第一篇:煤炭收货管理规定
煤炭采样、化验、卸车作业管理规定(试行)
卸车并汇报班组车间现场处理。
5.合格煤炭卸车后,卸车人员填写一份《煤炭收到条》交于司机转送磅房。6.监督司机将不合格煤炭装车后出厂。第六条 试烧管理。
1.煤车卸货后,由司炉岗位人员针对同一供货商第一批次的煤炭单独上煤进炉试烧,观察煤炭实际的燃烧现状。通过调节并观察不同负荷工况下的燃烧情况,判断该批煤炭是否符合锅炉的使用。
2.经过试烧,符合锅炉工况、烟气数据无负面影响及产汽量大的,视为试烧合格,由司炉岗位人员口头向班长说明,并记录在交接班内容。
3.试烧发现难以引燃、火焰短小、烟气数据明显波动甚至超标、出渣过多、带不起负荷(烧不透)的,视为不合格。
4.对于试烧不合格的记录车号,经当班班长核实后半小时内通知车间主任,由车间主任及时通知供应公司并汇报分管总助说明情况。
第七条 报数管理。
1.司炉岗位人员根据煤车分析原始记录,核对车号后填写水分数据,于半小时内送至磅房。
2.司炉岗位人员每天16:00前汇总填写一份《原煤购入化验报告单》,填写完毕后及时送主任办公室。
第八条 拒收条件管理。
1.司机(供应商)现场出现下述问题的,停止该车的采样、分析与收货: ① 影响或阻挠正常采样作业的。② 采样完毕后强行接触采样桶的。
③ 强行进入化验室或干扰、阻挠正常的化验程序的。2.灰分或挥发份平均值超过合同值的,该车拒收。
3.试烧不合格的,热值或硫含量单样分析超过合同值的,该车拒收。第九条 对于煤质不合格的车辆,自出厂48小时内不得再次入厂收货。第十条 责任考核管理。
1.在采样、分析、卸车、试烧过程中发现营私舞弊,出现样品不实、数据不实、试烧问题不反馈的,追究岗位责任人造成的经济损失并报公司处理。
2.化验人员不按规程分析、不按规定记录未造成损失的,发现一次扣责任人百分制2分。
3.设备故障影响采样、分析未及时修复或未汇报处理的,发现一次扣责任人百分制1分。
4.分析数据不按规定及时报出,或合格煤车未及时安排卸车的,发现一次扣责任人百分制1分。
5.因采样、化验或卸车管理不及时造成客户投诉的,经核实属实的一次扣班长百分制1分。
第十一条 本规定自公布之日起执行(第一版)。
2016年3月22日
第二篇:收货管理规定
收货管理规定
为规范收货程序,保质保量的接收商品,特制定以下管理规定:
一、供应商送货时,发须按规定送货时间持有效订单及一式二联的送货单到仓库收货处,送货单上的商品必须按订单的内容顺序和格式填写。
二、收货员在接收商品时,按订单数量收货和签订合同允许的比例范围原则进行。
三、收货员在验收商品需要其他部门人员在场质检验收的应通知相关部门人员在场,否则不能接收。
四、大批量的商品质量、数量按抽检20%的方式进行,高于抽检数量20%不合格的立即拒收;精品和高价值的商品,根据供应商的送货单全检验收商品。
五、收货员在验收商品包装时,包装有误,应登记并叫供应商重新改正包装后再接收。
六、在验收商品数量时,验收员应逐一清点,尤其注意礼盒装和普通装商品。
七、在验收商品时凡条码不对者,一律拒收,待供应商改正后方可接收。
八、收货员在接收商品按先来先收原则进行验收,特殊情况优先验收。
九、收货员在验收商品时发现不对的地方,应划打“X”符号,改正后由供应商代表签名确认,无货的商品应划掉给供应商签字。
十、收货员验收商品完毕,在供应商送货单据上用大写字样写上收货品种数,供应商签名后,签上收货人全名及收货日期转给主管审核签字。
十一、收完货的商品,按稳固和商品安全的原则码放好同时收货员须在商品注明物资款号,颜色等信息,指挥搬运人员放入指定区和通知移交相关部门人员签收。
十二、收货单据应有两人以上签名确认方位有效单据:一名收货员,一名监事员或主管。
十三、验收完的单据由收货人员转交仓库统计,制作电脑验收入库单。
十四、统计员在录入时,核对电脑与单据的价格、规格、数量等等内容,不正确的交还供应商,并追踪所有错误单据改正完成情况,再把正确的单据录入电脑。电脑验收单打印好后,供应商签字确认,经仓库主管审核签字,一份给供应商,一份转财务部。
十五、当天的收货供应商和单据,仓库统计必须在收货单据登记本上登记。
十六、电脑验收单作为公司与供应商对账、结款、交接商品的凭据。收货单据每日应归类整理保管,留档时间为一年,电脑验收单录入完毕后,立即审核,不能审核的也应在当天审核完毕。审单员必须每日核对、追踪电脑内的进货、调转、退货单据,发现错误的必须要求操作人员改正。
十七、无定单的商品、条码不对的商品一律拒收。
第三篇:煤炭取样管理规定
煤炭取样管理规定
一、目的
为保证煤炭取样过程的规范性,加强取样过程的监督与管理,特制订本规定。
二、范围
本制度适用于煤炭到货取样的流程执行和过程监督、管理。
三、取样频次
公司进煤以汽运为主,原则每天进煤10车以下一车一样,10-25车的两车一个混合样,25车以上的如果煤炭质量比较稳定可以三车一个混合样,但最多不能超过三车,如果煤炭质量异常的必须一车一样。
四、取样流程
煤炭卸车时,财务部人员、监督人员、生产部煤炭取样人员共同到场三方确认后,生产部煤炭取样人员先对煤炭质量进行目测,观其煤质、干湿程度是否均匀。若无异常开始采样,每堆煤验收对角线法分前、中、后及两侧不低于四个点任意取样(由生产部取样人员取两个样点,监督人员取两个样点。)另外必须用铲车推开取一个中间样。每个点大于在离表层0.1m以下取样1-2㎏,共取样约8kg组成一个混合样,然后由生产部取样人员采用四分法制取一个标准样(至少2kg)。
五、样品管理
1、分样:生产部取样人员将每一个样品一分为二分成两份样品,将取样信息在标签上填写完整后分别放入取样袋内,在30秒钟内贴上标签,并用胶布紧紧捆扎好之后,由取样人员在30分钟内送至化验室。两份样品其中一份用于检验,另一份在供应商签字后存放在化验室的样品柜内,双锁管理,由监督人员和化验室各持一套钥匙,保留三天,作为仲裁分析样。
2、样品编码管理:样品编码应无时间和顺序及其它可辨认规律。分样结束,供应商离开后,监督人员方可对所取检验煤样进行随机编号,监督人员另行记录编号对应的到货信息,编号不得有任何可识别供应商的信息,编号时供应商不得进入化验室,所编号码不得告知供应商,所取样品要及时扎紧袋口确保密封。
六、异常情况处理
当天卸货过程中,取样人员、监督人员须对装车质量情况检查是否存在换矿、夹带、分层装、水分或矸石严重超标等异常情况,若有异常应立即停止验收并及时向企管部领导汇报,按照《煤炭采购框架合同》约定处理。
第四篇:华丽公司煤炭采购验收管理规定
煤炭采购验收管理规定
为加强公司的煤炭采购、入场、取样、化验、监督等管理工作,明确各相关部门人员的职责,确保公司利益,特制定本管理规定。采购工作流程
1.1煤炭采购工作流程
锅炉车间向生产部提出采购计划——企管部按招投标程序邀标采购准备——邀标会议——开标结果报公司审批——供应部签订合同——领导审批合同---进货安排——验收入库——货款核算——入账结款 1.2邀标采购
1.2.1邀标采购工作由企管部负责。包括发出邀标函,组织开标会议等。
1.2.2提前动态掌握煤炭市场行情,广泛联系新、老煤炭供应商,保证合格供应商不少于三家,安排好煤炭邀标的通知、组织等工作。
1.2.3招标小组由总经理、副总经理、质检部、生产部、供应部、储运部、锅炉车间负责人等人员组成。
1.2.4履约保证金:参与邀标的各家供应商需提交10万元的履约保证金,如保证金未到账,取消竞标资格。保证金的形式是现金、支票、汇票等,应提前三天到达公司账户。未中标供应商的保证金在三日内汇往供应商账户。
1.2.5由招标小组对报价进行现场开标统一拆封。确定价格最低的商家进行二次报价,力求取得最低的采购价格。
1.2.6公司初步确定供应商后,形成意见表,与会人员签字上报公司招投标领导小组审批。2合同签订及进货安排
2.1确定供应商后,由供应部打印合同文本,审批通过后,双方签字盖章合同正式生效。2.2由供应部根据生产部提供的煤炭库存,及时通知供应商供货,同时通知公司有关部门煤炭到场的具体时间,企管部安排人员监督验收入库。3 运输车辆管理
3.1供应部对当日及次日到厂的煤炭运输车辆进行合理安排,确保按计划供应。
3.2门卫对进厂车辆详细登记,包括供应商、煤种、车牌号、司机姓名、人数、进出门时间等情况。
3.3煤场管理员根据每天实际验收入库煤炭情况分供应商、车牌号、煤种、收货重量填报《煤炭收货明细日报表》,报送企管部。3.4供应部每日对过磅单数据进行核对并保存记录,发现异常及时与煤炭供应商联系、沟通,协商处理。
3.5锅炉车间负责整个验收过程的监控,质检部与锅炉车间专管人员负责取样,并在煤样封口签字确认并用胶布封存。4 船运煤炭现场检查
4.1接到运煤船到达石首口岸的通知后,由供应部及时通知质检部、企管部、锅炉车间相关人员进行现场取样,从船上的不同方位共同抽(取)煤样,每批至少取样三次,结果按平均值,同时锅炉车间对该批次煤样进行试烧。
4.2质检部煤炭取样人员由10人组成,每次取样人员由随机抽签确定,锅炉车间取样人员由车间主任随机指定。质检部取样与车间取样一并交企管部,企管部重新编号后交质检部检测。4.3质检部将随机取得的煤样进行预处理时,应遵循以下规则: 4.3.1如该批次煤样中大夹石较多时,检测人员应将大夹石(≥500g)剔除,且应计算出该批次煤中大夹石所占的比例,并在出具的分析结果报告单时注明夹石比例。
4.3.2如该批次煤样中无大夹石,检测人员应将所取煤样全部破碎、混匀、缩分后按照Q/HCYJ03001-2002标准分析方法进行检测。
4.4煤碳船上取样和进厂煤样检测程序 4.4.1质检部将取得的船样分为两个样品后按四分法进行混匀、缩分和干燥(50℃干燥1小时),然后与煤标准物质(从国家煤炭科学研究总院测试中心采购)同时进行样品测试,每个样品均做平行样,测试的煤标准物质与标准含量一致时,取试样的算术平均值报出检测结果。
4.4.2质检部检测人员对进厂的煤样每3-4车随机跟踪取样,约10~20车混匀缩分成一个样品,同上述船样测试方法一样,测试的煤标准物质与标准含量一致时,取试样算术平均值报出检测结果。
4.5根据运煤船只吨位,采取一次船上取样,锅炉试烧7车,若检测与试烧结果均合格时,方可启运。
4.6根据煤样检测的实际情况,质检部应在抽(取)煤样后6~12小时内出具抽(取)样结果。
4.7由于抽(取)煤样的时间推迟,煤碳检测结果在中晚班出具报告时,质检部应以电话或短信方式告之供应部、锅炉车间负责人及相关领导,以便确定是否继续启运煤炭。
4.8由于煤在启运过程中数量没有及时进行统计,质检部开具的临时分析结果通知单将没有吨位;待该批次煤全部启运回公司后,质检部将船上取样分析结果和每车跟踪取样的检测数据以算术平均值的结果报出,并出具正式的分析结果报告单。4.9锅炉车间试烧煤炭结果确认试烧煤炭不合格,而检测结果未报出时,锅炉车间可向公司供应部提出拒绝进不合格的煤炭。4.10到货检查标准
4.10.1雨天要求遮盖油布,晴天若车厢边缘有大量滴水则不予卸货,待无明显滴水、与客户协商现场扣吨位执行后方可卸货并取样验收。
4.10.2单车卸货过程中,发现质量异常(夹层颜色明显不一致、夹石、杂质多、水分重)停止卸货,电话反馈至企管部,待处理结束后方可开始卸货并取样验收。5 煤炭过磅管理 5.1供应部负责安排好每日到厂车辆数量,企管部组织对运输车辆进行集中过磅,一批次进入厂区内的车辆控制不超过5辆。5.2车辆上磅时企管部安排验收人员在磅秤边监督车辆过磅,监磅人员不到位,过磅员不得过磅。
5.3车辆上磅时供应商或其委托人须在现场,并需提供原发煤过磅单据或煤场过磅单据(含有货物名称、煤发吨数、供煤单位、车号),没有原发煤过磅单据或煤场过磅单据不得过磅。5.4车辆卸煤完毕后,由过磅员负责监督进行皮重过磅。上磅称重车辆重心要停在磅体中心线上、称重车辆及磅体上不得有人。
5.5过磅员严格核对煤种、车号、供应商等相关数据,对车辆皮重进行配对称重,开具过磅计量单。
5.6若因各种原因需对过磅计量单进行修改的,经企管部部长同意后重新开据,并在原过磅单上注明“作废”,禁止在原过磅计量单作任何数据修改。作废过磅计量单由储运部登记保存备查,不得私自销毁。汽运煤炭现场取样
6.1车辆称重后由煤场管理员负责指挥到指定位臵卸车。质检部和车间按要求进行检验和取样,同时监督运输车辆有无放水、卸其他物体等影响车体重量现象的发生,发现异常情况及时处理并向企管部报告,再由企管部向公司领导汇报。
6.2每车煤炭在打开挡板卸车时,企管部组织验收成员(包括供方)进行目测,观看煤质优劣及干湿均匀度,质检部填写《煤炭检验单》,负责煤炭样品编号,采样人员进行取样。
6.3送样、接样人员签字确认,化验室对来样分为二份,一份用于化验室作理化分析,一份样品作为留样备查。
6.4当日所收煤炭样品分析数据须在次日规定时间内完成,并报送相关单位。
6.5汽运原材料现场取样:现场取样人员先看磅单,根据装载吨位,按每5吨选1个取样点的比例确定取样点个数(四舍五入,下同),用铲车铲开,按对角线法在铲开的断面取样(对不便于用铲车铲开的,在卸车2/3后,按车上、车下1:1的比例取样),每点在离表层0.1m以下取样1-2公斤左右,单日批次合为一个样。对于单车里外质量明显异常的,单独取样分析。
6.6褐煤取样:每200包为一个取样单元,每批次取1-2个综合样,每个综合样约500g,单日批次合为一个样。质量明显异常的,单独取样分析。7 样品确认
7.1取样后由锅炉车间和供方在取样票上签字确认。供方不到的,由通知人员在供方栏签字确认。
7.2对部分问题物资现场已作处理的,按4.1方式签字确认。对现场未能处理的,由企管部通知煤场管理员单独妥善存放处理。8 制样室仲裁样保管
8.1保留时间:仲裁样以化验室分析检验结果报出时间为起始时间,本地客户仲裁样保留4天;外地客户仲裁样保留7天。其他仲裁样合同中有明确规定的以合同为准 9 验收入库
9.1公司企管部负责煤炭采购、验收监管。煤炭监管小组成员包括煤场管理员、锅炉车间取样员、过磅员、验质人员、当班门卫。9.2煤炭监管小组负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸煤、质量目测、取样、称皮重及出门等整个过程管理。
9.3企管部负责对煤炭验收过程进行监控,对煤炭验收中的相关事宜进行汇报、协调、处理。
9.4企管部负责组织当天监管人员开展监管工作,处理当天煤炭进厂验收过程中出现的问题,并对验收过程和结果负责。
9.5送煤车到厂时,储运部通知过磅员到位,企管部安排人员监磅,质检部采样人员及锅炉车间专管人员到煤场取样。
9.6过磅员过磅时,车上应无随车人员。第一次过磅为毛重量,卸煤后空车过磅为皮重量,毛重量减皮重量即为煤净重量。9.7过磅员过磅时,开具磅单一式四份,一份交司机作收货凭证,一份交保管员作入库凭证,一份交供应部作记账凭证,一份过磅员留存。10煤炭管理
10.1采样人员应上、中、下均匀采样,每批次进煤,不得少于抽三次样品化验。如三次抽样检测值相差超4%,实行按质论价,并以三次取样中最差的检测值为结算依据。
10.2每次取样必须保留存样,存样保存期为一个月。
10.3采样人员采样送企管部按编码代号送化验室,送至化验室的抽验煤样不准有具体单位名称及个人姓名出现。化验室不准收取煤样单位及个人信息的煤样。
10.4化验室是公司检验重地,任何个人不准向化验室索取化验信息,违者重罚,多次违者开除出公司。煤商进入化验室及索取信息终止合同执行。
10.5质检部煤炭分析员根据提供的煤样(按编号代码)进行分析检测,并将检测报告直接报送分管副总经理、总经理。10.6财务部根据实际计量对该批煤炭进行入库、记账,锅炉车间每天应登记耗煤量。
10.7对合格的煤炭,由生产部通知煤场管理员,在规定时间内对该批煤进行卸货运输入库工作,按要求做好分区堆放,并做好编号,将煤种的有关数据提供给生产部,为搭配使用创造条件。10.8生产部与供应部应建立煤炭进量、耗量和库存量的台账及日报工作。
10.9煤炭盘点由企管部牵头,生产部、质检部、储运部、财务部、锅炉车间等有关人员参加。11货款核算结款
11.1财务部负责核对入库单的准确性,并作为财务入账依据。11.2财务部依据货物发票、商务合同、煤炭入库单等凭证入账 11.3依据财务管理规定及合同要求,供应部填写付款申请单,相关部门领导、总经理批准,财务核准并执行。12质量争议处理
12.1供应部负责将煤炭分析数据及时通知到供应商,供应商若对数据有异议须在接到通知后三日内提出复检申请,逾期则认为接受分析结果。供应商对复检结果有异议要求仲裁的,应经总经理批准后,由企管部组织质检部、供应部、供应商一起提取仲裁备样到具备资质的上级仲裁检验机构进行仲裁。复检结果与我公司分析结果误差在4%范围内(指考核指标),以我公司分析结果为准,否则以复检结果为准,有合同要求的按合同条款执行。12.2 企管部每月监督安排抽取1-3个入厂煤样(包括现场取样和仲裁样)进行复检,为了避免水分影响,第一次检验和复检时间间隔不得超过15天,建立复检台账,数据偏差在2%(指分析指标)。以上将对相关部门负责人进行处罚。
12.3质检部对所取的煤碳样品经缩分、混匀后,将样品分别装于两个清洁、干燥的自封袋中,密封,在标签上注明样品名称、来源、批号、采样日期及采样者姓名,一份供检验用,另一份留样存档。留样保留时间为一个月,一个月内如煤碳供应商对该批次煤碳未提出质量异议,质检部将对其进行销样处理。
12.4当公司的检测值和供煤单位的报告值不一致时,供煤单位应及时提出,如有质量争议,应以质检部另一份存档留样作为仲裁样品进行检测。13奖惩
对验收中表现积极、提出合理化建议及维护公司利益的,给予适当奖励,表现特别优秀的,报公司特别奖励。本制度由企管部负责解释、考核,从发布之日起执行。
第五篇:神东煤炭分公司办公自动化管理规定(
神东煤炭分公司办公自动化系统
运行管理办法(暂行)
第一章 总则
第一条 为积极推进分公司办公自动化工作,实现公文流转的规范化、标准化、制度化,保证办公自动化系统(以下简称OA系统)正常运行,特制定本规定。
第二条 本规定的适用范围是神东煤炭分公司配备办公自动化设施并在运行期间具有其使用权限的公司领导、各单位、各部门。
第三条 各单位、各部门文书和参加过OA系统使用培训的人员负责培训、指导本单位、部门的相关人员正确使用OA系统。各单位设置一名兼职管理员负责维护和保障本单位OA系统的正常运行。
第四条 神东煤炭分公司综合办公室是办公自动化的管理部门,负责对OA系统运行情况进行监管、组织业务交流,及时协助有关领导办理电子公文。
第五条 神东煤炭分公司信息中心负责OA系统硬件、软件的升级,以及应用培训;负责OA系统硬件、软件环境的运行管理,负责OA系统每天的数据备份及数据恢复,为整个OA系统的正常运行提供技术保障;负责各单位、各部门
办公自动化系统的设置、用户注册、使用权限的分配和系统维护。
第六条 由各单位系统管理员负责本单位公告栏信息的发布。
第二章办公自动化系统的使用范围
第七条 处理除人事、纪检以及其它保密之外的文件、资料,包括输入、编辑、排版、修改、签发、套红、打印、储存、归档、来文批阅等功能的文字信息处理;
第八条 高效率、大容量地登记、分类、储存、检索各种信息资料;
第九条 在网上下载资料、发布信息、传递文件,运用电子信箱进行网络通信等。实现公文、档案、秘书、信息传递、综合办公等日常工作,实现无纸化办公。
第三章用户注册管理
第十条 凡需使用OA系统的人员,应向本部门、本单位提出申请,并由各单位和部门向信息中心提出注册申请,获批准后方可进入和使用OA系统。
第十一条 每个OA系统用户拥有自己的用户名和口令,为安全起见,口令应自行定期更改。用户名和口令只限本人使用,他人不得盗用,否则由此造成的一切后果,由相关责任人承担。
第十二条 OA系统用户如有工作调动,所在部门应及时通知综合办公室管理员修改(或撤销)其用户账号和权限。
第十三条 为确保OA系统的正常试运行,系统管理员为每个用户分配了100M的邮箱,每位用户要及时管理自己的邮箱,清除过时的邮件或将重要邮件剪切到本地机器上,以确保留有足够的邮箱容量。
第四章电子公文传输管理
第十四条 本办法所称电子公文是指通过神东煤炭分公司OA系统处理后形成的具有规范格式和法定效力的公文的电子数据;电子公文传输是指电子公文的生成、发送、接收过程。
第十五条 神东煤炭分公司的电子公文主要包括:神华集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司等上级单位主送或抄送给神东煤炭分公司的公文;以神东煤炭分公司、神东煤炭分公司党委、神东煤炭分公司办公室等名义印发的公文;神东煤炭分公司各单位、各部门内部公文。
第十六条 神东煤炭分公司综合办公室负责对公司电子公文传输工作进行指导和检查。各单位综合办具体负责本单位的电子公文传输工作。各单位、各部门对接收到的电子公文,不得以各种理由推诿、拖延办理,也不得增删、修改、伪造或变更电子公文。
第十七条 神东煤炭分公司OA系统产生的电子公文与相同内容加盖公章的纸质公文具有同等法定效力。如有特殊
情况需要在电子公文上加盖公章时,可通过公司综合办直接操作。
第十八条 电子公文的行文、登记、传阅、发送、存档等工作流程与纸质公文的工作流程基本相同。
第十九条 电子公文的公文要素与纸质公文一致,包括公文红头、标题、密级、编号、主送单位、抄送、签发人、正文、附件、成文日期、主题词等。电子公文格式要严格遵照《GB/T 9704-1999国家行政机关公文格式》(“99新国标”)。
第二十条 电子印章是OA系统重要的保密部件,对电子印章的管理等同于实物印章。各单位、各部门应指定专人负责保管和在专用计算机上使用。各单位、各部门需要增加或修改电子印章时须向公司综合办提出申请,批准后由信息中心统一制作、颁发,不得擅自制作使用。
第二十一条 电子公文办理结束,应根据《中华人民共和国档案法》和有关规定,参照纸质公文的办理程序及时予以立卷、归档。
第五章安全保密
第二十二条 标有国家、集团公司、股份公司密级的公文不允许在网上传递。其它涉及保密内容的公文应在拟文时标明密级。对标有密级的文件要按照相应的保密要求进行管理,以防止任何失、泄密情况的发生。
第二十三条 办公自动化设备的使用环境要符合技术要
求,做到安全保密。存贮在计算机硬盘上的数据应及时归档管理,并删除过时的数据,谨防泄密。严格预防计算机病毒,外来磁盘在严格进行杀毒处理后,方可使用。
第六章上线试运行管理
第二十四条 自2006年6月8日起OA系统实行“单轨”试运行。
第二十五条 所有使用OA系统的用户,要求每天上班后先打开电脑,开启办公助手(腾讯通RTX)登录办公系统;打开OA系统,查看“待办事宜”和“个人邮箱”,及时处理待办公文和邮件。
第二十六条 公司领导、副总师、公司文书、各部门文书和各单位文书具有短信通知使用权限,其他人员没有短信通知功能使用权限。
第二十七条 各单位管理员负责调试本单位计算机,保证本单位计算机能够正常登录OA系统。OA系统用户在使用过程中遇到困难和问题,应及时与本单位管理员联系。
第二十八条 办公自动化系统运行期间,公司信息中心和项目实施小组负责对用户提出的问题进行修改、完善,确保系统正常运行。项目小组常设值班电话:8221867。
第二十九条 各单位要每周填写OA项目周报,并于每周五前以邮件的形式发送给admin用户(OA系统管理员),综合办将定期通报各单位的运行情况。
第七章信息发布管理
第三十条 各单位可以在公共信息栏目发布本单位信息。发布的信息需经单位领导审核无误后,由指定的信息专管员发布。
第三十一条 信息专管员不得发布与工作无关的信息。
第八章附则
第三十二条 本办法从2006年6月9日起实施。
第三十三条 本办法由神东煤炭分公司综合办公室负责解释。