万元,增长9.04%。

(二)2018年一般公共预算当年财政拨款结构情况为:行政运行为176.98万元,占预算数的60.66%;一般行政管理事务为10万元,占预算数的3.43%;机关服务为3万元,占预算数的1.03%;其他民主党派及工商联事务支出为58万元,占预算数的19.88%;财政对其他基本养老保险基金的补助为28.56万元,占预算数的9.79%;财政对失业保险基金的补助为0.05万元,占预算数的0.01%;财政对工伤保险基金的补助为0.29万元,占预算数的0.1%;财政对生育保险基金的补助为1万元,占预算数的0.34%;财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助为13.79万元,占预算数的4.73%;提租补贴补贴为0.1万元,占预算数的0.03%。

三、2018一般公共预算基本支出情况说明。2018年我会机关运行经费为14.28万元,其中办公费为

0.33万元;印刷费为0.16万元;水电费为0.64万元;邮电为0.71万元;取暖费为0.19万元;差旅费为3.36万元;工会经费为3.07万元;福利费为0.09万元;公务接待费1.21万元;公务用车运行维护费为4.4万元;维修维护费为0.08万元;其他商品服务支出为0.04万元。

四、2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明 2018年我会“三公”经费预算数为5.61万元,比2017年预算数减少2.99万元,减少34.77%。其中:公务用车运行费为4.4万元,比2017年减少0.87万元,减少16.5%;公务接待费为1.21万元,与2017年持平。我会因公出(境)费用实际产生为主,2017年产生因公出国(境)费2.12万元。

五、2018政府性基金预算支出情况说明。我部门2018没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018收支预算情况总体说明。

七、关于部门收入总表的说明。

八、关于部门支出总表的说明。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

(二)政府采购情况说明。

(三)国有资产占有使用情况说明。

(四)预算绩效情况说明。

第四部分

名词解释 一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

第三篇:安徽肥东奖励基层卫生人才

安徽肥东奖励基层卫生人才发布日期:2011-01-26来源:健康报我要评论(0)更改字体:大 中 小 【打印】 【关闭】

本报讯记者冯立中通讯员张有文近日从安徽省肥东县卫生局获悉,针对乡镇卫生院卫生专业技术人才匮乏的现状,该县采取措施激励乡镇卫生院人才成长。2010年,该县用于对卫生人才的奖励经费达到20万元。

根据肥东县卫生局制定的《关于进一步加强卫生人才队伍建设激励乡镇卫生人才成长的若干意见》,乡镇卫生院人员通过进修取得大专、本科学历,分别奖励1000元、2000元;晋升初级士、初级师及中级、副高职务,分别奖励1000元、2000元、3000元、5000元;在国家级医学刊物上发表论文,每篇奖励2000元;取得中级以上职称仍坚持在乡镇卫生院服务的,中级每年奖励1000元,副高每年奖励2000元。这些奖金从县卫生技术人才队伍建设专项资金中支付。

2010年年底,该局共拿出20.1万元用于奖励乡镇卫生院职工学历提高、职称晋升、发表论文及中级以上专业技术人员坚持在乡镇卫生院工作者,兑现了此前的承诺。当年,该县乡镇卫生院职工学历提高28人、职称晋升65人、在国家级医学刊物上发表论文2篇,中级以上专业技术人员坚持在乡镇卫生院工作53人。

第四篇:部门预算情况说明

篇一:颍上县地震办公室2014年预算情况说明

一、部门主要职责

根据县编委颍编字[2007]42号“关于印发《颍上县地震办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”明确,县地震办的主要工作职责有以下十项:

(一)、负责防震减灾工作方针、政策、法律、法规的贯彻执行和全县防震减灾事业发展计划、规划的制定和实施。

(二)、会同有关部门制订本县的地震应急预案,综合防御措施,协助政府监督落实,并承担县防(抗)震减(救)灾指挥机关办事机构的职责。

(三)、负责审核基本建设工程的抗震设防要求,监管重大工程的地震安全性评价工作。组织对建筑物抗震性能的鉴定,会同有关部门对村镇建设规划和农居建设抗震设防进行监管。

(四)、编制辖区内地震监测台网优化方案并组织实施,负责全县地震监测网点的业务指导。负责对全县防震减灾“三网一员”工作的业务管理,负责全县地震观测环境的管理和保护。

(五)、收集整理地震监测技术资料,进行分析、研判,提出阶段性或地震趋势意见,按照《国务院地震预报管理条例》规定,为政府提供发布48小时临震警报的依据。

(六)、调查核实本地出现的各类宏微观异常并负责向上级业务部门报告,负责及时处理当地出现的地震谣传、误传事件。

(七)、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传和普及教育,提高全社会的防震减灾意识和抗灾能力,最大限度地减轻地震灾害损失。

(八)、研究地震监测预报新理论、新方法,开展科技创新,不断提高地震监测预报能力。

(九)、负责地震发生后的灾情速报,参与震灾评估、震后救灾和恢复重建工作。

(十)、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门概况

颍上地震办公室为全额拨款事业单位。全办编制 5 人,目前在职 5 人。离休人员 0人,退休人员 1 人。

三、2014主要工作任务

根据当前的地震形势和上级业务部门、县委、县政府和工作部署,二0一四年计划完成以下十项重点工作。

(一)、完成省“十二五”防震减灾重点项目颍上地震台建设任务,力争尽快投入使用。

(二)、充分利用县政府划拨我办房屋和场地条件,积极争取上级和地方的资金支持,上马颍上县地震科普馆项目,力争早日建成。

(三)、加强对防震减灾“三网一员”工作管理,重点管理好全县的地震观测点。完成灾情速报网络建设。

(四)、切实加强群测群防工作,增加宏观网点、对各类宏观异常现象,及时核实上报。

(五)、组建虚拟小台网、全部实现数字化速报,以手机为接收终端,速报地震信息。

(六)、加强建设工程抗震设防要求的监管,争取政府支持、出台对建设工程抗震设防要求全程监管的政策。

(七)、会同有关部门对全县新农村规划、建设抗震设防要求的监管,继续加强农村民居地震安全示范工程工作。

(八)、加强防震减灾科普宣传工作,争取新创建一、二所市级防震减灾科普示范学校,创建一所省级示范学校。

(九)、会同有关部门做好县城地震应急避难场所的规划建设工作,按标准挂牌。

(十)、购置必需的地震应急救援装备,参与市地震应急救援队的活动,如有机会参与实战演练。

四、收支预算安排情况

颍上县地震办公室2014可支配收入 37.5 万元,其中预算拨款为 32.3 万元,纳入专户管理的政府非税收入 0 万元;其他收入(上年结余)5.2 万元。支出预算 37.5 万元,收支平衡。其中基本支出 24.7 万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 12.8万元,用于完成地震观测点运行经、防震减灾宣传经、农村民居地震安全示范工程、地震群测群防业务管理、地震应急救援队伍建设、地震观测点改造费等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务31.1万元,占82.9 %;社会保障各就业2.8万元,占8.5 %;住房公积金3.6万元,占10.9 %.附件:1.×××单位公共财政预算收支预算总表

2.×××单位公共财政预算收入预算表

3.×××单位公共财政预算支出预算表

4.×××单位公共财政预算财政拨款支出预算表

5.×××单位政府性基金预算收支预算表

篇二:县财政局2014年预算情况说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章;拟定和执行县财政、税收中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平稳社会财力的建议;拟定和执行县与乡镇,政府与企业的分配政策。

(二)编制全县财政预算草案并组织执行;受县人民政府的委托,向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告财政决算;管理和监督全县各项财政收支,负责财政资金的高度和拨款;审查汇编财政收支计划和决算。

(三)管理和监督国债、投资、科技、环保等基金、资金。并办理资金的拨付;管理和拨补重要商品储备补贴资金、财政补贴农民资金和其他政策性补贴资金。

(四)管理和监督全县社会保障资金、城市住房资金和土地出让资金的收支;参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革;监督全县彩票发行。

(五)负责管理县级财政和支农资金;负责管理农业综合开发项目和财务。

(六)监督和管理全县财务、会计工作,执行会计法律及国家统一的财务、会计制度,对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚;指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务;指导和管理社会审计;负责会计委派制度试点工作。

(七)拟定和执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法、依法审批国有资产处置行为;组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和国有股权管理,制定政府公共财产管理规章制度,并组织实施其产权界定、清查、登记等;负责国有资本金的统计、分析、对资产评估进行合规性审核;制定政府公共财产管理规章制度。

(八)负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险、担保等机构的财务监督工作;管理世界银行贷款、外国政府贷款、国家开发银行贷款;负责涉外企事业单位财务监管工作;负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。

(九)负责财政、税收政策法规的宣传工作;监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门概况

颍上县财政局系指在局核算单位局本级、两个二级机构和30个乡镇财政所组成,其中非税收入管理局、中小企业担保中心和30个乡镇财政所为全额拨款事业单位,核算编制204人,在职214人,离休人员2人,退休人员31人。

三、2014主要工作任务

2014年主要工作任务是:坚持以科学发展观为统领,认真贯彻落实县委县政府决策部署,充分发挥财政职能作用,促进县域经济发展;狠抓增收节支,优化支出结构;推进财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益;坚持稳中求进工作总基调,以全面深化改革为动力,以保工资、保运转、保民生、保信誉、保项目为原则,统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,实施积极的财政政策,促进颍上经济持续健康较快发展、社会和谐稳定。

四、收支预算安排情况

颍上县财政局2014可支配收入2187.7万元,(2014年年初预算安排1495万元,上年结余692.7万元含以前未结工程款608.5万元),其中预算拨款为2187.7万元,纳入专户管理的政府非税收入/万元;其他收入/万元。支出预算2187.7万元,收支平衡。其中基本支出1137.63万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1050.07万元,用于完成特定的工作任务、财政发展改革支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出1932.08万元,占88.32%;社会保障和就业支出106.63万元,占4.87%;住房保障支出148.99万元,占6.81%.附件:1.颍上县财政局公共财政预算收支预算总表

2.颍上县财政局公共财政预算收入预算表

3.颍上县财政局公共财政预算支出预算表

4.颍上县财政局公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县财政局政府性基金预算收支预算表

篇三:颍上县种子管理站2014年预算情况说明

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策;负责种子行政许可、行政处罚,行政管理;负责种子市场和种子质量的监管;负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护。

二、部门概况

颍上县种子管理站为全额拨款事业单位,编制 10 人,目前在职 人员 10 人。

三、2014主要工作任务

1、制定工作方案,认真组织实施

2、注重法律宣传,强化知识培训

3、开展专项整治,加大监管力度

4、认真开展新品种引进展示试验工作

5、加强质量抽检,确保用种安全

6、做好品种管理,强化基地建设

四、收支预算安排情况

颍上县种子管理站2014可支配收入79.9 万元,其中预算拨款为79.9 万元(其中上年结余15.8万元)。支出预算79.9 万元,收支平衡。其中基本支出 60.7万元,用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出19.2万元,用于完成水稻、玉米、大豆、小麦品种试验,种子质量监管、种子市场监管等。全年预算支出按功能科目分类为:农林水事务-农业-事业运行(功能科目2130104)支出54.6万元,占68.34%;农林水事务-农业-执法监管(功能科目2130110)支出18万元,占22.53%;住房公积金(功能科目2210201)支出7.3万元,占9.14%

附件:1.颍上县种子管理站公共财政预算收支预算总表

2.颍上县种子管理站公共财政预算收入预算表

3.颍上县种子管理站公共财政预算支出预算表

4.颍上县种子管理站公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县种子管理站政府性基金预算收支预算表

颍上县种子管理站

颍上县农发办2014年预算情况说明

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻执行国家关于农业综合开发的方针、政策及管理条例,指导各项目区乡镇进行选点、规划。

2、编写开发区乡镇的项目建议书及可行性研究报告,并报送省、市及国家开发办争取立项。

3、贯彻落实国家及省、市开发办对项目建议书及可行性研究报告的批复精神,到项目区实地勘测、规划,编写项目扩大初步设计及实施方案,待省、市开发办对项目进行评估论证批准后,进行实施。

4、对开发区开发项目进行督促,分类进行检查指导。

5、协调、指导开发区进行产业结构调整,举办科技培训,引进推广先进的农业生产技术,提高农民科学种田水平。

6、搞好开发区农业社会化服务体系建设,引导和帮助农民走向市场,为农民做好产前、产中、产后服务,协同有关单位为农民致富奔小康搞好规划和落实,帮助乡镇、行政村发展集体,夯实农业发展基础。

7、负责开发项目的资金到位、拨付使用、项目实施统计工作。

二、部门概况

颍上县农业综合开发为参照公务员管理事业单位,编制 17人,目前在职17人。离休人员 人,退休人员3人。

三、2014主要工作任务

2014年主要工作任务是: 指导2014项目区乡镇进行选点、规划,到项目区实地勘测,编写项目建议书及可行性研究报告,编写项目扩大初步设计及实施方案,并检查指导跟踪实施;对2013项目区陈桥镇高标准农田项目跟踪实施、检查、验收等。

四、收支预算安排情况

颍上县农发办2014可支配收入129.5万元,其中预算拨款为117.9万元,纳入专户管理的政府非税收入0万元;其他收入 0万元。支出预算129.5万元,收支平衡。其中基本支出64.5 万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出65万元,用于完成农业综合开发土地治理和产业化项目可行性研究报告的编制,实地勘测、规划,完成扩大初步设计的编制,跟踪实施,检查、验收等。全年预算支出按功能科目分类为:农林水事务112.4万元,占86.8%;社会保障和就业10.5万元,占8.1%;住房保障支出6.5万元,占5%.附件:1.颍上县农发办公共财政预算收支预算总表

2.颍上县农发办公共财政预算收入预算表

3.颍上县农发办公共财政预算支出预算表

4.颍上县农发办公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县农发办政府性基金预算收支预算表

二0一四年四月二十八日

第五篇:2018源汇区工商联预算公开说明

2018源汇区工商联预算公开说明

目 录

第一部分 概况

一、部门预算单位构成二、主要职责

第二部分 源汇区工商联2018部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:源汇区工商联2018部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

纳入源汇区工商联2018部门预算编制范围的单位共1个。区工商联内设机构为2个。区工商联(民营经济服务中心)。

单位主要职责是:源汇区工商联主要职责是:面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

1、参政议政,民主监督;

2、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

4、在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;

5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

7、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量。

(二)人员构成情况

区工商联(民营经济服务中心)共有人员编制数12人,其中行政编制6人,事业编制8人;实有人数20人,其中在职职工14人,退休人员6人。

二、2018部门预算情况说明

(一)源汇区工商联2018年收入总计126万元,支出总计126万元,与2017年相比,收、支总计持平。

(二)、收入预算说明

源汇区工商联2018年收入合计126万元,其中:财政拨款收入126万元。

(三)、支出预算总体情况说明

2018年支出预算126万元,其中:基本支出119万元,占94.4%;项目支出7万元,占5.6%。

(四)、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算126万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算持平。

(五)、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为126万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出94万元,占74%;社会保障和就业(类)

支出17万元,占14%;医疗卫生与计划生育(类)支出5万元,占4%;住房保障(类)支出10万元,占8%。

(六)、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出119万元,其中:人员经费111万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年无政府性基金预算支出。

(八)、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2018年“三公”经费预算为1.5万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费1.5万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费1.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年增加0万元。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0万元。

(九)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我单位2018年机关运行经费支出预算7.9万元,包括为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,保障机构正常运转及正常履职,完成预算主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

我单位2018年政府采购预算安排0万元,均为政府采购服务预算。

3、其他事项

我单位本无专项转移支付项目申报。

关于国有资产占有使用情况的说明。我单位共有国有资产19万元。一是公车数量1辆,价值3.4万元;二其他资产,价值15.6万元。

我单位本无财政支出绩效项目。

三、名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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