财务、采购、仓管招聘岗位职责及要求

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第一篇:财务、采购、仓管招聘岗位职责及要求

会 计

岗位职责:

1、审核原始单据,整理各类票据并登记入帐;

2、整理核对资金帐薄,系统资金对账;

3、做好会计日常核算工作,审核并编制凭证,登记账簿,编制报表

3、进行合理的成本、费用归集,准确进行成本核算;

4、进行对内、对外各类报表的申报;

5、做好成本费用分析,定期提供财务分析报告;

6、参与财务制度的制订,做好与其他部门的协调与沟通。

任职要求:

1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

2、具有四年以上会计工作经验,能处理全盘账务,有工业企业会计工作经验优先;

3、能熟练运用Office、Excel等办公软件,熟悉财务软件的操作; 4,工作踏实,认真细致,积极主动,具有较强的独立学习和工作的能力; 5,具有良好的职业操守及团队合作精神,有较强的沟通,理解和分析能力;

6、家住三墩一带,已婚已育者优先。

财务助理

岗位职责:

1、购买、开具与保管发票,金税系统抄报税,发票的认证;

2、现金及银行流水整理,银行对帐,制作记帐凭证;

3、协助财务主管进行成本、费用归集,成本核算;

4、协助财务主管进行日常帐务处理,进行各类报表的申报;

5、各往来帐及各资产科目的稽核、查实;

6、会计凭证打印、装订,财务档案文件的归档和保管。

任职要求:

1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

2、具有会计基础知识和两年以上相关工作经验,有工业企业会计工作经验优先;

3、能熟练运用Office、Excel等办公软件,熟悉财务软件的操作; 4,工作踏实,认真细致,积极主动,具有较强的独立学习和工作的能力; 5,具有良好的职业操守及团队合作精神,有较强的沟通,理解和分析能力;

6、家住三墩一带,已婚已育者优先。

采购员

岗位职责

1、进行原材料的市场行情调查,协助采购主管落实询价、议价;

2、采购合同各条款的洽谈、签订,负责采购订单的制作、下达;

3、追踪货物及时入库,对送达的货物进行抽检;

4、采购执行过程中,交货、开票、付款情况的追踪,执行表的及时更新;

5、定期与供应商对帐;

6、对残次品进行及时退换货处理,并进行后续跟踪;

7、管理、维护与供应商的关系,挑选合适的供应商、评估供应商的供货能力及合作关系。

任职要求:

1、大专学历,具有2年以上的采购相关工作经验;

2、能熟练运用Office、Excel等办公软件,能运用供应链软件优先;

3、具有良好的商务洽谈能力、沟通协调能力;

4、具备良好的识别供应商的能力,掌握供应商评审技巧,;

5、吃苦耐劳,工作细致认真,责任心强,思维敏捷,具有较强的团队合作精神;

6、有电子、电器行业相关采购工作经验者优先。

仓管员

岗位职责

1、负责对原材料来货的清点验收,开入库单;

2、根据销售部门出货要求,安排出货,并开出库单;

3、根据出入库单及时登记存货收发存明细帐;

4、定期统计存货的收、发、存汇总表;

5、了解所存物资的质量现状,避免存货超储、短缺、毁坏等现象,确保库存物资安全;

6、定期进行仓库盘点,帐实核对;

7、负责仓库相关单据的保管与存档。

任职要求:

1、中专以上学历,从事仓库管理工作1年以上;

2、能熟练运用Office、Excel等办公软件;

3、为人诚实可靠,品行端正,工作细致认真,责任心强;

4、能吃苦耐劳,具有较强的团队合作精神;

5、有生产企业仓库管理经验或有电子、电器等相关行业工作经验者优先。

第二篇:会计,出纳,采购仓管岗位职责

会计,出纳,采购仓管岗位职责

会计岗位职责

1.编制会计报表,及时向上级汇报财务状况。

2.严格遵守各项财务制度和有关规定。

3.参与制定公司产品的定价和其他重要经济问题的分析。

4.审核各项开支,与营运总监。经理研究并合理掌握成本和费用水平。

5.进行收入、成本及费用的预测,计划、控制、核算和分析、督促各部门增收、节支、提高经济效益。

6.督促应收账款和会费的催收工作,加速资金回笼。

7.加强会员电脑资料的管理,协助网络管理员处理会员资料的变更。

8.每日制作日收入、支出日报表。

9.每月对仓库进行账物核对,同时清点库存。

10.月末与供应商以及往来款进行结算。

11.负责公司的各种税款的计算,同时负责报税。

12.月末根据各部门收入、支出编制成本报表。

13.完成公司领导赋予的其它工作职责。

出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

仓管岗位职责

1.根据不同时期货品的要求状况,制定合理的物品存量计划,做到不多占库房,不多占用流动资金,又能确保按需供应,以提高管理经济效益。

2.保持贮存货品场所清洁、卫生、通风性好,食品摆放整齐,需保鲜食品要按其最佳贮存温度放入冰柜或冷库,一切物品做到先进先出。

采购岗位职责

1.公司领导指挥,按照公司的有关规定,负责各部门的食品、用品等采购工作,做到质优价廉,保证供应。

2.严格遵守国家有关法律以及公司的有关规定,不贪污受贿,不参加违法活动。

3.随时向经理提供市场信息,并根据市场状况提出合理化建议。

4.根据各部门申报的采购申请单,统筹安排,做出采购计划,分配各采购员具体实施。

5.严格控制价格、降低成本、对大宗采购做出三家以上供应商比价,报有关负责人审批。

6.做好采购资料的整理建档工作,妥善保管好各种单据、票据及现金,做到不丢、不错,按时报账。按月将采购资料整理归档。

7.接受群众的监督,经常向出品部门主管、仓管征求意见,随时向经理汇报。

8.勤跑、勤联系,多到其他商场了解材料行情及经营方法。

9.努力学习业务知识,提高,维护公司的利益和声誉。

10.按计划采购,做到价廉物美,进仓签收。

11.采购时要经常抽检货样,一旦发现有假或变质现象立即退货。12.完成公司领导赋予的其它工作职责

第三篇:仓管岗位职责

佛山市丰涯陶瓷有限责任公司

仓管岗位职责

1、仓管必须严格执行入库手续,负责核对即将入库产品规格、型号、数量、质量的验收,并按照实际接收数入库。

2、把验收好的产品合理有序的存放在仓位,杜绝不安全因素,及时标示货号并加卡,做好台账。

3、根据前台的开出的出库单,清点货物。整理好货物核对无误后组织出库工作。出库时,严格按照出库单据上的规格、型号、数量出库,没有出库单,不得出库。

4、每月月底前2天进行盘仓,仓管必须对存货进行定期清查,确定各种存货的实际库存量,与电脑记录中的库存量进行核对,并存档盘点后的单据。

5、负责仓库的7s管理工作。做好防火、防盗工作。

7、对销售部的样品砖需求积极组织各样品的出库。

8、做好每日仓库台账。

9、负责管理监督装卸工的工作避免出现不必要的破损以及安全,并登记装卸工每日上下车力资单,并汇总至财务部。

10、仓管员要立足本职,坚守岗位,熟练业务,具备高度的责任感,以礼待人、热情服务,自觉维护公司的良好形象和声誉。

佛山市丰涯陶瓷有限责任公司

人事部 佛山市丰涯陶瓷有限责任公司

仓管管理制度

1.库管理员必须按时上下班,自觉遵守公司的各项规章制度。2.上班期间不得擅自离开工作岗位。

3.各类产品入库必须做好型号、规格、数量、质量的验收,合理规划仓位,填写入库单。

4.仓管安排并监督叉车司机及装卸工的工作,如不服从管理,仓管有权拒开《力资单》,并呈报上级。

5.在装卸车过程中不得有人为原因打破成品砖;如确有发生,则按出厂价由责任人照价赔偿。

6.外来货主、司机开车撞破砖片,应知会销售部由其照价赔偿。7.仓库出货必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

8.成品出库时,仓管员必须在岗发货。发货时必须让提货货主或司机检查核对验收。

9.非仓库人员在未经许可的情况下不得进入仓库翻拿成品,仓库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则,所造成的一切后果由责任人自行负担。

10.展厅补样需销售部经理审批签字的《样品申领单》方可组织出库。11.业务员借走的成品砖必须作好记录,并督促一周内归还仓库。12.仓库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。13.仓管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。14.以上如有违反,公司将对相关责任人予以处罚。

佛山市丰涯陶瓷有限责任公司

人事部

第四篇:仓管的岗位职责(定稿)

仓管的岗位职责

岗位职责:

1、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作;

2、负责仓库日常出货、发货,仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入;

3、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;

第五篇:餐饮仓管岗位职责

餐饮仓管岗位职责

1.严格遵守酒店资产管理的各项规定,坚守工作岗位。

2.采购物品到货后,根据采购员提供的发票或供货单位开出的销货清单,对实物认真进行数量和质量的复验,并在出纳开具的入库单上签字,办理入库。

3.负责物资的保管、发放工作,做到保证供应,合理储备,安全卫生,合理利用仓库,根据要求将不同种类、不同规格的货物进行分开码数,并悬挂商品货卡,包括日期、件数、品名、重量等;保持库房整洁、卫生,要做到先进先出,防止损耗变质,每月向财务、采购、行政报告呆滞物品信息。

4.严格执行物品出入库管理制度,发放物品必须凭手续齐全的领料单,所有出库单全部由出纳统一打印,直接进厨房的鲜活货要负责落实收货人签字认可。对有些急用的物料和原材料,可以先发货,但事后于当于一定要补齐单据。

5.与物资使用部门、采购及时沟通信息,制订各种物资存量的最高、最低储备定额,并及时根据定额申购进货。

6.建立一物一卡制度和永续盘存制度,根据入库单和出库单及时登记货卡,库存商品和物料明细账。经常核对实物,做到日清、旬对、月盘,保持账、卡、物相符,月底与出纳的软件账相核对,做到账物相符、账账相符。

7.清仓盘点中如发现差错、盈余、亏损应及时查明原因,上报处理。

8.努力学习业务知识,熟悉所保管物品的性能、规格、并定期对保管物品进行察看和养护,发现问题及时汇报。

9.负责仓库周围及库内环境卫生。

10.搞好安全卫生、防盗、防鼠工作,严禁烟火入库和带入易燃易爆物品。

11.负责库内各种物品的保管,不得丢失或私自借出。

12.仓库内做到堆码整齐,库容整洁及规格清、数量清,不错发所储各种物资。

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